НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование направлений | Источник финансирования | Финансовое обеспечение, в том числе по источникам финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель, Исполнитель | |||||||||||
Всего | в том числе по годам: | |||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1. Удовлетворение потребности населения в дошкольных образовательных организациях. Создание комфортных условий пребывания детей в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования. Строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | ||||||||||||||||
1.1. | Строительство объектов образования | 6 483 293,9 | 341 400,9 | 789 461,8 | 384 781,0 | 1 496 513,0 | 774 018,2 | 1 903 876,0 | 774 686,0 | 285 188,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию 16 объект дошкольного образования на 3240 мест, в том числе 1 объект дошкольного образования на 110 мест на месте снесенного, не соответствующего требованиям сейсмической устойчивости, 5 общеобразовательных школ на 3816 мест | КГСП (ДРГСП, отдел целевых программ) | |||
бюджет г. Иркутска | 3 605 431,0 | 185 746,0 | 543 611,0 <*> | 286 281,0 <***> | 736 232,0 | 744 899,0 <****> | 596 253,0 <*****> | 395 352,0 | 285 188,0 | 0,0 | ||||||
областной бюджет | 836 291,7 | 155 654,9 | 225 850,8 <**> | 98 500,0 | 68 484,3 | 29 119,2 | 299 630,9 | 57 551,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||
федеральный бюджет | 2 021 571,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691 796,7 | 0,0 | 1 007 992,1 | 321 782,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2. Укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения | ||||||||||||||||
2.1. | Строительство объектов здравоохранения | бюджет г. Иркутска | 254 738,0 | 254 738,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения на 95 койкомест | КГСП (ДРГСП, отдел целевых программ) | ||
3. Создание условий для формирования устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом у населения | ||||||||||||||||
3.1. | Строительство объектов физкультуры и спорта | 1 108 030,5 | 228 804,0 | 78 720,0 | 146 625,0 | 0,0 | 100 244,0 | 126 877,0 | 182 005,5 | 248 467,0 | 0,0 | Устройство 5266 кв. м. плоскостных спортсооружений Ввод в эксплуатацию 800 кв. м. зеркала воды бассейнов Ввод в эксплуатацию 4 276 кв. м. универсальных спортивных залов | КГСП (ДРГСП, отдел целевых программ) | |||
бюджет г. Иркутска | 1 014 966,0 | 228 804,0 | 78 720,0 | 146 625,0 | 0,0 | 77 674,0 | 101 877,0 <******> | 136 511,0 | 248 467,0 | 0,0 | ||||||
областной бюджет | 93 064,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 570,0 | 25 000,0 | 45 494,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||
4. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | бюджет г. Иркутска | 723 901,3 | 37 774,3 | 41 299,0 | 41 685,0 | 108 374,0 | 91 829,0 | 100 429,0 | 100 426,0 | 100 986,0 | 101 099,0 | Функционирование МКУ "УКС г. Иркутска" | КГСП (ДРГСП, финансово-экономический отдел) | ||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 8 569 963,7 | 862 717,2 | 909 480,8 | 573 091,0 | 1 604 887,0 | 966 091,2 | 2 131 182,0 | 1 057 117,5 | 634 641,0 | 101 099,0 | ||||||
бюджет г. Иркутска | 5 599 036,3 | 707 062,3 | 663 630,0 <*> | 474 591,0 <***> | 844 606,0 | 914 402,0 <****> | 798 559,0 <*****> <******> | 632 289,0 | 634 641,0 | 101 099,0 | ||||||
областной бюджет | 929 356,2 | 155 654,9 | 225 850,8 <**> | 98 500,0 | 68 484,3 | 51 689,2 | 324 630,9 | 103 046,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||
федеральный бюджет | 2 021 571,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691 796,7 | 0,0 | 1 007 992,1 | 321 782,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
________________
* в том числе денежные средства в размере 45653,0 тыс. руб. не освоены в 2014 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по строительству объекта в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, и перенесены на 2015 год;
** в том числе денежные средства в размере 98500,0 тыс. руб. не освоены в 2014 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по строительству объекта в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, и перенесены на 2015 год;
*** в том числе денежные средства в размере 90678,0 тыс. руб. не освоены в 2015 году в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью и перенесены на 2016 год;
**** в том числе денежные средства в размере 15 900,0 тыс. руб. не освоены в 2017 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по разработке по проектно - сметной документации на объект в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, и перенесены на 2018 год.
***** в том числе денежные средства в размере 15 900,0 тыс. руб. не освоены в 2018 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по разработке по проектно - сметной документации на объект в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, и перенесены на 2019 год.
****** в том числе денежные средства в размере 3712,0 тыс. руб. не освоены в 2018 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по разработке по проектно - сметной документации на объект в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, и перенесены на 2019 год.
Заместитель мэра - председатель комитета
по градостроительной политике администрации
города Иркутска
А.Х.КИМ
Заместитель начальника департамента -
начальник отдела целевых программ
департамента реализации градостроительной
политики комитета по градостроительной
политике администрации города Иркутска
А.С.АНДРЮХИНА