ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расход по годам реализации программы (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) | ||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год - 2018 | первый год планового периода - 2019 год | второй год планового периода - 2020 | итого на очередной финансовый год и плановый период | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Цель подпрограммы - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | |||||||||||
1. | Задача 1. Внедрение элементов проектного менеджмента в управлении отраслью и институциональные преобразования, направленные на создание системы управления качеством медицинских услуг | ||||||||||
1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти | министерство здравоохранения Красноярского края | 710 | 09 09 | 01 8 00 0021 0 | всего | 142207,9 | 145334,8 | 145334,8 | 432877,5 | 1. Доля выполненных в полном объеме мероприятий государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" на отчетный год - не менее 95% ежегодно. 2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета - не менее 75 баллов ежегодно |
121 | 87042,5 | ||||||||||
122 | 1678,3 | ||||||||||
129 | 25685,3 | ||||||||||
244 | 27781,8 | ||||||||||
321 | 20,0 | ||||||||||
1.2 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств федерального бюджета | министерство здравоохранения Красноярского края | 710 | 09 09 | 01 8 00 5981 0 | 120, 240 | 5557,3 | 5628,0 | 5694,5 | 16879,8 | доля медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками оказания медицинской помощи - 100% |
1.3 | Осуществление централизованных расходов на реализацию прочих мероприятий | министерство здравоохранения Красноярского края | 710 | 09 09 | 01 8 00 1831 0 | всего | 120387,8 | 86448,7 | 86448,7 | 293285,2 | 1. Доля проведенных мероприятий от числа запланированных - не менее 90,0% ежегодно. 2. Удовлетворение потребности медицинских организаций края в специальных рецептурных бланках - 100% в соответствии с их заявками |
244 | 119327,3 | ||||||||||
320 | 0,0 | ||||||||||
360 | 960,5 | ||||||||||
830 | 0,0 | ||||||||||
853 | 100,0 | ||||||||||
1.4 | Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Красноярского края в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования | министерство здравоохранения Красноярского края | 710 | 10 03 | 01 8 00 1832 0 | 320 | 19634557,4 | 19634557,4 | 19634557,4 | 58903672,2 | Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, - 100% |
1.5 | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края | 09 09 | 01 8 00 5093 0 | 28556603,9 | 30302633,9 | 32300246,3 | 91159484,1 | |||
1.6 | Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края | 09 09 | 01 8 00 Ф850 0 | 750859,1 | 750000,0 | 750000,0 | 2250859,1 | |||
1.7 | Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края | 09 09 | 01 8 00 Ф851 0 | 129868,4 | 120490,0 | 120490,0 | 370848,4 | |||
1.8 | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края | 09 09 | 01 8 00 Ф852 0 | 10414,0 | 910,0 | 910,0 | 12234,0 | |||
2 | Задача 2. Обеспечение отрасли здравоохранения транспортными, прачечными, эксплуатационно-техническими услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени | ||||||||||
2.1 | Обеспечение краевых учреждений здравоохранения автомобильным транспортом и реализация мероприятий по накоплению мобилизационного резерва края | министерство здравоохранения Красноярского края | 710 | 09 09 | 01 8 00 1834 0 | всего | 872960,6 | 48514,4 | 48514,4 | 969989,4 | 1. Коэффициент количества автомобиле-дней в работе автомобилей/количества автомобиле-дней списочного состава - 0,8 ежегодно. 2. Коэффициент количества автодней исправных автомобилей/количества автодней списочного состава - 0,9 ежегодно. 3. Освежение, содержание и эффективное использование резерва материальных запасов для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени - 100% от потребности ежегодно. 4. Удовлетворение потребностей учреждений здравоохранения прачечными услугами - 100% в соответствии с их заявками ежегодно. 5. Удовлетворение потребностей учреждений здравоохранения в эксплуатационно-техническом обслуживании объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и оборудования в надлежащем состоянии - 100% в соответствии с их заявками ежегодно |
111 | 27399,4 | ||||||||||
112 | 14,1 | ||||||||||
119 | 8274,7 | ||||||||||
243 | 4,0 | ||||||||||
244 | 13200,8 | ||||||||||
611 | 817360,7 | ||||||||||
612 | 6706,9 | ||||||||||
2.2 | Расходы за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности | министерство здравоохранения Красноярского края | 710 | 09 09 | 01 8 00 0811 0 | 240 | 5278,2 | 5200,0 | 5200,0 | 15678,2 | |
2.3 | Оказание платных услуг краевыми учреждениями, обеспечивающими учреждения здравоохранения автомобильным транспортом | 01 8 00 хххх 0 | 6633,9 | 7043,9 | 7453,9 | 21131,7 | |||||
Итого по подпрограмме | 50235328,5 | 51106761,1 | 53104850,0 | 154446939,6 |