Действующий

О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11.11.2014 N 231 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода"



Приложение
к постановлению
администрации города Белгорода
от 9 августа 2019 г. N 126



Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры города Белгорода"



Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) МБУ "Управление Белгорблагоустройство" по муниципальной программе

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы бюджета городского округа "Город Белгород" на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей

Очередной

Первый год

Второй год планового пер.

Очередной

Первый год

Второй год планового пер.

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Подпрограмма 1 "Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений"

Основное мероприятие 1.1.2 "Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети"

43 197

25 547

25 830

Ремонт твердого покрытия дорог, мостов и путепроводов (ямочный ремонт плотной асфальтобетонной смесью), м2

15 898

9 726,00

9 789,17

15 675

11 856

11 933

Ремонт твердого покрытия дорог, мостов и путепроводов (ямочный ремонт Мадпатчером), м2

26 315

17 003,52

17 128,52

18 814

9 658

9 729

Ремонт твердого покрытия дорог, мостов и путепроводов (холодной а/б смесью), м2

3 141

5 640,55

5 829,37

8 708

4 033

4 168

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение содержания улично-дорожной сети города"

-

-

-

450 081

430 933

439 831

Зимняя уборка механизированная

-

-

-

141 217

138 020

136 081

Зимняя уборка ручная

-

-

-

101 427

87 619

90 860

Летняя уборка механизированная

-

-

-

77 651

74 513

77 270

Летняя уборка ручная

-

-

-

123 257

124 529

129 137

Содержание Кашарского переезда и переезда на ул. Энергетиков

-

-

-

6 529

6 252

6 483

Основное мероприятие 1.3 "Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства"

26 523

25 978

26 747

Покраска малых архитектурных форм, скамеек, урн, остановок, турникетов, м2

91 090,41

92 856,32

95 397,20

7 170

7 309

7 509

Ремонт поврежденных турникетов, м п.

2 095,35

2 158,14

2 223,26

901

928

956

Текущий ремонт остановочных павильонов, подпорных стенок, ступеней, детских площадок, перильных ограждений, монтаж и демонтаж ледяной горки, чел./час.

4 764,18

4 933,53

5 083,98

18 452

17 741

18 282

Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения"

Основное мероприятие 2.1 "Содержание, текущий ремонт светофорных объектов, дорожных знаков"

54 897

26 624

27 090

Содержание, текущий ремонт светофорных объектов, шт.

90,0

70,0

73,0

10 540

8 216

8 293

Содержание дорожных знаков (мойка, проверка ориентации, покраска стоек), шт.

11 076,0

4 560,0

4 780,00

2 769

1 140

1 195

Ремонт дорожных знаков, шт.

87,0

64,0

70,0

435

321

336

Установка дорожных знаков, шт.

2 587,0

167,0

203,0

15 524

1 002

1 015

Нанесение горизонтальной разметки силами учреждения, м2

111 160,0

78 610,0

79 620,0

11 116

7 861

7 962

Разметка термопластиком

-

-

-

14 513

8 084

8 289

Основное мероприятие 2.2 "Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений"

452

452

452

Дислокация

+

+

+

452

452

452



Руководитель департамента
городского хозяйства
А.Н.НЕМЫКИН