Действующий

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года (с изменениями на 23 декабря 2020 года)



Приложение 5.1
к Стратегии социально-экономического
развития городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
до 2030 года



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2030 ГОДА

N п. п.

Наименование показателя

Единица измерения

Факт

Плановые значения показателей по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1. Сильная экономика

1.1.

Отгружено товаров собственного производства и выполнено работ собственными силами по крупным и средним предприятиям (по всем видам экономической деятельности)

млрд руб.

1 070,4

1 305,1

1 383,3

1 472,0

1 571,7

1 671,7

1 792,5

1 920,8

2 063,4

2 215,6

2 370,6

2 534,5

2 710,0

2 895,4

1.2.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по хозяйственному виду экономической деятельности "Промышленное производство", в ценах соответствующих лет (по крупным и средним предприятиям)

млрд руб.

774,5

939,7

1005,7

1079,6

1146,1

1205,8

1280,0

1368,7

1473,3

1592,7

1710,1

1839,4

1971,5

2125,8

1.3.

Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях

тыс. чел.

307,9

308,0

308,5

309,3

310,0

310,6

310,7

311,0

311,3

311,9

312,6

313,4

314,3

315,2

1.4.

Производительность труда на крупных и средних предприятиях

млн руб./чел

3,5

4,2

4,5

4,8

5,1

5,4

5,8

6,2

6,6

7,1

7,6

8,1

8,6

9,2

1.5.

Рост производительности труда на крупных и средних предприятиях

%

118,0

121,9

105,8

106,2

106,5

106,1

107,2

107,1

107,3

107,2

106,7

106,6

106,6

106,5

1.6.

Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

проценты

2,9

3,5

3,7

4,0

4,3

4,6

4,9

5,3

5,7

6,1

6,6

7,1

7,6

9,0

1.7.

Ввод общей площади жилых домов

тыс. м2

675,4

556,8

581,0

604,0

628,0

652,0

676,0

700,0

723,0

747,0

771,0

795,0

819,0

842,0

1.8.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя

кв. м

23,70

23,91

24,13

24,38

24,65

24,94

25,26

25,61

25,97

26,35

26,75

27,17

27,59

28,03

1.9.

Ввод в действие жилых домов на душу населения

кв. м/чел.

0,60

0,49

0,51

0,53

0,55

0,57

0,59

0,60

0,62

0,64

0,66

0,68

0,70

0,71

1.10.

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям

млрд руб.

102,7

97,9

104,3

110,8

118,2

127,0

136,7

147,3

158,8

171,6

185,8

201,3

218,6

237,7

1.11.

Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) на душу населения

тыс. руб./чел.

91,0

86,3

91,7

96,9

103,0

110,3

118,3

127,1

136,7

147,3

159,0

171,7

185,9

201,5

1.12.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

единиц

57 183

57 962

59 005

60 273

61 759

63 473

65 406

67 576

69 979

72 635

75 538

78 706

82 147

85 702

1.13.

Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в расчете на 10 тыс. чел. населения, к уровню 2017 года

%

-

1,0

2,4

4,2

6,3

8,9

11,9

15,2

19,0

23,1

27,7

32,6

38,0

43,4

1.14.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения

%

37,2

37,6

38,0

38,4

38,9

39,4

40,0

40,5

41,1

41,7

42,2

42,8

43,4

44,0

1.15.

Оборот розничной торговли

млрд руб.

456,7

485,4

518,4

554,8

592,6

630,5

668,3

706,2

745,6

784,8

824,6

863,7

903,0

941,3

1.16.

Оборот розничной торговли на душу населения

тыс. руб./чел.

404,6

428,2

455,6

485,5

516,6

547,7

578,6

609,6

641,7

673,5

705,5

736,8

767,9

797,7

1.17.

Оборот общественного питания

млрд руб.

13,6

14,2

14,9

15,6

16,3

17,1

17,9

18,8

19,7

20,6

21,6

22,7

23,8

25,0

1.18.

Оборот общественного питания на душу населения

тыс. руб./чел.

12,0

12,6

13,1

13,7

14,2

14,9

15,5

16,2

16,9

17,7

18,5

19,4

20,2

21,2

1.19.

Объем бытовых услуг на душу населения

тыс. руб./чел.

21,2

21,4

22,5

23,8

25,3

26,6

28,1

29,5

31,1

32,7

34,4

36,1

37,9

39,8

1.20.

Численность граждан Российской Федерации и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения

тыс. чел.

634,6

647,3

666,7

683,4

700,5

728,5

757,6

795,5

843,2

898,0

956,4

1020,5

1084,8

1196,6

1.21.

Уровень зарегистрированной безработицы

%

0,86

0,85

0,85

0,85

0,81

0,81

0,82

0,82

0,78

0,77

0,77

0,76

0,76

0,75

1.22.

Среднегодовая численность занятых в экономике

тыс. чел.

496,9

500,1

501,9

503,2

505,0

506,9

508,8

510,7

512,6

514,5

516,4

518,3

519,2

521,1

1.23.

Доля занятых в экономике от общей численности населения

%

44,0

44,1

44,1

44,0

44,0

44,0

44,0

44,1

44,1

44,1

44,2

44,2

44,2

44,2

1.24.

Среднемесячная заработная плата

тыс. руб.

42,313

46,2

49,9

53,9

58,2

60,9

63,8

67,0

70,4

73,8

77,4

81,2

84,9

90,0

1.25.

Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве в расчете на 1000 работников

единиц

1,1

1,05

1,05

1,0

1,0

0,95

0,95

0,9

0,9

0,9

0,85

0,85

0,8

0,8

2. Социальный комфорт горожан

2.1.

Численность населения (на конец года)

тыс. чел.

1 131,4

1 135,6

1 140,4

1 145,0

1 149,2

1 153,2

1 156,8

1 160,3

1 163,6

1 167,0

1 170,4

1 174,0

1 177,9

1 182,1

2.2.

Коэффициент естественного прироста

%

2,13

1,49

1,14

0,96

0,75

0,61

0,50

0,34

0,21

0,06

0,00

0,03

0,13

0,30

2.3.

Уровень рождаемости

на тыс. чел.

12,93

12,44

12,17

12,05

11,87

11,76

11,65

11,48

11,32

11,13

11,02

10,98

11,01

11,10

2.4.

Смертность от всех причин

в расчете на 1000 чел. населения

10,80

10,94

11,03

11,09

11,12

11,14

11,15

11,14

11,11

11,07

11,02

10,96

10,88

10,80

2.5.

Коэффициент миграционного прироста населения в трудоспособном возрасте

в расчете на 10 тыс. чел. населения

33,9

25,9

26,2

26,6

27,5

29,9

30,2

31,1

31,7

32,8

33,7

33,8

34,4

35,3

2.6.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

%

56,8

80,0

90,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.7.

Удовлетворенность населения услугами в сфере образования

%

н/д

н/д

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

2.8.

Доля обучающихся в 1 смену от общего количества школьников

%

82,7

83,5

84,6

87,6

90,6

93,8

96,8

99,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.9.

Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительным образованием в организациях различной организационно-правовой формы собственности

%

73,3

73,5

73,7

74,1

74,3

74,5

74,7

74,7

75,0

76,0

77,0

78,0

79,0

80,0

2.10.

Оценка удовлетворенности населения услугами в сфере культуры

%

88,1

89,0

90,0

91,0

91,0

92,0

94,0

95,0

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

100,0

2.11.

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа

%

81,0

81,0

81,0

83,0

85,0

87,0

90,0

93,0

94,0

95,0

95,0

98,0

98,0

100,0

2.12.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общей численности детей

%

7,5

8,0

9,0

10,0

10,0

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

2.13.

Число посещений музеев, библиотек, учреждений культурно-досугового типа, парков

посещения на 1000 чел.

3 335

3 340

3 345

3 350

3 355

3 360

3 365

3 370

3 375

3 380

3 385

3 390

3 395

3 400

2.14.

Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения г. Уфы в возрасте от 3 до 79 лет

%

35,6

38,0

40,0

43,0

46,0

49,0

52,0

55,0

55,5

56,0

56,5

57,0

58,0

59,0

2.15.

Доля молодежи, посещающей учреждения молодежной политики на постоянной основе

%

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

2.16.

Количество участников мероприятий по созданию условий и возможностей для успешной реализации профессионального и творческого потенциала молодежи

тыс. чел.

13,0

13,0

13,5

14,0

14,0

14,5

14,5

15,0

15,5

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

2.17.

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, придерживающихся духовно-нравственных ценностей и принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем числе молодежи республики

%

0,6

1,5

3,25

6,5

9,75

13,0

16,25

19,5

22,75

26,0

29,25

32,5

35,75

38,9

2.18.

Обеспеченность центрами психолого-педагогического сопровождения (с учетом рекомендуемого норматива 1 Центр на 5 тыс. детского населения)

единиц

Менее 1

Менее 1

Менее 1

Менее 1

Менее 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.19.

Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых в Центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Уфы

%

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

2.20.

Общий коэффициент брачности

8,6

8,7

8,8

8,3

8,9

9,0

9,1

8,6

9,2

9,3

9,4

8,9

9,5

9,6

2.21.

Общий коэффициент разводимости

4,4

4,4

4,3

4,3

4,2

4,2

4,2

4,1

4,1

4,0

4,0

4,0

3,9

3,9

3. Качественная городская среда

3.1.

Индекс качества городской среды

%

-

100

105

110

115

120

125

130

130

130

130

130

130

130

3.2.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры

%

62,0

61,5

61,0

60,4

59,8

59,2

58,6

58,0

57,4

56,8

56,2

55,6

55,0

54,4

3.3.

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города

%

91,4

91,4

91,7

92,1

92,5

92,8

93,1

93,4

93,6

94,0

94,3

94,7

94,9

95,0

3.4.

Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

%

-

10,0

13,0

17,0

21,0

24,0

27,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

3.5.

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

%

98,6

98,6

98,7

98,8

98,9

99,1

99,2

99,3

99,4

99,5

99,6

99,7

99,9

100,0

3.6.

Уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления транспортных услуг

%

51,8

52,0

53,0

55,0

57,0

59,0

61,0

63,0

65,0

67,0

69,0

71,0

73,0

75,0

3.7.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения

%

78,00

78,45

78,50

78,55

78,60

78,65

78,70

78,75

78,80

78,85

78,95

79,05

79,15

79,25

3.8.

Доля дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах муниципального значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий по Республике Башкортостан

%

54,3

52,0

50,0

48,0

46,0

44,0

42,0

40,0

38,0

36,0

34,0

32,0

30,0

28,0

3.9.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром муниципального района (городского округа), в общей численности населения муниципального района (городского округа)

%

99,98

99,98

99,99

99,99

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.10.

Благоустройство парков и скверов города при сохранении имеющейся площади под зелеными насаждениями

ед.

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3.11.

Обеспеченность населения парковками

%

22,0

22,5

23,0

23,8

24,5

25,5

26,3

27,0

28,2

29,4

30,6

31,8

33,3

35

3.12.

Обустройство велосипедных дорожек

км

0

0

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

3.13.

Освещенность улиц

%

49,1

51,8

53,5

57,4

62,0

67,0

71,0

76,0

81,0

86,0

91,0

96,0

100,0

100,0

3.14.

Количество несанкционированных свалок, выявленных на 1 января года отчетного периода

ед.

11

9

7

5

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

3.15.

Масса обезвреженных отходов из шламонакопителей

тыс. тонн

0

0

0

10

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

3.16.

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме отходов, вывезенных с мест накопления, %

%

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

3.17.

Доля населения и территорий города, охваченных мероприятиями по защите от чрезвычайных ситуаций

%

70,0

70,2

70,8

71,6

72,3

74,5

74,8

76,0

80,6

82,7

84,3

86,7

89,3

90,0

3.18.

Экономический ущерб от пожаров на 1 кв. км

млн руб.

0,016

0,016

0,016

0,016

0,016

0,016

0,016

0,015

0,015

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

3.19.

Количество пострадавших от пожаров на 1000 чел.

чел.

0,065

0,064

0,063

0,062

0,062

0,061

0,060

0,059

0,058

0,057

0,056

0,055

0,054

0,053

3.20.

Количество погибших от несчастных случаев на воде на 1000 чел.

чел.

0,0123

0,0123

0,0121

0,0118

0,0116

0,0114

0,0097

0,0094

0,0092

0,0092

0,0091

0,0089

0,0088

0,0088

4. Эффективная и открытая власть

4.1.

Удельный показатель численности муниципальных служащих на 10 000 жителей

чел.

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

4.2.

Доля муниципальных служащих, своевременно прошедших повышение квалификации (переподготовку)

%

11,3

12,0

15,0

20,0

25,0

35,0

45,0

55,0

65,0

70,0

77,0

85,0

92,0

100,0

4.3.

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого Администрацией городского округа, муниципальными организациями иностранного программного обеспечения

%

Менее 50

< 50

< 40

< 30

< 20

< 15

< 10

< 10

< 10

< 10

<10

<10

<10

<10

4.4.

Доля муниципальных услуг, оказанных в электронной форме, в общем количестве оказанных муниципальных услуг на территории муниципального образования (городского округа) Республики Башкортостан

%

0,4

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

14,0

16,0

17,0

19,0

22,0

25,0

4.5.

Срок прохождения административных процедур, необходимых для получения разрешения на строительство (от даты подачи документов на получение ГПЗУ до получения разрешения на строительство), в том числе:

рабочих дней

66

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

- предоставление градостроительного плана земельного участка;

рабочих дней

30

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

- выдача разрешения на строительство

рабочих дней

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

4.6.

Количество административных процедур, необходимых для получения разрешения на строительство

единиц

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

4.7.

Количество муниципальных информационных систем класса СППР для руководства муниципалитета

единиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4.8.

Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения

%

10,0

10,7

11,8

12,7

13,0

13,4

14,0

15,4

18,6

19,3

21,6

25,4

28,7

30,0

4.9.

Число зарегистрированных ТОС в городе

единиц

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

4.10.

Обеспечение ежегодного прироста поступлений по налоговым доходам в бюджет городского округа

%

7,5

8,5

30,3

4,7

3,2

1,2

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,1

4.11.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа на 1 человека

тыс. руб.

9,1

10,2

11,2

11,5

11,8

11,8

11,8

12,0

12,2

12,4

12,8

13,1

13,4

13,8

4.12.

Обеспеченность собственных расходов бюджета городского округа налоговыми и неналоговыми доходами

%

84,9

90,5

98,8

98,9

98,9

98,9

98,9

98,9

99,0

99,0

99,0

99,0

99,1

99,1

4.13.

Степень качества управления муниципальными финансами

степень

II

II

II

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4.14.

Отношение долга муниципального образования к доходам местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

%

114,6

96,0

86,7

81,5

79,5

79,0

79,0

77,6

76,1

74,7

72,7

70,7

68,7

66,8

4.15.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа

%

58,99

59,0

59,2

59,5

59,7

59,9

60,0

60,2

60,4

60,6

60,8

61,0

61,2

61,5

4.16.

Количество муниципальных унитарных предприятий

единиц

49

43

40

36

34

32

30

29

28

27

26

25

20

15

4.17.

Доля заявлений, поданных в электронном виде на регистрацию прав либо на постановку на кадастровый учет

%

38,0

40,0

80,0

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4.18.

Объем поступлений в местный бюджет от аренды муниципального имущества и земельных участков

млн руб.

1888,3

1936,8

2012,8

2084,6

2152,2

2226,6

2315,4

2403,6

2506,5

2609,2

2717

2830,3

2949

3073,7

4.19.

Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности для целей продажи права аренды на них

единиц

516

520

525

530

535

540

545

550

555

560

568

577

584

600

4.20.

Сокращение издержек муниципальных унитарных предприятий на производство и оказание услуг

%

5

от 3 до 5

от 3 до 5

от 3 до 5

от 3 до 5

от 3 до 5

от 3 до 5

от 3 до 5

от 3 до 5

от 3 до 5

от 3 до 5

от 3 до 5

от 3 до 5

от 3 до 5

4.21.

Соответствие соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников предельному уровню

раз

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8