к изменениям, которые вносятся в Порядок
осуществления главными распорядителями
(распорядителями) средств бюджета Московской
области, главными администраторами
(администраторами) доходов бюджета
Московской области, главными
администраторами (администраторами)
источников финансирования дефицита
бюджета Московской области внутреннего
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита
"Приложение 4
к Порядку
Отчет о результатах аудиторской проверки | |||||||||||||||
(полное наименование объекта аудиторской проверки) | |||||||||||||||
1. Основание для проведения аудиторской проверки: | |||||||||||||||
. | |||||||||||||||
(реквизиты приказа/распоряжения о назначении аудиторской проверки, N пункта плана внутреннего финансового аудита, основание для проведения внеплановой аудиторской проверки) | |||||||||||||||
2. Тема аудиторской проверки: | . | ||||||||||||||
3. Проверяемый период: | . | ||||||||||||||
4. Срок проведения аудиторской проверки: | . | ||||||||||||||
5. Цель аудиторской проверки: | . | ||||||||||||||
6. Вид аудиторской проверки: | . | ||||||||||||||
7. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки: | |||||||||||||||
7.1. | . | ||||||||||||||
7.2. | . | ||||||||||||||
7.3. | . | ||||||||||||||
8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее: | |||||||||||||||
. | |||||||||||||||
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов Программы проверки) | |||||||||||||||
9. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта аудита, представленные по результатам рассмотрения акта аудиторской проверки: | |||||||||||||||
. | |||||||||||||||
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии возражений указываются реквизиты документа (возражений) (номер, дата, количество листов) | |||||||||||||||
10. Выводы: | |||||||||||||||
10.1. | . | ||||||||||||||
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля) | |||||||||||||||
10.2. | . | ||||||||||||||
(излагаются выводы о достоверности бюджетной отчетности и соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и стандартам бюджетного учета) | |||||||||||||||
11. Предложения и рекомендации: | |||||||||||||||
. | |||||||||||||||
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля и (или) предложения по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств) | |||||||||||||||
Приложения: | |||||||||||||||
1. Акт проверки | |||||||||||||||
(полное наименование объекта аудиторской проверки) | |||||||||||||||
на ______ листах в 1 экз. | |||||||||||||||
2. Возражения к Акту проверки | |||||||||||||||
(полное наименование объекта аудиторской проверки) | |||||||||||||||
на _______ листах в 1 экз. | |||||||||||||||
Ответственный исполнитель | |||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||
" | " | г.". |