Действующий

О внесении изменений в постановление от 21.12.2018 N 527-п



Приложение N 1
к государственной программе Тюменской области



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"


(наименование программы)

Наименование задачи

N п/п

Наименование мероприятия/контрольного события

Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения контрольного события

Получатели бюджетных средств

2019 год (план)

2020 год (план)

2021 год (план)

2022 год (план)

2023 год (план)

2024 год (план)

2025 год (план)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всего по программе

5 364 625

2 771 711

3 042 425

3 195 488

3 558 229

2 263 412

536 175

расходы на управление

180 849

171 372

171 432

171 432

171 432

171 432

171 432

в том числе средства Федерального бюджета

320 106

65 082

138 180

209 348

243 575

156 532

0

в том числе внебюджетные средства

741 632

1 694 501

1 698 549

1 749 659

2 063 913

1 147 546

0

Всего по федеральным проектам в составе программы

1 490 987

1 990 328

2 326 639

2 525 022

2 966 099

1 727 237

0

в том числе федеральный бюджет по федеральным проектам в составе программ

320 106

65 082

138 180

209 348

243 575

156 532

0

Подпрограмма 1. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и услуг по газоснабжению

Цель 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Тюменской области

Всего расходы по цели 1 подпрограммы 1

3 692 789

610 011

544 354

499 034

420 698

364 743

364 743

в том числе средства Федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

Задача 1.1. Создание благоприятной среды жизнеобеспечения населения с учетом требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Всего расходы по задаче, в том числе

491 706

347 759

312 585

312 585

312 585

312 585

312 585

в том числе средства Федерального бюджета

1.1.1.

Мероприятие. Обеспечение повышения комфортности проживания граждан в жилищном фонде.

286 405

312 585

312 585

312 585

312 585

312 585

312 585

АГ ТО, ДЖКХ ТО, ДЗ ТО, ДИО ТО, ДК ТО, ДЛК ТО, ДоиН ТО, ДФКСиДО ТО, ДСР ТО, ДТиЗН ТО, ДФ ТО, УГ ТО, УДП ТО, УД ТОД, УпДА ТО, Госохотуправление ТО

Контрольное событие. Доля конструктивных элементов многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт с привлечением субсидии от общего количества отремонтированных конструктивных элементов, %, П

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

1.1.2.

Мероприятие. Обеспечение повышения комфортности проживания граждан на территории муниципального образования.

204 857

35 174

Органы местного самоуправления

Контрольное событие. Общее количество дворов, общественных пространств, на территории которых выполнялись мероприятия по благоустройству, ед., П.

4

7

1.1.3.

Мероприятие. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства.

444

ДЖКХ ТО

Контрольное событие. Количество участников конкурса "Славим человека труда!" по каждой номинации "Лучший сварщик", "Лучший электромонтер" и "Лучший сантехник", чел., П.

26

Задача 1.2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг

Всего расходы по задаче, в том числе

3 132 051

210 427

179 741

179 741

101 405

45 450

45 450

1.2.1.

Мероприятие. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов.

827 202

29 286

ДЖКХ ТО Органы местного самоуправления

Контрольное событие. Общее количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых выполнены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ед., П

44

1

1.2.2.

Мероприятие. Обеспечение повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства.

273 432

134 291

134 291

134 291

55 955

Органы местного самоуправления

Контрольное событие. Количество приобретенной спецтехники, ед., П.

128

Контрольное событие. Ежемесячные выплаты в срок, предусмотренный договором финансовой аренды (лизинга), Да - 100%/нет - 0%, П.

100

100

100

100

100

1.2.3.

Мероприятие. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.

113 896

Органы местного самоуправления

Контрольное событие. Общее количество объектов муниципальной собственности на которых выполнены мероприятия по ремонту (капитальному ремонту), ед., П.

14

1.2.4.

Мероприятие. Обеспечение ввода в эксплуатацию, технического обслуживания объектов государственной собственности

23 867

18 832

16 950

16 950

16 950

16 950

16 950

ДЖКХ ТО

Контрольное событие. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся на техническом обслуживании, ед., П.

224

224

185

185

185

185

185

1.2.5.

Мероприятие. Оформление объектов коммунальной инфраструктуры, являющихся бесхозяйными либо не зарегистрированными в установленном действующим законодательством порядке в муниципальную собственность.

21 609

28 018

28 500

28 500

28 500

28 500

28 500

Органы местного самоуправления

Контрольное событие. Доля оформленных технических планов на объекты, от общего количества технических планов, на изготовление которых предоставлена субсидия, %, П

100

100

100

100

100

100

100

1.2.6.

Мероприятие. Возмещение ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате предоставления мер социальной поддержки гражданам за коммунальные услуги.

1 872 045

ДЖКХ ТО

Контрольное событие. Предоставление субсидии всем заявившимся ресурсоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с недопущением роста платежа за коммунальные услуги выше роста установленной платы, Да - 100%/нет - 0%, П.

100

Задача 1.3. Повышение качества предоставляемых услуг по газоснабжению

Всего расходы по задаче, в том числе

69 032

51 825

52 028

6 708

6 708

6 708

6 708

1.3.1.

Мероприятие. Обеспечение ввода в эксплуатацию, технического обслуживания объектов государственной собственности.

13 315

6 025

6 708

6 708

6 708

6 708

6 708

ДЖКХ ТО

Контрольное событие. Количество объектов газоснабжения, находящихся на техническом обслуживании, ед, П.

183

183

183

183

183

183

183

Контрольное событие. Подготовлены карты-планы по установлению границ охранных зон объектов газоснабжения, находящихся в оперативном управлении, Да - 100%/нет - 0%, П.

100

1.3.2.

Мероприятие. Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан в отношении газификации жилых помещений.

55 480

45 800

45 320

Органы местного самоуправления

Контрольное событие. Количество газифицированных дворов (квартир) граждан, которым предоставлена социальная поддержка на газификацию жилых помещений, ед., П.

1 387

1 145

1 131

1.3.3.

Мероприятие. Оформление объектов газификации, являющихся бесхозяйными либо не зарегистрированными в установленном действующим законодательством порядке в муниципальную собственность.

237

Органы местного самоуправления

Контрольное событие. Доля оформленных технических планов на объекты, от общего количества технических планов, на изготовление которых предоставлена субсидия", %, П.

100

Подпрограмма 2. Формирование современной городской среды

Цель 2. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципальных образований Тюменской области

Всего расходы по цели 2 подпрограммы 2

622 963

0

0

0

0

0

0

в том числе средства Федерального бюджета

292 300

0

0

0

0

0

0

Задача 2.1. Улучшение условий проживания граждан на территории муниципального образования

Всего расходы по задаче, в том числе

622 963

0

0

0

0

0

0

в том числе средства Федерального бюджета

292 300

0

0

0

0

0

0

2.1.1.

Региональный проект. "Формирование комфортной городской среды" в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда"

452 963

Органы местного самоуправления

в том числе средства Федерального бюджета

122 300

Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, %, П

не менее 95

2.1.2.

Мероприятие Обеспечение реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

170 000

Органы местного самоуправления

в том числе средства Федерального бюджета

170 000

Контрольное событие. Соблюдение муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды графика выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта, Да - 100%/нет - 0%, П.

100

Подпрограмма 3. Повышение качества водоснабжения

Цель 3. Повышение качества питьевой воды

Всего расходы по цели 3 подпрограммы 3, в том числе:

868 024

1 990 328

2 326 639

2 525 022

2 966 099

1 727 237

0

средства Федерального бюджета

27 806

65 082

138 180

209 348

243 575

156 532

0

средства областного бюджета

98 586

230 745

489 910

566 015

658 611

423 160

0

внебюджетные средства

741 632

1 694 501

1 698 549

1 749 659

2 063 913

1 147 546

0

Задача 3.1. Строительство и реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий

Всего расходы по задаче, в том числе:

868 024

1 990 328

2 326 639

2 525 022

2 966 099

1 727 237

0

средства Федерального бюджета

27 806

65 082

138 180

209 348

243 575

156 532

0

средства областного бюджета

98 586

230 745

489 910

566 015

658 611

423 160

0

внебюджетные средства

741 632

1 694 501

1 698 549

1 749 659

2 063 913

1 147 546

0

3.1.1.

Региональный проект. "Чистая вода" в рамках реализации национального проекта "Экология"

868 024

1 990 328

2 326 639

2 525 022

2 966 099

1 727 237

ДЖКХ ТО Органы местного самоуправления

в том числе:

средства Федерального бюджета

27 806

65 082

138 180

209 348

243 575

156 532

средства областного бюджета

98 586

230 745

489 910

566 015

658 611

423 160

внебюджетные средства

741 632

1 694 501

1 698 549

1 749 659

2 063 913

1 147 546

Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, %, П

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

Распределение средств по бюджетополучателям

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

2 643 142

792 056

1 123 241

1 270 514

1 397 337

1 074 842

495 151

Аппарат Губернатора Тюменской области

182

171

171

171

171

171

171

Департамент здравоохранения Тюменской области

5 103

5 066

5 066

5 066

5 066

5 066

5 066

Департамент имущественных отношений Тюменской области

5 655

2 354

2 354

2 354

2 354

2 354

2 354

Департамент культуры Тюменской области

98

97

97

97

97

97

97

Департамент лесного комплекса Тюменской области

5

12

12

12

12

12

12

Департамент образования и науки Тюменской области

40

36

36

36

36

36

36

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

5

5

5

5

5

5

5

Департамент социального развития Тюменской области

414

428

428

428

428

428

428

Департамент труда и занятости Тюменской области

110

110

110

110

110

110

110

Департамент финансов Тюменской области

58

58

58

58

58

58

58

Тюменская областная Дума

97

Управление Гостехнадзора Тюменской области

13

13

13

13

13

13

13

Управление делами Правительства Тюменской области

4 258

3 868

3 868

3 868

3 868

3 868

3 868

Управление делами Тюменской областной Думы

90

90

90

90

90

90

90

Управление по делам архивов Тюменской области

165

165

165

165

165

165

165

Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области

51

51

51

51

51

51

51

Органы местного самоуправления

1 963 506

272 630

208 111

162 791

84 455

28 500

28 500

внебюджетные средства

741 632

1 694 501

1 698 549

1 749 659

2 063 913

1 147 546

0