4 | Задачи подпрограммы 3 | Обеспечение доступности услуги по перевозке пассажиров. Повышение качества транспортного обслуживания пассажиров метрополитеном. Повышение качества транспортного обслуживания пассажиров водным транспортом. Формирование сети посадочных площадок для вертолетов, расположенных на прилегающих к медицинским учреждениям территориях. Модернизация инфраструктуры и повышение устойчивости функционирования метрополитена. Повышение безопасности использования объектов инфраструктуры водного транспорта, находящихся в собственности Санкт-Петербурга. Создание безопасных условий плавания судов и обеспечение сохранности искусственных сооружений на внутренних водных путях и реках и каналах Санкт-Петербурга. Обеспечение согласованности действий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, предприятий и организаций в области морской деятельности |
5 | Индикаторы подпрограммы 3 | Средний интервал движения поездов метрополитена в час пик. Объем транспортной работы метрополитена по регулируемому тарифу. Средний срок службы вагонов инвентарного парка метрополитена. Доля подвижного состава нового поколения с асинхронным тяговым приводом. Количество поездок, совершенных пассажирами льготных категорий на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Количество функционирующих объектов инфраструктуры водного транспорта. Количество эксплуатируемых объектов инфраструктуры воздушного транспорта, расположенных на прилегающих к медицинским учреждениям территориях. Количество швартовок к объектам инфраструктуры водного транспорта |
6 | Общий объем финансирования подпрограммы 3 по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Всего: 319409958,0 тыс.руб., из них: Бюджет Санкт-Петербурга Итого: 164521266,1 тыс.руб., в том числе: 2018 год - 22370745,5 тыс.руб.; 2019 год - 27595650,3 тыс.руб.; 2020 год - 30004770,0 тыс.руб.; 2021 год - 28058866,1 тыс.руб.; 2022 год - 27264605,4 тыс.руб.; 2023 год - 29226628,8 тыс.руб. Внебюджетные средства* Итого: 154888691,9 тыс.руб., в том числе: 2018 год - 21268239,9 тыс.руб.; 2019 год - 24282537,0 тыс.руб.; 2020 год - 25265222,7 тыс.руб.; 2021 год - 26777708,3 тыс.руб.; 2022 год - 28319805,7 тыс.руб.; 2023 год - 28975178,3 тыс.руб. |
7 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | Поддержание среднего интервала движения поездов метрополитена в час "пик" на уровне 2,11 мин. Увеличение объема транспортной работы на 11,9 процента по отношению к 2017 году. Снижение среднего срока службы вагонов инвентарного парка метрополитена до 20,36 лет. Доведение доли подвижного состава нового поколения до 39,89 процента от общего числа парка подвижного состава. Обеспечение эксплуатации 4 посадочных площадок для вертолетов, созданных на территории Санкт-Петербурга в целях оказания скорой специализированной медицинской помощи. Увеличение количества объектов инфраструктуры водного транспорта до 18 единиц. Увеличение количества услуг судовладельцам по швартовке к объектам инфраструктуры водного транспорта до 32926 единиц |