Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 440-пп



Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы из различных источников финансирования на I этапе реализации



Таблица 1

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на 1 этапе (2014 - 2020 годы)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная

программа

"Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области"

ВСЕГО

159 418 066

5 364 685

7 091 720

9 421 682

17 660 814

19 713 451

20 275 917

13 267 187

92 795 456

федеральный бюджет

12 614 175

757 682

1 311 527

736 284

752 208

2 503 559

2 295 302

8 356 562

областной бюджет

144 884 185

5 052 183

5 856 638

7 802 422

16 772 837

18 826 983

17 484 061

10 892 484

82 687 608

консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

1 169 959

25 842

80 884

241 162

151 693

134 260

288 297

79 401

1 001 539

внебюджетные

источники

749 747

286 660

396 516

66 571

749 747

Подпрограмма 1

"Совершенствование и развитие дорожной сети"

ВСЕГО

146 732 566

4 852 092

6 397 153

8 458 966

16 756 302

18 701 585

18 097 360

12 228 842

85 492 300

федеральный бюджет

12 614 175

757 682

1 311 527

736 284

752 208

2 503 559

2 295 302

8 356 562

областной бюджет

132 297 336

4 539 590

5 162 071

6 839 706

15 868 325

17 815 117

15 404 155

9 854 139

75 483 103

консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

1 071 308

25 842

80 884

241 162

151 693

134 260

189 646

79 401

902 888

внебюджетные

источники

749 747

286 660

396 516

66 571

749 747

Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог

Основное мероприятие 1.1.

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

областной бюджет

76 712 717

570 523

668 181

1 659 072

6 739 811

8 695 803

9 162 410

6 770 474

34 266 274

внебюджетные

источники

26 404

23 653

2 751

26 404

Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек

Основное мероприятие 1.2.

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

областной бюджет

3 510 862

488 969

529 490

1 016 176

463 734

6 493

503 000

3 007 862

федеральный бюджет

20 000

20 000

20 000

внебюджетные

источники

19 319

18 123

769

427

19 319

Проект 1.R.1

"Дорожная сеть"

федеральный бюджет

6 353 827

1 168 827

1 037 000

2 205 827

областной бюджет

4 788 361

528 959

941 715

1 470 674

Мероприятие

1.R.1.1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

федеральный бюджет

2 561 531

305 837

449 600

755 437

областной бюджет

3 078 235

125 801

709 765

835 566

Мероприятие

1.R.1.2

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

федеральный бюджет

3 792 296

862 990

587 400

1 450 390

областной бюджет

1 710 126

403 158

231 950

635 108

Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений

Основное мероприятие 13.

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования

федеральный бюджет

2 365 336

743 082

1 186 558

435 696

2 365 336

областной бюджет

22 059 015

2 575 489

2 475 864

2 321 801

6 564 285

4 335 220

1 406 356

25 000

19 704 015

внебюджетные

источники

415 473

31 563

321 046

62 864

415 473

Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса

Основное мероприятие 1.4.

Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки

федеральный бюджет

1 482 996

14 600

104 969

300 588

752 208

95 702

105 316

1 373 383

областной бюджет

13 808 971

672 039

902 265

1 357 285

1 612 145

2 330 527

1 516 374

426 233

8 816 868

внебюджетные

источники

288 551

213 321

74 701

529

288 551

Проект 1.F.1

"Жилье"

федеральный бюджет

2 392 016

1 239 030

1 152 986

2 392 016

областной бюджет

635 853

329 363

306 490

635 853

Основное мероприятие 1.5.

Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

областной бюджет

10 781 557

232 570

586 271

485 372

488 350

2 453 567

2 454 200

881 227

7 581 557

консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

1 071 308

25 842

80 884

241 162

151 693

134 260

189 646

79 401

902 888

Подпрограмма 2

"Совершенствование и развитие транспортной системы"

ВСЕГО

2 515 430

47 227

90 527

165 835

150 185

150 696

1 015 247

137 859

1 757 576

областной бюджет

2 416 779

47 227

90 527

165 835

150 185

150 696

916 596

137 859

1 658 925

консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

98 651

98 651

98 651

Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения

Основное мероприятие 2.1.

Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении

областной бюджет

295 037

20 027

20 027

27 658

21 564

21 708

22 469

23 900

157 353

Основное мероприятие 2.2.

Субсидии организациям железнодорожного транспорта

областной бюджет

1 311 368

17 200

60 500

128 177

128 621

128 988

113 753

113 959

691 198

Основное мероприятие 23.

Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом

областной бюджет

30 000

10 000

10 000

10 000

30 000

Основное мероприятие 2.4.

Государственная поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом

областной бюджет

780 374

780 374

780 374

консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

98 651

98 651

98 651

Подпрограмма 3

"Обеспечение реализации государственной программы"

ВСЕГО

9 856 576

465 366

604 040

796 881

754 327

861 170

849 816

900 486

5 232 086

областной бюджет

9 856 576

465 366

604 040

796 881

754 327

861 170

849 816

900 486

5 232 086

Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

областной бюджет

290 111

87 818

32 626

12 555

12 524

16 790

16 914

17 487

196 714

Основное мероприятие 3.2.

Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью

областной бюджет

8 507 570

377 508

516 133

707 000

662 677

738 252

730 000

788 000

4 519 570

Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта

Основное мероприятие 3.3.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

940

40

50

50

50

50

100

100

440

Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности

0

Основное мероприятие 3.4.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

1 057 955

55 231

77 276

79 076

106 078

102 802

94 899

515 362

Подпрограмма 4

"Повышение безопасности дорожного движения"

ВСЕГО

313 494

313 494

313 494

областной бюджет

313 494

313 494

313 494

Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов

Основное мероприятие 4.1.

Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли

областной бюджет

98 550

98 550

98 550

Основное мероприятие 4.2.

Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер

областной бюджет

199 500

199 500

199 500

Основное мероприятие 4.3.

Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования)

областной бюджет

15 444

15 444

15 444