Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры города Белгорода"
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) МБУ "Управление Белгорблагоустройство" по муниципальной программе
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета городского округа "Город Белгород" на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей | ||||
Очередной | Первый год | Второй год планового пер. | Очередной | Первый год | Второй год планового пер. | |
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Подпрограмма 1 "Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений" | ||||||
Основное мероприятие 1.1.2 "Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети" | 43 197 | 25 547 | 25 830 | |||
Ремонт твердого покрытия дорог, мостов и путепроводов (ямочный ремонт плотной асфальтобетонной смесью), м2 | 15 898 | 9 726,00 | 9 789,17 | 15 675 | 11 856 | 11 933 |
Ремонт твердого покрытия дорог, мостов и путепроводов (ямочный ремонт Мадпатчером), м2 | 26 315 | 17 003,52 | 17 128,52 | 18 814 | 9 658 | 9 729 |
Ремонт твердого покрытия дорог, мостов и путепроводов (холодной а/б смесью), м2 | 3 141 | 5 640,55 | 5 829,37 | 8 708 | 4 033 | 4 168 |
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение содержания улично-дорожной сети города" | - | - | - | 450 081 | 430 933 | 439 831 |
Зимняя уборка механизированная | - | - | - | 141 217 | 138 020 | 136 081 |
Зимняя уборка ручная | - | - | - | 101 427 | 87 619 | 90 860 |
Летняя уборка механизированная | - | - | - | 77 651 | 74 513 | 77 270 |
Летняя уборка ручная | - | - | - | 123 257 | 124 529 | 129 137 |
Содержание Кашарского переезда и переезда на ул. Энергетиков | - | - | - | 6 529 | 6 252 | 6 483 |
Основное мероприятие 1.3 "Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства" | 26 523 | 25 978 | 26 747 | |||
Покраска малых архитектурных форм, скамеек, урн, остановок, турникетов, м2 | 91 090,41 | 92 856,32 | 95 397,20 | 7 170 | 7 309 | 7 509 |
Ремонт поврежденных турникетов, м п. | 2 095,35 | 2 158,14 | 2 223,26 | 901 | 928 | 956 |
Текущий ремонт остановочных павильонов, подпорных стенок, ступеней, детских площадок, перильных ограждений, монтаж и демонтаж ледяной горки, чел./час. | 4 764,18 | 4 933,53 | 5 083,98 | 18 452 | 17 741 | 18 282 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения" | ||||||
Основное мероприятие 2.1 "Содержание, текущий ремонт светофорных объектов, дорожных знаков" | 54 897 | 26 624 | 27 090 | |||
Содержание, текущий ремонт светофорных объектов, шт. | 90,0 | 70,0 | 73,0 | 10 540 | 8 216 | 8 293 |
Содержание дорожных знаков (мойка, проверка ориентации, покраска стоек), шт. | 11 076,0 | 4 560,0 | 4 780,00 | 2 769 | 1 140 | 1 195 |
Ремонт дорожных знаков, шт. | 87,0 | 64,0 | 70,0 | 435 | 321 | 336 |
Установка дорожных знаков, шт. | 2 587,0 | 167,0 | 203,0 | 15 524 | 1 002 | 1 015 |
Нанесение горизонтальной разметки силами учреждения, м2 | 111 160,0 | 78 610,0 | 79 620,0 | 11 116 | 7 861 | 7 962 |
Разметка термопластиком | - | - | - | 14 513 | 8 084 | 8 289 |
Основное мероприятие 2.2 "Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений" | 452 | 452 | 452 | |||
Дислокация | + | + | + | 452 | 452 | 452 |
Руководитель департамента
городского хозяйства
А.Н.НЕМЫКИН