Действующий

О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 29.07.2015 N 632

          Приложение 5
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 21 февраля 2019 года N 126

     
Приложение 5
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 29 июля 2015 года N 632

     

Целевые показатели оценки качества и эффективности деятельности Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Московский многопрофильный центр паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Москвы" и критерии оценки эффективности и результативности деятельности его руководителя


N п/п

Наименование показателя

Порядок расчета

Ед. измерения

Источник информации

Методика расчета коэффициента эффективности

Вес коэффици-
ента

1. Эффективность 85%

1.

Степень выполнения госзадания

%

Отчет в АС БМС

Целевой уровень (нарастающим итогом к годовому объему):

1 квартал - 25%

2 квартал - 50%

3 квартал - 75%

4 квартал - 100%

За каждый процент отклонения вниз от целевого показателя - коэффициент снижается на 0,05. (например, при Wгз=85%, К=1-(100%-85%)·5=0,25).

В случае установления учреждению нескольких показателей объемов государственной услуги (работы) коэффициент определяется как среднее арифметическое значение процента выполнения всех показателей.

40%

где: Wгз - степень выполнения госзадания

- фактически выполненный объем по госзаданию

- установленный объем госзадания на текущий год

2.

Доля немедицинских расходов

%

Отчет в АС БМС

Целевой уровень показателя устанавливается ДЗМ (например, WнрЦель=10%)

За каждый процент превышения целевого показателя - коэффициент снижается на 0,05 (например, при Wнр=35%, К2=1-(35%-30%)·5=0,75)

15%

где: Wнр - доля немедицинских расходов

- сумма затрат на немедицинские расходы с учетом расходов на АУП за отчетный период

- сумма общих расходов за отчетный период

3.

Средний уровень загрузки коек

%

Отчет в АС БМС

Целевой уровень - не менее 85% в среднем за период. За каждый 1% отклонения вниз от целевого уровня - коэффициент снижается на 0,02 (например, при загрузке койки на 80% коэффициент 0,9)

20%

где: ЗК - загрузка коечного фонда

- сумма койко-дней проведенными пациентами

Кк - среднегодовое количество работающих коек (исключая койки закрытые на ремонт, мойку, профилактическую обработку)

Коп - количество дней отчетного периода

4.

Наличие просроченной кредиторской задолженности



где: Wкз* - соотношение просроченной кредиторской задолженности с балансовой стоимостью активов на отчетную дату

- сумма просроченной кредиторской задолженности

- балансовая стоимость активов

%

Управление бухгалтерского учета и отчетности

Целевой уровень: отсутствие просроченной кредиторской задолженности. При наличии просроченной кредиторской задолженности от 1% до 5% балансовой стоимости активов коэффициент эффективности снижается на 0,5. Коэффициент эффективности не устанавливается при наличии просроченной кредиторской задолженности, превышающей 5% балансовой стоимости активов.

10%

_______________

* Формула и экспликация к ней соответствуют оригиналу. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.


2. Качество лечения 15%

5.

Количество обоснованных жалоб на работу медицинской организации

шт. на 10 тыс.чел.

Управление по работе с обращениями граждан

Целевой уровень показателя уточняется ДЗМ ежеквартально. Базовый целевой уровень - 0. За каждую избыточную обоснованную жалобу (шт. на 10 тыс. госпитализаций) коэффициент снижается на 0,1.

10%

где: Кож - количество обоснованных жалоб на работу медицинской организации за отчетный период

- количество пролеченных пациентов (полусумма поступивших и выбывших)

Отчет в АС БМС

6.

Наличие предписаний контролирующих органов и своевременное устранение выявленных ими нарушений

Управление по работе с обращениями граждан

Целевой уровень - 0

При наличии предписаний коэффициент снижается на 0,3;

При невыполнении предписаний коэффициент снижается на 0,5

5%