Действующий

О внесении изменений в решение Белгородского городского Совета от 25 декабря 2018 года N 40 "О бюджете городского округа "Город Белгород" на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов



Приложение N 9
к решению
Белгородского городского Совета
от 14 мая 2019 года N 99



БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД БЕЛГОРОД"



тыс. рублей

N п/п

Наименование показателей

2019 год

Плановый период

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

Доходы

1.

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный и прямогонный бензин

22 812

23 907

26 887

2.

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

192

200

200

3.

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, относящихся к собственности городских округов

18 450

23 000

25 000

4.

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций

100

100

100

5.

Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

392 777

407 500

0

Итого закрепленных налоговых и неналоговых доходов

434 331

454 707

52 187

6.

Часть общего объема доходов бюджета городского округа "Город Белгород"

1 235 801

831 058

721 930

Всего доходов

1 670 132

1 285 765

774 117

Расходы

1

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, общественных зон

232 075

72 500

6 000

2

Строительство, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети города и искусственных сооружений

862 753

685 799

230 142

3

Содержание улично-дорожной сети

505 430

458 009

467 373

4

Реализация иных мероприятий, связанных с дорожной деятельностью

69 874

69 457

70 602

Всего расходов

1 670 132

1 285 765

774 117