Действующий

О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 29.07.2015 N 632

Приложение 18

к приказу Департамента

здравоохранения города Москвы

от 28 сентября 2018 года N 666

Приложение 38

к приказу Департамента

здравоохранения города Москвы

от 29 июля 2015 года N 632

Целевые показатели оценки качества и эффективности деятельности Государственного казенного учреждения города Москвы "Соцэнерго Департамента здравоохранения города Москвы" и критерии оценки эффективности и результативности деятельности его руководителя

N п/п

Наименование показателя

Порядок расчета

Ед.

изме-

рения

Источник информации

Методика расчета коэффициента эффективности

Вес коэффициента

Эффективность

1.

Выполнение государственного задания

Коэф.ГЗ=Vфакт/Vплан·100,

где

Vфакт - фактически выполненный объем за отчетный период

Vплан - установленный объем гос. задания за отчетный год

%

Выписка из лицевого счета, по состоянию на отчетную дату

Целевой уровень (нарастающим итогом к годовому объему):

1 квартал - 20%

2 квартал - 45%

3 квартал - 70%

4 квартал - 97%

За каждый процент отклонения вниз от целевого показателя - коэффициент снижается на 0,05 (например, при Wгз=85%,

К= 1-(100-85)0,05=0,25)

10%

2.

Безопасность производства (коэффициент частоты травматизма с потерей рабочего времени)

Коэф.БП=Wсл/Wсотр·100

где:

Коэф.БП - коэффициент безопасности производства,

Wсл - количество случаев травматизма на производстве,

Wсотр - общая численность сотрудников

%

Отчет руководителя

Управление строительства и капитального ремонта

При отсутствии случаев травматизма Коэф.БП=1.

За каждый процент отклонения вниз от целевого показателя - коэффициент снижения на 0,05

5%

3.

Коэффициент готовности (коэффициент готовности к работе генерирующего оборудования)

- процентное отношение времени нахождения основного оборудования в работе и (или) резерве к календарному времени рассматриваемого

(отчетного) периода.

- календарное время рассматриваемого (отчетного) периода (час).

- планируемая/фактическая продолжительность всех ремонтов в течение рассматриваемого (отчетного) периода (час).

-

контрольный (плановый)/фактический коэффициент готовности за рассматриваемый (отчетный) период.

шт.

Отчет руководителя

Управление строительства и капитального ремонта

При готовности генерирующего оборудования Коэф. = 1.

За каждый процент отклонения вниз от целевого показателя - коэффициент снижения на 0,05

15%

4.

Выполнение производственной программы (эксплуатация, текущий ремонт) на объектах ГКУ "Соцэнерго"

Коэф.=Vфакт/Vплан·100,

где Vфакт - объем оплаченных обязательств на текущий ремонт, эксплуатацию за отчетный период, где Vплан объем доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий ремонт, эксплуатацию за отчетный год

%

Отчет руководителя Управление строительства и капитального ремонта

Целевой показатель в 1 квартале - 10%,

2-й квартал - 25%;

3-й квартал - 55%,

4-й квартал - 100%

За каждый процент отклонения вниз от целевого показателя - коэффициент снижения на 0,05.

5%

5.

Отсутствие аварийных ситуаций при теплоснабжении

Коэф.АВ=Wав/Wоб·100,

где

Wав - количество аварийный ситуаций,

Wоб - количество объектов

%

Отчет руководителя Управление строительства и капитального ремонта

При отсутствии случаев аварийных ситуаций Коэф.=1.

За каждый процент отклонения вниз от целевого показателя - коэффициент снижения на 0,05

15%

6.

Выполнение требований охраны труда и промышленной безопасности

Коэф. ТОТ и ПБ=

Vфакт=Vплан,

где Vфакт - количество поступивших требований по охране труда проверяющих органов,

Vплан - равен 0.

Ед.

Отчет руководителя Управление строительства и капитального ремонта

При отсутствии случаев поступления требований Коэф.=1.

При наличии замечаний (требований) контролирующих органов коэффициент снижается на 0,5

10%

7.

Соблюдение запланированных сроков осуществления закупок для нужд ГКУ "Соцэнерго" и соблюдение требований законодательства в сфере закупок (отсутствие административных взысканий за нарушения, отсутствие решений ФАС об аннулировании заказа)

Коэф.=Vфакт/Vплан·100,

где:

Vфакт - количество осуществленных закупок за отчетный период,

Vплан - количество запланированных закупок за отчетный период

%

Отчет руководителя Управление строительства и капитального ремонта

Целевой показатель определяется в соответствии с планом закупок.

За каждый процент отклонения вниз от целевого показателя - коэффициент снижения на 0,05.

20%

8.

Наличие просроченной кредиторской задолженности

Wпз=пкз/бса·100

где: Wкз - соотношение просроченной кредиторской задолженности с балансовой стоимостью активов на отчетную дату

пз - сумма просроченной кредиторской задолженности

бса - балансовая стоимость активов

%

Управление бухгалтерского учета и отчетности

Целевой уровень: отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

При наличии просроченной кредиторской задолженности от 1% до 5% балансовой стоимости активов коэффициент эффективности снижается на 0,5.

Коэффициент эффективности не устанавливается при наличии просроченной кредиторской задолженности, превышающей 5% балансовой стоимости активов.

20%