2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расход по годам реализации программы (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) | ||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год - 2019 | первый год планового периода - 2020 | второй год планового периода - 2021 | итого на очередной финансовый год и плановый период | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Цель подпрограммы - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | |||||||||||
1 | Задача 1. Внедрение элементов проектного менеджмента в управлении отраслью и институциональные преобразования, направленные на создание системы управления качеством медицинских услуг | ||||||||||
1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти | министерство здравоохранения Красноярского края (далее - министерство) | 710 | 09 09 | 01 8 00 0021 0 | 120, 240, 320, 360 | 172436,8 | 172436,8 | 172436,8 | 517310,4 | 1. Доля выполненных в полном объеме мероприятий программы на отчетный год - не менее 95% ежегодно. 2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета - не менее 75 баллов ежегодно |
1.2 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств федерального бюджета | министерство | 710 | 09 09 | 01 8 00 5981 0 | 120, 240 | 5628,0 | 5694,6 | 5744,1 | 17066,7 | доля краевых учреждений, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, - 100% |
1.3 | Осуществление централизованных расходов на реализацию прочих мероприятий | министерство | 710 | 09 09 | 01 8 00 1831 0 | 240, 320, 360, 830, 850 | 138248,7 | 138248,7 | 138248,7 | 414746,1 | 1. Доля проведенных мероприятий от числа запланированных - не менее 90% ежегодно. 2. Удовлетворение потребности медицинских организаций, подведомственных министерству (далее - краевые учреждения), в специальных рецептурных бланках - 100% в соответствии с их заявками |
1.4 | Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Красноярского края в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования | министерство | 710 | 10 03 | 01 8 00 1832 0 | 320 | 18264136,3 | 18264136,3 | 18264136,3 | 54792408,9 | доля краевых учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, - 100% |
1.5 | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края (далее - ТФОМС) | 09 09 | 01 8 00 5093 0 | 34002556,2 | 37974314,6 | 41670570,2 | 113647441,0 | |||
1.6 | Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации | ТФОМС | 09 09 | 01 8 00 Ф850 0 | 750000,0 | 750000,0 | 750000,0 | 2250000,0 | |||
1.7 | Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | ТФОМС | 09 09 | 01 8 00 Ф851 0 | 110490,0 | 110490,0 | 110490,0 | 331470,0 | |||
1.8 | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений | ТФОМС | 09 09 | 01 8 00 Ф852 0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 2730,0 | |||
2 | Задача 2. Обеспечение отрасли здравоохранения транспортными, прачечными, эксплуатационно-техническими услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени | ||||||||||
2.1 | Обеспечение краевых учреждений транспортными, прачечными, эксплуатационно-техническими услугами и реализация мероприятий по накоплению мобилизационного резерва края | министерство | 710 | 09 09 | 01 8 00 1834 0 | 110, 240, 610, 850 | 917856,3 | 917856,3 | 917856,3 | 2753568,9 | 1. Коэффициент количества автомобиле-дней в работе автомобилей/количества автомобиле-дней списочного состава - 0,8 ежегодно. 2. Коэффициент количества автодней исправных автомобилей/количества автодней списочного состава - 0,9 ежегодно. 3. Освежение, содержание и эффективное использование резерва материальных запасов для оказания медицинской помощи населению Красноярского края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени - 100% от потребности ежегодно. 4. Удовлетворение потребностей краевых учреждений прачечными услугами - 100% в соответствии с их заявками ежегодно. 5. Удовлетворение потребностей краевых учреждений в эксплуатационно-техническом обслуживании объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и оборудования в надлежащем состоянии - 100% в соответствии с их заявками ежегодно |
2.2 | Расходы за счет безвозмездных поступлений | министерство | 710 | 09 09 | 01 8 00 0811 0 | 240 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 15600,0 | |
2.3 | Оказание платных услуг краевыми государственными учреждениями, обеспечивающими краевые учреждения автомобильным транспортом | 01 8 00 хххх 0 | 7185,0 | 7595,0 | 8028,4 | 22808,4 | |||||
Итого по подпрограмме | 54374647,3 | 58346882,3 | 62043620,8 | 174765150,4 |