Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в государственную программу "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Башкортостан", утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 июля 2017 года N 349 (с последующими изменениями).
Временно исполняющий
обязанности Главы
Республики Башкортостан
Р.Ф.ХАБИРОВ
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
1) в паспорте государственной программы:
раздел "Ресурсное обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение государственной программы | Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 - 2023 годах составит 3562257,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 3379899,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 645905,7 тыс. рублей; 2019 год - 670433,9 тыс. рублей; 2020 год - 640337,4 тыс. рублей; 2021 год - 636537,4 тыс. рублей; 2022 год - 393342,4 тыс. рублей; 2023 год - 393342,4 тыс. рублей; б) внебюджетных источников - 182358,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 27005,6 тыс. рублей; 2019 год - 37113,9 тыс. рублей; 2020 год - 38113,9 тыс. рублей; 2021 год - 38113,9 тыс. рублей; 2022 год - 21005,6 тыс. рублей; 2023 год - 21005,6 тыс. рублей"; |
2) в разделе 5 "Ресурсное обеспечение государственной программы" абзац первый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансового обеспечения государственной программы составит 3562257,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Башкортостан - 3379899,2 тыс. рублей, внебюджетных источников - 182358,5 тыс. рублей.";
3) в разделе 6.1 "Подпрограмма "Повышение безопасности населения и защищенности потенциально опасных объектов экономики от угроз природного и техногенного характера в Республике Башкортостан":
а) раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2018 - 2023 годах составит 1794987,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 1713471,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 324986,6 тыс. рублей; 2019 год - 326607,5 тыс. рублей; 2020 год - 326909,0 тыс. рублей; 2021 год - 323109,0 тыс. рублей; 2022 год - 205929,5 тыс. рублей; 2023 год - 205929,5 тыс. рублей; б) внебюджетных источников - 81516,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 11005,6 тыс. рублей; 2019 год - 15500,0 тыс. рублей; 2020 год - 16500,0 тыс. рублей; 2021 год - 16500,0 тыс. рублей; 2022 год - 11005,6 тыс. рублей; 2023 год - 11005,6 тыс. рублей"; |
б) в подразделе 6.1.4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" абзац первый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 1794987,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Башкортостан - 1713471,1 тыс. рублей, внебюджетных источников - 81516,8 тыс. рублей.";
4) в разделе 6.2 "Подпрограмма "Пожарная безопасность в Республике Башкортостан":
а) раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2018 - 2023 годах составит 1578598,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 1477757,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 272218,9 тыс. рублей; 2019 год - 300267,7 тыс. рублей; 2020 год - 286822,6 тыс. рублей; 2021 год - 286822,6 тыс. рублей; 2022 год - 165812,7 тыс. рублей; 2023 год - 165812,7 тыс. рублей; б) внебюджетных источников - 100841,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 16000,0 тыс. рублей; 2019 год - 21613,9 тыс. рублей; 2020 год - 21613,9 тыс. рублей; 2021 год - 21613,9 тыс. рублей; 2022 год - 10000,0 тыс. рублей; 2023 год - 10000,0 тыс. рублей"; |
б) в подразделе 6.2.4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" абзац первый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 1578598,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Башкортостан - 1477757,2 тыс. рублей, внебюджетных источников - 100841,7 тыс. рублей.";
5) в разделе 6.4 "Подпрограмма "Построение, развитие, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Республики Башкортостан":
а) раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств бюджета Республики Башкортостан в 2018 - 2023 годах составит 34840,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 17420,0 тыс. рублей; 2019 год - 17420,0 тыс. рублей"; |
б) в подразделе 6.4.4 "Ресурсное обеспечение государственной подпрограммы" абзац первый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 34840,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Башкортостан.";
6) приложение N 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к государственной программе
"Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
природного и техногенного характера
в Республике Башкортостан"
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
N п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования государственной программы | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | Срок реализации мероприятия, годы | Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значение непосредственного результата мероприятия (по годам) | ||||||||||
Вед | РзПр | ЦСР | ВР | БА | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А | Государственная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Башкортостан" | Госкомитет РБ по ЧС; Главное управление МЧС России по РБ (по согласованию); Госкомитет РБ по информатизации; МВД по РБ (по согласованию); Минздрав РБ; Минобразования РБ; БРООСВОД (по согласованию); ВОСВОД (по согласованию) | Всего по государственной программе, в том числе: | x | x | x | x | x | 3562257,7 | 672911,3 | 707547,8 | 678451,3 | 674651,3 | 414348,0 | 414348,0 | x | x | x | x | x |
бюджет РБ | 826 | x | 16.0.00.00000 | x | x | 3379899,2 | 645905,7 | 670433,9 | 640337,4 | 636537,4 | 393342,4 | 393342,4 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 182358,5 | 27005,6 | 37113,9 | 38113,9 | 38113,9 | 21005,6 | 21005,6 | ||||||||
1 | Подпрограмма "Повышение безопасности населения и защищенности потенциально опасных объектов экономики от угроз природного и техногенного характера в Республике Башкортостан" | Госкомитет РБ по ЧС; Главное управление МЧС России по РБ (по согласованию) | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 1794987,9 | 335992,2 | 342107,5 | 343409,0 | 339609,0 | 216935,1 | 216935,1 | 2018 - 2023 | 1 - 3 | 1.4 | x | x |
бюджет РБ | 826 | x | 16.1.00.00000 | x | x | 1713471,1 | 324986,6 | 326607,5 | 326909,0 | 323109,0 | 205929,5 | 205929,5 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 81516,8 | 11005,6 | 15500,0 | 16500,0 | 16500,0 | 11005,6 | 11005,6 | ||||||||
Цель подпрограммы - повысить безопасность населения и защищенность потенциально опасных объектов экономики от угроз природного и техногенного характера в Республике Башкортостан | ||||||||||||||||||||
Задача подпрограммы - внедрить современные технологии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ||||||||||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие "Выполнение государственными бюджетными учреждениями функций по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | Госкомитет РБ по ЧС | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 1206641,4 | 210388,9 | 219444,5 | 217151,4 | 211651,4 | 174002,6 | 174002,6 | 2018 - 2023 | 1, 2 | 1.1 | x | x |
бюджет РБ | 826 | x | 16.1.01.00000 | x | x | 1125124,6 | 199383,3 | 203944,5 | 200651,4 | 195151,4 | 162997,0 | 162997,0 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 81516,8 | 11005,6 | 15500,0 | 16500,0 | 16500,0 | 11005,6 | 11005,6 | ||||||||
1.1.1 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Госкомитет РБ по ЧС | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 718017,9 | 156298,9 | 120284,6 | 123935,7 | 123935,7 | 96781,5 | 96781,5 | 2018 - 2023 | 1, 2 | 1.1 | количество проведенных мероприятий, ед. | 2018 - 5660; 2019 - 2500; 2020 - 2500; 2021 - 2500; 2022 - 2500; 2023 - 2500 |
бюджет РБ | 826 | 0309 | 16.1.01.03290 | 600 | 3203.000 | 718017,9 | 156298,9 | 120284,6 | 123935,7 | 123935,7 | 96781,5 | 96781,5 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.1.2 | Обеспечение мероприятий по гражданской обороне | Госкомитет РБ по ЧС | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 275300,3 | 1505,6 | 56524,7 | 58924,2 | 58924,2 | 49710,8 | 49710,8 | 2018 - 2023 | 1, 2 | 1.1. | количество проведенных мероприятий, ед. | 2019 - 3160; 2020 - 3160; 2021 - 3160; 2022 - 3160; 2023 - 3160 |
бюджет РБ | 826 | 0309 | 16.1.01.03290 | 600 | 3206.000 | 250783,5 | 0,0 | 50524,7 | 51924,2 | 51924,2 | 48205,2 | 48205,2 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 24516,8 | 1505,6 | 6000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 1505,6 | 1505,6 | ||||||||
1.1.3 | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | Госкомитет РБ по ЧС | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 122754,7 | 20403,1 | 20502,4 | 20903,9 | 20903,9 | 20020,7 | 20020,7 | 2018 - 2023 | 1, 2 | 1.1 | количество человеко-часов, человеко-часы | 2018 - 75309; 2019 - 75309; 2020 - 75309; 2021 - 75309; 2022 - 75309; 2023 - 75309 |
бюджет РБ | 826 | 0705 | 16.1.01.43590 | 600 | 2409.000 | 65754,7 | 10903,1 | 11002,4 | 11403,9 | 11403,9 | 10520,7 | 10520,7 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 57000,0 | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | ||||||||
1.1.4 | Осуществление приобретения товарно-материальных ценностей для оснащения объектов гражданской обороны | Госкомитет РБ по ЧС | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018 - 2023 | 2 | 1.1 | количество проведенных проверок технического состояния готовности аппаратуры "Сенсор" региональной автоматизированной системы централизованного оповещения РБ, ед. | 2018 - 10; 2019 - 10; 2020 - 10; 2021 - 10; 2022 - 10; 2023 - 10 |
бюджет РБ | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.1.5 | Проведение мероприятий по безаварийному пропуску паводка | Госкомитет РБ по ЧС | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018 - 2023 | 1, 2 | 1.1 | обеспечение готовности спасательных подразделений к проведению работ в период прохождения паводка, подготовка спасательных и плавательных средств к эксплуатации ГБУ АСС РБ, % | 2018 - 100; 2019 - 100; 2020 - 100; 2021 - 100; 2022 - 100; 2023 - 100 |
бюджет РБ | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.1.6 | Осуществление мероприятий по созданию и хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Госкомитет РБ по ЧС | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 61014,7 | 11372,7 | 13387,6 | 13387,6 | 7887,6 | 7489,6 | 7489,6 | 2018 - 2023 | 1, 2, 8 | 11 | количество проведенных мероприятий, ед. | 2018 - 3; 2019 - 3; 2020 - 3; 2021 - 3; 2022 - 3; 2023 - 3 |
бюджет РБ | 826 | 0309 | 16.1.01.03290 | 600 | 3205.000 | 11372,7 | 11372,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
16.1.02.03290 | 49642,0 | 0,0 | 13387,6 | 13387,6 | 7887,6 | 7489,6 | 7489,6 | |||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.1.7 | Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы аварийно-спасательных учреждений и учреждений гражданской защиты | Госкомитет РБ по ЧС | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 29553,8 | 20808,6 | 8745,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018 - 2023 | 1, 2 | 1.1 | обеспечение готовности спасательных подразделений к проведению работ в период прохождения паводка, подготовки спасательных и плавательных средств к эксплуатации, % | 2018 - 100; 2019 - 100; 2020 - 100; 2021 - 100; 2022 - 100; 2023 - 100 |
бюджет РБ | 826 | 0309 | 16.1.01.03290 | 600 | 5998.014 | 29553,8 | 20808,6 | 8745,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Задача подпрограммы - совершенствовать информационно-телекоммуникационную инфраструктуру регионального уровня системы государственного управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях | ||||||||||||||||||||
1.2 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий по совершенствованию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры регионального уровня системы государственного управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях" | Госкомитет РБ по ЧС | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 147834,8 | 38451,6 | 28995,4 | 28995,4 | 28995,4 | 11198,5 | 11198,5 | 2018 - 2023 | 1, 2 | 1.2 | x | x |
бюджет РБ | 826 | x | 16.1.02.00000 | x | x | 147834,8 | 38451,6 | 28995,4 | 28995,4 | 28995,4 | 11198,5 | 11198,5 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.2.1 | Осуществление мероприятий по созданию и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию локальных систем оповещения | Госкомитет РБ по ЧС | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 120581,7 | 11198,5 | 28995,4 | 28995,4 | 28995,4 | 11198,5 | 11198,5 | 2018 - 2023 | 1, 2 | 1.2 | количество проведенных проверок мероприятий, ед. | 2018 - 1; 2019 - 1; 2020 - 1; 2021 - 1; 2022 - 1; 2023 - 1 |
бюджет РБ | 826 | 0309 | 16.1.02.03290 | 600 | 3204.000 | 120581,7 | 11198,5 | 28995,4 | 28995,4 | 28995,4 | 11198,5 | 11198,5 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.2.2 | Осуществление мероприятий по опытной эксплуатации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, принятой в рамках реконструкции | Госкомитет РБ по ЧС | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 13936,9 | 13936,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018 - 2021 | 1, 2 | 1.2 | количество муниципальных образований, в которых осуществляется опытная эксплуатация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, принятой в рамках реконструкции, ед. | 2018 - 18; 2019 - 18; 2020 - 18; 2021 - 18 |
бюджет РБ | 826 | 0309 | 16.1.02.03290 | 600 | 5706.000 | 13936,9 | 13936,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.2.3 | Осуществление мероприятий по созданию и функционированию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в Республике Башкортостан | Госкомитет РБ по ЧС | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 13316,2 | 13316,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018 - 2020 | 1, 2 | 1.2 | количество муниципальных образований в которых осуществляется эксплуатация КСЭОН, ед. | 2018 - 19; 2019 - 19; 2020 - 19; 2021 - 19 |
бюджет РБ | 826 | 0309 | 16.1.02.03290 | 600 | 5995.000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
16.1.02.03290 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 13316,2 | 13316,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Задача подпрограммы - ускорить реагирование и обеспечить улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб | ||||||||||||||||||||
1.3 | Основное мероприятие "Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | Госкомитет РБ по ЧС; Главное управление МЧС России по РБ (по согласованию); Госкомитет РБ по информатизации | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 412231,7 | 82771,7 | 87267,6 | 89362,2 | 89362,2 | 31734,0 | 31734,0 | 2018 - 2023 | 1, 2 | 1.3 | x | x |
бюджет РБ | 826 | x | 16.1.03.00000 | x | x | 412231,7 | 82771,7 | 87267,6 | 89362,2 | 89362,2 | 31734,0 | 31734,0 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.3.1 | Техническое обслуживание и ремонт базовой инфраструктуры Системы-112 | Госкомитет РБ по ЧС | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018 - 2023 | 1, 2 | 1.3 | доля исправного оборудования по отношению к количеству используемого оборудования, % | 2018 - 100; 2019 - 100; 2020 - 100; 2021 - 100; 2022 - 100; 2023 - 100 |
бюджет РБ | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.3.2 | Осуществление вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | Госкомитет РБ по ЧС | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 412231,7 | 82771,7 | 87267,6 | 89362,2 | 89362,2 | 31734,0 | 31734,0 | 2018 - 2023 | 1, 2 | 1.3 | количество функционирующих центров обработки вызовов Республики Башкортостан, ед. | 2018 - 1; 2019 - 1; 2020 - 1; 2021 - 1; 2022 - 1; 2023 - 1 |
бюджет РБ | 826 | 0309 | 16.1.03.24380 | 100 | 5788.000 | 199494,1 | 29596,6 | 34080,1 | 36174,7 | 36174,7 | 31734,0 | 31734,0 | ||||||||
200 | 212677,6 | 53160,1 | 53172,5 | 53172,5 | 53172,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
800 | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.3.3 | Реализация комплекса мер по содержанию (аренде) каналов связи Системы-112 | Госкомитет РБ по ЧС | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018 - 2023 | 1, 2 | 1.3 | доля исправных каналов связи по отношению к используемым каналам связи, % | 2018 - 100; 2019 - 100; 2020 - 100; 2021 - 100; 2022 - 100; 2023 - 100 |
бюджет РБ | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.3.4 | Комплекс мероприятий по развитию Системы-112 (усовершенствование системы в рамках обеспечения безотказности функционирования, организация возможности децентрализованной работы на территории муниципальных образований в случае выхода из строя) | Госкомитет РБ по ЧС; администрации муниципальных образований РБ (по согласованию) | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018 - 2023 | 1, 2 | 1.3 | доля муниципальных образований Республики Башкортостан, имеющих возможность децентрализованно принимать вызовы по номеру "112", в общем количестве муниципальных образований Республики Башкортостан, % | 2018 - 100; 2019 - 100; 2020 - 100; 2021 - 100; 2022 - 100; 2023 - 100 |
бюджет РБ | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.3.5 | Обеспечение интеграции инфраструктуры единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Республики Башкортостан с Системой-112 | Госкомитет РБ по ЧС; Госкомитет РБ по информатизации; администрации муниципальных образований РБ (по согласованию) | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018 - 2023 | 1, 2 | 1.3 | доля единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Республики Башкортостан, интегрированных с Системой-112, в общем количестве единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Республики Башкортостан, % | 2018 - 100; 2019 - 100; 2020 - 100; 2021 - 100; 2022 - 100; 2023 - 100 |
бюджет РБ | x | x | x | x | x | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |