Действующий

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"



Приложение N 4
к Программе



ИЗМЕНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА"

N п/п

Мероприятие муниципальной программы

Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения)

Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. рублей

в том числе: 2019 год <*>, тыс. рублей

объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции

объем финансирования муниципальной программы в новой редакции

изменение объема финансирования муниципальной программы (+/)

изменение объемов финансирования муниципальной программы

изменение целевых показателей муниципальной программы

объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции

объем финансирования муниципальной программы в новой редакции

изменение объема финансирования муниципальной программы (+/)

значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции

значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции

изменение значения целевого показателя муниципальной программы в 2019 году

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

ВСЕГО ПО муниципальной ПРОГРАММЕ, в том числе:

1352674,00

1364488,40

11814,40

309631,30

321445,70

11814,40

2.

Подпрограмма 1. "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2025 года"

Показатель 1.1.1. Рост общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к предшествующему периоду, процентов

373608,20

373908,30

300,10

134705,6

135005,7

300,1

262

262,6

0,6

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

69589,3

69589,3

0

34794,7

34794,7

0

местный бюджет

304018,90

304319,00

300,10

89735

90035,1

300,1

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

3.

Мероприятие 1.1. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения городского округа.

Мероприятие 1.6. Оформление документации, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов в водоснабжения и водоотведения, всего, из них

Показатель 1.1.2. Ввод дополнительных мощностей сетей водоотведения, км

127629,00

127929,10

300,10

62422,3

62722,4

300,1

8,7

8,7

0

Показатель. 1.1.9. Ввод дополнительных мощностей сетей водоснабжения

3,1

3,1

0

Показатель. 1.1.10. Ввод дополнительных мощностей объектов водоснабжения путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения

1

1

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

69589,3

69589,3

0

34794,7

34794,7

0

местный бюджет

58039,70

58339,80

300,10

27627,6

27927,7

300,1

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

4.

Мероприятие 1.2. Повышение эффективности работы очистки сточных вод на очистных сооружениях городского округа Верхняя Пышма, всего, из них

Показатель 1.1.1. Рост общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к предшествующему периоду, процентов

18215

18215

0

2975

2975

0

45,4

45,4

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

18215

18215

0

2975

2975

0

5.

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.3. Развитие и модернизация системы электроснабжения городского округа.

Мероприятие 1.7. Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов электроснабжения, всего, из них

Показатель 1.1.3. Ввод дополнительных мощностей сетей электроснабжения, км

148644,6

148644,60

0,00

34588,7

34588,7

0

38,7

38,7

0

Показатель 1.1.4. Ввод дополнительных мощностей электрических подстанций путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения, ед./кВт

5/6250

5/6250

0

Показатель 1.1.8. Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов электроснабжения посредством капитального ремонта

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

148644,6

148644,60

0,00

34588,7

34588,7

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

6.

Мероприятие 1.4. Развитие и модернизация системы теплоснабжения городского округа.

Мероприятие 1.8. Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов теплоснабжения, всего, из них

Показатель 1.1.5. Ввод дополнительных мощностей котельных и ЦТП путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения, ед./мВт

22443,7

22443,70

0,00

12443,7

12443,7

0

3/0,3

3/0,3

00

Показатель 1.1.7. Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов теплоснабжения посредством капитального ремонта

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

местный бюджет

22443,7

22443,70

0,00

12443,7

12443,7

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

7.

Мероприятие 1.5. Газификация территории городского округа.

Мероприятие 1.9. Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов газификации

Показатель 1.2.1. Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей, км

56675,9

56675,9

0

22275,9

22275,9

0

3,56

3,56

0

Показатель 1.2.2. Количество жилых домов (квартир), газифицированных сетевым природным газом

0

0

0

Показатель 1.2.3. Перевод угольных котельных на газовое топливо

1

1

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

56675,9

56675,90

0,00

22275,9

22275,9

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

8.

Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, всего, из них.

Мероприятие 2.2. Субсидии на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, всего, из них:

Показатель 2.1.1. Площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, тыс. кв. м

25567,5

25567,5

0

4349,5

4349,5

0

232,2

232,2

00

Показатель 2.1.2. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, ед.

114

114

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

25567,5

25567,5

0

4349,5

4349,5

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

9.

Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов по вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных жилых домов, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, всего, из них:

Показатель 2.3.1. Количество многоквартирных домов не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, от которых осуществляется вывоз жидких бытовых отходов, ед.

30818,40

30818,40

0

4840,8

4840,8

0

38

38

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

30818,40

30818,40

0

4840,8

4840,8

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

10.

Мероприятие 2.4. Субсидии на возмещение затрат по содержанию муниципальных бань, всего, из них:

Показатель 2.4.1. Количество действующих и поддерживаемых в нормативном состоянии муниципальных объектов банного обслуживания, ед.

26580,1

26580,1

0

8389,7

8389,7

0

3

3

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

26580,1

26580,1

0

8389,7

8389,7

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

11.

Мероприятие 2.5. Снос аварийного и ветхого жилья, всего, из них

Показатель 2.5.1. Доля снесенного жилья в общей площади жилого фонда, признанного ветхим и аварийным в городском округе, процентов

4262,6

4262,6

0

262,6

262,6

0

19,5

19,5

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

4262,6

4262,6

0

262,6

262,6

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

12.

Мероприятие 3.1. Разработка и актуализация нормативно-технической документации в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Показатель 3.1.1. Обеспеченность нормативно-правовыми актами в сфере энергоресурсосбережения в соответствии с федеральным законодательством

2770

2770

0

770

770

0

4

4

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

2770

2770

0

770

770

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

13.

Мероприятие 4.1. Мероприятия по обустройству и содержанию остановочных павильонов городского округа

Показатель 4.1.1. Количество обустроенных остановочных павильонов городского округа, ед.

700

5700

5000

0

5000

0

0

10

10

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

700

5700

5000

0

5000

5000

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

14.

Мероприятие 4.3. Содержание и ремонт сетей наружного освещения города Верхняя Пышма.

Мероприятие 4.4. Содержание и ремонт сетей наружного освещения населенных пунктов городского округа, всего, из них:

Показатель 4.2.1. Доля освещенных частей улиц, проездов, дорог от их общей протяженности, процентов

256555,4

256567,2

11,8

39484,4

39496,2

11,8

94,2

94,2

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

256555,4

256567,2

11,8

39484,4

39496,2

11,8

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

15.

Мероприятие 4.5. Санитарное содержание и благоустройство территорий города Верхняя Пышма.

Мероприятие 4.6. Санитарное содержание и благоустройство территорий населенных пунктов городского округа.

Мероприятие 4.7. Озеленение территорий города Верхняя Пышма.

Мероприятие 4.8. Озеленение территорий населенных пунктов городского округа.

Мероприятие 4.9. Организация и проведение массовых работ по санитарной очистке территорий в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них

Показатель 4.3.1. Площадь территорий городского округа, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и озеленению, тыс. кв. м

160588,1

160785,6

197,5

36705,2

36902,7

197,5

25520

25520

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

160588,1

160785,6

197,5

36705,2

36902,7

197,5

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

16.

Мероприятие 4.10. Осуществление государственного полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории городского округа Верхняя Пышма всего, из них:

Показатель 4.4.1. Количество отловленных безнадзорных собак в ходе выполнения мероприятий, ед.

12231,4

12231,4

0

1947,9

1947,9

0

490

490

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

12231,4

12231,4

0

1947,9

1947,9

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

17.

Мероприятие 5.1. Формирование и ведение электронного банка данных по авто мобильным дорогам местного значения городского округа.

Мероприятие 5.2. Текущее содержание улично-дорожной сети и ливневой канализации г. Верхняя Пышма.

Мероприятие 5.3. Текущее содержание улично-дорожной сети в населенных пунктах городского округа.

Мероприятие 5.4. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в г. Верхняя Пышма.

Мероприятие 5.5. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в населенных пунктах городского округа

Показатель 5.1.1. Обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями, км

241057

243892,5

2835,5

33939

36774,5

2835,5

227,3

227,3

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

241057

243892,5

2835,5

33939

36774,5

2835,5

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

18.

Мероприятие 5.6. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в г. Верхняя Пышма.

Мероприятие 5.7. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в населенных пунктах городского округа

Показатель 5.1.2. Площадь отремонтированных дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов, тыс. кв. м

118023,5

118019,2

-4,3

25811,4

25807,1

-4,3

141,1

141,1

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

159

159

0

159

159

0

местный бюджет

117864,5

117860,2

-4,3

25652,4

25648,1

-4,3

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

19.

Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "МКУ "Комитет ЖКХ"

Показатель 6.1.1. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы, процентов

99911,8

103385,6

3473,8

18425,2

21899

3473,8

100

100

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

99911,8

103385,6

3473,8

18425,2

21899

3473,8

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0