N п/п | Наименование подпрограммы 2: "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" (далее - подпрограмма 2) | |
1. | Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 2 | Управление социальной защиты населения области |
2. | Участники подпрограммы 2. | Управление социальной защиты населения Белгородской области; департамент строительства и транспорта Белгородской области; департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области; учреждения социального обслуживания |
3. | Цели подпрограммы 2 | Повышение качества и обеспечение доступности социальных услуг |
4. | Задачи подпрограммы 2 | Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения |
5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | Реализация подпрограммы 2 осуществляется в 2 этапа: 1 этап - 2014 - 2020 годы; 2 этап - 2021 - 2025 годы |
6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 29531427,2 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составит 26128019,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1617423,0 тыс. рублей; 2015 год - 1715234,3 тыс. рублей; 2016 год - 1746930,6 тыс. рублей; 2017 год - 1801294 тыс. рублей; 2018 год - 2067946 тыс. рублей; 2019 год - 2207829 тыс. рублей; 2020 год - 2256530 тыс. рублей. 2021 год - 2371661 тыс. рублей; 2022 год - 2453956 тыс. рублей; 2023 год - 2539542 тыс. рублей; 2024 год - 2628552 тыс. рублей; 2025 год - 2721122 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 155148,3 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств бюджетов муниципальных образований составит 6398 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет иных источников составит 3241861 тыс. рублей |
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 2 | 1. Уменьшение количества граждан, нуждающихся в социальных услугах в стационарной форме социального обслуживания, с 50 человек в 2017 году до 0 человек к 2018 году и поддержание данного уровня до 2025 года. 2. Количество граждан, нуждающихся в социальных услугах в полустационарной форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому с применением стационарозамещающих технологий и не получивших услуги, - 0 человек ежегодно. 3. Уменьшение количества требующих реконструкции, находящихся в аварийном состоянии ветхих зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) до 0 единиц к 2020 году и поддержание на данном уровне до 2025 года. 4. Увеличение численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, до 1300 человек к 2018 году и поддержание данного уровня до 2025 года |