Приложение 1
к государственной программе Тамбовской
области "Экономическое развитие
и инновационная экономика"
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА", ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЙ
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) государственной программы, подпрограммы | Единица измерения | Значения показателей | ||||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Государственная программа Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" | |||||||||||||||
Цель 1: создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса | |||||||||||||||
1. | Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте | Проценты | 40,8 | 41,6 | 40,1 | 38,9 | 33,2 | 28,8 | 35,26 | 35,46 | 35,34 | 34,82 | 34,74 | 34,58 | 34,34 |
2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения области | Проценты | 28,1 | 27,5 | 27,7 | 27,9 | 27,9 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
3. | Индекс производительности труда | Проценты | 108,6 | 110,3 | 106,9 | 103,7 | 100,8 | 104,3 | 101,4 | 101,6 | 101,9 | 102,5 | 101,9 | 102,1 | 102,3 |
Цель 2: повышение инновационной активности бизнеса, развитие региональной инновационной системы | |||||||||||||||
4. | Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность (технологические, маркетинговые или организационные инновации), в общем числе обследованных организаций | Проценты | 8,5 | 8,8 | 10,1 | 9,3 | 9,7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13,8 | 14,5 | 15,2 |
Цель 3: повышение эффективности государственного управления | |||||||||||||||
5. | Уровень удовлетворенности населения Тамбовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Проценты | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
6. | Доля расходов бюджета Тамбовской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Тамбовской области | Проценты | 70,4 | 83,0 | 92,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 |
1. Подпрограмма государственной программы "Улучшение инвестиционного климата" | |||||||||||||||
1.1. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | Проценты | 116,7 | 113,5 | 108,0 | 100,1 | 86,3 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,3 |
1.2. | Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека | Руб. | 63614,1 | 85101,9 | 91499,7 | 104871,3 | 107009,1 | 95951,7 | Х | х | х | х | х | х | х |
1.3. | Объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств федерального бюджета, инвестиций в добывающие отрасли) на душу населения | Тыс.руб. | х | х | х | х | х | 101,0 | 106,0 | 113,0 | 119,0 | 125,0 | 132,0 | 139,0 | 146,0 |
2. Подпрограмма государственной программы "Стимулирование инноваций" | |||||||||||||||
2.1. | Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг | Проценты | 4,4 | 3,0 | 4,5 | 6,4 | 6,5 | 6,0 | 7,2 | 8 | 8,7 | 10 | 12,1 | 13,8 | 15 |
2.2. | Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг | Млн.руб. | 3468,1 | 2513,1 | 2625 | 2890 | 7200 | 7500 | 7700 | 8000 | 8500 | 8750 | 9000 | 9250 | 9500 |
2.3. | Общий объем средств, затраченных на технологические инновации | Млн.руб. | 2865,5 | 1841,8 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 6750 | 7000 |
2.4. | Количество поданных заявок на выдачу патентов | Ед. | 133 | 132 | 145 | 147 | 118 | 120 | 121 | 123 | 125 | 127 | 130 | 132 | 135 |
3. Подпрограмма государственной программы "Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования" | |||||||||||||||
3.1. | Степень достижения значения целевых индикаторов государственных программ Тамбовской области | Проценты | х | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 86,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 |
3.2. | Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году | Проценты | 5,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 6,0 | 5,6 | 5,4 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,4 |
4. Подпрограмма государственной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства" | |||||||||||||||
4.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (молодых людей в возрасте до 30 лет, некоммерческих организаций), получивших государственную поддержку | Ед. | 466 | 497 | 722 | 480 | 367 | 1201 | 5124 | 2226 | 2271 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 |
4.2. | Количество конференций, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ед. | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 36 | 39 | 47 | 50 | 53 |
4.3. | Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями | Млн.руб. | 174483,4 | 197124,7 | 221173,9 | 237076,2 | 239438,7 | 260512,7 | 279530,1 | 299935,8 | 321831,1 | 345324,8 | 370533,5 | 397582,4 | 426605,9 |
4.4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность | Ед. | 28816 | 27861 | 29895 | 32077 | 27940 | 28220 | 28500 | 28785 | 29075 | 29365 | 29658 | 29954 | 30253 |
4.5. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | Ед. | 667 | 760 | 820 | 752 | 288 | 190 | 125 | 185 | 185 | 246 | 246 | 246 | 246 |
4.6. | Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации подпрограммы | Баллы | - | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | х | х | х | х | х | х | х |
4.7. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | Проценты | - | - | 100 | 98 | 104 | 111 | 118 | 126 | 134 | 144,2 | 154,4 | 164,6 | 174,8 |
4.8. | Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | Проценты | - | - | 100 | 96,9 | 101,9 | 106,9 | 112 | 117,5 | 123,5 | 130,6 | 137,7 | 144,8 | 151,9 |
4.9. | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | Проценты | 11,9 | 12,3 | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 13,0 | 13,5 | 13,9 | 14,4 | 14,9 | 15,4 | 15,9 | 16,4 |
4.10. | Годовой объем закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок, в том числе: | Проценты | - | - | - | не менее 18 | не менее 18 | не менее 18 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 |
4.10.1. | годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | Проценты | - | - | - | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 |
4.11. | Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта области | Проценты | - | - | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,7 |
4.12. | Доля кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Проценты | 36,9 | 48,0 | 42,1 | 40,0 | не менее 40,0 | 34,6 | 35 | 36 | 37 | 37,3 | 37,6 | 37,9 | 38,2 |
4.13. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Ед. | 32,1 | 29,2 | 29,9 | 30,2 | 32,6 | 30,7 | 31,3 | 31,8 | 32,4 | 32,8 | 33,2 | 33,6 | 34 |
4.14. | Доля средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета | Проценты | - | - | - | - | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |
4.15. | Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы | Проценты | - | - | 89,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.16. | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | Проценты | - | - | 17,5 | 19,6 | 20 | 1,2 | 5 | х | х | х | х | х | х |
4.17. | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года | Проценты | - | - | - | -2 | 6 | 7 | 7 | х | х | х | х | х | х |
4.18. | Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения | Проценты | х | х | х | х | х | 7,96 | 7,96 | 8 | 8,06 | 8,12 | 8,18 | 8,24 | 8,3 |
4.19. | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 2494 | 1040 | 1149 | 2055 | 2163 | 1259 |
4.20. | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 |
4.21. | Доля субъектов МСП, охваченных услугами центров "Мой бизнес" (нарастающим итогом) | Проценты | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 |
4.22. | Количество микрозаймов, выданных субъектам МСП и самозанятым гражданам, в рамках федерального проекта "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 8 | 10 | 40 | 31 | 4 |
4.23. | Количество гарантий и поручительств, выданных субъектам МСП и самозанятым гражданам, в рамках федерального проекта "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 35 | 38 | 48 | 60 | 65 |
4.24. | Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте "Популяризация предпринимательства" | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 233 | 699 | 773 | 774 | 774 | 774 |
4.25. | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта "Популяризация предпринимательства" | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 103 | 103 | 77 | 68 | 54 |
4.26. | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 699 | 730 | 732 | 469 | 444 | 387 |
4.27. | Количество физических лиц - участников федерального проекта "Популяризация предпринимательства" | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 3821 | 4050 | 4127 | 3821 | 3668 | 3057 |
4.28. | Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта "Популяризация предпринимательства" | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 146 | 146 | 138 | 138 | 138 |
5. Подпрограмма государственной программы "Совершенствование государственного и муниципального управления" | |||||||||||||||
5.1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) | Проценты | 63 | 73 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | х | х | х | х | х | х |
5.2. | Количество созданных МФЦ (нарастающим итогом) | Ед. | 8 | 16 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | х | х | х | х | х | х |
5.3. | Количество "окон", созданных в системе МФЦ (нарастающим итогом) | Ед. | 137 | 324 | 420 | 438 | 438 | 438 | 451 | х | х | х | х | х | х |
5.4. | Количество территориально обособленных структурных подразделений (далее - ТОСП), созданных на базе сельсоветов (нарастающим итогом) | Ед. | - | 111 | 146 | 160 | 160 | 160 | 169 | х | х | х | х | х | х |
5.5. | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации | Мин. | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | х | х | х | х | х | х |
5.6. | Доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Тамбовском областном государственном учреждении "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" | Проценты | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | х | х | х | х | х | х |
5.7. | Число государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки | Чел. | 250 | 250 | 280 | 290 | 363 | 296 | 110 | х | х | х | х | х | х |
5.8. | Число государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование | Чел. | 290 | 300 | 300 | 290 | 365 | 299 | 188 | х | х | х | х | х | х |
5.9. | Количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров | Чел. | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | х | х | х | х | х | х |
5.10. | Количество специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | Чел. | 28 | 29 | 30 | 28 | 9 | 15 | 15 | х | х | х | х | х | х |
5.11. | Количество ежегодно награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области | Чел., коллективов | 74 | 124 | 125 | 60 | 55 | 52 | 55 | х | х | х | х | х | х |
5.12. | Доля муниципальных органов, которым оказана государственными органами власти области практическая и методическая помощь по реализации полномочий по решению вопросов местного значения (с выездом на место), в общем количестве муниципальных органов | Проценты | 10 | 22 | 33 | 45 | 56 | 67 | 77 | х | х | х | х | х | х |
6. Подпрограмма государственной программы "Совершенствование государственного и муниципального управления" | |||||||||||||||
6.1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) | Проценты | х | х | х | х | х | х | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
6.2. | Количество созданных МФЦ/филиалов (нарастающим итогом) | Ед. | х | х | х | х | х | х | 24/2 | 24/2 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 |
6.3. | Количество "окон", созданных в системе МФЦ (нарастающим итогом) | Ед. | х | х | х | х | х | х | 451 | 454 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 |
6.4. | Количество "окон" территориально обособленных структурных подразделений (далее - ТОСП), созданных на базе акционерного общества "Корпорация развития Тамбовской области" (нарастающим итогом) | Ед. | х | х | х | х | х | х | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6.5. | Количество "окон" ТОСП, созданных на базе сельсоветов (нарастающим итогом) | Ед. | х | х | х | х | х | х | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
6.6. | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации | Мин. | х | х | х | х | х | х | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
6.7. | Доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Тамбовском областном государственном учреждении "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (с учетом филиалов) | Проценты | х | х | х | х | х | х | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
7. Подпрограмма государственной программы "Управленческие кадры" | |||||||||||||||
7.1. | Число государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки | Чел. | х | х | х | х | х | х | 110 | 177 | 185 | 167 | 153 | 153 | 153 |
7.2. | Число государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование | Чел. | х | х | х | х | х | х | 188 | 227 | 215 | 203 | 191 | 191 | 191 |
7.3. | Количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров | Чел. | х | х | х | х | х | х | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
7.4. | Количество специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | Чел. | х | х | х | х | х | х | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
7.5. | Количество ежегодно награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области | Чел., коллективов | х | х | х | х | х | х | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
7.6. | Доля муниципальных органов, которым оказана государственными органами власти области практическая и методическая помощь по реализации полномочий по решению вопросов местного значения (с выездом на место), в общем количестве муниципальных органов | Проценты | х | х | х | х | х | х | 77 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
И.о. главы администрации области
О.О.Иванов