ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 554-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В паспорте Программы:
1) раздел "Участники Программы" дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 1 409 585,75325 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 1 382 612,98558 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 320 711,40000 тыс. рублей; 2015 год - 168 906,17394 тыс. рублей; 2016 год - 152 713,83147 тыс. рублей; 2017 год - 56 417,65000 тыс. рублей; 2018 год - 110 116,22185 тыс. рублей; 2019 год - 194 767,09000 тыс. рублей; 2020 год - 74 323,70000 тыс. рублей; 2021 год - 74 323,70000 тыс. рублей; 2022 год - 54 241,18003 тыс. рублей; 2023 год - 56 410,82723 тыс. рублей; 2024 год - 58 667,26032 тыс. рублей; 2025 год - 61 013,95074 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 26 972,76767 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 666,94371 тыс. рублей; 2017 год - 1 295,00000 тыс. рублей; 2018 год - 1 030,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; |
2. В паспорте подпрограммы 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае":
1) раздел "Задачи Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Задачи Подпрограммы 1 | 1) разработка комплекса мер по содействию модернизации материальной базы туризма, активизации создания и строительства новых туристских объектов; 2) рациональное использование природно-рекреационных и культурно-исторических ресурсов, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов; 3) обеспечение доступности туристских ресурсов и создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия; 4) обустройство придорожной туристской инфраструктуры на протяжении туристских маршрутов, включая создание и обеспечение функционирования туристских стопов, парковок (парковочных мест) для туристского транспорта; 5) создание условий для инвестирования в объекты инфраструктуры туризма; 6) создание условий для развития инфраструктуры туризма в рамках развития туристско-рекреационных и автотуристических кластеров; 7) создание условий для развития инфраструктуры в целях организации досуга и обеспечения удовлетворения потребностей населения в услугах отдыха, развлечений, культуры, оздоровления и туризма; 8) развитие туристской инфраструктуры познавательного и экологического туризма, в том числе на территориях, граничащих с особо охраняемыми природными территориями; 9) организация мест массового отдыха туристов и экскурсантов; 10) развитие инфраструктуры оздоровительного и лечебного туризма; 11) развитие инфраструктуры культурно-познавательного и этнографического туризма"; |
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 658 927,81400 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 634 946,99004 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 271 587,00000 тыс. рублей; 2015 год - 121 215,00000 тыс. рублей; 2016 год - 95 447,98147 тыс. рублей; 2017 год - 7 393,33000 тыс. рублей; 2018 год - 15 610,57691 тыс. рублей; 2019 год - 102 158,39000 тыс. рублей; 2020 год - 2 500,00000 тыс. рублей; 2021 год - 2 500,00000 тыс. рублей; 2022 год - 3 893,76000 тыс. рублей; 2023 год - 4 049,51040 тыс. рублей; 2024 год - 4 211,49082 тыс. рублей; 2025 год - 4 379,95045 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 23 980,82396 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 693,62731 тыс. рублей; 2015 год - 766,82756 тыс. рублей; 2016 год - 8 088,17210 тыс. рублей; 2017 год - 631,37590 тыс. рублей; 2018 год - 1 173,22287 тыс. рублей; 2019 год - 11 160,93222 тыс. рублей; 2020 год - 233,33300 тыс. рублей; 2021 год - 233,33300 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей". |
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 459 019,57888 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 456 027,63517 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 24 353,80000 тыс. рублей; 2015 год - 25 943,85600 тыс. рублей; 2016 год - 36 987,43248 тыс. рублей; 2017 год - 25 857,25950 тыс. рублей; 2018 год - 67 107,12338 тыс. рублей; 2019 год - 69 306,00000 тыс. рублей; 2020 год - 50 821,00000 тыс. рублей; 2021 год - 50 821,00000 тыс. рублей; 2022 год - 24 686,46003 тыс. рублей; 2023 год - 25 673,91843 тыс. рублей; 2024 год - 26 700,87517 тыс. рублей; 2025 год - 27 768,91018 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) 2 991,94371 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 666,94371 тыс. рублей; 2017 год - 1 295,00000 тыс. рублей; 2018 год - 1 030,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей". |
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств краевого бюджета составляет 44 125,81689 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 2 958,00000 тыс. рублей; 2015 год - 3 000,00000 тыс. рублей; 2016 год - 3 200,00000 тыс. рублей; 2017 год - 3 188,89050 тыс. рублей; 2018 год - 7 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 5 000,00000 тыс. рублей; 2020 год - 3 000,00000 тыс. рублей; 2021 год - 3 000,00000 тыс. рублей; 2022 год - 3 244,80000 тыс. рублей 2023 год - 3 374,59200 тыс. рублей 2024 год - 3 509,57568 тыс. рублей 2025 год - 3 649,95871 тыс. рублей". |