ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия (соисполнитель) | Срок реализации, годы | Объем финансирования по годам, млн. рублей | Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий) | |||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |||||
Цель: реализация государственной политики в сфере лекарственного обеспечения | ||||||||||||
Задача 1. Обеспечение рационального использования лекарственных препаратов для медицинского применения | Ожидаемые результаты по задаче 1: формирование и функционирование системы рационального назначения и применения лекарственных препаратов для медицинского применения; повышение уровня удовлетворенности населения доступностью лекарственного обеспечения; обеспечение приоритетных потребностей здравоохранения в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения в целях профилактики и лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости в Самарской области | |||||||||||
1.10. | Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Министерство здравоохранения Самарской области | 2017, 2018 | 666,974 | 654,596 | 1321,570 | Показатель (индикатор) - удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | |||||
в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета | 666,974 | 654,596 | 1321,570 | |||||||||
Итого по задаче 1 | 1878,684 | 2126,214 | 1931,797 | 1903,582 | 1895,993 | 1182,545 | 1182,545 | 12101,139 | ||||
В том числе: | ||||||||||||
средства областного бюджета в объеме, эквивалентном неиспользованному остатку средств областного бюджета предыдущего года | 28,189 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,189 | ||||
средства областного бюджета, формируемые за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета (неиспользованный остаток) | 6,544 | 0,221 | 6,544 | |||||||||
средства областного бюджета, формируемые за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета | 969,474 | 1130,632 | 977,871 | 895,497 | 952,867 | 226,545 | 226,545 | 5379,210 | ||||
Итого по Подпрограмме | 1878,684 | 2126,214 | 1931,797 | 1903,582 | 1895,993 | 1182,545 | 1182,545 | 12101,139 | ||||
В том числе: | ||||||||||||
средства областного бюджета в объеме, эквивалентном неиспользованному остатку средств областного бюджета предыдущего года | 28,189 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,189 | ||||
средства областного бюджета, формируемые за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета (неиспользованный остаток) | 6,544 | 0,221 | 6,544 | |||||||||
средства областного бюджета, формируемые за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета | 969,474 | 1130,632 | 977,871 | 895,497 | 952,867 | 226,545 | 226,545 | 5379,210 |