____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 701-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 554-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Первый вице-губернатор
Камчатского края
И.Л.УНТИЛОВА
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 554-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В паспорте Программы:
1) раздел "Участники Программы" дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 1 409 585,75325 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 1 382 612,98558 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 320 711,40000 тыс. рублей; 2015 год - 168 906,17394 тыс. рублей; 2016 год - 152 713,83147 тыс. рублей; 2017 год - 56 417,65000 тыс. рублей; 2018 год - 110 116,22185 тыс. рублей; 2019 год - 194 767,09000 тыс. рублей; 2020 год - 74 323,70000 тыс. рублей; 2021 год - 74 323,70000 тыс. рублей; 2022 год - 54 241,18003 тыс. рублей; 2023 год - 56 410,82723 тыс. рублей; 2024 год - 58 667,26032 тыс. рублей; 2025 год - 61 013,95074 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 26 972,76767 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 666,94371 тыс. рублей; 2017 год - 1 295,00000 тыс. рублей; 2018 год - 1 030,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; |
2. В паспорте подпрограммы 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае":
1) раздел "Задачи Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Задачи Подпрограммы 1 | 1) разработка комплекса мер по содействию модернизации материальной базы туризма, активизации создания и строительства новых туристских объектов; 2) рациональное использование природно-рекреационных и культурно-исторических ресурсов, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов; 3) обеспечение доступности туристских ресурсов и создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия; 4) обустройство придорожной туристской инфраструктуры на протяжении туристских маршрутов, включая создание и обеспечение функционирования туристских стопов, парковок (парковочных мест) для туристского транспорта; 5) создание условий для инвестирования в объекты инфраструктуры туризма; 6) создание условий для развития инфраструктуры туризма в рамках развития туристско-рекреационных и автотуристических кластеров; 7) создание условий для развития инфраструктуры в целях организации досуга и обеспечения удовлетворения потребностей населения в услугах отдыха, развлечений, культуры, оздоровления и туризма; 8) развитие туристской инфраструктуры познавательного и экологического туризма, в том числе на территориях, граничащих с особо охраняемыми природными территориями; 9) организация мест массового отдыха туристов и экскурсантов; 10) развитие инфраструктуры оздоровительного и лечебного туризма; 11) развитие инфраструктуры культурно-познавательного и этнографического туризма"; |
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 658 927,81400 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 634 946,99004 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 271 587,00000 тыс. рублей; 2015 год - 121 215,00000 тыс. рублей; 2016 год - 95 447,98147 тыс. рублей; 2017 год - 7 393,33000 тыс. рублей; 2018 год - 15 610,57691 тыс. рублей; 2019 год - 102 158,39000 тыс. рублей; 2020 год - 2 500,00000 тыс. рублей; 2021 год - 2 500,00000 тыс. рублей; 2022 год - 3 893,76000 тыс. рублей; 2023 год - 4 049,51040 тыс. рублей; 2024 год - 4 211,49082 тыс. рублей; 2025 год - 4 379,95045 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 23 980,82396 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 693,62731 тыс. рублей; 2015 год - 766,82756 тыс. рублей; 2016 год - 8 088,17210 тыс. рублей; 2017 год - 631,37590 тыс. рублей; 2018 год - 1 173,22287 тыс. рублей; 2019 год - 11 160,93222 тыс. рублей; 2020 год - 233,33300 тыс. рублей; 2021 год - 233,33300 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей". |
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 459 019,57888 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 456 027,63517 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 24 353,80000 тыс. рублей; 2015 год - 25 943,85600 тыс. рублей; 2016 год - 36 987,43248 тыс. рублей; 2017 год - 25 857,25950 тыс. рублей; 2018 год - 67 107,12338 тыс. рублей; 2019 год - 69 306,00000 тыс. рублей; 2020 год - 50 821,00000 тыс. рублей; 2021 год - 50 821,00000 тыс. рублей; 2022 год - 24 686,46003 тыс. рублей; 2023 год - 25 673,91843 тыс. рублей; 2024 год - 26 700,87517 тыс. рублей; 2025 год - 27 768,91018 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) 2 991,94371 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 666,94371 тыс. рублей; 2017 год - 1 295,00000 тыс. рублей; 2018 год - 1 030,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей". |
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств краевого бюджета составляет 44 125,81689 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 2 958,00000 тыс. рублей; 2015 год - 3 000,00000 тыс. рублей; 2016 год - 3 200,00000 тыс. рублей; 2017 год - 3 188,89050 тыс. рублей; 2018 год - 7 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 5 000,00000 тыс. рублей; 2020 год - 3 000,00000 тыс. рублей; 2021 год - 3 000,00000 тыс. рублей; 2022 год - 3 244,80000 тыс. рублей 2023 год - 3 374,59200 тыс. рублей 2024 год - 3 509,57568 тыс. рублей 2025 год - 3 649,95871 тыс. рублей". |
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 247 512,54348 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 21 812,60000 тыс. рублей 2015 год - 18 747,31794 тыс. рублей 2016 год - 17 078,41752 тыс. рублей 2017 год - 19 978,17000 тыс. рублей 2018 год - 20 398,52156 тыс. рублей 2019 год - 18 302,70000 тыс. рублей 2020 год - 18 002,70000 тыс. рублей 2021 год - 18 002,70000 тыс. рублей; 2022 год - 22 416,16000 тыс. рублей 2023 год - 23 312,80640 тыс. рублей 2024 год - 24 245,31866 тыс. рублей 2025 год - 25 215,13140 тыс. рублей" |
6. Часть 2.2 раздела 2 "Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае" Программы изложить в следующей редакции:
"2.2. В целях реализации основного мероприятия, указанного в части 2.1 настоящего раздела, местным бюджетам из краевого бюджета предоставляются субсидии в соответствии с приложением 4 и (или) иные межбюджетные трансферты в соответствии с Порядком предоставления из краевого бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденным Постановлением Правительства Камчатского края от 21.03.2019 N 134-П
7. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"
тыс. руб.
п/п | Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы | |||||||||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1. | Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 1 409 585,75325 | 322 405,02731 | 169 673,00150 | 161468,94728 | 58 344,02590 | 112 319,44472 | 205 928,02222 | 74 557,03300 | 74 557,03300 | 54 241,18003 | 56 410,82723 | 58 667,26032 | 61 013,95074 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 1 382 612,98558 | 320 711,40000 | 168 906,17394 | 152 713,83147 | 56 417,65000 | 110 116,22185 | 194 767,09000 | 74 323,70000 | 74 323,70000 | 54 241,18003 | 56 410,82723 | 58 667,26032 | 61 013,95074 | |||
за счет средств местных бюджетов | 26 972,76767 | 1693,62731 | 766,82756 | 8 755,11581 | 1 926,37590 | 2 203,22287 | 11 160,93222 | 233,33300 | 233,33300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1. | Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 658 927,81400 | 273 280,62731 | 121 981,82756 | 103 536.15357 | 8 024.70590 | 16 783.79978 | 113 319,32222 | 2 733,33300 | 2 733,33300 | 3 893,76000 | 4 049,51040 | 4 211,49082 | 4 379,95045 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 850 | 168 423,48348 | 13 587,00000 | 18 675,00000 | 87 759,58601 | 7 393,33000 | 11 823,85581 | 7 650,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 3 893,76000 | 4 049,51040 | 4 211,49082 | 4 379,95045 | ||
812 | 93 028,39546 | 0,00000 | 87 540,00000 | 5 488,39546 | 0.00000 | 0,00000 | 0.00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0.00000 | 0,00000 | |||
822 | 373 495,11110 | 258 000,00000 | 15 000,00000 | 2 200,00000 | 0,00000 | 3 786,72110 | 94 508,39000 | 0,00000 | 0.00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 23 980,82396 | 1 693,62731 | 766,82756 | 8 088,17210 | 631,37590 | 1 173,22287 | 11 160,93222 | 233,33300 | 233,33300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 652 352,14810 | 272 230,62731 | 120 381,52756 | 102 736,15357 | 7 388,37590 | 16 223,35897 | 112 309,32222 | 2 733,33300 | 2 733,33300 | 3 677,44000 | 3 824,53760 | 3 977,51910 | 4 136.61987 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 850 | 161 847,81758 | 12 537,00000 | 17 074,70000 | 86 959,58601 | 6 757,00000 | 11 263,41500 | 6 640,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 3 677,44000 | 3 824,53760 | 3 977,51910 | 4 136,61987 | ||
812 | 93 028,39546 | 0,00000 | 87 540,00000 | 5 488,39546 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
822 | 373 495,11110 | 258 000,00000 | 15 000,00000 | 2 200,00000 | 0,00000 | 3 786,72110 | 94 508,39000 | 0.00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0.00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 23 980,82396 | 1 693,62731 | 766,82756 | 8 088,17210 | 631,37590 | 1 173,22287 | 11 160,93222 | 233,33300 | 233,33300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1.2. | Основное мероприятие 1.2 "Информационное оснащение туристских объектов" | Всего, в том числе: | 850 | 6 575,66590 | 1 050,00000 | 1 600,30000 | 800,00000 | 636,33000 | 560,44081 | 1 010,00000 | 0.00000 | 0,00000 | 216.32000 | 224,97280 | 233,97171 | 243,33058 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 850 | 6 575,66590 | 1 050,00000 | 1 600,30000 | 800,00000 | 636,33000 | 560,44081 | 1 010,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 216,32000 | 224,97280 | 233,97171 | 243,33058 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1.3. | Основное мероприятие 1.3 "Разработка Концепции развития туризма в муниципальных образованиях в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 850 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0.00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 850 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.2. | Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 850 | 459 019,57888 | 24 353,80000 | 25 943,85600 | 37 654,37619 | 27 152,25950 | 68 137,12338 | 69 306,00000 | 50 821,00000 | 50 821.00000 | 24 686,46003 | 25 673,91843 | 26 700,87517 | 27 768,91018 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 850 | 456 027,63517 | 24 353,80000 | 25 943,85600 | 36 987,43248 | 25 857,25950 | 67 107,12338 | 69 306,00000 | 50 821,00000 | 50 821,00000 | 24 686,46003 | 25 673,91843 | 26 700,87517 | 27 768,91018 | ||
за счет средств местных бюджетов | 2 991,94371 | 0,00000 | 0,00000 | 666,94371 | 1 295,00000 | 1 030,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.2.1. | Основное мероприятие 2.1 "Продвижение туристского продукта" | Всего, в том числе: | 850 | 84 360,55142 | 9 705,79978 | 9 944,97170 | 9 498,42200 | 7 221,32750 | 13 775.67000 | 11 450,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 947,84000 | 4 105,75360 | 4 269,98374 | 4 440,78309 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 850 | 84 360,55142 | 9 705,79978 | 9 944,97170 | 9 498,42200 | 7 221,32750 | 13 775,67000 | 11 450,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 947,84000 | 4 105,75360 | 4 269,98374 | 4 440,78309 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.2.2. | Основное мероприятие 2.2 "Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 850 | 67 309,52379 | 4 515,03222 | 3 190,90230 | 15 561.75829 | 6 689,15400 | 3 950,50000 | 5 500,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 6 099,70483 | 6 343,69303 | 6 597,44075 | 6 861,33838 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 850 | 64 317,58008 | 4 515,03222 | 3 190,90230 | 14 894,81458 | 5 394,15400 | 2 920,50000 | 5 500,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 6 099,70483 | 6 343,69303 | 6 597,44075 | 6 861,33838 | ||
за счет средств местных бюджетов | 2 991,94371 | 0,00000 | 0,00000 | 666,94371 | 1 295,00000 | 1 030,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.2.3. | Основное мероприятие 2.3 "Информационное обслуживание туристов и повышение качества туристских услуг" | Всего, в том числе: | 850 | 6 877,84387 | 285,16800 | 392,12600 | 740,32800 | 431,37800 | 780,60000 | 2 100,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 270,40000 | 281,21600 | 292,46464 | 304,16323 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 850 | 6 877,84387 | 285,16800 | 392,12600 | 740,32800 | 431,37800 | 780,60000 | 2 100,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 270,40000 | 281,21600 | 292,46464 | 304,16323 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.2.4. | Основное мероприятие 2.4 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения" | Всего, в том числе: | 850 | 59 076,03490 | 9 847,80000 | 12 415,85600 | 11 853,86790 | 12 810,40000 | 12 148,11100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 850 | 59 076,03490 | 9 847,80000 | 12 415,85600 | 11853,86790 | 12 810,40000 | 12 148,11100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.2.5. | Основное мероприятие 2.5 "Реализация проектов развития туризма в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 850 | 241 395,62491 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37 482,24238 | 50 256,00000 | 46 321,00000 | 46 321.00000 | 14 368,51520 | 14 943,25581 | 15 540,98604 | 16 162,62548 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 850 | 241 395,62491 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37 482,24238 | 50 256,00000 | 46 321,00000 | 46 321,00000 | 14 368,51520 | 14 943,25581 | 15 540,98604 | 16 162,62548 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на | Всего, в том числе: | 850 | 44 125,81689 | 2 958,00000 | 3 000,00000 | 3 200,00000 | 3 188,89050 | 7 000,00000 | 5 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 244,80000 | 3 374,59200 | 3 509,57568 | 3 649,95871 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 850 | 44 125,81689 | 2 958,00000 | 3 000,00000 | 3 200,00000 | 3 188,89050 | 7 000,00000 | 5 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 244,80000 | 3 374,59200 | 3 509,57568 | 3 649,95871 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.3.1. | Основное мероприятие 3.1 "Развитие социального туризма на территории Камчатского края" | Всего, в том числе: | 850 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 850 | 41 725,81689 | 2 958,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 2 988,89050 | 6 000,00000 | 4 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 244,80000 | 3 374,59200 | 3 509,57568 | 3 649,95871 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.3.2. | Основное мероприятие 3.2 "Развитие культурно- познавательного детско-юношеского туризма" | Всего, в том числе: | 850 | 2 400,00000 | 0.00000 | 0,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0.00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 850 | 2 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы" | Всего в том числе: | 850 | 247 512,54348 | 21 812,60000 | 18 747,31794 | 17 078,41752 | 19 978,17000 | 20 398.52156 | 18 302,70000 | 18 002,70000 | 18 002,70000 | 22 416,16000 | 23 312,80640 | 24 245,31866 | 25 215.13140 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 850 | 247 512,54348 | 21 812,60000 | 18 747,31794 | 17 078,41752 | 19 978,17000 | 20 398,52156 | 18 302,70000 | 18 002,70000 | 18 002,70000 | 22 416,16000 | 23 312,80640 | 24 245,31866 | 25 215,13140 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.4.1. | Основное мероприятие 4.1 "Финансовое обеспечение деятельности Агентства" | Всего, в том числе: | 850 | 247 512.54348 | 21 812,60000 | 18 747,31794 | 17 078,41752 | 19 978,17000 | 20 398,52156 | 18 302,70000 | 18 002,70000 | 18 002,70000 | 22 416.16000 | 23 312,80640 | 24 245,31866 | 25 215.13140 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 850 | 247 512,54348 | 21 812,60000 | 18 747,31794 | 17 078,41752 | 19 978,17000 | 20 398,52156 | 18 302,70000 | 18 002,70000 | 18 002,70000 | 22 416,16000 | 23 312,80640 | 24 245,31866 | 25 215,13140 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |