Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 440-пп



Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы из различных источников финансирования на I этапе реализации



Таблица 1

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на I этапе (2014 - 020 годы)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

"Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области"

ВСЕГО

152 703 840

5 364 685

7 091 720

9 421 682

17 660 814

19 713 451

18 052 712

12 052 250

89 357 314

федеральный бюджет

8 350 189

757 682

1 311 527

736 284

752 208

2 503 559

1 142 316

7 203 576

областной бюджет

142 829 230

5 052 183

5 856 638

7 802 422

16 772 837

18 826 983

15 422 546

10 895 708

80 629 317

консолидированные бюджеты муниципальных образований

774 674

25 842

80 884

241 162

151 693

134 260

126 607

14 226

774 674

внебюджетные источники

749 747

286 660

396 516

66 571

749 747

Подпрограмма 1

"Совершенствование и развитие дорожной сети"

ВСЕГО

141 211 385

4 852 092

6 397 153

8 458 966

16 756 302

18 701 585

17 072 106

11 011 492

83 249 696

федеральный бюджет

8 350 189

757 682

1 311 527

736 284

752 208

2 503 559

1 142 316

7 203 576

областной бюджет

131 336 775

4 539 590

5 162 071

6 839 706

15 868 325

17 815 117

14 441 940

9 854 950

74 521 699

консолидированные бюджеты муниципальных образований

774 674

25 842

80 884

241 162

151 693

134 260

126 607

14 226

774 674

внебюджетные источники

749 747

286 660

396 516

66 571

749 747

Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог

Основное мероприятие 1.1.

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

областной бюджет

74 533 141

570 523

668 181

1 659 072

6 739 811

8 695 803

8 819 633

5 981 122

33 134 145

федеральный бюджет

внебюджетные источники

26 404

23 653

2 751

26 404

Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек

Основное мероприятие 1.2.

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

областной бюджет

2 500 469

488 969

529 490

1 016 176

463 734

2 100

2 500 469

федеральный бюджет

20 000

20 000

20 000

внебюджетные источники

19 319

18 123

769

427

19 319

Проект 1.R.1

"Дорожная сеть"

федеральный бюджет

3 242 827

1 168 827

1 037 000

2 205 827

областной бюджет

4 701 412

527 996

892 539

1 420 535

Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений

Основное мероприятие 1.3.

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования

федеральный бюджет

2 365 336

743 082

1 186 558

435 696

2 365 336

областной бюджет

23 803 276

2 575 489

2 475 864

2 321 801

6 564 285

4 335 220

1 470 617

800 000

20 543 276

внебюджетные источники

415 473

31 563

321 046

62 864

415 473

Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса

Основное мероприятие 1.4.

Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки

федеральный бюджет

1 482 996

14 600

104 969

300 588

752 208

95 702

105 316

1 373 383

областной бюджет

14 294 221

672 039

902 265

1 357 285

1 612 145

2 330 527

1 657 262

2 000 995

10 532 518

внебюджетные источники

288 551

213 321

74 701

529

288 551

Проект 1.F.1

"Жилье"

федеральный бюджет

1 239 030

1 239 030

1 239 030

областной бюджет

329 363

329 363

329 363

Основное мероприятие 1.5.

Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

областной бюджет

11 174 893

232 570

586 271

485 372

488 350

2 453 567

1 634 969

180 294

6 061 393

консолидированные бюджеты муниципальных образований

774 674

25 842

80 884

241 162

151 693

134 260

126 607

14 226

774 674

Подпрограмма 2

"Совершенствование и развитие транспортной системы"

ВСЕГО

1 636 405

47 227

90 527

165 835

150 185

150 696

136 222

137 859

878 551

областной бюджет

1 636 405

47 227

90 527

165 835

150 185

150 696

136 222

137 859

878 551

Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения

Основное мероприятие 2.1.

Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении

областной бюджет

295 037

20 027

20 027

27 658

21 564

21 708

22 469

23 900

157 353

Основное мероприятие 2.2.

Субсидии организациям железнодорожного транспорта

областной бюджет

1 311 368

17 200

60 500

128 177

128 621

128 988

113 753

113 959

691 198

Основное мероприятие 2.3.

Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом

областной бюджет

30 000

10 000

10 000

10 000

30 000

Подпрограмма 3

"Обеспечение реализации государственной программы"

ВСЕГО

9 856 050

465 366

604 040

796 881

754 327

861 170

844 384

902 899

5 229 067

областной бюджет

9 856 050

465 366

604 040

796 881

754 327

861 170

844 384

902 899

5 229 067

Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

областной бюджет

290 396

87 818

32 626

12 555

12 524

16 790

17 199

17 487

196 999

Основное мероприятие 3.2.

Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью

областной бюджет

8 507 570

377 508

516 133

707 000

662 677

738 252

730 000

788 000

4 519 570

Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта

Основное мероприятие 3.3.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

940

40

50

50

50

50

100

100

440

Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функции в сфере дорожной деятельности

0

Основное мероприятие 3.4.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

1 057 144

55 231

77 276

79 076

106 078

97 085

97 312

512 058