ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СТАНДАРТНОГО ЖИЛЬЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" ДО 2020 ГОДА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" ДО 2020 ГОДА (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Срок реализации, годы | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Показатель (индикатор), характеризующий выполнение мероприятия. Ожидаемый результат | |||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |||||
Цель: стимулирование создания предложения доступного жилья, удовлетворяющего запросам населения, путем увеличения объемов строящегося жилья, снижения стоимости строительства жилья и цены его приобретения гражданами | ||||||||||||
4. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление уставной деятельности, а именно на развитие жилищного строительства | Министерство строительства Самарской области | 2017 - 2020 | 0,000 | 0,000 | 56252,440 | 213805,000 | 80000,000 | 80000,000 | 430057,440 | Показатели (индикаторы), указанные в пунктах 1, 2, 10, 13 приложения 2 к Подпрограмме. Ожидаемый результат: увеличение объемов жилищного строительства, в первую очередь стандартного жилья | |
В том числе: | ||||||||||||
за счет средств областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 56252,440 | 213805,000 | 80000,000 | 80000,000 | 430057,440 | |||||
Из них планируемые <1> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
за счет внебюджетных средств <2> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
Из них планируемые <1> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
Из них планируемые <1> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
Задача 2. Развитие социальной и транспортной инфраструктуры при реализации проектов комплексного освоения территории и обеспечение участия Самарской области в реализации программы "Жилье для российской семьи" | Показатели (индикаторы), указанные в пунктах 18, 19 приложения 2 к Подпрограмме | |||||||||||
5. | Предоставление субсидий местным бюджетам на создание социальной и транспортной инфраструктуры (реализуемые проекты) <3>, <4> | Министерство строительства Самарской области | 2014 - 2020 | 363272,075 | 1026150,738 | 1490275,916 | 2703540,422 | 2996676,555 | 3677411,981 | 2738836,665 | 14638625,738 | Показатели (индикаторы), указанные в пунктах 16, 17, 20 приложения 2 к Подпрограмме. Ожидаемый результат: завершение строительства отдельных объектов социальной и транспортной инфраструктуры, обеспечение новых мест в детских дошкольных учреждениях, а также строительство автомобильной дороги |
В том числе: | ||||||||||||
за счет средств областного бюджета <3>, <4> | 209979,947 | 840794,238 | 1483536,653 | 982738,918 | 2028484,355 | 3677411,981 | 2738836,665 | 11614800,537 | ||||
Из них: | ||||||||||||
бюджетные ассигнования дорожного фонда <3> | 0,000 | 0,000 | 200000,000 | 289449,963 | 304233,022 | 42057,391 | 0,000 | 827555,494 | ||||
планируемые <1> | 99690,158 | 465867,922 | 273882,247 | 0,000 | 794228,339 | 3286709,670 | 2738836,665 | 7575501,919 | ||||
неиспользованный остаток средств прошлых лет | 0,000 | 42244,611 | 192862,214 | 0,000 | 28162,313 | 0,000 | 0,000 | 263269,138 | ||||
за счет внебюджетных средств <2> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
Из них планируемые <1> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 153292,128 | 185356,500 | 10556,394 | 1720801,504 | 968192,200 | 0,000 | 0,000 | 3027642,332 | ||||
Из них: | ||||||||||||
неиспользованный остаток средств прошлых лет | 0,000 | 0,000 | 10556,394 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10556,394 | ||||
планируемые <1> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
Нераспределенный остаток субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство дошкольных учреждений | 16798,647 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16798,647 | ||||
Нераспределенный остаток субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство образовательных учреждений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3848,177 | 0,000 | 3848,177 | ||||
Нераспределенный остаток субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки стандартным жильем | 424,937 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 389803,407 | 0,000 | 0,000 | 390228,344 | ||||
6. | Строительство объекта "Лечебно-профилактическое учреждение (отдельно стоящее 5-этажное здание городской поликлиники на 2100 посещений в смену для взрослых и 400 посещений для детей) в г.о. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь" | Министерство строительства Самарской области, ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства" | 2018 - 2019 | 0,000 | 25111,255 | 1393360,635 | 1418471,890 | Показатель (индикатор), указанный в пункте 21 приложения 2 к Подпрограмме. Ожидаемый результат: обеспечение объектами здравоохранения проектов комплексного развития территорий | ||||
В том числе: | ||||||||||||
за счет средств областного бюджета | 0,000 | 25111,255 | 1393360,635 | 1418471,890 | ||||||||
Из них планируемые <1> | 453654,226 | 453654,226 | ||||||||||
за счет внебюджетных средств <2> | 0,000 | |||||||||||
Из них планируемые <1> | 0,000 | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Из них планируемые <1> | 0,000 | |||||||||||
12. | "Пожарное депо на 2 выезда", расположенное по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон "Южный город" | Министерство строительства Самарской области, ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства" | 2018 - 2019 | 10000,000 | 58000,000 | 0,000 | 68000,000 | Показатель (индикатор), указанный в пункте 21.1 приложения 2 к Подпрограмме. Ожидаемый результат: обеспечение объектами противопожарной и общественной безопасности в рамках комплексного развития территорий | ||||
В том числе: | ||||||||||||
за счет средств областного бюджета | 10000,000 | 58000,000 | 68000,000 | |||||||||
Из них планируемые <1> | 0,000 | |||||||||||
за счет внебюджетных средств <2> | 0,000 | |||||||||||
Из них планируемые <1> | 0,000 | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета | 0,000 | |||||||||||
Из них планируемые <1> | 0,000 | |||||||||||
Всего по мероприятиям, финансируемым в рамках Подпрограммы <3>, <4> | 3375944,879 | 5359939,683 | 7280978,786 | 11468387,517 | 24315097,077 | 29120202,398 | 23838772,147 | 103995648,618 | ||||
В том числе: | ||||||||||||
за счет средств областного бюджета <3>, <4> | 3222652,751 | 4476387,463 | 4275092,623 | 4276101,597 | 15818214,447 | 22287861,398 | 17035097,607 | 70638290,411 | ||||
Из них: | ||||||||||||
неиспользованный остаток средств прошлых лет | 0,000 | 418265,812 | 222885,214 | 0,000 | 28253,366 | 0,000 | 0,000 | 669404,392 | ||||
планируемые <1> | 1442040,578 | 2891615,612 | 2915415,217 | 2623905,010 | 14163358,477 | 20487691,114 | 16905097,607 | 61345410,533 | ||||
за счет внебюджетных средств <2> | 0,000 | 698195,720 | 2999146,900 | 5177066,420 | 7528690,430 | 6832341,000 | 6803674,540 | 30039115,010 | ||||
Из них планируемые <1> | 0,000 | 698195,720 | 2671714,990 | 4620161,840 | 2954572,570 | 6832341,000 | 6803674,540 | 24580660,660 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 153292,128 | 185356,500 | 10556,394 | 2015219,500 | 968192,200 | 0,000 | 0,000 | 3322060,328 | ||||
Из них: | ||||||||||||
неиспользованный остаток средств прошлых лет | 0,000 | 0,000 | 10556,394 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10556,394 | ||||
планируемые <1> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
Нераспределенный остаток субсидий из областного бюджета местным бюджетам | 18459,505 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 389803,407 | 3848,177 | 0,000 | 412111,089 | ||||
Итого по Подпрограмме с учетом мероприятий, реализуемых в рамках иных НПА <3>, <4> | 3375944,879 | 5359939,683 | 8462278,762 | 11770598,591 | 25076701,048 | 29120202,398 | 23838772,147 | 105938552,565 | ||||
В том числе: | ||||||||||||
за счет средств областного бюджета <3>, <4> | 3222652,751 | 4476387,463 | 4975674,598 | 4439295,577 | 16579818,418 | 22287861,398 | 17035097,607 | 71961459,263 | ||||
Из них: | ||||||||||||
неиспользованный остаток средств прошлых лет | 0,000 | 418265,812 | 222885,214 | 302211,074 | 28253,366 | 0,000 | 0,000 | 971615,466 | ||||
планируемые <1> | 1442040,578 | 2891615,612 | 2915415,217 | 2623905,010 | 14924962,448 | 20487691,114 | 16905097,607 | 62107014,504 | ||||
за счет внебюджетных средств <2> | 0,000 | 698195,720 | 2999146,900 | 5177066,420 | 7528690,430 | 6832341,000 | 6803674,540 | 30039115,010 | ||||
Из них планируемые <1> | 0,000 | 698195,720 | 2671714,990 | 4620161,840 | 2954572,570 | 6832341,000 | 6803674,540 | 24580660,660 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 153292,128 | 185356,500 | 491274,394 | 2154236,594 | 968192,200 | 0,000 | 0,000 | 3941795,422 | ||||
Из них: | ||||||||||||
неиспользованный остаток средств прошлых лет | 0,000 | 0,000 | 10556,394 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10556,394 | ||||
планируемые <1> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
Нераспределенный остаток субсидий из областного бюджета местным бюджетам | 18459,505 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 389803,407 | 3848,177 | 0,000 | 412111,089 |