ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ
(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 24.05.2021 N 1473-па)
N п/п | Инвестиционные проекты | всего | Финансовые затраты на реализацию (млн. руб.) | |||||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||
4.1. | Реконструкция объектов и сетей электроснабжения | |||||||||||
4.1.1. | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям | |||||||||||
4.1.1.1. | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов | Раздел 9.1, пункт 1 | ||||||||||
4.1.1.2. | Краткое описание проекта | Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевых объектов ПАО "Сахалинэнерго" в сфере передачи электроэнергии (см. Инвестиционная программа ПАО "Сахалинэнерго" 2017 - 2022 годы) | ||||||||||
4.1.1.3. | Цель проекта | Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, снижение уровня потерь в сетях, повышение энергетической эффективности | ||||||||||
4.1.1.4. | Технические характеристики проекта, в том числе: | |||||||||||
ввод мощностей, МВт | - | |||||||||||
строительство сетей, км | - | |||||||||||
4.1.1.5. | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 5537,3 | 0 | 592,5 | 663,8 | 623,1 | 657,9 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
4.1.1.6. | Срок реализации проекта | |||||||||||
4.1.1.7. | Источники инвестиций, в том числе: | 5537,3 | 0 | 592,5 | 663,8 | 623,1 | 657,9 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
4.1.1.8. | Бюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.1.9. | Внебюджетные источники | 5537,3 | 0 | 592,5 | 663,8 | 623,1 | 657,9 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: | 5537,3 | 0 | 592,5 | 663,8 | 623,1 | 657,9 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |
Инвестиционная составляющая в тарифе | 5537,3 | 0 | 592,5 | 663,8 | 623,1 | 657,9 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.1.10. | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 9,0 | ||||||||||
4.1.2. | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения | |||||||||||
4.1.2.1. | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов | Раздел 9.1, пункт 2 | ||||||||||
4.1.2.2. | Краткое описание проекта | Реконструкция объектов по производству электрической энергии и технологического присоединения, модернизация, техническое перевооружение, а также прочие инвестиционные проекты ПАО "Сахалинэнерго" (см. Инвестиционная программа ПАО "Сахалинэнерго" 2017 - 2022 годы) | ||||||||||
4.1.2.3. | Цель проекта | Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, снижение уровня потерь в сетях, повышение энергетической эффективности | ||||||||||
4.1.2.4. | Технические характеристики проекта, в том числе: | |||||||||||
ввод мощностей, МВт | - | |||||||||||
строительство сетей, км | - | |||||||||||
4.1.2.5. | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 2775,5 | 0 | 275,1 | 356,3 | 284,0 | 360,1 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
4.1.2.6. | Срок реализации проекта | |||||||||||
4.1.2.7. | Источники инвестиций, в том числе: | 2775,5 | 0 | 275,1 | 356,3 | 284,0 | 360,1 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
4.1.2.8. | Бюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.2.9. | Внебюджетные источники | 2775,5 | 0 | 275,1 | 356,3 | 284,0 | 360,1 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: | 2775,5 | 0 | 275,1 | 356,3 | 284,0 | 360,1 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
Инвестиционная составляющая в тарифе | 2775,5 | 0 | 275,1 | 356,3 | 284,0 | 360,1 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.2.10. | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 9 | ||||||||||
4.1.3. | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии | |||||||||||
4.1.3.1. | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов | Раздел 9.1, пункт 3 | ||||||||||
4.1.3.2. | Краткое описание проекта | Реконструкция объектов в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электроэнергии ПАО "Сахалинэнерго", в том числе модернизация, техническое перевооружение и модификация (см. Инвестиционная программа ПАО "Сахалинэнерго" 2017 - 2022 годы) | ||||||||||
4.1.3.3. | Цель проекта | Снижение уровня потерь в сетях и повышение энергетической эффективности | ||||||||||
4.1.3.4. | Технические характеристики проекта, в том числе: | |||||||||||
ввод мощностей, МВт | - | |||||||||||
строительство сетей, км | - | |||||||||||
4.1.3.5. | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 113,3 | 0 | 10,6 | 6,5 | 11,6 | 24,6 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
4.1.3.6. | Срок реализации проекта | |||||||||||
4.1.3.7. | Источники инвестиций, в том числе: | 113,3 | 0 | 10,6 | 6,5 | 11,6 | 24,6 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
4.1.3.8. | Бюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.3.9. | Внебюджетные источники | 113,3 | 0 | 10,6 | 6,5 | 11,6 | 24,6 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: | 113,3 | 0 | 10,6 | 6,5 | 11,6 | 24,6 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
Инвестиционная составляющая в тарифе | 113,3 | 0 | 10,6 | 6,5 | 11,6 | 24,6 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.3.10. | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 9 | ||||||||||
4.1.4. | Приобретение систем постоянного оперативного тока на ПС Зима 35/6 кВ | |||||||||||
4.1.4.1. | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов | Раздел 9.1, пункт 4 | ||||||||||
4.1.4.2. | Краткое описание проекта | Приобретение систем постоянного оперативного тока | ||||||||||
4.1.4.3. | Цель проекта | Повышение энергетической эффективности | ||||||||||
4.1.4.4. | Технические характеристики проекта, в том числе: | |||||||||||
ввод мощностей, МВт | - | |||||||||||
строительство сетей, км | - | |||||||||||
4.1.4.5. | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.4.6. | Срок реализации проекта | |||||||||||
4.1.4.7. | Источники инвестиций, в том числе: | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.4.8. | Бюджетные источники | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.4.9. | Внебюджетные источники | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.4.10. | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 1 | ||||||||||
4.1.5. | ПС 35 кВ Дальняя реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой на КРУН-35 кВ | |||||||||||
4.1.5.1. | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов | Раздел 9.1, пункт 5 | ||||||||||
4.1.5.2. | Краткое описание проекта | Техническое перевооружение коммутационного оборудования ОРУ-35 кВ | ||||||||||
4.1.5.3. | Цель проекта | Повышение надежности электроснабжения | ||||||||||
4.1.5.4. | Технические характеристики проекта, в том числе: | |||||||||||
ввод мощностей, МВт | - | - | - | |||||||||
строительство сетей, км | - | - | - | |||||||||
4.1.5.5. | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 65,0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.5.6. | Срок реализации проекта | |||||||||||
4.1.5.7. | Источники инвестиций, в том числе: | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 65,0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.5.8. | Бюджетные источники | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 65,0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 65,0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.5.9. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.5.10. | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 2 | ||||||||||
4.1.6. | Реконструкция ПС 35 кВ Санаторная | |||||||||||
4.1.6.1. | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов | Раздел 9.1, пункт 6 | ||||||||||
4.1.6.2. | Краткое описание проекта | Замена силового трансформатора 35 кВ мощностью 1,0 МВА на 1,6 МВА по причине роста нагрузок | ||||||||||
4.1.6.3. | Цель проекта | Технологическое присоединение новых потребителей | ||||||||||
4.1.6.4. | Технические характеристики проекта, в том числе: | |||||||||||
ввод мощностей, МВА | 1,6 | 1,6 | ||||||||||
строительство сетей, км | - | - | - | |||||||||
4.1.6.5. | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 78,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.6.6. | Срок реализации проекта | |||||||||||
4.1.6.7. | Источники инвестиций, в том числе: | 78,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.6.8. | Бюджетные источники | 78,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 78,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.6.9. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.6.10. | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 1 | ||||||||||
4.1.7. | Реконструкция ПС 35 кВ Березняки | |||||||||||
4.1.7.1. | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов | Раздел 9.1, пункт 7 | ||||||||||
4.1.7.2. | Краткое описание проекта | Замена трансформаторов 35 кВ мощностью 1,0 МВА и 1,6 МВА на 2 x 4,0 МВА | ||||||||||
4.1.7.3. | Цель проекта | Технологическое присоединение новых потребителей | ||||||||||
4.1.7.4. | Технические характеристики проекта, в том числе: |
ввод мощностей, МВА | 8,0 | 8,0 | ||||||||||
строительство сетей, км | - | - | ||||||||||
4.1.7.5. | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 31,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.7.6. | Срок реализации проекта | |||||||||||
4.1.7.7. | Источники инвестиций, в том числе: | 31,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.7.8. | Бюджетные источники | 31,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 31,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.7.9 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.7.10. | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 1 | ||||||||||
4.1.8. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Т-112 | |||||||||||
4.1.8.1. | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов | Раздел 9.1, пункт 8 | ||||||||||
4.1.8.2. | Краткое описание проекта | Реконструкция ВЛ-35 кВ с заменой провода и опор | ||||||||||
4.1.8.3. | Цель проекта | Повышение надежности потребителей села Синегорск и села Санаторное | ||||||||||
4.1.8.4. | Технические характеристики проекта, в том числе: | |||||||||||
ввод мощностей, МВА | - | - | - | - | ||||||||
строительство сетей, км | - | - | - | - | ||||||||
4.1.8.5. | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 532,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 0 | 0 |
4.1.8.6. | Срок реализации проекта | |||||||||||
4.1.8.7. | Источники инвестиций, в том числе: | 532,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 0 | 0 |
4.1.8.8. | Бюджетные источники | 532,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 0 | 0 |
в том числе: | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 532,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 0 | 0 | |
4.1.8.9. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.8.10. | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 3 | ||||||||||
4.2. | Строительство объектов и сетей электроснабжения | |||||||||||
4.2.1. | Строительство ВЛ 35 кВ, параллельной ВЛ 35 кВ Т-150 ПС Хомутово - Хомутово-2 | |||||||||||
4.2.1.1. | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов | Раздел 9.2, пункт 1 | ||||||||||
4.2.1.2. | Краткое описание проекта | Строительство ВЛ 35 кВ от ПС Хомутово до ПС Хомутово-2 | ||||||||||
4.2.1.3. | Цель проекта | Повышение надежности электроснабжения | ||||||||||
4.2.1.4. | Технические характеристики проекта, в том числе: | |||||||||||
ввод мощностей, МВт | - | - | ||||||||||
строительство сетей, км | 3,0 | 3,0 | ||||||||||
4.2.1.5. | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2.1.6. | Срок реализации проекта | |||||||||||
4.2.1.7. | Источники инвестиций, в том числе: | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2.1.8. | Бюджетные источники | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.2.1.9. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.2.1.10. | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 1 | ||||||||||
4.2.2. | Разработка ПСД и строительство ПС 35/10 кВ Октябрьская | |||||||||||
4.2.2.1. | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов | Раздел 9.2, пункт 2 | ||||||||||
4.2.2.2. | Краткое описание проекта | Строительство ПС 35 кВ "Октябрьская" с установкой силовых трансформаторов 2 x 10,0 МВА | ||||||||||
4.2.2.3. | Цель проекта | Технологическое присоединение новых потребителей | ||||||||||
4.2.2.4. | Технические характеристики проекта, в том числе: | |||||||||||
ввод мощностей, МВА | 20,0 | 20,0 | ||||||||||
строительство сетей, км | - | - | ||||||||||
4.2.2.5. | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 139,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,7 | 69,7 | 0 | 0 | 0 |
4.2.2.6. | Срок реализации проекта | |||||||||||
4.2.2.7. | Источники инвестиций, в том числе: | 139,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,7 | 69,7 | 0 | 0 | 0 |
4.2.2.8. | Бюджетные источники | 139,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,7 | 69,7 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 139,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,7 | 69,7 | 0 | 0 | 0 | |
4.2.2.9. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.2.2.10. | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 2 | ||||||||||
4.2.3. | Разработка ПСД и строительство ПС 35/6 кВ Горная | |||||||||||
4.2.3.1. | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов | Раздел 9.2, пункт 3 | ||||||||||
4.2.3.2. | Краткое описание проекта | Строительство ПС 35 кВ "Горная" с установкой силовых трансформаторов 2 x 10,0 МВА | ||||||||||
4.2.3.3. | Цель проекта | Технологическое присоединение новых потребителей | ||||||||||
4.2.3.4. | Технические характеристики проекта, в том числе: | |||||||||||
ввод мощностей, МВА | 20,0 | 20,0 | ||||||||||
строительство сетей, км | - | - | ||||||||||
4.2.3.5. | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 209,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,6 | 104,6 | 0 | 0 | 0 |
4.2.3.6. | Срок реализации проекта | |||||||||||
4.2.3.7. | Источники инвестиций, в том числе: | 209,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,6 | 104,6 | 0 | 0 | 0 |
4.2.3.8. | Бюджетные источники | 209,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,6 | 104,6 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 209,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,6 | 104,6 | 0 | 0 | 0 | |
4.2.3.9. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.2.3.10. | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 2 | ||||||||||
4.2.4. | Строительство ПС 35 кВ Парковая | |||||||||||
4.2.4.1. | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов | Раздел 9.2, пункт 4 | ||||||||||
4.2.4.2. | Краткое описание проекта | Строительство ПС 35 кВ "Парковая" с установкой силовых трансформаторов 2 x 10,0 МВА | ||||||||||
4.2.4.3. | Цель проекта | Технологическое присоединение новых потребителей | ||||||||||
4.2.4.4. | Технические характеристики проекта, в том числе: | |||||||||||
ввод мощностей, МВА | 20,0 | 20,0 | ||||||||||
строительство сетей, км | - | |||||||||||
4.2.4.5. | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 104,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2.4.6. | Срок реализации проекта | |||||||||||
4.2.4.7. | Источники инвестиций, в том числе: | 104,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2.4.8. | Бюджетные источники | 104,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 104,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.2.4.9. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.2.4.10. | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 1 | ||||||||||
4.2.5. | Строительство ВЛ 35 кВ | |||||||||||
4.2.5.1. | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов | Раздел 9.2, пункт 5 | ||||||||||
4.2.5.2. | Краткое описание проекта | Строительство ВЛ 35 кВ (для ПС в проектах 4.2.2 - 4.2.4) | ||||||||||
4.2.5.3. | Цель проекта | Подключение новых подстанций 35 кВ к системе электроснабжения города Южно-Сахалинска | ||||||||||
4.2.5.4. | Технические характеристики проекта, в том числе: | |||||||||||
ввод мощностей, МВА | - | - | - | - | ||||||||
строительство сетей, км | 1,2 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | ||||||||
4.2.5.5. | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 2,8 | 6,9 | 0 | 0 |
4.2.5.6. | Срок реализации проекта | |||||||||||
4.2.5.7. | Источники инвестиций, в том числе: | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 2,8 | 6,9 | 0 | 0 |
4.2.5.8. | Бюджетные источники | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 2,8 | 6,9 | 0 | 0 |
в том числе: |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 2,8 | 6,9 | 0 | 0 | |
4.2.5.9. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.2.5.10. | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 3 | ||||||||||
4.3. | Строительство объектов и сетей электроснабжения для перспективной застройки | |||||||||||
4.3.1. | Строительство ПС 35 кВ Норд | |||||||||||
4.3.1.1. | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов | Раздел 9.3, пункт 1 | ||||||||||
4.3.1.2. | Краткое описание проекта | Строительство ПС 35 кВ "Норд" с установкой силовых трансформаторов 2 x 6,3 МВА | ||||||||||
4.3.1.3. | Цель проекта | Обеспечение надежного электроснабжения объектов жилищного фонда, объектов социального назначения и коммунальных объектов, объектов транспортной инфраструктуры от всех видов источников электроэнергии, независимо от их имущественной принадлежности | ||||||||||
4.3.1.4. | Технические характеристики проекта, в том числе: | |||||||||||
ввод мощностей, МВА | - | 12,6 | ||||||||||
строительство сетей, км | - | - | - | |||||||||
4.3.1.5. | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,0 | 103,9 |
4.3.1.6. | Срок реализации проекта | |||||||||||
4.3.1.7. | Источники инвестиций, в том числе: | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,0 | 103,9 |
4.3.1.8. | Бюджетные источники | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,0 | 103,9 |
в том числе: | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,0 | 103,9 | |
4.3.1.9. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3.1.10. | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 2 | ||||||||||
4.3.2. | Строительство ПС 35 кВ Славута | |||||||||||
4.3.2.1. | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов | Раздел 9.3, пункт 2 | ||||||||||
4.3.2.2. | Краткое описание проекта | Строительство ПС 35 кВ "Славута" с установкой силовых трансформаторов 2 x 4,0 МВА | ||||||||||
4.3.2.3. | Цель проекта | Технологическое присоединение новых потребителей жилищного фонда | ||||||||||
4.3.2.4. | Технические характеристики проекта, в том числе: | |||||||||||
ввод мощностей, МВА | 8,0 | 8,0 | ||||||||||
строительство сетей, км | - | - | ||||||||||
4.3.2.5. | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,0 | 103,9 |
4.3.2.6. | Срок реализации проекта | |||||||||||
4.3.2.7. | Источники инвестиций, в том числе: | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,0 | 103,9 |
4.3.2.8. | Бюджетные источники | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,0 | 103,9 |
в том числе: | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,0 | 103,9 | |
4.3.2.9. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Источники возврата внебюджетных инвестиций, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе: | ||||||||||||
Инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3.2.10. | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 2 | ||||||||||
4.3.3. | Строительство ПС 35 кВ Ключи | |||||||||||
4.3.3.1. | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов | Раздел 9.3, пункт 3 | ||||||||||
4.3.3.2. | Краткое описание проекта | Строительство ПС 35 кВ "Ключи" с установкой силовых трансформаторов 2 x 4,0 МВА | ||||||||||
4.3.3.3. | Цель проекта | Обеспечение надежного электроснабжения объектов жилищного фонда | ||||||||||
4.3.3.4. | Технические характеристики проекта, в том числе: | |||||||||||
ввод мощностей, МВА | - | - | - | |||||||||
строительство сетей, км | - | - | - | |||||||||
4.3.3.5. | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,0 | 103,9 |
4.3.3.6. | Срок реализации проекта | |||||||||||
4.3.3.7. | Источники инвестиций, в том числе: | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,0 | 103,9 |
4.3.3.8. | Бюджетные источники | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,0 | 103,9 |
в том числе: | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,0 | 103,9 | |
4.3.3.9. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3.3.10. | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 2 | ||||||||||
4.3.4. | Строительство ПС 35 кВ Музейная | |||||||||||
4.3.4.1. | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов | Раздел 9.3, пункт 4 | ||||||||||
4.3.4.2. | Краткое описание проекта | Строительство ПС 35 кВ "Музейная" с установкой силовых трансформаторов 2 x 6,3 МВА | ||||||||||
4.3.4.3. | Цель проекта | Обеспечение надежного электроснабжения объектов жилищного фонда, объектов социального назначения и коммунальных объектов, объектов транспортной инфраструктуры от всех видов источников электроэнергии, независимо от их имущественной принадлежности | ||||||||||
4.3.4.4. | Технические характеристики проекта, в том числе: | |||||||||||
ввод мощностей, МВА | 12,6 | 12,6 | ||||||||||
строительство сетей, км | - | - | ||||||||||
4.3.4.5. | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,0 | 103,9 | 0 |
4.3.4.6. | Срок реализации проекта | |||||||||||
4.3.4.7. | Источники инвестиций, в том числе: | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,0 | 103,9 | 0 |
4.3.4.8. | Бюджетные источники | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,0 | 103,9 | 0 |
в том числе: | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,0 | 103,9 | 0 | |
4.3.4.9. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3.4.10. | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 2 | ||||||||||
4.3.5. | Строительство ПС 35 кВ Геолог | |||||||||||
4.3.5.1. | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов | Раздел 9.3, пункт 5 | ||||||||||
4.3.5.2. | Краткое описание проекта | Строительство ПС 35 кВ "Геолог" с установкой силовых трансформаторов 2 x 4,0 МВА | ||||||||||
4.3.5.3. | Цель проекта | Технологическое присоединение новых потребителей | ||||||||||
4.3.5.4. | Технические характеристики проекта, в том числе: | |||||||||||
ввод мощностей, МВА | 8,0 | 8,0 | ||||||||||
строительство сетей, км | - | |||||||||||
4.3.5.5. | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,9 |
4.3.5.6. | Срок реализации проекта | |||||||||||
4.3.5.7. | Источники инвестиций, в том числе: | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,9 |
4.3.5.8. | Бюджетные источники | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,9 |
в том числе: | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,9 | |
4.3.5.9. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3.5.10. | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 1 | ||||||||||
4.3.6. | Строительство ПС 35 кВ Садовая | |||||||||||
4.3.6.1. | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов | Раздел 9.3, пункт 6 | ||||||||||
4.3.6.2. | Краткое описание проекта | Строительство ПС 35 кВ "Садовая" с установкой силовых трансформаторов 2 x 4,0 МВА | ||||||||||
4.3.6.3. | Цель проекта | Технологическое присоединение новых потребителей | ||||||||||
4.3.6.4. | Технические характеристики проекта, в том числе: | |||||||||||
ввод мощностей, МВА | 8,0 | 8,0 | ||||||||||
строительство сетей, км | - | - | - | - | ||||||||
4.3.6.5. | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |
4.3.6.6. | Срок реализации проекта | |||||||||||
4.3.6.7. | Источники инвестиций, в том числе: | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |
4.3.6.8. | Бюджетные источники | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |
в том числе: | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | |
4.3.6.9. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3.6.10. | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 3 | ||||||||||
4.3.7. | Строительство ПС 35 кВ Северный городок | |||||||||||
4.3.7.1. | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов | Раздел 9.3, пункт 7 | ||||||||||
4.3.7.2. | Краткое описание проекта | Строительство ПС 35 кВ "Северный городок" с установкой силовых трансформаторов 2 x 4,0 МВА | ||||||||||
4.3.7.3. | Цель проекта | Технологическое присоединение новых потребителей, увеличение надежности | ||||||||||
4.3.7.4. | Технические характеристики проекта, в том числе: | |||||||||||
ввод мощностей, МВА | 8,0 | 8,0 | ||||||||||
строительство сетей, км | - | - | ||||||||||
4.3.7.5. | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |
4.3.7.6. | Срок реализации проекта | |||||||||||
4.3.7.7. | Источники инвестиций, в том числе: | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |
4.3.7.8. | Бюджетные источники | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |
в том числе: | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | |
4.3.7.9. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3.7.10. | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 3 | ||||||||||
4.3.8. | Строительство ВЛ 35 кВ | |||||||||||
4.3.8.1. | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов | Раздел 9.3, пункт 8 | ||||||||||
4.3.8.2. | Краткое описание проекта | Строительство ВЛ 35 кВ | ||||||||||
4.3.8.3. | Цель проекта | Подключение новых подстанций 35 кВ к системе электроснабжения города (для ПС в проектах 4.3.1 - 4.3.7) | ||||||||||
4.3.8.4. | Технические характеристики проекта, в том числе: | |||||||||||
ввод мощностей, МВА | - | |||||||||||
строительство сетей, км | 19,4 | 6,3 | 0,5 | 12,6 | ||||||||
4.3.8.5. | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 168,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,8 | 3,0 | 110,5 |
4.3.8.6. | Срок реализации проекта | |||||||||||
4.3.8.7. | Источники инвестиций, в том числе: | 168,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,8 | 3,0 | 110,5 |
4.3.8.8. | Бюджетные источники | 168,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,8 | 3,0 | 110,5 |
в том числе: | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 168,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,8 | 3,0 | 110,5 | |
4.3.8.9. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3.8.10. | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 3 | ||||||||||
4.3.9. | Строительство 2-цепной ВЛ-110 кВ проводом расчетного сечения 240 мм2, ориентировочной протяженностью 0,5 км трассы | |||||||||||
4.3.9.1. | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов | |||||||||||
4.3.9.2. | Краткое описание проекта | Строительство 2-цепной ВЛ-110 кВ проводом расчетного сечения 240 мм2, ориентировочной протяженностью 0,5 км трассы | ||||||||||
4.3.9.3. | Цель проекта | Подключение новых подстанций к системе электроснабжения города | ||||||||||
4.3.9.4. | Технические характеристики проекта, в том числе: | |||||||||||
ввод мощностей, МВт | ||||||||||||
строительство сетей, км | ||||||||||||
4.3.9.5. | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 20,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,1 | 6,7 | 1,7 | 1,7 | 0 |
4.3.9.6. | Срок реализации проекта | |||||||||||
4.3.9.7. | Источники инвестиций, в том числе: | 20,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,1 | 6,7 | 1,7 | 1,7 | 0 |
4.3.9.8. | Бюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3.9.9. | Внебюджетные источники | 20,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,1 | 6,7 | 1,7 | 1,7 | 0 |
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: | ||||||||||||
Инвестиционная составляющая в тарифе | 20,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,1 | 6,7 | 1,7 | 1,7 | 0 | |
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3.9.10. | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | |||||||||||
(пп. 4.3.9 введен Постановлением Администрации города Южно-Сахалинска | ||||||||||||
4.3.10. | Строительство ПС 110/35/6 кВ "УЮН" (восточнее ж/д больницы) с двумя трансформаторами расчетной мощностью (10 МВА) | |||||||||||
4.3.10.1. | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов | |||||||||||
4.3.10.2. | Краткое описание проекта | Строительство ПС 110/35/6 кВ "УЮН" (восточнее ж/д больницы) с двумя трансформаторами расчетной мощности (10 МВА) | ||||||||||
4.3.10.3. | Цель проекта | Подключение новых подстанций к системе электроснабжения города | ||||||||||
4.3.10.4. | Технические характеристики проекта, в том числе: | |||||||||||
ввод мощностей, МВт | ||||||||||||
строительство сетей, км | ||||||||||||
4.3.10.5. | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 504,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,1 | 168,0 | 42,0 | 42,0 | 0 |
4.3.10.6. | Срок реализации проекта | |||||||||||
4.3.10.7. | Источники инвестиций, в том числе: | 504,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,1 | 168,0 | 42,0 | 42,0 | 0 |
4.3.10.8. | Бюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3.10.9. | Внебюджетные источники | 504,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,1 | 168,0 | 42,0 | 42,0 | 0 |
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: | ||||||||||||
Инвестиционная составляющая в тарифе | 504,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,1 | 168,0 | 42,0 | 42,0 | 0 | |
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3.10.10. | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | |||||||||||
(пп. 4.3.10 введен Постановлением Администрации города Южно-Сахалинска | ||||||||||||
4.3.11. | Строительство 7-ми ТП-6/0,4 кВ с двумя трансформаторами расчетной мощностью (2 x 1,6 МВА), секционирование СШ по 6 кВ и 0,4 кВ; строительство 1-й ТП-6/0,4 кВ с двумя трансформаторами расчетной мощностью (2 x 1,0 МВА), секционирование СШ по 6 кВ и 0,4 кВ; строительство КЛ-6 кВ расчетного сечения, ориентировочной протяженностью 12,8 км трассы | |||||||||||
4.3.11.1. | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов | |||||||||||
4.3.11.2. | Краткое описание проекта | Строительство 7-ми ТП-6/0,4 кВ с двумя трансформаторами расчетной мощностью (2 x 1,6 МВА), секционирование СШ по 6 кВ и 0,4 кВ; строительство 1-й ТП-6/0,4 кВ с двумя трансформаторами расчетной мощностью (2 x 1,0 МВА), секционирование СШ по 6 кВ и 0,4 кВ; строительство КЛ-6 кВ расчетного сечения, ориентировочной протяженностью 12,8 км трассы | ||||||||||
4.3.11.3. | Цель проекта | Подключение новых подстанций к системе электроснабжения города | ||||||||||
4.3.11.4. | Технические характеристики проекта, в том числе: | |||||||||||
ввод мощностей, МВт | ||||||||||||
строительство сетей, км | ||||||||||||
4.3.11.5. | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 273,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,8 | 136,8 | 0 |
4.3.11.6. | Срок реализации проекта | |||||||||||
4.3.11.7. | Источники инвестиций, в том числе: | 273,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,8 | 136,8 | 0 |
4.3.11.8. | Бюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3.11.9. | Внебюджетные источники | 273,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,8 | 136,8 | 0 |
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: | ||||||||||||
Инвестиционная составляющая в тарифе | 273,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,8 | 136,8 | 0 | |
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3.11.10. | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | |||||||||||
(пп. 4.3.11 введен Постановлением Администрации города Южно-Сахалинска | ||||||||||||
4.3.12. | Строительство 2-цепной ВЛ-220 кВ проводом расчетного сечения 240 мм2, ориентировочной протяженностью 3 км трассы | |||||||||||
4.3.12.1. | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов | |||||||||||
4.3.12.2. | Краткое описание проекта | Строительство 2-цепной ВЛ-220 кВ проводом расчетного сечения 240 мм2, ориентировочной протяженностью 3 км трассы | ||||||||||
4.3.12.3. | Цель проекта | Подключение новых подстанций к системе электроснабжения города | ||||||||||
4.3.12.4. | Технические характеристики проекта, в том числе: | |||||||||||
ввод мощностей, МВт | ||||||||||||
строительство сетей, км | ||||||||||||
4.3.12.5. | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 152,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,5 | 51,0 | 12,7 | 12,7 | 0 |
4.3.12.6. | Срок реализации проекта | |||||||||||
4.3.12.7. | Источники инвестиций, в том числе: | 152,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,5 | 51,0 | 12,7 | 12,7 | 0 |
4.3.12.8. | Бюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3.12.9. | Внебюджетные источники | 152,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,5 | 51,0 | 12,7 | 12,7 | 0 |
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: | ||||||||||||
Инвестиционная составляющая в тарифе | 152,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,5 | 51,0 | 12,7 | 12,7 | 0 | |
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3.12.10. | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | |||||||||||
(пп. 4.3.12 введен Постановлением Администрации города Южно-Сахалинска | ||||||||||||
4.3.13. | Строительство ПС 220/10 кВ "Северный городок" с двумя трансформаторами расчетной мощности (16 МВА) | |||||||||||
4.3.13.1. | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
4.3.13.2. | Краткое описание проекта | Строительство ПС 220/10 кВ "Северный городок" с двумя трансформаторами расчетной мощностью (16 МВА) | ||||||||||
4.3.13.3. | Цель проекта | Подключение новых подстанций к системе электроснабжения города | ||||||||||
4.3.13.4. | Технические характеристики проекта, в том числе: | |||||||||||
ввод мощностей, МВт | ||||||||||||
строительство сетей, км | ||||||||||||
4.3.13.5. | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 1304,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652,3 | 434,8 | 108,7 | 108,7 | 0 |
4.3.13.6. | Срок реализации проекта | |||||||||||
4.3.13.7. | Источники инвестиций, в том числе: | 1304,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652,3 | 434,8 | 108,7 | 108,7 | 0 |
4.3.13.8. | Бюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3.13.9. | Внебюджетные источники | 1304,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652,3 | 434,8 | 108,7 | 108,7 | 0 |
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: | ||||||||||||
Инвестиционная составляющая в тарифе | 1304,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652,3 | 434,8 | 108,7 | 108,7 | 0 | |
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3.13.10. | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | |||||||||||
(пп. 4.3.13 введен Постановлением Администрации города Южно-Сахалинска | ||||||||||||
4.3.14. | Строительство 4-х ТП-6/0,4 кВ с двумя трансформаторами расчетной мощностью (2 x 2,5 МВА), секционирование СШ по 6 кВ и 0,4 кВ; строительство 5-ти ТП-6/0,4 кВ с двумя трансформаторами расчетной мощностью (2 x 1,6 МВА), секционирование СШ по 6 кВ и 0,4 кВ; строительство КЛ-6 кВ расчетного сечения, ориентировочной протяженностью 11,4 км трассы | |||||||||||
4.3.14.1. | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов | |||||||||||
4.3.14.2. | Краткое описание проекта | Строительство 4-х ТП-6/0,4 кВ с двумя трансформаторами расчетной мощностью (2 x 2,5 МВА), секционирование СШ по 6 кВ и 0,4 кВ; строительство 5-ти ТП-6/0,4 кВ с двумя трансформаторами расчетной мощностью (2 x 1,6 МВА), секционирование СШ по 6 кВ и 0,4 кВ; строительство КЛ-6 кВ расчетного сечения, ориентировочной протяженностью 11,4 км трассы | ||||||||||
4.3.14.3. | Цель проекта | Подключение новых подстанций к системе электроснабжения города | ||||||||||
4.3.14.4. | Технические характеристики проекта, в том числе: | |||||||||||
ввод мощностей, МВт | ||||||||||||
строительство сетей, км | ||||||||||||
4.3.14.5. | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 342,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,1 | 171,0 | 0 |
4.3.14.6. | Срок реализации проекта | |||||||||||
4.3.14.7. | Источники инвестиций, в том числе: | 342,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,1 | 171,0 | 0 |
4.3.14.8. | Бюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3.14.9. | Внебюджетные источники | 342,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,1 | 171,0 | 0 |
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: | ||||||||||||
Инвестиционная составляющая в тарифе | 342,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,1 | 171,0 | 0 | |
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3.14.10. | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | |||||||||||
(пп. 4.3.14 введен Постановлением Администрации города Южно-Сахалинска | ||||||||||||
4.4. | Всего по системе | 13868,3 | 0,0 | 878,2 | 1026,6 | 918,7 | 1042,6 | 2415,6 | 2096,7 | 1866,8 | 1942,4 | 1680,7 |
Источники инвестиций, в том числе: | ||||||||||||
4.4.1. | Бюджетные источники | 2844,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 512,6 | 524,2 | 481,8 | 557,5 | 768,7 |
в том числе: | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 2844,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 512,6 | 524,2 | 481,8 | 557,5 | 768,7 | |
4.4.2. | Внебюджетные источники | 11023,5 | 0,0 | 878,2 | 1026,6 | 918,7 | 1042,6 | 1903,0 | 1572,5 | 1385,0 | 1384,9 | 912,0 |
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: | ||||||||||||
Инвестиционная составляющая в тарифе | 11023,5 | 0,0 | 878,2 | 1026,6 | 918,7 | 1042,6 | 1903,0 | 1572,5 | 1385,0 | 1384,9 | 912,0 | |
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
(п. 4.4 в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 24.05.2021 N 1473-па) |