Таблица 1
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на I этапе (2014 - 020 годы) | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа | "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области" | ВСЕГО | 152 703 840 | 5 364 685 | 7 091 720 | 9 421 682 | 17 660 814 | 19 713 451 | 18 052 712 | 12 052 250 | 89 357 314 |
федеральный бюджет | 8 350 189 | 757 682 | 1 311 527 | 736 284 | 752 208 | 2 503 559 | 1 142 316 | 7 203 576 | |||
областной бюджет | 142 829 230 | 5 052 183 | 5 856 638 | 7 802 422 | 16 772 837 | 18 826 983 | 15 422 546 | 10 895 708 | 80 629 317 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 774 674 | 25 842 | 80 884 | 241 162 | 151 693 | 134 260 | 126 607 | 14 226 | 774 674 | ||
внебюджетные источники | 749 747 | 286 660 | 396 516 | 66 571 | 749 747 | ||||||
Подпрограмма 1 | "Совершенствование и развитие дорожной сети" | ВСЕГО | 141 211 385 | 4 852 092 | 6 397 153 | 8 458 966 | 16 756 302 | 18 701 585 | 17 072 106 | 11 011 492 | 83 249 696 |
федеральный бюджет | 8 350 189 | 757 682 | 1 311 527 | 736 284 | 752 208 | 2 503 559 | 1 142 316 | 7 203 576 | |||
областной бюджет | 131 336 775 | 4 539 590 | 5 162 071 | 6 839 706 | 15 868 325 | 17 815 117 | 14 441 940 | 9 854 950 | 74 521 699 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 774 674 | 25 842 | 80 884 | 241 162 | 151 693 | 134 260 | 126 607 | 14 226 | 774 674 | ||
внебюджетные источники | 749 747 | 286 660 | 396 516 | 66 571 | 749 747 | ||||||
Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог | |||||||||||
Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | областной бюджет | 74 533 141 | 570 523 | 668 181 | 1 659 072 | 6 739 811 | 8 695 803 | 8 819 633 | 5 981 122 | 33 134 145 |
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | 26 404 | 23 653 | 2 751 | 26 404 | |||||||
Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек | |||||||||||
Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | областной бюджет | 2 500 469 | 488 969 | 529 490 | 1 016 176 | 463 734 | 2 100 | 2 500 469 | ||
федеральный бюджет | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||
внебюджетные источники | 19 319 | 18 123 | 769 | 427 | 19 319 | ||||||
Проект 1.R.1 | "Дорожная сеть" | федеральный бюджет | 3 242 827 | 1 168 827 | 1 037 000 | 2 205 827 | |||||
областной бюджет | 4 701 412 | 527 996 | 892 539 | 1 420 535 | |||||||
Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений | |||||||||||
Основное мероприятие 1.3. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | федеральный бюджет | 2 365 336 | 743 082 | 1 186 558 | 435 696 | 2 365 336 | ||||
областной бюджет | 23 803 276 | 2 575 489 | 2 475 864 | 2 321 801 | 6 564 285 | 4 335 220 | 1 470 617 | 800 000 | 20 543 276 | ||
внебюджетные источники | 415 473 | 31 563 | 321 046 | 62 864 | 415 473 | ||||||
Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса | |||||||||||
Основное мероприятие 1.4. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | федеральный бюджет | 1 482 996 | 14 600 | 104 969 | 300 588 | 752 208 | 95 702 | 105 316 | 1 373 383 | |
областной бюджет | 14 294 221 | 672 039 | 902 265 | 1 357 285 | 1 612 145 | 2 330 527 | 1 657 262 | 2 000 995 | 10 532 518 | ||
внебюджетные источники | 288 551 | 213 321 | 74 701 | 529 | 288 551 | ||||||
Проект 1.F.1 | "Жилье" | федеральный бюджет | 1 239 030 | 1 239 030 | 1 239 030 | ||||||
областной бюджет | 329 363 | 329 363 | 329 363 | ||||||||
Основное мероприятие 1.5. | Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | областной бюджет | 11 174 893 | 232 570 | 586 271 | 485 372 | 488 350 | 2 453 567 | 1 634 969 | 180 294 | 6 061 393 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 774 674 | 25 842 | 80 884 | 241 162 | 151 693 | 134 260 | 126 607 | 14 226 | 774 674 | ||
Подпрограмма 2 | "Совершенствование и развитие транспортной системы" | ВСЕГО | 1 636 405 | 47 227 | 90 527 | 165 835 | 150 185 | 150 696 | 136 222 | 137 859 | 878 551 |
областной бюджет | 1 636 405 | 47 227 | 90 527 | 165 835 | 150 185 | 150 696 | 136 222 | 137 859 | 878 551 | ||
Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | |||||||||||
Основное мероприятие 2.1. | Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | областной бюджет | 295 037 | 20 027 | 20 027 | 27 658 | 21 564 | 21 708 | 22 469 | 23 900 | 157 353 |
Основное мероприятие 2.2. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта | областной бюджет | 1 311 368 | 17 200 | 60 500 | 128 177 | 128 621 | 128 988 | 113 753 | 113 959 | 691 198 |
Основное мероприятие 2.3. | Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом | областной бюджет | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | ||||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации государственной программы" | ВСЕГО | 9 856 050 | 465 366 | 604 040 | 796 881 | 754 327 | 861 170 | 844 384 | 902 899 | 5 229 067 |
областной бюджет | 9 856 050 | 465 366 | 604 040 | 796 881 | 754 327 | 861 170 | 844 384 | 902 899 | 5 229 067 | ||
Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области | |||||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | областной бюджет | 290 396 | 87 818 | 32 626 | 12 555 | 12 524 | 16 790 | 17 199 | 17 487 | 196 999 |
Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | областной бюджет | 8 507 570 | 377 508 | 516 133 | 707 000 | 662 677 | 738 252 | 730 000 | 788 000 | 4 519 570 |
Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта | |||||||||||
Основное мероприятие 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 940 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 440 |
Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функции в сфере дорожной деятельности | 0 | ||||||||||
Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 1 057 144 | 55 231 | 77 276 | 79 076 | 106 078 | 97 085 | 97 312 | 512 058 |