ПЕРЕЧЕНЬ ТАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2021 ГОДЫ
N п/п | Наименование тактического показателя (индикатора) подпрограммы | Единица измерения | Значение тактического показателя (индикатора) по годам | |||||||||
2013 год (отчетный) | 2014 год (оценка) | 2014 год (отчет) | Плановый период | |||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||||
Цель государственной программы Самарской области "Развитие социальной защиты населения в Самарской области" на 2014 - 2021 годы: повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите, обеспечение доступности и качества социальных услуг | ||||||||||||
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Самарской области" на 2014 - 2021 годы | ||||||||||||
Цель: создание благоприятных условий для социальной поддержки и реабилитации детей и семей с детьми | ||||||||||||
Задача 1. Снижение семейного неблагополучия, беспризорности, безнадзорности и уровня социального сиротства несовершеннолетних, обеспечение развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||||||||||||
1. | Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей | процентов | 0,16 | 0,16 | 0,13 | 0,16 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | процентов | 87,00 | 88,00 | 90,40 | 90,00 | 90,00 | 93,10 | 93,20 | 93,30 | 93,30 | 93,30 |
2.1. | Количество женщин, женщин с детьми, оказавшихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, получивших в религиозной организации услуги по обеспечению временного проживания | человек | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
Задача 2. Повышение уровня социального обслуживания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов | ||||||||||||
3. | Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания службы семьи и детей, в общей численности детей-инвалидов | процентов | 68,00 | 70,00 | 74,00 | 73,00 | ||||||
Задача 3. Создание условий для социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, развитие позитивного образа семьи, отцовства и материнства | ||||||||||||
4. | Количество детей, принявших участие в праздничных мероприятиях, предусмотренных подпрограммой "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Самарской области" на 2014 - 2021 годы | тысяч человек | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
4.1. | Количество детей, обеспеченных подарочными новогодними кондитерскими наборами в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Самарской области" на 2014 - 2020 годы | тысяч человек | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | |||||
Задача 4. Развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей (профилактика жестокого обращения с детьми и детских суицидов) | ||||||||||||
5. | Доля детей, имеющих суицидальные попытки, получивших психолого-педагогическую помощь, в общей численности детей, имеющих суицидальные попытки | процентов | 57,00 | 58,00 | 89,00 | 90,00 | ||||||
Задача 5. Повышение профессионального уровня специалистов государственных учреждений службы семьи и детей | ||||||||||||
6. | Количество специалистов государственных учреждений службы семьи и детей, повысивших свой профессиональный уровень | человек | 158 | |||||||||
В том числе в соответствии с предусмотренными объемами бюджетных ассигнований | ||||||||||||
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Самарской области на 2014 - 2021 годы" | ||||||||||||
Цель: создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в Самарской области | ||||||||||||
Задача 1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей | ||||||||||||
7. | Удельный вес детей в возрасте от 6 до достижения 18 лет, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей в возрасте от 6 до достижения возраста 18 лет | процентов | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 |
7.1. | Удельный вес детей, получивших выраженный оздоровительный эффект в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем количестве отдохнувших детей | процентов | 90,50 | 90,60 | 90,50 | 91,10 | 91,10 | 91,10 | 91,10 | 91,20 | 91,30 | 91,30 |
8. | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих оздоровлению, в текущем году | процентов | 88,00 | 88,00 | 98,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
9. | Количество проведенных областных фестивалей с участием организаций отдыха и оздоровления детей Самарской области | единиц в год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Задача 2. Развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей | ||||||||||||
10. | Количество муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей, где проведен капитальный ремонт | единиц в год | 10 | 6 | 6 | 8 | 11 | 8 | 11 | 22 | 14 | 10 |
11. | Количество муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей, где приобретены основные средства и инвентарь | единиц в год | 8 | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 11 | 9 | 9 |
12. | Количество муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей, в которых проведены мероприятия по санитарно-эпидемиологической подготовке | единиц в год | 27 | 29 | 29 | 29 | ||||||
12.1. | Количество муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей, где приобретены, установлены и отремонтированы спортивные, игровые, досуговые площадки, бассейны | единиц в год | 8 | 4 | 4 | |||||||
12.2. | Количество муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей, где проведены мероприятия по замене, ремонту асфальтовых дорожек и подъездных путей | единиц в год | 18 | 7 | 5 | |||||||
13. | Количество имущественных комплексов, используемых для организации отдыха и оздоровления детей, находящихся на балансе и (или) на правах аренды у юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в которых проведены мероприятия по развитию материально-технической базы | единиц в год | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
13.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в организациях отдыха детей и их оздоровления | единиц в год | 2 | 3 | ||||||||
Задача 3. Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей | ||||||||||||
14. | Количество семинаров, проведенных для директоров детских оздоровительных лагерей | единиц в год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
15. | Количество созданных и транслируемых информационных программ и радиороликов на областных телеканалах и радиостанциях о мероприятиях по отдыху и оздоровлению детей в Самарской области | единиц в год | 53 | 53 | ||||||||
Подпрограмма "Развитие социального обслуживания населения в Самарской области" на 2014 - 2021 годы | ||||||||||||
Задача 1. Развитие социальных технологий, способствующих созданию благоприятных условий для обеспечения здоровья пожилых людей, инвалидов и увеличению продолжительности их жизни | ||||||||||||
16. | Количество граждан с онкологической патологией, тяжелыми формами сахарного диабета, психическими расстройствами (в стадии ремиссии), больных бронхиальной астмой, туберкулезом (за исключением активной формы), получивших социально-медицинское обслуживание на дому в социально ориентированных некоммерческих организациях | человек | 250 | 250 | 300 | 320 | 320 | 320 | ||||
17. | Доля граждан, вернувшихся к привычной трудовой деятельности, в общем количестве граждан, прошедших курс обучения в школах реабилитации и ухода, в отчетном году | процентов | 2,80 | 2,90 | 2,80 | 2,80 | ||||||
В том числе в соответствии с предусмотренными объемами бюджетных ассигнований | ||||||||||||
18. | Среднемесячное количество граждан, получивших социальное обслуживание на дому | человек | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |||||
Задача 2. Совершенствование коммуникационных, межпоколенческих связей, развитие интеллектуального и сохранение трудового потенциалов пожилых людей и инвалидов | ||||||||||||
19. | Доля пожилых людей и инвалидов, получивших услуги по обучению навыкам пользования персональным компьютером и сетью Интернет в нестационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в общем количестве пожилых людей и инвалидов, обратившихся за получением данной услуги в нестационарные учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | процентов | 78,20 | 78,20 | 78,20 | |||||||
В том числе в соответствии с предусмотренными объемами бюджетных ассигнований | ||||||||||||
Задача 3. Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей и инвалидов | ||||||||||||
20. | Доля пожилых людей и инвалидов, удовлетворенных качеством областных социокультурных мероприятий в отчетном году, в общем количестве опрошенных пожилых людей и инвалидов, принявших участие в областных социокультурных мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы "Развитие социального обслуживания населения в Самарской области" на 2014 - 2021 годы | процентов | 99,30 | 99,40 | 99,60 | |||||||
В том числе в соответствии с предусмотренными объемами бюджетных ассигнований | ||||||||||||
21. | Доля пожилых людей и инвалидов, удовлетворенных услугой "Социальный туризм", в общем количестве опрошенных пожилых людей и инвалидов, получивших данную услугу в рамках подпрограммы "Развитие социального обслуживания населения в Самарской области" на 2014 - 2021 годы | процентов | 99,50 | 99,60 | 100,00 | |||||||
В том числе в соответствии с предусмотренными объемами бюджетных ассигнований | ||||||||||||
Цель 2: совершенствование организации профессиональной деятельности работников социальных служб | ||||||||||||
Задача 1. Кадровое обеспечение деятельности работников социальных служб по работе с пожилыми людьми и инвалидами | ||||||||||||
22. | Доля специалистов учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, занятых в этой сфере, в Самарской области | процентов | 11,70 | 70,00 | 84,00 | |||||||
В том числе в соответствии с предусмотренными объемами бюджетных ассигнований | ||||||||||||
Задача 2. Научное, научно-методическое и информационное сопровождение подпрограммы "Развитие социального обслуживания населения в Самарской области" на 2014 - 2021 годы | ||||||||||||
23. | Доля государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, специалисты которых приняли участие в научно-практических мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня, в общем количестве учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | процентов | 80,00 | 82,00 | 84,00 | |||||||
В том числе в соответствии с предусмотренными объемами бюджетных ассигнований | ||||||||||||
24. | Доля организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, в отношении которых проведена независимая оценка качества, условий оказания услуг в отчетном году, в общем количестве организаций социального обслуживания | процентов | 33,00 | 36,40 | 33,30 | 33,30 | 33,30 | 33,30 | ||||
В том числе в соответствии с предусмотренными объемами бюджетных ассигнований | 33,00 | 33,00 | 33,30 | 33,30 | 33,30 | 33,30 | ||||||
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области" на 2014 - 2021 годы | ||||||||||||
Цель. Создание безопасных и благоприятных условий пребывания граждан в учреждениях, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области, на 2014 - 2021 годы | ||||||||||||
Задача 1. Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности на объектах учреждений | ||||||||||||
25. | Доля учреждений, в которых выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, в общем количестве учреждений, участвующих в подпрограмме "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области" на 2014 - 2021 годы по данному направлению расходов | процентов | 36,20 | 24,10 | 55,26 | 60,53 | 68,42 | 78,95 | ||||
В том числе в соответствии с предусмотренными объемами бюджетных ассигнований | 24,10 | 55,26 | 60,53 | 68,42 | 78,95 | |||||||
Задача 2. Повышение уровня обеспечения антитеррористической защищенности объектов учреждений | ||||||||||||
26. | Доля учреждений, в которых выполнены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, в общем количестве учреждений, участвующих в подпрограмме "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области" на 2014 - 2021 годы по данному направлению расходов | процентов | 10,60 | 20,90 | 21,05 | 26,32 | 31,58 | |||||
В том числе в соответствии с предусмотренными объемами бюджетных ассигнований | 20,90 | 21,05 | 26,32 | 31,58 | ||||||||
Задача 3. Создание условий для модернизации и модернизация материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Самарской области | ||||||||||||
27. | Доля учреждений, улучшивших эксплуатационные характеристики зданий после проведения капитального ремонта, в общем количестве учреждений, участвующих в подпрограмме "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области" на 2014 - 2021 годы по данному направлению расходов | процентов | 19,90 | 5,40 | 4,70 | 31,03 | 41,38 | 51,72 | 58,62 | |||
В том числе в соответствии с предусмотренными объемами бюджетных ассигнований | 5,40 | 4,70 | 31,03 | 41,38 | 51,72 | 58,62 | ||||||
27.1. | Доля учреждений, обеспеченных основными средствами, оборудованием и инвентарем, в общем количестве учреждений, участвующих в подпрограмме "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области" на 2014 - 2021 годы по данному направлению расходов | процентов | 4,50 | 31,57 | 35,09 | 40,35 | 43,86 | |||||
В том числе в соответствии с предусмотренными объемами бюджетных ассигнований | 4,50 | 31,57 | 35,09 | 40,35 | 43,86 | |||||||
28. | Доля учреждений, обеспеченных транспортными средствами, в общем количестве учреждений, участвующих в подпрограмме "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области" на 2014 - 2021 годы по данному направлению расходов | процентов | 1,50 | 74,10 | 77,4 | 31,66 | 41,67 | 60,00 | 80,00 | |||
В том числе в соответствии с предусмотренными объемами бюджетных ассигнований | 77,4 | 31,66 | 41,67 | 60,00 | 80,00 | |||||||
Задача 4. Проектирование и строительство объектов социального обслуживания населения | ||||||||||||
29. | Количество объектов социального обслуживания населения, введенных в эксплуатацию | единиц | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
В том числе в соответствии с предусмотренными объемами бюджетных ассигнований | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |