____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 700-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Безопасная Камчатка", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 14.11.2016 N 448-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Первый вице-губернатор
Камчатского края
И.Л.УНТИЛОВА
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "БЕЗОПАСНАЯ КАМЧАТКА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 14.11.2016 N 448-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы на 2017 - 2025 годы составляет 12 751 476,18046 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 12 513 426,42947 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 1 222 497,97972 тыс. рублей; 2018 год - 1 461 923,84323 тыс. рублей; 2019 год - 1 371 284,34137 тыс. рублей; 2020 год - 1 326 802,89000 тыс. рублей; 2021 год - 1 316 934,54000 тыс. рублей; 2022 год - 1 369 135,08160 тыс. рублей; 2023 год - 1 423 900,48486 тыс. рублей; 2024 год - 1 480 856,50426 тыс. рублей; 2025 год - 1 540 090,76443 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 238 049,75098 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 24 118,15000 тыс. рублей; 2018 год - 38 087,52480 тыс. рублей; 2019 год - 33 296,92950 тыс. рублей; 2020 год - 21 600,00000 тыс. рублей; 2021 год - 22 325,00000 тыс. рублей; 2022 год - 23 236,33728 тыс. рублей; 2023 год - 24 144,84800 тыс. рублей; 2024 год - 25 108,76992 тыс. рублей; 2025 год - 26 132,19148 тыс. рублей". |
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Защита населения и территорий Камчатского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2017 - 2025 годы составляет 11 176 812,27348 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 11 051 593,59247 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 1 106 422,61116 тыс. рублей; 2018 год - 1 232 839,84587 тыс. рублей; 2019 год - 1 179 331,27000 тыс. рублей; 2020 год - 1 182 749,96000 тыс. рублей; 2021 год - 1 172 428,31000 тыс. рублей; 2022 год - 1 219 325,44240 тыс. рублей; 2023 год - 1 268 098,46010 тыс. рублей; 2024 год - 1318 822,39850 тыс. рублей; 2025 год - 1 371 575,29444 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 125 218,68101 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 12 990,00000 тыс. рублей; 2018 год - 13 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 13 000,00000 тыс. рублей; 2020 год - 13 000,00000 тыс. рублей; 2021 год - 13 520,00000 тыс. рублей; 2022 год - 14 060,80000 тыс. рублей; 2023 год - 14 623,23200 тыс. рублей; 2024 год - 15 208,16128 тыс. рублей; 2025 год - 15 816,48773 тыс. рублей". |
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | Общий объем финансирования Подпрограммы 3 на 2017 - 2025 годы составляет 1 014 518,52541 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 927 337,97385 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 61 951,99445 тыс. рублей; 2018 год - 169 475,92152 тыс. рублей; 2019 год - 120 189,14137 тыс. рублей; 2020 год - 89 344,90000 тыс. рублей; 2021 год - 89 798,20000 тыс. рублей; 2022 год - 93 390,12800 тыс. рублей; 2023 год - 97 125,73312 тыс. рублей; 2024 год - 101 010,76244 тыс. рублей; 2025 год - 105 051,19294 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 87 180,55156 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 7 757,15000 тыс. рублей; 2018 год - 20 757,15000 тыс. рублей; 2019 год - 17 609,29750 тыс. рублей; 2020 год - 6 230,00000 тыс. рублей; 2021 год - 6 430,00000 тыс. рублей; 2022 год - 6 687,20000 тыс. рублей; 2023 год - 6 954,68800 тыс. рублей; 2024 год - 7 232,87552 тыс. рублей; 2025 год - 7 522,19054 тыс. рублей". |
4. В паспорте подпрограммы 4 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае":
1) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4" дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, для обучающихся образовательных организаций в Камчатском крае";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных общий ассигнований Подпрограммы 4 | объем финансирования Подпрограммы 4 на 2017-2025 годы составляет 79 684,99797 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 56 899,08835 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 6 306,82648 тыс. рублей; 2018 год - 9 772,61681 тыс. рублей; 2019 год - 8 096,40000 тыс. рублей; 2020 год - 5 100,00000 тыс. рублей; 2021 год - 5 100,00000 тыс. рублей; 2022 год - 5 304,00000 тыс. рублей; 2023 год - 5 516,16000 тыс. рублей; 2024 год - 5 736,80640 тыс. рублей; 2025 год - 5 966,27866 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 22 785,90963 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 2 470,00000 тыс. рублей; 2018 год - 3 700,00000 тыс. рублей; 2019 год - 2 500,00000 тыс. рублей; 2020 год - 2 200,00000 тыс. рублей; 2021 год - 2 200,00000 тыс. рублей; 2022 год - 2 288,00000 тыс. рублей; 2023 год - 2 379,52000 тыс. рублей; 2024 год - 2.474,70080 тыс. рублей; 2025 год - 2 573,68883 тыс. рублей". |
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Профилактика терроризма и экстремизма в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | общий объем финансирования Подпрограммы на 2017-2025 годы составляет 32 909,56040 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 32 178,18560 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 5 124,00000 тыс. рублей; 2018 год - 2 137,59853 тыс. рублей; 2019 год - 16 300,00000 тыс. рублей; 2020 год - 1 658,50000 тыс. рублей; 2021 год - 1 658,50000 тыс. рублей; 2022 год - 1 248,00000 тыс. рублей; 2023 год - 1 297,92000 тыс. рублей; 2024 год - 1 349,83680 тыс. рублей; 2025 год - 1 403,83027 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 731,37480 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 696,00000 тыс. рублей; 2018 год - 35,37480 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей". |
6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 "Развитие российского казачества на территории Камчатского края" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 | общий объем финансирования Подпрограммы 7 на 2017-2025 годы составляет 30 805,96037 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 29 751,84832 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 2 608,80000 тыс. рублей; 2018 год - 3 200,00000 тыс. рублей; 2019 год - 3 090,00000 тыс. рублей; 2020 год - 3 250,00000 тыс. рублей; 2021 год - 3 250,00000 тыс. рублей; 2022 год - 3 380,00000 тыс. рублей; 2023 год - 3 515,20000 тыс. рублей; 2024 год - 3 655,80800 тыс. рублей; 2025 год - 3 802,04032 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 1 054,11205 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 205,00000 тыс. рублей; 2018 год - 470,00000 тыс. рублей; 2019 год - 62,63200 тыс. рублей; 2020 год - 45,00000 тыс. рублей; 2021 год - 45,00000 тыс. рублей; 2022 год - 65,13728 тыс. рублей; 2023 год - 46,80000 тыс. рублей; 2024 год - 46,80000 тыс. рублей; 2025 год - 67,74277 тыс. рублей". |
7. Раздел "Подпрограмма 4 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае" таблицы приложения 1 к Программе дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
4.5 | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, для обучающихся образовательных организаций в Камчатском крае | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
8. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "БЕЗОПАСНАЯ КАМЧАТКА"
N п/п | Наименование Программы /подпрограммы/ мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы | ||||||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государственная программа Камчатского края "Безопасная Камчатка" | Всего, в том числе: | 12 751 476,18046 | 1 246 616,12972 | 1 500 011,36803 | 1 404 581,27087 | 1 348 402,89000 | 1 339 259,54000 | 1 392 371,41888 | 1 448 045,33286 | 1 505 965,27418 | 1 566 222,95591 | ||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 12 513 426,42947 | 1 222 497,97972 | 1 461 923,84323 | 1 371 284,34137 | 1 326 802,89000 | 1 316 934,54000 | 1 369 135,08160 | 1 423 900,48486 | 1 480 856,50426 | 1 540 090,76443 | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 813 | 102 274,71265 | 19 785,55796 | 23 050,00000 | 12 500,00000 | 7 400,00000 | 7 300,00000 | 7 592,00000 | 7 895.68000 | 8 211,50720 | 8 539,96749 | ||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 153 446,84646 | 11 287,03122 | 55 007,18311 | 17 414,07137 | 10 868,93000 | 10 868,93000 | 11 303,68720 | 11 755,83469 | 12 226,06808 | 12715,11080 | ||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 10 406,08707 | 706,50000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 200,00000 | 1 200,00000 | 1 248,00000 | 1 297,92000 | 1 349,83680 | 1 403,83027 | ||
за счет средств краевого бюджета | 816 | 14 278,16128 | 1 140,00000 | 6 723,00000 | 3 207,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 520,00000 | 540,80000 | 562,43200 | 584,92928 | ||
за счет средств краевого бюджета | 819 | 12 178 062,75696 | 1 185 353,89054 | 1 369 269,66012 | 1 317 714,77000 | 1 302 713,96000 | 1 292 945,61000 | 1 344 663,43440 | 1 398 449,97178 | 1 454 387,97065 | 1 512 563,48947 | ||
за счет средств краевого бюджета | 833 | 14 811,21933 | 1 870,00000 | 3 000,00000 | 1 600,00000 | 1 300,00000 | 1 300,00000 | 1 352,00000 | 1 406,08000 | 1 462,32320 | 1 520,81613 | ||
за счет средств краевого бюджета | 846 | 24 736,99611 | 1 275,00000 | 1 874,00000 | 15 300,00000 | 980,00000 | 980,00000 | 1 019,20000 | 1 059,96800 | 1 102,36672 | 1 146,46139 | ||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 15 409,64962 | 1 080,00000 | 2 000,00000 | 2 548,50000 | 1 840,00000 | 1 840,00000 | 1 436,76000 | 1 494,23040 | 1 553,99962 | 1 616,15960 | ||
за счет средств местных бюджетов | 238 049,75098 | 24 118,15000 | 38 087,52480 | 33 296,92950 | 21 600,00000 | 22 325,00000 | 23 236,33728 | 24 144,84800 | 25 108,76992 | 26 132,19148 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1. | Подпрограмма 1 "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: | 350 896,13932 | 36 162,69044 | 38 067,67792 | 37 140,60000 | 37 330,60000 | 37 330,60000 | 38 823,82400 | 40 376,77696 | 41 991,84804 | 43 671,52196 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 819 | 350 896,13932 | 36 162,69044 | 38 067,67792 | 37 140,60000 | 37 330,60000 | 37 330,60000 | 38 823,82400 | 40 376,77696 | 41 991,84804 | 43 671,52196 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1. | Обеспечение реализации государственной программы | Всего, в том числе: | 350 896,13932 | 36 162,69044 | 38 067,67792 | 37 140,60000 | 37 330,60000 | 37 330,60000 | 38 823,82400 | 40 376,77696 | 41 991,84804 | 43 671,52196 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого | 819 | 350 896.13932 | 36 162,69044 | 38 067,67792 | 37 140,60000 | 37 330,60000 | 37 330,60000 | 38 823,82400 | 40 376,77696 | 41 991,84804 | 43 671,52196 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2. | Подпрограмма 2 "Защита населения и территорий Камчатского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 11 176 812,27348 | 1 119412,61116 | 1 245 839,84587 | 1 192 331,27000 | 1 195 749,96000 | 1 185 948,31000 | 1 233 386,24240 | 1 282 721,69210 | 1 334 030,55978 | 1 387 391,78217 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 11 051 593,59247 | 1 106 422,61116 | 1 232 839,84587 | 1 179 331,27000 | 1 182 749,96000 | 1 172 428,31000 | 1 219 325,44240 | 1 268 098,46010 | 1 318 822,39850 | 1 371 575,29444 | |||
за счет средств краевого бюджета | 813 | 42 123,05645 | 5 999,19200 | 10 850,00000 | 4 000,00000 | 3 400,00000 | 3 300,00000 | 3 432,00000 | 3 569,28000 | 3 712,05120 | 3 860,53325 | ||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 15 129,28254 | 0,00000 | 2 956,39870 | 2 548,40000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 560,00000 | 1 622,40000 | 1 687,29600 | 1 754,78784 | ||
за счет средств краевого | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого | 816 | 7 155,16128 | 1 140,00000 | 1 140,00000 | 1 667,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 520,00000 | 540,80000 | 562,43200 | 584,92928 | ||
за счет средств краевого | 819 | 10 987 186,09220 | 1 099 283,41916 | 1 217 893,44717 | 1 171 115,87000 | 1 177 349,96000 | 1 167 128,31000 | 1 213 813,44240 | 1 262 365,98010 | 1 312 860,61930 | 1 365 375,04407 | ||
за счет средств краевого | 847 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 125 218,68101 | 12 990,00000 | 13 000,00000 | 13 000,00000 | 13 000,00000 | 13 520,00000 | 14 060,80000 | 14 623,23200 | 15 208,16128 | 15 816,48773 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.1. | Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого | 819 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000, | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.2. | Совершенствование функционирования органов управления Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 40 681,06366 | 3 227,10000 | 3 480,80621 | 4 301,40000 | 4 473,40000 | 4 652,30000 | 4 838,39200 | 5 031,92768 | 5 233,20479 | 5 442,53298 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого | 819 | 40 681,06366 | 3 227,10000 | 3 480,80621 | 4 301,40000 | 4 473,40000 | 4 652,30000 | 4 838,39200 | 5 031,92768 | 5 233,20479 | 5 442,53298 | ||
за счет средств краевого | 814 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.3. | Повышение уровня готовности и оперативности реагирования Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого | 819 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.4. | Повышение уровня защиты населения в Камчатском крае от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Всего, в том числе: | 154 594,32416 | 12 951.29380 | 23 132,20865 | 18 400,90000 | 15 585,50000 | 15 605,50000 | 16 229,72000 | 16 878,90880 | 17 554,06515 | 18 256,22776 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 125 705,39777 | 9 961,29380 | 20 132,20865 | 15 400,90000 | 12 585,50000 | 12 485,50000 | 12 984,92000 | 13 504,31680 | 14 044,48947 | 14 606,26905 | |||
за счет средств краевого | 813 | 42 123,05645 | 5 999,19200 | 10 850,00000 | 4 000,00000 | 3 400,00000 | 3 300,00000 | 3 432,00000 | 3 569,28000 | 3 712,05120 | 3 860,53325 | ||
за счет средств краевого | 814 | 15 129,28254 | 0,00000 | 2 956,39870 | 2 548,40000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 560,00000 | 1 622,40000 | 1 687,29600 | 1 754,78784 | ||
за счет средств краевого | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого | 816 | 7 155,16128 | 1 140,00000 | 1 140,00000 | 1 667,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 520,00000 | 540,80000 | 562,43200 | 584,92928 | ||
за счет средств краевого | 819 | 61 297,89750 | 2 822,10180 | 5 185,80995 | 7 185,50000 | 7 185,50000 | 7 185,50000 | 7 472,92000 | 7 771,83680 | 8 082,71027 | 8 406,01868 | ||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 28 888,92639 | 2 990,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 3 120,00000 | 3 244,80000 | 3 374,59200 | 3 509,57568 | 3 649,95871 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.5. | Оснащение сил Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций современными аварийно-спасательными средствами и оборудованием | Всего, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого | 819 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.6. | Совершенствование технологий спасения и накопление средств защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Всего, в том числе: | 212 246,00801 | 30 000,00000 | 68 834,64059 | 15 000,00000 | 15 000,00000 | 15 400,00000 | 16 016,00000 | 16 656,64000 | 17 322,90560 | 18 015,82182 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 819 | 115 916,25339 | 20 000,00000 | 58 834,64059 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 5 200,00000 | 5 408,00000 | 5 624,32000 | 5 849,29280 | ||
за счет средств местных бюджетов | 96 329,75462 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 10 400,00000 | 10 816,00000 | 11 248,64000 | 11 698,58560 | 12 166,52902 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.7. | Обеспечение деятельности и содержание подведомственных учреждений | Всего, в том числе: | 10 769 290,87765 | 1 073 234,21736 | 1 150 392,19042 | 1 154 628,97000 | 1 160 691,06000 | 1 150 290,51000 | 1 196 302,13040 | 1 244 154,21562 | 1 293 920,38424 | 1 345 677,19961 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого | 819 | 10 769 290,87765 | 1 073 234.21736 | 1 150 392,19042 | 1 154 628,97000 | 1 160 691,06000 | 1 150 290,51000 | 1 196 302,13040 | 1 244 154,21562 | 1 293 920,38424 | 1 345 677,19961 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3. | Подпрограмма 3 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 1 014 518,52541 | 69 709,14445 | 190 233,07152 | 137 798,43887 | 95 574,90000 | 96 228,20000 | 100 077,32800 | 104 080,42112 | 108 243,63796 | 112 573,38348 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 927 337,97385 | 61 951,99445 | 169 475,92152 | 120 189,14137 | 89 344,90000 | 89 798,20000 | 93 390,12800 | 97 125,73312 | 101 010,76244 | 105 051,19294 | |||
за счет средств краевого | 810 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого | 813 | 47 674,05880 | 12 124,86596 | 10 150,00000 | 7 241,00000 | 2 830,00000 | 2 830,00000 | 2 943,20000 | 3 060,92800 | 3 183,36512 | 3 310,69972 | ||
за счет средств краевого | 814 | 87 267,73418 | 7 862,14755 | 45 293,55502 | 8 446,74137 | 4 000,00000 | 4 000,00000 | 4 160,00000 | 4 326,40000 | 4 499,45600 | 4 679,43424 | ||
за счет средств краевого | 816 | 7 123,00000 | 0,00000 | 5 583,00000 | 1 540,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 819 | 773 313,79576 | 40 884,98094 | 106 599,36650 | 101 512,90000 | 81 333,40000 | 81 786,70000 | 85 058,16800 | 88 460,49472 | 91 998,91451 | 95 678,87109 | ||
за счет средств краевого | 847 | 11 959,38510 | 1 080,00000 | 1 850,00000 | 1 448,50000 | 1 181,50000 | 1 181,50000 | 1 228,76000 | 1 277,91040 | 1 329,02682 | 1 382,18789 | ||
за счет средств местных бюджетов | 87 180,55156 | 7 757,15000 | 20 757,15000 | 17 609,29750 | 6 230,00000 | 6 430,00000 | 6 687,20000 | 6 954,68800 | 7 232,87552 | 7 522,19054 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |