11. Ожидаемые результаты реализации Программы | В количественном выражении к концу реализации Программы планируются: - увеличение объема туристского потока в муниципальное образование "Город Калуга", включая экскурсантов, в 2,8 раза по сравнению с 2012 годом; - увеличение числа новых рабочих мест в сфере туризма в 2,8 раза по сравнению с 2012 годом; - увеличение объема инвестиций коллективных средств размещения в 1,2 раза по сравнению с 2012 годом; - увеличение площади номерного фонда коллективных средств размещения в 1,7 раза по сравнению с 2012 годом. В качественном выражении к концу реализации Программы планируются: - удовлетворение спроса потребителей на туристско-рекреационные услуги; - удовлетворение потребностей различных категорий российских и иностранных граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям; - сохранение и возрождение культурно-исторического наследия муниципального образования "Город Калуга"; - создание сбалансированного рынка туристских услуг на основе развития въездного и внутреннего туризма; - формирование нового инновационного пути развития инфраструктуры гостеприимства; - повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере туризма; - широкое внедрение информационных технологий в сфере гостеприимства; - обеспечение широкого уровня благоустройства городских территорий; - берегоукрепление реки Оки с возможностью организации мест активного отдыха для жителей и гостей города |