Недействующий

О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 448



3.1. Паспорт подпрограммы

1.

Наименование подпрограммы

Развитие системы защиты прав детей

2.

Координатор подпрограммы

Министерство образования и науки Амурской области

3.

Участники государственной программы

Министерство образования и науки Амурской области, министерство здравоохранения Амурской области, министерство культуры и национальной политики Амурской области, министерство социальной защиты населения Амурской области

4.

Цель подпрограммы

Совершенствование деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление и социальную поддержку

5.

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, реализация программ их трудовой занятости в каникулярное время.

2. Повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, в том числе за счет улучшения инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей.

3. Реализация мер по защите прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению их социальной адаптации

6.

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2025 годы

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 8049544,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1575792,9 тыс. рублей;

2015 год - 408115,1 тыс. рублей;

2016 год - 456923,9 тыс. рублей;

2017 год - 515247,1 тыс. рублей;

2018 год - 638816,6 тыс. рублей;

2019 год - 459508,7 тыс. рублей;

2020 год - 652073,3 тыс. рублей;

2021 год - 624495,6 тыс. рублей;

2022 год - 648226,5 тыс. рублей;

2023 год - 670266,2 тыс. рублей;

2024 год - 690374,2 тыс. рублей;

2025 год - 709704,6 тыс. рублей;

из них:

за счет средств федерального бюджета - 62894,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 62894,8 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 7946484,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1507223,1 тыс. рублей;

2015 год - 404455,0 тыс. рублей;

2016 год - 445899,5 тыс. рублей;

2017 год - 510161,0 тыс. рублей;

2018 год - 624096,3 тыс. рублей;

2019 год - 459508,7 тыс. рублей;

2020 год - 652073,3 тыс. рублей;

2021 год - 624495,6 тыс. рублей;

2022 год - 648226,5 тыс. рублей;

2023 год - 670266,2 тыс. рублей;

2024 год - 690374,2 тыс. рублей;

2025 год - 709704,6 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 40165,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 5675,0 тыс. рублей;

2015 год - 3660,1 тыс. рублей;

2016 год - 11024,4 тыс. рублей;

2017 год - 5086,1 тыс. рублей;

2018 год - 14720,3 тыс. рублей

8.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, увеличится от общего количества детей школьного возраста до 43%.

2. Число участников ученических производственных бригад составит не менее 1520 чел.

3. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье, составит 72,8%.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных организациях профессионального образования, получающих социальную поддержку, составит 100%.

4. Удельный вес детей, получивших санаторно-курортное лечение, от общего количества нуждающихся в таком лечении составит 15%