Недействующий

О внесении изменений в Постановление администрации городского округа "Город Калининград" от 17.10.2014 N 1632 "Об утверждении муниципальной Программы "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград" (в редакции Постановления от 29.08.2018 N 853)



Паспорт муниципальной Программы

Наименование Программы

"Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград" (далее - Программа)

Заказчик Программы

Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

Предполагаемые сроки реализации Программы

2015-2020 годы

Перечень  подпрограмм

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе "Город Калининград" (далее - Подпрограмма)

Исполнители основных мероприятий Программы

Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград".

Комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград".

Комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград".

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа "Город Калининград".

Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа "Город Калининград"

Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятий Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджета городского округа "Город Калининград" и прочих поступлений.

Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2015-2020 годы составляет 3021021,36 тыс. рублей, в том числе:

Год

Федеральный бюджет, тыс. руб.

Областной бюджет, тыс. руб.

Бюджет городского округа "Город Калининград", тыс. руб.

Прочие поступления, тыс. руб.

Всего, тыс. руб.

2015

36446,52

180293,73

207127,29

11027,28

434894,82

2016

37637,27

170568,48

257701,44

8445,08

474352,27

2017

11761,55

155692,26

398260,97

8620,68

574335,46

2018

3645,83

141936,49

364883,75

7630,00

518096,07

2019

3222,84

151280,84

348850,01

6180,00

509533,69

2020

3222,84

151280,84

349155,37

6150,00

509809,05

Итого:

95936,85

951052,64

1925978,83

48053,04

3021021,36

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа "Город Калининград", подлежит ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Программы к окончанию 2020 года позволит достичь следующих показателей социально-экономической эффективности:

1.1. Доля граждан, обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки, в общем количестве граждан, имеющих право и обратившихся за их назначением, составит 100%.

Доля граждан, получающих дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности населения города Калининграда уменьшится с 18,7% в 2014 году до 18,5%.

2.1. Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением услуг в муниципальные учреждения социального обслуживания, увеличится с 99,4% в 2014 году до 100,0%.

2.2. Количество граждан отдельных категорий, граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших содействие в постановке на учет для зачисления в учреждения социального обслуживания, в том числе признанных нуждающимися в предоставлении социальных услуг, увеличится с 715 человек в 2014 году до 3072 человек.

2.3. Количество человек, посетивших социально-культурные мероприятия, направленные на повышение качества жизни граждан пожилого возраста, увеличится с 800 человек в 2014 году до 900 человек.

2.4. Доля социальных работников и руководителей учреждений социального обслуживания, охваченных различными формами повышения квалификации, увеличится с 13% в 2014 году до 100%.

3.1. Доля социально значимых приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, по которым проведена паспортизация, в общем количестве увеличится с 81,3% в 2014 году до 100%.

3.2. Доля зданий муниципальных учреждений социального обслуживания населения, оснащенных специальным оборудованием и приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, увеличится с 57,1% в 2014 году до 73,3%.

3.3. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций, в том числе в количестве приоритетных муниципальных дошкольных образовательных учреждений, увеличится с 15,7%/0% в 2014 году до 17,4%/68,2%.

3.4. Доля муниципальных центров отдыха и оздоровления детей и подростков и прилегающих к ним территорий, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную социальную интеграцию детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных центров отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе в количестве приоритетных муниципальных центров отдыха и оздоровления детей и подростков, увеличится с 0%/0% в 2014 году до 57,1%/80,0%.

3.5. Доля муниципальных объектов учреждений культуры и массового посещения людей и прилегающих к ним территорий, оборудованных для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве муниципальных объектов учреждений культуры и массового посещения людей, в том числе в количестве приоритетных муниципальных учреждений культуры и объектов массового посещения людей, увеличится с 29,3%/0% в 2014 году до 52,5%/70,0%.

3.6. Доля муниципальных объектов учреждений спортивной направленности и прилегающих к ним территорий, оборудованных для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, в количестве муниципальных приоритетных спортивных учреждений увеличится с 70% в 2014 году до 80%.

3.7. Доля инвалидов, получивших услуги по реабилитации, социально-культурной интеграции (адаптации), содействие в трудоустройстве, в общем количестве инвалидов, имеющих правовые основания, составит 100%.

4.1. Доля граждан с несовершеннолетними детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных мерами социальной поддержки, в общем количестве таких граждан, имеющих право и обратившихся за их назначением, составит 100%.

4.2. Доля семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, в общем количестве семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, уменьшится с 1,1% в 2014 году до 0,7%.

4.3. Количество человек, посетивших социально-культурные мероприятия для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, увеличится с 3065 человек в 2014 году до 3600 человек.

4.4. Доля малоимущих семей с детьми, охваченных семейным отдыхом и оздоровлением по типу "Мать и дитя", в общем количестве малоимущих семей с детьми, обратившихся за получением путевок, увеличится с 39,0% в 2014 году до 42,0%.

4.5. Доля детей, воспитывающихся в замещающих семьях, от общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, возрастет с 90,1% в 2014 году до 94,2%.

5.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при получении поддержки за счет средств бюджетов всех уровней, увеличится с 370 в 2014 году до 792 единиц.

5.2. Количество молодых семей - получателей дополнительной государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка увеличится с 5 в 2014 году до 27 единиц.