Действующий

О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение", утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1319-п



УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 21.11.2018 N 727-п



ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕРМСКОГО КРАЯ "КАЧЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1319-П


1. Позицию паспорта государственной программы Пермского края "Качественное здравоохранение", касающуюся объемов и источников финансирования Программы, изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2018

2019

2020

2021

2022

Итого

Всего, в том числе:

47376593,7

48400299,2

49076754,4

47747793,6

46444168,8

239045609,7

краевой бюджет

23664767,3

24974349,0

24412663,0

23515403,0

22211778,2

118778960,5

федеральный бюджет

1786023,3

497396,5

431700,8

2715120,6

местный бюджет

39871,2

39871,2

внебюджетные источники

21885931,9

22928553,7

24232390,6

24232390,6

24232390,6

117511657,4


2. в абзаце первом раздела IX цифры "237249130,9" заменить цифрами "239045609,7";


3. позицию паспорта подпрограммы 1 приложения 3, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2018

2019

2020

2021

2022

Итого

Всего, в том числе:

9760086,4

9111290,5

9064134,9

8772429,5

8772504,2

45480445,5

краевой бюджет

2080670,1

2111476,3

2064320,7

2059452,2

2059526,9

10375446,2

федеральный бюджет

966439,0

286836,9

286836,9

1540112,8

местный бюджет

внебюджетные источники

6712977,3

6712977,3

6712977,3

6712977,3

6712977,3

33564886,5


4. в паспорте подпрограммы 2 приложения 4:


4.1. позицию, касающуюся задач подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Задачи подпрограммы

Повышение доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;

снижение смертности населения по основным группам причин;

увеличение доли абациллированных больных с бактериовыделением;

совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C;

обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с применением авиации;

создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям;

развитие профилактической направленности педиатрической службы;

внедрение стационарзамещающих технологий в амбулаторном звене;

разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;

развитие паллиативной медицинской помощи в части:

обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, включая обезболивающие;

организации мониторинга оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям;

обеспечения медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, в соответствии с порядками оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям


4.2. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, дополнить абзацем следующего содержания:


"обеспечение медицинскими изделиями учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в соответствии с порядками оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям";


4.3. позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2018

2019

2020

2021

2022

Итого

Всего, в том числе:

34193297,9

35180609,7

36474947,6

36395390,9

36395390,9

178639637

краевой бюджет

18995768,2

18992649,2

19036678,1

19036678,1

19036678,1

95098451,7

федеральный бюджет

225268,5

145298,0

79556,7

450123,2

местный бюджет

внебюджетные источники

14972261,2

16042662,5

17358712,8

17358712,8

17358712,8

83091062,1


5. в паспорте подпрограммы 3 приложения 5:


5.1. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции: