Таблица 10
СТРУКТУРА ПОДПРОГРАММЫ 8 "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"
Наименование | Ед. изм. | Источник финансирования | 2013 год | Прогнозный период | |||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||
Цель: повышение эффективности государственного управления социально-экономическими процессами на территории Республики Бурятия | |||||||||||
Задача 8.1: совершенствование правового, организационного механизмов функционирования Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | |||||||||||
Целевые индикаторы | |||||||||||
Удовлетворенность населения деятельностью Главы Республики Бурятия | % от числа опрошенных | 55,00 | 56,00 | 57,00 | 58,00 | 59,00 | 60,00 | 61,00 | 62,00 | 62,00 | |
Удовлетворенность населения деятельностью Правительства Республики Бурятия | % от числа опрошенных | 45,00 | 46,00 | 47,00 | 48,00 | 49,00 | 50,00 | 51,00 | 52,00 | 52,00 | |
Основное мероприятие 1. Обеспечение и организация деятельности Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | |||||||||||
Направление расходов: | |||||||||||
1.1. Центральный аппарат | тыс. руб. | Всего | 167238,30 | 171299,30 | 172554,70 | 177076,10 | 196700,50 | 222530,8 | 229253,90 | 229283,80 | 229283,90 |
ФБ | 0,00 | 0,00 | 236,80 | 848,10 | 820,80 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
РБ | 167238,30 | 171299,30 | 172317,90 | 176228,00 | 195879,7 | 222 530,8 | 229253,9 | 229283,80 | 229283,90 | ||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2. Реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе | тыс. руб. | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,1 | 472,6 | 0,00 | 0,00 |
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,1 | 472,6 | 0,00 | 0,00 | ||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Задача 8.2: организационно-хозяйственное обеспечение органов государственной власти Республики Бурятия | |||||||||||
Целевые индикаторы | |||||||||||
Доля охвата автоматическими тепловыми пунктами обслуживаемых зданий | % | 40,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Доля удовлетворенных заявок на выделение автотранспорта к общему количеству заявок на выделение автотранспорта | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
Направление расходов: | |||||||||||
1.3. Обеспечение деятельности казенных учреждений по осуществлению хозяйственного обслуживания органов государственной власти Республики Бурятия | тыс. руб. | Всего | 391768,50 | 357820,30 | 304723,70 | 283447,70 | 276249,70 | 332435,40 | 357410,50 | 349698,30 | 349698,30 |
ФБ | 0,00 | 0,00 | 83,30 | 96,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
РБ | 391768,50 | 357820,30 | 304640,40 | 283351,70 | 276237,20 | 332435,40 | 357410,50 | 349698,30 | 349698,30 | ||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Задача 8.3: реализация переданных полномочий Российской Федерации | |||||||||||
Направление расходов: | |||||||||||
1.4. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия | тыс. руб. | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,3 | 6565,8 | 6814,8 | 7086,9 |
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,3 | 6565,8 | 6814,8 | 7086,9 | ||
РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Итого | тыс. руб. | 559006,80 | 529119,60 | 477278,40 | 460523,80 | 472950,20 | 556180,6 | 593702,8 | 585796,9 | 586069,1 |