ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕРМСКОГО КРАЯ "КАЧЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1319-П
1. Позицию паспорта государственной программы Пермского края "Качественное здравоохранение", касающуюся объемов и источников финансирования Программы, изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого | ||
Всего, в том числе: | 47376593,7 | 48400299,2 | 49076754,4 | 47747793,6 | 46444168,8 | 239045609,7 | |
краевой бюджет | 23664767,3 | 24974349,0 | 24412663,0 | 23515403,0 | 22211778,2 | 118778960,5 | |
федеральный бюджет | 1786023,3 | 497396,5 | 431700,8 | 2715120,6 | |||
местный бюджет | 39871,2 | 39871,2 | |||||
внебюджетные источники | 21885931,9 | 22928553,7 | 24232390,6 | 24232390,6 | 24232390,6 | 117511657,4 |
2. в абзаце первом раздела IX цифры "237249130,9" заменить цифрами "239045609,7";
3. позицию паспорта подпрограммы 1 приложения 3, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого | ||
Всего, в том числе: | 9760086,4 | 9111290,5 | 9064134,9 | 8772429,5 | 8772504,2 | 45480445,5 | |
краевой бюджет | 2080670,1 | 2111476,3 | 2064320,7 | 2059452,2 | 2059526,9 | 10375446,2 | |
федеральный бюджет | 966439,0 | 286836,9 | 286836,9 | 1540112,8 | |||
местный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | 6712977,3 | 6712977,3 | 6712977,3 | 6712977,3 | 6712977,3 | 33564886,5 |
4. в паспорте подпрограммы 2 приложения 4:
4.1. позицию, касающуюся задач подпрограммы, изложить в следующей редакции:
Задачи подпрограммы | Повышение доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи; снижение смертности населения по основным группам причин; увеличение доли абациллированных больных с бактериовыделением; совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C; обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с применением авиации; создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям; развитие профилактической направленности педиатрической службы; внедрение стационарзамещающих технологий в амбулаторном звене; разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; развитие паллиативной медицинской помощи в части: обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, включая обезболивающие; организации мониторинга оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям; обеспечения медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, в соответствии с порядками оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям |
4.2. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, дополнить абзацем следующего содержания:
"обеспечение медицинскими изделиями учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в соответствии с порядками оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям";
4.3. позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого | ||
Всего, в том числе: | 34193297,9 | 35180609,7 | 36474947,6 | 36395390,9 | 36395390,9 | 178639637 | |
краевой бюджет | 18995768,2 | 18992649,2 | 19036678,1 | 19036678,1 | 19036678,1 | 95098451,7 | |
федеральный бюджет | 225268,5 | 145298,0 | 79556,7 | 450123,2 | |||
местный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | 14972261,2 | 16042662,5 | 17358712,8 | 17358712,8 | 17358712,8 | 83091062,1 |
5. в паспорте подпрограммы 3 приложения 5:
5.1. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции: