Значения и динамика достижения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)" (с учетом вариативности)
Единица | 2016 год | 2018 год | Вари- | Реализация Программы | Прирост к | |||||||
измере- | (базовый период) | (плано- | анты | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | базовому периоду (процентов) | |
I. Целевые индикаторы Программы | ||||||||||||
1. Прирост вклада туризма в | процен- | - | - | 1 | 2,2 | 4,55 | 7,05 | 9,73 | 12,59 | 15,62 | 18,86 | - |
валовый внутренний продукт Российской Федерации к | 2 | 8,21 | 16,85 | 25,94 | 35,55 | 45,7 | 56,43 | 74,79 | - | |||
плановому 2018 году | 3 | 11,22 | 19,93 | 32,24 | 45,23 | 58,95 | 70,03 | 92,27 | - | |||
2. Объем туристских услуг, оказанных | млн. рублей | 161344,5 | 176553 | 1 | 190235,6 | 202940,8 | 216623,4 | 230306 | 244965,9 | 259625,8 | 274285,65 | 70 |
населению | 2 | 183015,1 | 189519,8 | 209098,1 | 235704,2 | 265415,1 | 298165,3 | 330756,23 | 105 | |||
3 | 199722,6 | 221237,3 | 244406,9 | 267576,5 | 292401,1 | 317225,7 | 342050,34 | 112 | ||||
3. Объем услуг гостиниц и аналогичных средств | млн. рублей | 213288,3 | 259055 | 1 | 275042,9 | 289888,9 | 305876,8 | 321864,7 | 338994,7 | 356124,6 | 373254,53 | 75 |
размещения, оказанных населению | 2 | 267274,2 | 275547,7 | 300449,9 | 334290,8 | 372080,8 | 413736,5 | 455189,7 | 114 | |||
3 | 288181,5 | 315227,5 | 344354 | 373480,5 | 404687,5 | 435894,4 | 467101,38 | 119 | ||||
4. Туристский поток по Российской Федерации | тыс. человек | 72814,74 | 70992,81 | 1 | Предполагается стагнация объема туристского потока на уровне 2018 года или снижение туристского потока | |||||||
2 | 74491 | 76426 | 78428 | 80600 | 83277 | 88021 | 93060 | 28 | ||||
3 | 74491 | 76426 | 78428 | 80600 | 83277 | 88021 | 93060 | 28, но изменяется структура туристского потока в сторону увеличения сегмента въездного туризма | ||||
II. Целевые показатели Программы | ||||||||||||
1. Объем привлеченных средств из внебюджетных | млрд. рублей | 12,5 | 22,2 | 1 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | - |
источников финансирования | 2 | 15,49 | 15,49 | 53,28 | 53,83 | 54,57 | 57,59 | 56,3 | - | |||
на реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма | 3 | 59,9 | 55,62 | 59,9 | 59,9 | 64,18 | 64,18 | 64,18 | - | |||
2. Доля вклада кластеров, | процен- | 21,51 | 38,33 | 1 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | - |
созданных в рамках Программы, в валовую добавленную стоимость | 2 | 38,33 | 38,33 | не менее 40 | не менее 40 | не менее 45 | не менее 50 | не менее 60 | - | |||
туристской индустрии | 3 | 38,33 | 38,33 | не менее 40 | не менее 50 | не менее 60 | не менее 70 | не менее 80 | - | |||
3. Доля специалистов индустрии туризма, | процен- | 2,7 | 6,7 | 1 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,7 | - |
прошедших повышение квалификации и | 2 | 2,8 | 5,6 | 8,4 | 11,2 | 14 | 16,8 | 19,6 | - | |||
переподготовки кадров, от общего количества занятых в сфере туризма, в том числе по субъектам Российской Федерации, реализующим инвестиционные проекты по созданию туристских кластеров | 3 | 7,1 | 14,2 | 21,3 | 28,4 | 35,5 | 42,6 | 49,9 | - | |||
4. Рост индекса качества услуг | процен- | не оценивал- | не оценивался | 1 | исследова- | рост не менее к показате- | рост не менее 2 к показате- | рост не менее к показате- | рост не менее к показате- | рост не менее к показате- | рост не менее к показате- | - |
2 | исследова- | рост не менее 5 к показате- | рост не менее 10 к показате- | рост не менее 15 к показате- | рост не менее 20 к показате- | рост не менее 25 к показате- | рост не менее 30 к | - | ||||
3 | исследова- | рост не менее 5 к показате- | рост не менее 15 к показате- | рост не менее 25 к показате- | рост не менее 35 к показате- | рост не менее 45 к показате- | рост не менее 55 к показате- | - | ||||
5. Количество новых туристских маршрутов с интеграцией объектов | единиц | не оценивал- | не оценивался | 1 | - | - | не менее | не менее | не менее | не менее 10 | не менее 15 | - |
туристской инфраструктуры кластеров, созданной в | 2 | - | - | не менее | не менее 4 | не менее | не менее 10 | не менее 15 | - | |||
рамках Программы | 3 | - | - | не менее | не менее 4 | не менее | не менее 10 | не менее 15 | - | |||
6. Прирост/рост организованного туристского потока по перспективным туристским укрупненным инвестиционным проектам | тыс.чел. | не оценива- | не оценива- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 1161 | 1201,2 | 1303,2 | 1606,2 | 2846,4 | 3023,4 | - | ||||
3 | - | 1354,5 | 1401,4 | 1520,4 | 1873,9 | 3320,8 | 3527,3 | - | ||||
7. Объем кредитный средств, | млрд. рублей | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
привлеченных для инвестирования в | 2 | 8,7 | 6,9 | 7,7 | 7,9 | 8,5 | 8,9 | 9 | - | |||
туристскую отрасль в рамках Программы | 3 | 8,7 | 9 | 9,5 | 9,9 | 10,4 | 11 | 11,5 | - | |||
8. Количество туристов, оформивших путевку по | млн. человек | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Российской Федерации, зарегистрированную в | 2 | 3,78 | 4,28 | 4,78 | 5,28 | 5,78 | 6,28 | 6,78 | - | |||
электронном виде через государственную информационную систему "Электронная путевка" | - | - | 3 | 3,78 | 4,38 | 4,98 | 5,58 | 6,18 | 6,78 | 7,38 | - | |
9. Количество туристов, въехавших в Российскую | тыс. человек | 762,5 | 943,7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Федерацию на безвизовой | 2 | 1038,1 | 1141,9 | 1427,4 | 1784,25 | 2230,31 | 2787,89 | 3484,86 | - | |||
основе | 3 | 1179,62 | 1474,53 | 1843,16 | 2303,95 | 2879,94 | 3599,93 | 4499,91 | - |