____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Первый вице-губернатор
Камчатского края
И.Л.УНТИЛОВА
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет - 81 657 990,80963 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей; 2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей; 2017 год - 7 143 496,86433 тыс. рублей; 2018 год - 7 656 596,48981 тыс. рублей; 2019 год - 8 212 371,57675 тыс. рублей; 2020 год - 8 044 344,15895 тыс. рублей; 2021 год - 8 202 866,78895 тыс. рублей; 2022 год - 7 038 325,47557 тыс. рублей; 2023 год - 7 250 356,03365 тыс. рублей; 2024 год - 7 371 367,13498 тыс. рублей; 2025 год - 7 663 076,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 10 797 243,52652 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей; 2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей; 2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей; 2018 год - 1 280 539,73000 тыс. рублей; 2019 год - 1 871 261,90000 тыс. рублей; 2020 год - 1 925 402,30000 тыс. рублей; 2021 год - 1 963 227,50000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 61 842,03130 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 12 761,40580 тыс. рублей; 2023 год - 14 560,80715 тыс. рублей; 2024 год - 16 360,20850 тыс. рублей; 2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей; краевого бюджета - 70 477 501,68476 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей; 2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей; 2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей; 2018 год - 6 257 511,15841 тыс. рублей; 2019 год - 6 173 264,37000 тыс. рублей; 2020 год - 6 118 310,28000 тыс. рублей; 2021 год - 6 239 00,71000 тыс. рублей; 2022 год - 7 025 564,06977 тыс. рублей; 2023 год - 7 235 795,22650 тыс. рублей; 2024 год - 7 355 006,92648 тыс. рублей; 2025 год - 7 644 916,89870 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 8 582,06705 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 287,73000 тыс. рублей; 2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей; 2018 год - 99,50140 тыс. рублей; 2019 год - 3 959,00675 тыс. рублей; 2020 год - 631,57895 тыс. рублей; 2021 год - 631,57895 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 89 568,50000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 557,40000 тыс. рублей; 2016 год - 631,40000 тыс. рублей; 2017 год - 400,40000 тыс. рублей; 2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 118 328,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 59 366,70000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей; 2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 45 558,30000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 491 376,94169 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей; 2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей; 2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей; 2018 год - 35 523,18150 тыс. рублей; 2019 год - 21 624,75790 тыс. рублей; 2020 год - 11 645,26316 тыс. рублей; 2021 год - 11 730,26316 тыс. рублей; 2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей; 2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей; 2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей; 2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 101 440,51200 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей; 2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей; 2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей; 2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей; 2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 386 116,34307 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей; 2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей; 2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей; 2018 год - 24 302,58010 тыс. рублей; 2019 год - 15 503,70000 тыс. рублей; 2020 год - 11 540,00000 тыс. рублей; 2021 год - 11 625,00000 тыс. рублей; 2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей; 2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей; 2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей; 2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 3 820,08662 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 287,73000 тыс. рублей; 2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей; 2018 год - 99,50140 тыс. рублей; 2019 год - 249,65790 тыс. рублей; 2020 год - 105,26316 тыс. рублей; 2021 год - 105,26316 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 457 742,67424 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей; 2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей; 2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей; 2018 год - 400 721,62517 тыс. рублей; 2019 год - 327 999,60000 тыс. рублей; 2020 год - 56 360,70000 тыс. рублей; 2021 год - 43 724,10000 тыс. рублей; 2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей; 2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей; 2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей; 2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 1 250 208,77424 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей; 2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей; 2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей; 2018 год - 312 830,62517 тыс. рублей; 2019 год - 209 671,60000 тыс. рублей; 2020 год - 56 360,70000 тыс. рублей; 2021 год - 43 724,10000 тыс. рублей; 2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей; 2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей; 2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей; 2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 89 205,90000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 465,70000 тыс. рублей; 2016 год - 535,90000 тыс. рублей; 2017 год - 313,30000 тыс. рублей; 2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 118 328,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 315 712,12149 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей; 2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей; 2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей; 2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей; 2019 год - 29 226,34885 тыс. рублей; 2020 год - 16 676,31579 тыс. рублей; 2021 год - 16 293,31579 тыс. рублей; 2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей; 2023 год - 43 761,31000 тыс. рублей; 2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей; 2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 302 736,14106 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей; 2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей; 2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей; 2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей; 2019 год - 25 517,00000 тыс. рублей; 2020 год - 16 150,00000 тыс. рублей; 2021 год - 15 767,00000 тыс. рублей; 2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей; 2023 год - 43 761,31000 тыс. рублей; 2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей; 2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 4 235,66464 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 3 709,34885 тыс. рублей; 2020 год - 526,31579 тыс. рублей; 2021 год - 526,31579 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
5. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"
N п/п | Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы | |||||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | Всего | 81 657 990,80963 | 6 240 804,70214 | 6 834 385,07595 | 7 143 496,86433 | 7 656 596,48981 | 8 212 371,57675 | 8 044 344,15895 | 8 202 866,78895 | 7 038 325,47557 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 81 396 474,01228 | 6 240 804,70214 | 6 834 385,07595 | 7 143 496,86433 | 7 626 030,18841 | 8 044 526,27000 | 8 043 712,58000 | 8 202 235,21000 | 7 025 564,06977 | |||
за счет средств федерального бюджета | 10 797 243,52652 | 1 164 936,67211 | 1 286 526,39645 | 1 305 349,02796 | 1 280 539,73000 | 1 871 261,90000 | 1 925 402,30000 | 1 963 227,50000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 61 842,03130 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 761,40580 | |||
за счет средств краевого бюджета | 70 477 501,68476 | 5 058 854,53003 | 5 534 495,74950 | 5 834 774,76537 | 6 257 511,15841 | 6 173 264,37000 | 6 118 310,28000 | 6 239 007,71000 | 7 025 564,06977 | |||
за счет средств местных бюджетов | 8 582,06705 | 0,00000 | 287,73000 | 2 972,67100 | 99,50140 | 3 959,00675 | 631,57595 | 631,57895 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 89 568,50000 | 557,40000 | 631,40000 | 400,40000 | 87 979,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации | 59 366,70000 | 16 456,10000 | 12 443,80000 | 0,00000 | 30 466,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) | 45 558,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45 558,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 118 328,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 118 328,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1. | Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" | Всего | 530 661,53324 | 34 209,05000 | 35 079,47824 | 33 440,35500 | 37 949,30000 | 62 531,30000 | 48 388,00000 | 50 095,00000 | 55 412,89000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 530 661,53324 | 34 209,05000 | 35 079,47824 | 33 440,35500 | 37 949,30000 | 62 531,30000 | 48 388,00000 | 50 095,00000 | 55 412,89000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 530 298,93324 | 34 117,35000 | 34 983,97824 | 33 353,23500 | 37 861,00000 | 62 531,30000 | 48 388,00000 | 50 095,00000 | 55 412,89000 | |||
813 | 250,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 467 465,77824 | 29 643,70000 | 29 896,77824 | 29 825,30000 | 32 651,00000 | 56 565,00000 | 43 198,00000 | 44 905,00000 | 48 690,00000 | |||
816 | 12 419,30000 | 1 062,00000 | 2 371,30000 | 1 341,00000 | 670,00000 | 625,00000 | 650,00000 | 650,00000 | 1 010,00000 | |||
846 | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
847 | 28 426,90000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 450,00000 | 2 540,00000 | 3 341,30000 | 2 540,00000 | 2 540,00000 | 3 712,89000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1. | Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.2. | Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста | Всего | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 21 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.3. | Укрепление здоровья граждан пожилого возраста | Всего | 489 726,77824: | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 813,00000 | 59 711,30000 | 45 518,00000 | 47 205,00000 | 51 327,89000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 489 726,77824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 813,00000 | 59 711,30000 | 45 518,00000 | 47 205,00000 | 51 327,89000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 489 726,77824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 813,00000 | 59 711,30000 | 45 518,00000 | 47 205,00000 | 51 327,89000 | |||
815 | 461 299,87824 | 29 252,00000 | 29 635,87824 | 29 545,00000 | 32 273,00000 | 56 370,00000 | 42 978,00000 | 44 605,00000 | 47 615,00000 | |||
847 | 28 426,90000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 450,00000 | 2 540,00000 | 3 341,30000 | 2 540,00000 | 2 540,00000 | 3 712,89000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.4. | Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста | Всего | 8 430,50000 | 681,40000 | 992,40000 | 802,40000 | 579,30000 | 475,00000 | 480,09000 | 480,00000 | 860,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 8 430,50000 | 681,40000 | 992,40000 | 802,40000 | 579,30000 | 475,00000 | 480,09000 | 480,00000 | 860,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 8 067,90000 | 589,70000 | 896,90000 | 71530000 | 491,00000 | 475,00000 | 480,00000 | 480,00000 | 860,00000 | |||
813 | 250,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 829,90000 | 91,70000 | 16,90000 | 15,30000 | 16,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 210,00000 | |||
816 | 6 988,00000 | 378,00000 | 750,00000 | 700,00000 | 475,00000 | 475,00000 | 480,00000 | 180,00000 | 650,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
1.5. | Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста | Всего | 10 442,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 557,00000 | 345,00000 | 390,00000 | 410,00000 | 1 185,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 10 442,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 557,00000 | 345,00000 | 390,00000 | 410,00000 | 1 185,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 10 442,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 557,00000 | 345,00000 | 390,00000 | 410,00000 | 1 185,00000 | |||
815 | 5 011,00000 | 250,00000 | 164,00000 | 250,00000 | 362,00000 | 195,00000 | 220,00000 | 240,00000 | 825,00000 | |||
816 | 5 431,30000 | 684,00000 | 1 621,30000 | 641,00000 | 195,00000 | 150,00000 | 170,00000 | 170,0000 | 360,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.6. | Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста | Всего | 325,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 325,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 325,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40,00000 | |||
815 | 325,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.7. | 1 .Р3 Региональный проект "Старшее поколение" | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0;00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 000000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2. | Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" | Всего | 56 550 386,95077 | 4 377 990,18155 | 4 972 153,41396 | 5 123 719,18896 | 5 048 952,57500 | 5 620 032,50000 | 5 801 529,40000 | 5 966 824,50000 | 4 637 735,94580 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 56 488 544,91947 | 4 377 990,18155 | 4 972 153,41396 | 5 123 719,18890 | 5 048 952,57500 | 5 620 032,50000 | 5 801 529,40000 | 5 966 824,50000 | 4 624 974,54000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 10 684 696,11452 | 1 127 470,66011 | 1 263 271,39645 | 1 272 330,72796 | 1 268 992,13000 | 1 864 943,00000 | 1 924 931,50000 | 1 962 756,70000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 61 842,03130 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 761,40580 | ||
за счет средств краевого бюджета | 45 803 848,80475 | 3 250 519,52144 | 3 708 882,01751 | 3 851 388,46100 | 3 779 960,44500 | 3 755 089,50000 | 3 876 597,90000 | 4 004 067,30060 | 4 624 974,54000 | |||
815 | 44 115 138,15800 | 3 142 143,14104 | 3 567 193,75096 | 3 681 388,46100 | 3 634 960,44500 | 3 578 089,50000 | 3 695 437,90000 | 3 818 581,80000 | 4 479 974,54000 | |||
810 | 1 638 710,64695 | 108 376,38040 | 141 688,26655 | 170 000,00000 | 145 000,00000 | 177 000,00000 | 181 160 00000 | 1185 486,00000 | 145 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.1. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Всего | 8 521 452,92322 | 836 995,48500 | 1 027 573,99422 | 1 173 500,91400 | 1 065 651,43000 | 1 125 201,70000 | 1 159 852,20000 | 1 195 737,80000 | 222 357,90000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 8 521 452,92322 | 836 995,48500 | 1 027 573,99422 | 1 173 500,91400 | 1065 651,43000 | 1 125 201,70000 | 1 159 852,20000 | 1 195 737,80000 | 222 357,90000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 5 962 698,35400 | 731 508,31000 | 817 624,00000 | 848 804,71400 | 743 397,53000 | 913 782,10000 | 940 229,40000 | 967 352,30000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 2 558 754,56922 | 105 487,17500 | 209 949,99422 | 324 696,20000 | 322 253,90000 | 211 419,60000 | 219 622,80000 | 228 385,50000 | 222 357,90000 | |||
815 | 2 558 754,56922 | 105 487,17500 | 209 949,99422 | 324 696,20000 | 322 253,90000 | 211 419,60000 | 219 622,80000 | 222 385,50000 | 222 357,90000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.2. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края | Всего | 22 011 925,18406 | 1 673 309,63271 | 1 783 376,26800 | 1 764 570,35335 | 1 721 144,33000 | 1 918 262,80000 | 1 991 774,70000 | 2 069 006,89000 | 2 161 851,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 22 011 925,18406 | 1 673 309,63271 | 1 783 376,26800 | 1 764 570,05335 | 1 721 14433000 | 1 918 262,80000 | 1 991 774,70000 | 2 069 006,80000 | 2161851,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 26 819,02235 | 0,00000 | 4 191,02100 | 7 363,20135 | 5 563,80000 | 3 218,50000 | 3 208,30000 | 3 274,20000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 61 842,03130 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 761,40580 | |||
за счет средств краевого бюджета | 21 985 106,16171 | 1 673 309,63271 | 1 779 185,24700 | 1 757 206,85200 | 1 715 580,53000 | 1 915 044,30000 | 1 988 566,40000 | 2 065 732,60000 | 2 161 851,00000 | |||
815 | 21 985 106,16171 | 1 673 309,63271 | 1 779 185,24700 | 1 757 206,85200 | 1 715 580,53000 | 1 915 044,30000 | 1 988 566,40000 | 2 065 732,60000 | 2 161 851,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.3. | Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего | 6 198 646,48960 | 489 659,04330 | 537 368,30230 | 533 804,44900 | 532 722,99500 | 558 812,40000 | 564 364,70000 | 571 336,80000 | 590 396,32000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 6 198 646,48960 | 489 659,04330 | 537 368,30230 | 533 804,44900 | 532 722,99500 | 558 842,40000 | 564 364,70000 | 571 336,80000 | 590 396,32000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 3 112,78845 | 1 686,15011 | 1 426,63834 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 6 195 533,70115 | 487 972,89319 | 535 941,66396 | 533 804,44900 | 532 722,99500 | 558 842,40000 | 564 364,70000 | 571 336,80000 | 590 396,32000 | |||
815 | 6 195 533,70115 | 487 972,89319 | 535 941,66396 | 533 804,44900 | 532 722,99500 | 558 812,40000 | 564 364,70000 | 571 336,80000 | 590 396,32000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.4. | Реализация мер социальной поддержки семей с детьми | Всего | 18 938 162,81259 | 1 318 914,27054 | 1 557 282,26944 | 1 569 915,97261 | 1 658 052,90000 | 1 933 859,60000 | 1 998 385,90000 | 2 040 304,50000 | 1 579 675,60000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 18 938 162,81259 | 1 318 914,27054 | 1 557 282,26944 | 1 569 915,97261 | 1 658 052,90000 | 1 933 859,60000 | 1 998 385,90000 | 2 040 304,50000 | 1 579 675,60000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 4 692 065,94972 | 394 276,20000 | 440 029,73711 | 416 162,81261 | 520 030,30000 | 947 942,40000 | 981 493,80000 | 992 130,20000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |