1. | Наименование подпрограммы | Развитие системы защиты прав детей |
2. | Координатор подпрограммы | Министерство образования и науки Амурской области |
3. | Участники государственной программы | Министерство образования и науки Амурской области, министерство здравоохранения Амурской области, министерство культуры и национальной политики Амурской области, министерство социальной защиты населения Амурской области |
4. | Цель подпрограммы | Совершенствование деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление и социальную поддержку |
5. | Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, реализация программ их трудовой занятости в каникулярное время. 2. Повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, в том числе за счет улучшения инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей. 3. Реализация мер по защите прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению их социальной адаптации |
6. | Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2025 годы |
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 8049544,7 тыс. рублей, в том числе: |
2014 год - 1575792,9 тыс. рублей; 2015 год - 408115,1 тыс. рублей; 2016 год - 456923,9 тыс. рублей; 2017 год - 515247,1 тыс. рублей; 2018 год - 638816,6 тыс. рублей; 2019 год - 459508,7 тыс. рублей; 2020 год - 652073,3 тыс. рублей; 2021 год - 624495,6 тыс. рублей; 2022 год - 648226,5 тыс. рублей; 2023 год - 670266,2 тыс. рублей; 2024 год - 690374,2 тыс. рублей; 2025 год - 709704,6 тыс. рублей; из них: | ||
за счет средств федерального бюджета - 62894,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 62894,8 тыс. рублей; | ||
за счет средств областного бюджета - 7946484,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1507223,1 тыс. рублей; 2015 год - 404455,0 тыс. рублей; 2016 год - 445899,5 тыс. рублей; 2017 год - 510161,0 тыс. рублей; 2018 год - 624096,3 тыс. рублей; 2019 год - 459508,7 тыс. рублей; 2020 год - 652073,3 тыс. рублей; 2021 год - 624495,6 тыс. рублей; 2022 год - 648226,5 тыс. рублей; 2023 год - 670266,2 тыс. рублей; 2024 год - 690374,2 тыс. рублей; 2025 год - 709704,6 тыс. рублей; | ||
за счет средств местных бюджетов - 40165,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 5675,0 тыс. рублей; 2015 год - 3660,1 тыс. рублей; 2016 год - 11024,4 тыс. рублей; 2017 год - 5086,1 тыс. рублей; 2018 год - 14720,3 тыс. рублей | ||
8. | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, увеличится от общего количества детей школьного возраста до 43%. 2. Число участников ученических производственных бригад составит не менее 1520 чел. 3. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье, составит 72,8%. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных организациях профессионального образования, получающих социальную поддержку, составит 100%. 4. Удельный вес детей, получивших санаторно-курортное лечение, от общего количества нуждающихся в таком лечении составит 15% |