1. Строку "Объемы финансирования муниципальной программы" паспорта муниципальной программы "Повышение эффективности муниципального управления" на 2016 - 2022 годы (далее - муниципальная программа) изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3555138,7 <*> тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 13770,6 тыс. руб. 2017 год - 11988,2 тыс. руб. 2018 год - 771084,6 тыс. руб. 2019 год - 670582,8 тыс. руб. 2020 год - 691299,1 тыс. руб. 2021 год - 699195,0 тыс. руб. <*> 2022 год - 697218,4 тыс. руб. <*> По источникам финансирования: - средства бюджета города Рязани составляют 3549512,9 <*> тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 13770,6 тыс. руб. 2017 год - 11988,2 тыс. руб. 2018 год - 770039,8 тыс. руб. 2019 год - 669496,2 тыс. руб. 2020 год - 690134,3 тыс. руб. 2021 год - 698030,2 тыс. руб. <*> 2022 год - 696053,6 тыс. руб. <*> - средства областного бюджета, всего - 5625,8 <*> тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год - 1044,8 тыс. руб. 2019 год - 1086,6 тыс. руб. 2020 год - 1164,8 тыс. руб. 2021 год - 1164,8 тыс. руб. <*> 2022 год - 1164,8 тыс. руб. <*> Примечание: <*> - прогнозное значение |
2. В таблице N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, их значениях" приложения к муниципальной программе пункты 1.1, 3.1, 11.1 изложить в следующей редакции:
1.1 | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование (ежегодно) | ед. | 87 | 85 | 85 | 115 | 85 | 85 | 85 | 85 |
3.1 | Уровень оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) | % | 45 | 45 | 45 | 46 | 48 | 52 | 55 | 58 |
11.1 | Уровень оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота | % | 14 | 18 | 22 | 27 | 50 | 70 | 80 | 100 |
3. Строку "МП Повышение эффективности муниципального управления" на 2016 - 2022 годы", пункты 1, 2, 2.1, 3, 3.2, 4, 8, 8.1, 8.2, 11 таблицы N 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
МП "Повышение эффективности муниципального управления" на 2016 - 2022 годы | бюджет города Рязани | Всего, в том числе: | 13770,6 | 11988,2 | 771084,6 | 670582,8 | 691299,1 | 699195,0 | 697218,4 | 3555138,7 | ||
Всего, в том числе: | 13770,6 | 11988,2 | 770039,8 | 669496,2 | 690134,3 | 698030,2 | 696053,6 | 3549512,9 | ||||
Адм. г. Рязани | 3028,8 | 2520,1 | 761517,6 | 661220,7 | 682596,6 | 690176,6 | 687881,6 | 3488942,0 | ||||
УБГ | 49,0 | 46,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 46,8 | 48,7 | 325,5 | ||||
УКС | 45,0 | 45,0 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 42,8 | 44,5 | 300,9 | ||||
УОиМП | 741,0 | 696,0 | 682,0 | 682,0 | 682,0 | 764,6 | 795,3 | 5042,9 | ||||
ФКУ | 3975,0 | 3737,0 | 1595,9 | 1446,2 | 708,4 | 707,9 | 722,9 | 12893,3 | ||||
УЭиЖКХ | 55,0 | 53,0 | 149,0 | 52,0 | 52,0 | 54,1 | 56,3 | 471,4 | ||||
УФКиМС | 34,2 | 26,3 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 18,3 | 19,0 | 150,6 | ||||
УК | 41,6 | 36,6 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 34,6 | 36,0 | 248,7 | ||||
УЗРИО | 5801,0 | 4828,2 | 5958,2 | 5958,2 | 5958,2 | 6184,5 | 6449,3 | 41137,6 | ||||
областной бюджет | Адм. г. Рязани | - | - | 1044,8 | 1086,6 | 1164,8 | 1164,8 | 1164,8 | 5625,8 | |||
1 | Основное мероприятие 1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих | бюджет города Рязани | Всего, в том числе: | 1036,1 | 625,7 | 1213,1 | 798,1 | 798,1 | 829,9 | 863,3 | 6164,3 | Поддержание уровня профессионализма кадрового состава органов местного самоуправления за счет ежегодного количества муниципальных служащих, получающих дополнительное профессиональное образование, не менее 85 ед. |
Адм. г. Рязани, УКиМС | 731,0 | 343,1 | 818,0 | 500,0 | 500,0 | 520,0 | 541,0 | 3953,1 | ||||
УБГ | 49,0 | 46,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 46,8 | 48,7 | 325,5 | ||||
УКС | 45,0 | 45,0 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 42,8 | 44,5 | 300,9 | ||||
УОиМП | 45,0 | 42,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 42,6 | 44,3 | 296,9 | ||||
ФКУ | 75,0 | 71,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 70,7 | 73,5 | 494,2 | ||||
УЭиЖКХ | 55,0 | 53,0 | 149,0 | 52,0 | 52,0 | 54,1 | 56,3 | 471,4 | ||||
УФКиМС | 19,0 | 12,0 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 18,3 | 19,0 | 121,1 | ||||
УК | 17,1 | 13,6 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 34,6 | 36,0 | 201,2 | ||||
2 | Основное мероприятие 2. Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме | бюджет города Рязани | Всего, в том числе: | 776,0 | 654,0 | 641,0 | 935,0 | 935,0 | 1027,8 | 1069,0 | 6037,8 | Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг до 90% |
Адм. г. Рязани УЭР | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 | ||||
ФКУ | 0 | 0 | 0 | 294,0 | 294,0 | 305,8 | 318,0 | 1211,8 | ||||
УОиМП | 696,0 | 654,0 | 641,0 | 641,0 | 641,0 | 722,0 | 751,0 | 4746,0 | ||||
2.1 | Мероприятие 2.1. Перевод муниципальных услуг в электронный вид | бюджет города Рязани | ФКУ | 0 | 0 | 0 | 294,0 | 294,0 | 305,8 | 318,0 | 1211,8 | |
3 | Основное мероприятие 3. Информатизация администрации города Рязани | бюджет города Рязани | Адм. г. Рязани, ОИТ | 513,0 | 482,0 | 1949,0 | 1159,0 | 1159,0 | 1159,0 | 1206,0 | 7627,0 | Повышение уровня оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) до 58% |
3.2 | Мероприятие 3.2. Оснащение средствами вычислительной и множительной техники | бюджет города Рязани | ОИТ | 0 | 0 | 976,3 | 259,0 | 259,0 | 259,0 | 270,0 | 2023,3 | |
4 | Основное мероприятие 4. Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани | бюджет города Рязани | Адм. г. Рязани, УД | 898,8 | 845,0 | 1112,0 | 818,0 | 818,0 | - | - | 4491,8 | Повышение к 2020 году уровня оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота до 70% |
8 | Основное мероприятие 8. Обеспечение деятельности администрации города Рязани | бюджет города Рязани | Адм. г. Рязани, УГБ | - | - | 494315,8 | 399032,9 | 412687,5 | 412687,5 | 412687,5 | 2131411,2 | Обеспечение уровня исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств "Администрация города Рязани", не ниже 99% |
8.1 | Мероприятие 8.1. Содержание органов местного самоуправления | бюджет города Рязани | Адм. г. Рязани, УГБ | - | - | 353164,8 | 359484,9 | 373139,5 | 373139,5 | 373139,5 | 1832068,2 | |
8.2 | Мероприятие 8.2. Выполнение других обязательств муниципального образования | бюджет города Рязани | Адм. г. Рязани, УГБ | - | - | 141151,0 | 39548,0 | 39548,0 | 39548,0 | 39548,0 | 299343,0 | |
11 | Основное мероприятие 11. Обслуживание муниципального долга | бюджет города Рязани | Всего, в том числе: | - | - | 66156,1 | 60439,6 | 60691,0 | 60691,0 | 60691,0 | 308668,7 | Обеспечение доли расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани не более 2% |
Адм. г. Рязани, УГБ | - | - | 64628,2 | 59355,4 | 60344,6 | 60359,6 | 60359,6 | 305047,4 | ||||
ФКУ | - | - | 1527,9 | 1084,2 | 346,4 | 331,4 | 331,4 | 3621,3 |