Таблица 3
НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование направлений | Источник финансирования | Финансовое обеспечение, в том числе по источникам финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель, Исполнитель | ||||||||||
Всего | в том числе по годам: | ||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1. Удовлетворение потребности населения в дошкольных образовательных организациях. Создание комфортных условий пребывания детей в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования. Строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | |||||||||||||||
1.1. | Строительство объектов образования | 6 492 237,9 | 341 400,9 | 789 461,8 | 384 781,0 | 1 496 513,0 | 774 018,2 | 1 903 876,0 | 1 045 233,0 | 23 585,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию 16 объект дошкольного образования на 3240 мест, в том числе 1 объект дошкольного образования на 110 мест на месте снесенного, не соответствующего требованиям сейсмической устойчивости, 5 общеобразовательных школ на 3816 мест | КГСП (ДРГСП, отдел целевых программ) | ||
бюджет г. Иркутска | 3 614 375,0 | 185 746,0 | 543 611,0 | 286 281,0 | 736 232,0 | 744 899,0 | 596 253,0 | 665 899,0 | 23 585,0 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 836 291,7 | 155 654,9 | 225 850,8 | 98 500,0 | 68 484,3 | 29 119,2 | 299 630,9 | 57 551,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 2 021 571,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691 796,7 | 0,0 | 1 007 992,1 | 321 782,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2. Укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения | |||||||||||||||
2.1. | Строительство объектов здравоохранения | бюджет г. Иркутска | 254 738,0 | 254 738,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения на 95 койкомест | КГСП (ДРГСП, отдел целевых программ) | |
3. Создание условий для формирования устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом у населения | |||||||||||||||
3.1. | Строительство объектов физкультуры и спорта | 1 116 314,5 | 228 804,0 | 78 720,0 | 146 625,0 | 0,0 | 100 244,0 | 126 877,0 | 175 838,5 | 262 918,0 | 0,0 | Устройство 5266 кв. м плоскостных спортсооружений Ввод в эксплуатацию 800 кв. м зеркала воды бассейнов Ввод в эксплуатацию 4 276 кв. м универсальных спортивных залов | КГСП (ДРГСП, отдел целевых программ) | ||
бюджет г. Иркутска | 1 023 250,0 | 228 804,0 | 78 720,0 | 146 625,0 | 0,0 | 77 674,0 | 101 877,0 | 130 344,0 | 262 918,0 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 93 064,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 570,0 | 25 000,0 | 45 494,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
4. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | бюджет г. Иркутска | 723 901,3 | 37 774,3 | 41 299,0 | 41 685,0 | 108 374,0 | 91 829,0 | 100 429,0 | 100 426,0 | 100 986,0 | 101 099,0 | Функционирование МКУ "УКС г. Иркутска" | КГСП (ДРГСП, финансово-экономический отдел) | |
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 8 587 191,7 | 862 717,2 | 909 480,8 | 573 091,0 | 1 604 887,0 | 966 091,2 | 2 131 182,0 | 1 321 497,5 | 387 489,0 | 101 099,0 | |||||
бюджет г. Иркутска | 5 616 264,3 | 707 062,3 | 663 630,0 | 474 591,0 | 844 606,0 | 914 402,0 | 798 559,0 | 896 669,0 | 387 489,0 | 101 099,0 | |||||
областной бюджет | 929 356,2 | 155 654,9 | 225 850,8 | 98 500,0 | 68 484,3 | 51 689,2 | 324 630,9 | 103 046,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 2 021 571,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691 796,7 | 0,0 | 1 007 992,1 | 321 782,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Заместитель мэра - председатель комитета
по градостроительной политике администрации города Иркутска
А.Х.КИМ
И.о. заместителя председателя комитета - начальника
департамента реализации градостроительной политики комитета
по градостроительной политике администрации города Иркутска
А.С.АНДРЮХИНА