Действующий

О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11.11.2014 N 231 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015 - 2020 годы"



Приложение
к постановлению
администрации города Белгорода
от 08.11.2018 N 178



Приложение N 5
к муниципальной программе "Развитие
дорожно-транспортной инфраструктуры
города Белгорода"



Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) МБУ "Управление Белгорблагоустройство" по муниципальной программе

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы бюджета городского округа "Город Белгород" на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей

Очередной

Первый год

Второй год планового пер.

Очередной

Первый год

Второй год планового пер.

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Подпрограмма 1 "Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений"

Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети

19 691

37 181

19 833

Ремонт твердого покрытия дорог, мостов и путепроводов (ямочный ремонт плотной асфальтобетонной смесью), м2

8 183,10

15 796,55

8 288,60

9 976

19 256

10 112

Ремонт твердого покрытия дорог, мостов и путепроводов (ямочный ремонт Мадпатчером), м2

17 095,20

31 558,09

17 054,40

9 715

17 925

9 721

Ремонт твердого покрытия дорог, мостов и путепроводов (холодной а/б смесью), м2

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение содержания улично-дорожной сети города"

-

-

-

405 398

404 568

386 036

Зимняя уборка механизированная

-

-

-

130 269

138 626

128 765

Зимняя уборка ручная

-

-

-

84 837

85 234

79 472

Летняя уборка механизированная

-

-

-

73 351

73 259

71 937

Летняя уборка ручная

-

-

-

111 001

101 437

99 712

Содержание Кашарского переезда и переезда на ул. Энергетиков

-

-

-

5 940

6012

6 150

Основное мероприятие 1.3. "Мероприятия по обеспечении) функционирования объектов внешнего благоустройства"

26 022

25 198

25 007

Покраска малых архитектурных форм, скамеек, урн, остановок, турникетов, м2

65 681,40

61 937,50

60 950,00

5 170

4 955

4 876

Ремонт поврежденных турникетов, м п.

2 090,70

1 976,75

2015,10

899

850

855

Текущий ремонт остановочных павильонов, подпорных стенок, ступеней. детских площадок, перильных ограждений, монтаж и демонтаж ледяной горки, чел./час.

5 547,91

5 386,95

5 354,45

19 953

19 393

19 276

Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения"

Основное мероприятие 2.1. "Содержание, текущий ремонт светофорных объектов, дорожных знаков"

38 022

30 971

26 332

Содержание, текущий ремонт светофорных объектов, шт.

118,00

120,00

122,00

13 843

13 956

14 023

Содержание дорожных знаков (мойка, проверка ориентации, покраска стоек), шт.

10 468,00

10 468,00

10 468,00

2 600

2 650

2 668

Ремонт дорожных знаков, шт.

100,00

110

115

545

550

555

Установка дорожных знаков, шт.

200.00

200,00

200,00

1 117

1 215

1 001

Нанесение горизонтальной разметки силами учреждения, м2

64 707,00

64 856,0

63 935,0

9 352

8 876

6 678

Разметка термопластиком

-

-

-

10 565

1 816

1 407

Основное мероприятие 2.2. "Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений"

-

452

452

Дислокация

+

+

+

-

452

452



Руководитель департамента
городского хозяйства
А.Н.НЕМЫКИН