"Приложение Б
к Стратегии социально-экономического
развития Камчатского края
до 2030 года
ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ, СФОРМИРОВАННЫХ С УЧЕТОМ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА
N | Наименование целей и задач и показателей их достижения (целевых ориентиров) | Единицы измерения | Отчетные годы | Среднесрочная перспектива | Долгосрочная перспектива | % | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2030 к 2015 | |||
1. Уровень и качество жизни населения | ||||||||||||
1.1. | Цель: Повышение благосостояния населения | |||||||||||
1.2. | Задача: Создание условий для улучшения качества жизни населения | |||||||||||
1.2.1. | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 318,6 | 316,7 | 314,7 | 315,4 | 315,5 | 316,6 | 317,8 | 322,9 | 327,0 | 103,3 |
1.2.2. | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 13,2 | 13,1 | 12,9 | 13,2 | 13,3 | 13,5 | 13,5 | 13,2 | 13,0 | 99,2 |
1.2.3. | Общий коэффициент смертности | число родившихся на 1000 человек населения | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 99,1 |
1.2.4. | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края | % | 17,0 | 17,9 | 19,1 | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 18,2 | 16,4 | 16,0 | 89,3 |
1.2.5. | Уровень безработицы (по методологии МОТ) | в % к занятым | 6,1 | 4,5 | 5,2 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 100,0 |
1.2.6. | Средняя обеспеченность жилыми помещениями | м2 на чел | 25,0 | 25,2 | 25,5 | 25,7 | 25,9 | 26,1 | 26,2 | 26,7 | 27,3 | 100,0 |
2. Рыбохозяйственный комплекс | ||||||||||||
2.1. | Цель: Обеспечение устойчивого роста рыбохозяйственного комплекса как одного из основных факторов экономического роста региона и его интеграции в международное хозяйство | |||||||||||
2.1.1. | Вылов водных биологических ресурсов | тыс. тонн | 895,5 | 982,0 | 1 066,0 | 959,0 | 990,0 | 1 044,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 112,0 |
2.1.2. | Производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных | тыс. тонн | 665,7 | 716,8 | 720,9 | 676,0 | 688,0 | 708,0 | 737,0 | 742,5 | 748,0 | 104,4 |
2.1.3. | Среднегодовая численность занятых в организациях рыбохозяйственного комплекса | тыс. чел. | 14,2 | 14,0 | 14,6 | 15,5 | 15,7 | 15,9 | 16,3 | 16,3 | 16,4 | 117,5 |
2.1.4. | Потребление рыбы и рыбопродуктов в среднем на потребителя (в пересчете на год) | кг | 34,8 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 116,7 |
2.1.5. | Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 2 194,6 | 3 100,3 | 2 279,0 | 2 490,0 | 2 660,0 | 2 830,0 | 2 900,0 | 2 980,0 | 3 010,0 | 97,1 |
2.2. | Задача: Развитие прибрежного рыболовства, а также аква- и марикультуры в объемах, необходимых для восстановления, сохранения и наращивания ресурсной базы рыболовства | |||||||||||
2.2.1. | Объем добычи лососей искусственного происхождения | тонн | - | - | - | - | - | - | - | 192,0 | 192,0 | |
2.2.2. | Выпуск молоди лососей, произведенной на лососевых рыбоводных заводах, в естественные водные объекты Камчатского края | млн шт. | - | - | - | - | - | - | - | 82,6 | 82,6 | |
2.2.3. | Количество вновь введенных в действие ЛРЗ | шт. | - | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 | - | - | |
2.3. | Задача: Модернизация берегового рыбоперерабатывающего комплекса | |||||||||||
2.3.1. | Объем товарной продукции глубокой степени переработки | в % к объему произведенной продукции из водных биологических ресурсов | 6,9 | 8,7 | 7,0 | 7,4 | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 8,6 | 9,0 | 103,4 |
2.4. | Задача: Обновление рыбопромыслового флота, развитие портовой инфраструктуры для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота | |||||||||||
2.4.1. | Коэффициент обновления основных фондов по виду деятельности "рыболовство" | % | 16,9 | 13,1 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 14,5 | 14,7 | 14,9 | 15,0 | 114,5 |
3. Минерально-сырьевой комплекс | ||||||||||||
3.1. | Цель: Обеспечение ускоренного развития минерально-сырьевого комплекса как фактора энергетической безопасности, инфраструктурного развития и диверсификации экономики региона | |||||||||||
3.2. | Задача: Повышение степени изученности минерально-сырьевой базы региона | |||||||||||
3.2.1. | Количество разведанных на территории Камчатского края месторождений драгоценных металлов | шт. | 79,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 104,9 |
3.3. | Задача: Освоение разведанных месторождений | |||||||||||
3.3.1. | Количество горно-обогатительных комбинатов на территории Камчатского края | шт. | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 220,0 |
3.3.2. | Объем добычи угля | тыс. тонн | 27,0 | 20,5 | 20,2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | 487,8 |
3.3.3. | Объем добычи золота | тонн | 3,6 | 4,2 | 6,3 | 6,5 | 9,1 | 12,0 | 12,2 | 17,6 | 18,0 | 428,6 |
3.3.4. | Объем добычи платины | кг | 400,0 | 315,0 | 373,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 317,5 |
3.3.5. | Объем добычи газа | млн. м3 | 395,0 | 401,0 | 408,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 500,0 | 124,7 |
3.3.6. | Объем добычи кобальт- медно-никелевых руд | тыс. тонн | - | 88,7 | 72,9 | 84,5 | 76,2 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 100,0 |
погашено запасов никеля | - | 4,6 | 3,9 | 4,0 | 5,3 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 152,2 | ||
3.3.7. | Численность занятых | чел. | 3 150,0 | 3 150,0 | 3 800,0 | 4 250,0 | 4 750,0 | 5 250,0 | 5 750,0 | 5 750,0 | 5 750,0 | 182,5 |
3.3.8. | Поступления в бюджет Камчатского края | млн руб. | 1 401,5 | 2 315,2 | 2 925,3 | 3 434,9 | 3 434,9 | 3 850,0 | 4 158,3 | 4 622,4 | 5 384,6 | 232,6 |
4. Топливно-энергетический комплекс | ||||||||||||
4.1. | Цель: Обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, транспортировки и распределения тепло- и электроэнергии для удовлетворения потребностей экономики и населения района в электрической энергии и теплоснабжении по доступным конкурентоспособным ценам | |||||||||||
4.1.1. | Среднегодовая численность занятых в экономике | чел. | 10 688,0 | 10 688,0 | 10 700,0 | 10 700,0 | 10 789,0 | 10 840,0 | 11 045,0 | 11 120,0 | 11 200,0 | 104,79 |
4.2. | Задача: вовлечение в топливно-энергетический баланс региона местных видов топлива с разведанных месторождений Камчатского края | |||||||||||
4.2.1. | Доля собственных первичных энергоресурсов, в общей структуре топливоснабжения региона | % | 16,2 | 44,0 | 48,5 | 50,4 | 52,2 | 60,8 | 62,0 | 63,0 | 68,0 | 154,5 |
4.3. | Задача: Строительство и развитие генерирующих мощностей на основе ВИЭ | |||||||||||
4.3.1. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме вырабатываемой электроэнергии | % | 29,4 | 29,5 | 30,1 | 30,8 | 31,5 | 35,7 | 35,7 | 50,0 | 55,0 | 186,4 |
4.4. | Задача: Развитие электросетевого комплекса | |||||||||||
4.4.1. | Потери электроэнергии в электрических сетях, от отпуска электроэнергии в сеть | % | 13,8 | 12,9 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,3 | 95,3 |
4.5. | Задача: Повышение тепловой экономичности основного генерирующего оборудования | |||||||||||
4.5.1. | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов на источниках с Nуст 25 МВт и более (пропорциональный метод разделения топлива) | кг/Гкал | 140,5 | 140,1 | 139,8 | 139,5 | 139,1 | 138,5 | 138,5 | 138,4 | 138,2 | 98,6 |
4.6. | Задача: Повышение доступности энергетической инфраструктуры | |||||||||||
4.6.1. | Срок подключения к энергосети | дней | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 110,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 75,0 |
4.6.2. | Количество этапов, необходимых для получения доступа к энергосети | шт. | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 66,7 |
5. Туристско-рекреационный комплекс | ||||||||||||
5.1. | Цель: Создание конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса на основе кластерного подхода развития туристских территорий Камчатского края, отвечающего принципам полифункциональности и эффективности | |||||||||||
5.2. | Задача: Создание условий для системного развития секторов этно-экологического, познавательного, исторического, спортивно-оздоровительного, лечебно-оздоровительного, рыболовно-охотничьего, познавательного, детско-юношеского туризма | |||||||||||
5.2.1. | Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 78,8 | 141,2 | 148,2 | 155,6 | 163,4 | 171,6 | 700,0 | 750,0 | 800,0 | 566,6 |
5.2.2. | Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 4,9 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 57,4 | 61,5 | 65,6 | 728,9 |
5.3. | Задача: Оказание поддержки субъектам туристской индустрии | |||||||||||
5.3.1. | Количество койко-мест в коллективных средствах размещения | тыс. мест | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 5,1 | 5,6 | 20,0 | 21,2 | 22,8 | 570,0 |
5.4. | Цель: Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере туризма, направленного на содействие развитию системы обеспечения безопасности туристов, образования в сфере туризма, обеспечения и повышения качества туристских услуг и их доступности для всех слоев общества | |||||||||||
5.5. | Задача: Совершенствование нормативно-правовой базы развития туризма и системы государственного регулирования туристской деятельности | |||||||||||
5.5.1. | Объем платных туристских услуг, оказанных населению | млн руб. | 850,5 | 888,8 | 930,6 | 972,3 | 1 014,3 | 1 287,0 | 4 444,0 | 4 710,6 | 5 066,2 | 570,0 |
5.5.2. | Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | млн руб. | 405,8 | 437,2 | 462,6 | 493,6 | 533,6 | 674,2 | 2 186,0 | 2 317,2 | 2 492,0 | 570,0 |
5.6. | Задача: Поддержка, и развитие туристских и экскурсионных маршрутов Камчатского края | |||||||||||
5.6.1. | Численность граждан, охваченных социальными турами, проведенными на территории Камчатского края | тыс. чел. | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 307,7 |
5.7. | Задача: Повышение квалификации персонала в сфере туризма и гостеприимства | |||||||||||
5.7.1. | Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 570,0 |
5.7.2. | Количество лиц, работающих в туристских фирмах | тыс. чел. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 570,4 |
5.8. | Цель: Продвижение туристско-рекреационного и инвестиционного потенциала, туристских продуктов Камчатского края; формирование позитивного имиджа и узнаваемости Камчатского края на внутреннем и международном туристском рынке | |||||||||||
5.9. | Задача: Создание и развитие системы информационного обеспечения туризма и туристской деятельности в Камчатском крае | |||||||||||
5.9.1. | Количество обслуженных российских туристов, включая жителей Камчатского края | тыс. чел. | 45,9 | 169,4 | 178,2 | 187,1 | 196,5 | 206,3 | 735,0 | 785,0 | 835,0 | 492,9 |
5.9.2. | Количество обслуженных иностранных туристов | тыс. чел. | 11,7 | 14,1 | 16,6 | 17,5 | 18,3 | 19,3 | 67,4 | 71,5 | 75,6 | 535,8 |
6. Агропромышленный комплекс | ||||||||||||
6.1. | Цель: Достижение уровня полной обеспеченности населения Камчатского края сельскохозяйственной продукцией собственного производства | |||||||||||
6.1.1. | Объемы продукции сельского хозяйства Камчатского края | млн руб. | 8 105,5 | 7840,9 | 7869,8 | 8052,9 | 8202,696 | 8 309,2 | 8 433,8 | 8 602,5 | 8 774,5 | 111,9 |
6.1.2. | Среднегодовая численность занятых в сельскохозяйственном производстве | чел. | 4 880,0 | 5 020,0 | 5 065,0 | 5 090,0 | 5 125,0 | 5 100,0 | 5 176,0 | 5 280,0 | 5 385,0 | 107,3 |
6.2. | Задача: Модернизация сельскохозяйственного производства | |||||||||||
6.2.1. | Объемы приобретения нового оборудования и специализированной техники предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности | шт. | 21,0 | 22,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 46,0 | 48,0 | 218,2 |
7.3. | Задача: Развитие животноводства и повышение уровня его рентабельности | |||||||||||
7.3.1. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 128,9 |
7.3.2. | Производство яйца в хозяйствах всех категорий | млн. штук | 46,2 | 51,7 | 52,0 | 52,2 | 52,5 | 52,8 | 53,0 | 54,1 | 55,1 | 106,6 |
7.3.3. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 17,6 | 18,0 | 21,6 | 23,0 | 24,0 | 25,3 | 26,5 | 27,0 | 27,6 | 153,6 |
7.4. | Задача: Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | |||||||||||
7.4.1. | Производство картофеля | тыс. тонн | 47,6 | 42,9 | 43,0 | 43,5 | 43,8 | 44,0 | 44,2 | 45,1 | 46,0 | 107,1 |
7.4.2. | Производство овощей | тыс. тонн | 18,2 | 16,9 | 16,0 | 16,5 | 16,6 | 16,7 | 16,8 | 17,1 | 17,5 | 103,4 |
7.4.3. | Урожайность сельскохозяйственных культур на землях реконструированных мелиоративных систем: | ц/га | ||||||||||
- по картофелю | ц/га | 185,0 | 190,0 | 194,0 | 197,0 | 200,0 | 205,0 | 208,1 | 210,2 | 212,3 | 111,7 | |
- по овощам | ц/га | 230,0 | 238,0 | 244,0 | 246,0 | 250,0 | 254,0 | 257,8 | 260,4 | 263,0 | 110,5 | |
- по зеленой массе многолетних трав | ц/га | 116,0 | 115,0 | 117,0 | 118,0 | 120,0 | 123,0 | 124,8 | 126,1 | 127,4 | 110,7 | |
7.4.4. | Объемы производства тепличных овощей | тыс. т/год | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 135,9 |
7.4.5. | Площадь теплиц | га | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 114,6 |
7.5. | Задача: Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности | |||||||||||
7.5.1. | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | % | 102,5 | 103,0 | 104,0 | 103,5 | 104,0 | 104,5 | 104,5 | 105,5 | 106,6 | 103,5 |
7.5.2. | Объемы продукции пищевой и перерабатывающей промышленности (без рыбоперерабатывающей промышленности) | млн руб. | 3 800,0 | 3 737,4 | 3 886,9 | 4 022,9 | 4 183,9 | 4 267,6 | 4 331,6 | 4 374,9 | 4 418,7 | 118,2 |
7.5.3. | Количество предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (без рыбоперерабатывающих предприятий) | ед. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 100 |
7.5.4. | Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами | тонн | 340,0 | 356,0 | 280,0 | 300,0 | 350,0 | 380,0 | 400,0 | 420,0 | 450,0 | 126 |
8. Лесное хозяйство | ||||||||||||
8.1. | Цель: Обеспечение эффективного и устойчивого управления лесами в Камчатском крае для обеспечения стабильного удовлетворения общественных потребностей в лесных ресурсах | |||||||||||
8.2. | Задача: Обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов | |||||||||||
8.2.1. | Лесистость территории Камчатского края | % | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 100 |
8.3. | Задача: Создание эффективной системы профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров на территории Камчатского края и минимизация социально-экономического ущерба, наносимого лесными пожарами | |||||||||||
8.3.1. | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количистве лесных пожаров. | % | 80,0 | 47,0 | 36,6 | 37,4 | 38,2 | 39,0 | 39,8 | 43,0 | 46,2 | 98 |
8.3.2. | Доля крупных лесных пожаров в общем количистве лесных пожаров | % | 6,7 | 23,0 | 22,7 | 22,0 | 21,4 | 20,7 | 20,1 | 19,6 | 18,8 | 82 |
8.4. | Задача: Создание эффективной системы профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров на территории Камчатского края и минимизация социально-экономического ущерба, наносимого лесными пожарами | |||||||||||
8.4.1. | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда | руб. /1 га | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 100 |
9. Транспортная инфраструктура | ||||||||||||
9.1. | Цель: развитие транспортного комплекса Камчатского края является интеграция в транспортно-логистическую систему ДФО и стран АТР и приведение транспортной инфраструктуры в соответствие с потребностями развития экономики и социальной сферы региона | |||||||||||
9.1.1. | Среднегодовая численность занятых в экономике | чел. | 13 949,0 | 15 025,0 | 16 002,0 | 16 979,0 | 17 956,0 | 18 933,0 | 19 500,0 | 20 085,0 | 20 688,0 | 137,7 |
9.2. | Задача 1: Развитие дорожно-транспортной, портовой, аэропортовой инфраструктуры | |||||||||||
Задача 2: Обновление и наращивание грузового и грузопассажирского парка транспортных средств | ||||||||||||
Задача 3: Развитие транзитных транспортных узлов и терминалов на основных направлениях перевозок грузов и пассажиров, как внутренних, так и внешних | ||||||||||||
9.2.1. | Темп прироста ВРП транспортного комплекса | % | 2,8 | 3,0 | 9,3 | 16,0 | 20,4 | 23,6 | 27,4 | 31,2 | 34,3 | 1143,3 |
9.2.2. | Темп роста пассажирооборота | % | 98,5 | 104,5 | 105,1 | 107,5 | 108,7 | 110,3 | 111,4 | 112,8 | 114,1 | 109,2 |
9.2.3. | Грузооборот | млн т-миль | 1 496,5 | 2 038,5 | 1 819,2 | 2 312,0 | 2 585,5 | 2 859,0 | 2 974,2 | 3 154,0 | 3 214,3 | 157,7 |
9.2.4. | Прирост производственной мощности портов | млн т в год | - | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | - | 0 |
9.2.5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального / местного значения | км | 42,03/1,58 | 13,68/1,60 | 8,69/6,15 | 13,15/3,93 | 40,83/0 | 66,53/3,93 | 71,2/0 | 72,15/4,12 | 74,17/3,17 | 0 |
9.2.6. | Темп прироста доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 31,0 | 32,5 | 34,0 | 37,0 | 42,0 | 47,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 169 |
10. Строительство | ||||||||||||
10.1. | Цель: Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе, с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | |||||||||||
10.1.1. | Среднегодовая численность занятых в экономике | чел. | 1 265,0 | 14 909,0 | 15 654,0 | 16 437,0 | 17 259,0 | 18 122,0 | 19 100,0 | 22 000,0 | 25 000,0 | 167,7 |
10.1.2. | Ввод в действие жилых домов | тыс. м2 | 87,7 | 72,3 | 75,0 | 60,0 | 62,0 | 71,0 | 75,0 | 94,0 | 117,0 | 161,8 |
10.1.3. | Объем выполненных работ и услуг в отрасли | млрд. руб. | 16,4 | 17,1 | 22,8 | 24,1 | 25,3 | 26,4 | 27,4 | 35,0 | 45,5 | 266,3 |
10.2. | Задача: Создание условий для осуществления массового строительства комфортного жилья эконом-класса | |||||||||||
10.2.1. | Снижение средней стоимости 1 м2 жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год | % к 2012 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 22,0 | 366,7 |
10.2.2. | Количество разработанных комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов | ед./год | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 300,0 |
10.3. | Задача: Повышение уровня и качества обеспеченности населения жильем |
10.3.1. | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 м2 и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | % | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 83,7 | |
10.3.2. | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия с помощью кредитов, предоставленных ОАО "Камчатское агентство по ипотечному жилищному кредитованию" | ед./год | 56,0 | 58,0 | 69,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 98,0 | 98,0 | 169,0 | |
10.3.3. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | чел./год | 193,0 | 190,0 | 430,0 | 624,0 | 752,0 | 148,0 | - | - | - | 0,0 | |
11. Судоремонт | |||||||||||||
11.1. | Цель: обеспечение стабильного развития судоремонтной отрасли как фактора конкурентного преимущества рыбохозяйственного и транспортного комплексов региона | ||||||||||||
11.1.1. | Объем выполненных работ и услуг | млн руб. | 2 824,8 | 3 195,2 | 3 355,0 | 3 522,7 | 3 698,8 | 3 883,8 | 4 078,0 | 4 689,7 | 5 393,1 | 168,8 | |
11.1.2. | Среднесписочная численность работающих | чел | 1 075,0 | 1 798,0 | 1 870,0 | 1 945,0 | 2 022,0 | 2 103,0 | 2 187,0 | 2 450,0 | 2 743,0 | 152,6 | |
11.2. | Задача: Увеличение производственных мощностей судоремонтной отрасли за счет притока внебюджетных инвестиций в ее развитие | ||||||||||||
11.2.1. | Коэффициент обновления основных фондов | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 133,3 | ||
11.2.2. | Коэффициент износа активной части основных производственных фондов | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 65,0 | ||
11.2.3. | Инвестиции в основной капитал | млн руб. | 24,7 | 1,0 | 1,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 1,5 | 150,0 | |
11.2.4. | Доля инвестиций, привлекаемых из внебюджетных источников | % | 46,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
11.3. | Задача: Кадровое обеспечение отрасли трудовыми ресурсами необходимой квалификации | ||||||||||||
11.3.1. | Обеспеченность трудовыми ресурсами | % | 58,0 | 60,0 | 63,0 | 65,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 85,0 | 80,0 | 133,3 | |
12. Образование | |||||||||||||
12.1. | Цель: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования детей, как института социального развития | ||||||||||||
12.1.1. | Среднегодовая численность занятых в экономике | чел. | 15 868,0 | 15 888,0 | 15 908,0 | 15 928,0 | 15 948,0 | 15 968,0 | 15 968,0 | 15 978,0 | 15 978,0 | 100,6 | |
12.2. | Задача: Обеспечение доступности дошкольного образования на основе комплексного развития сети дошкольных образовательных организаций, в том числе за счет развития негосударственного сектора | ||||||||||||
12.2.1. | Удельный вес детей, обеспеченных местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях | % | 78,0 | 85,0 | 87,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 117,6 | |
12.2.2. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | |
12.3. | Задача: Создание условий для повышения доступности и качества начального общего, основного общего и среднего общего образования Камчатского края | ||||||||||||
12.3.1. | Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 133,3 | |
12.4. | Задача: развитие системы поддержки одаренных детей, создание условий для организации и проведения всероссийских и международных олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, физкультурных мероприятий для школьников, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей | ||||||||||||
12.4.1. | Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования | % | 56,3 | 59,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,3 | 60,3 | 60,4 | 60,4 | 102,4 | |
12.5. | Задача: Развитие инновационного содержания общего образования с целью повышения качества подготовки выпускников школ к успешной сдаче ЕГЭ путем оснащения образовательных учреждений учебно-методическими комплексами естественно-научного и технического направления с использованием современных технологий организации учебного процесса | ||||||||||||
12.5.1. | Удельный вес успешно сдавших ЕГЭ | % | 97,8 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 100 | |
12.6. | Задача: Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | ||||||||||||
12.6.1. | Удельный вес численности детей, занимающихся в организациях дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет | % | 4,7 | 10,0 | 10,4 | 10,8 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 150 | |
12.7. | Цель: 2. Подготовка трудовых ресурсов на основе потребностей отраслей экономики и социальной сферы Камчатского края | ||||||||||||
12.8. | Задача: Формирование социального заказа в целях обеспечения потребности передовых и ключевых сфер экономики края в специалистах со средним профессиональным и высшим образованием | ||||||||||||
12.8.1. | Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательных организаций, обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального образования | % | 50,5 | 51,0 | 51,5 | 52,0 | 52,5 | 53,0 | 53,5 | 53,5 | 54,0 | 105,9 | |
12.8.2. | Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций | % | 20,0 | 36,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | |||
12.8.3. | Доля основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, прошедших профессионально-общественную аккредитацию | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,00 | 0,00 | |
12.8.4. | Доля профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций | % | 18,7 | 18,7 | 25,0 | 25,0 | 31,0 | 31,0 | 0,0 | ||||
12.8.5. | Увеличение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения указанной возрастной группы | % | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 100 | |
13. Здравоохранение | |||||||||||||
13.1. | Цель: Приведение мощности и структуры сети краевых государственных учреждений здравоохранения в соответствие с потребностями населения в медицинской помощи | ||||||||||||
13.1.1. | Среднегодовая численность занятых в экономике | чел. | 12 725,0 | 12 773,0 | 12 821,0 | 12 869,0 | 12 917,0 | 12 965,0 | 12 970,0 | 12 970,0 | 12 970,0 | 101,5 | |
13.2. | Задача: Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения, в том числе оптимизация и улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в сельской местности | ||||||||||||
13.2.1. | Оснащение оборудованием в соответствии с утвержденными порядками оснащения | % | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 133,3 | |
13.3. | Задача: Строительство и реконструкция сети медицинских учреждений | ||||||||||||
13.3.1. | Удельный вес числа лечебных организаций, включенных в программы реконструкций и переоснащения | % | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 128,6 | |
13.4. | Задача: Повышение эффективности системы организации медицинской помощи на территории Камчатского края, в том числе через совершенствование технологий ее оказания на различных этапах | ||||||||||||
13.4.1. | Доля вызовов в соответствии с нормативами (20 мин. для городской местности и 60 мин. для сельской местности) | % | 75,0 | 85,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 111,8 | |
13.4.2. | Удельный вес приобретенного нового автотранспорта | % | 70,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 117,6 | |
13.5. | Задача: Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи населению Камчатского края, в том числе при социально значимых заболеваниях | ||||||||||||
13.5.1. | Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи | %% | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 160,0 | |
13.5.2. | Смертность населения от всех причин | %% | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 95,6 | |
13.6. | Задача: Повышение качества медицинской помощи и ее доступности неизлечимым больным, в том числе детям | ||||||||||||
13.6.1. | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | |
13.7. | Задача: Оптимизации коечного фонда и развитие амбулаторно-поликлинической и стационарозамещающей медицинской помощи | ||||||||||||
13.7.1. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий | % | 4,2 | 4,7 | 5,0 | 5,8 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 148,9 | |
13.8. | Задача: Совершенствование стандартов и порядков оказания медицинской помощи на территории Камчатского края | ||||||||||||
13.8.1. | Охват медицинских учреждений процессом внедрения применяемых стандартов и порядков в системе здравоохранения | % | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 130,0 | |
13.9. | Задача: Развитие системы медицинской профилактики и реабилитации | ||||||||||||
13.9.1. | Распространенность потребления табака среди взрослого населения | % | 41,0 | 40,0 | 39,0 | 38,0 | 37,0 | 36,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 87,5 | |
13.9.2. | Распространенность потребления табака среди детей и подростков | % | 20,5 | 20,0 | 19,1 | 18,4 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 70,0 | |
13.9.3. | Потребление алкогольной продукции на душу населения в год | литров | 12,4 | 11,0 | 10,6 | 10,2 | 9,8 | 9,4 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 79,1 | |
13.10. | Задача: Проведение профилактики в сфере охраны здоровья | ||||||||||||
13.10.1. | Увеличение продолжительности жизни населения | лет | 70,0 | 70,5 | 71,2 | 71,9 | 71,5 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 103,1 | |
13.11. | Цель: Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения | ||||||||||||
13.12. | Задача: Развитие и повышение качества функционирования системы санаторно-курортных комплексов, реабилитационных центров | ||||||||||||
13.12.1. | Удельный вес населения получившего санаторно-курортное лечение на базе учреждений Камчатского края от общего числа нуждающихся | % | 0,6 | 0,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1000,0 | |
13.13. | Задача: Формирование современной системы лекарственного обеспечения и повышение доступности лекарственной помощи населению | ||||||||||||
13.13.1. | Удельный вес получателей льготных препаратов | %% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
13.14. | Задача: Создание единого информационного пространства здравоохранения Камчатского края | ||||||||||||
13.14.1. | Уровень информационной оснащенности | %% | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 97,0 | 99,0 | 100,0 | 133,3 | |
13.15. | Задача: Ликвидация диспропорций в структуре и численности медицинских кадров, повышение квалификации медицинских кадров краевых государственных учреждений здравоохранения | ||||||||||||
13.15.1 | Укомплектованность лечебных учреждений медицинским персоналом (врачами + средним медицинским персоналом) | % | 64,0 | 64,3 | 66,0 | 67,0 | 70,0 | 72,0 | 83,0 | 90,0 | 95,0 | 147,7 | |
14. Физическая культура и спорт | |||||||||||||
14.1. | Цель: Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта | ||||||||||||
14.2. | Задача: Создание и ведение регионального реестра объектов спорта всех видов собственности (спортивные залы, плоскостные спортивные сооружения, плавательные бассейны) | ||||||||||||
14.2.1. | Удельный вес объектов, по | % | -//- | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 166,7 | |
14.3. | Задача: Строительство, реконструкция и ремонт спортивных сооружений образовательных учреждений и по месту жительства | ||||||||||||
14.3.1. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениям, исходя из единовременной пропускной способности | % | 38,1 | 43,7 | 43,8 | 43,9 | 44,0 | 44,9 | 45,0 | 45,1 | 45,2 | 103 | |
14.3.2. | Ввод в эксплуатацию частных спортивных залов | Ед. | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 158 | |
14.3.3. | Ввод в эксплуатацию футбольных полей | Ед. | - | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 140 | |
14.4. | Задача: Строительство спортивных центров, строительство, реконструкцию и восстановление комплексных универсальных спортивных площадок, выделение площадок для неорганизованных занятий спортом | ||||||||||||
14.4.1. | Ввод в эксплуатацию | Ед. | -//- | -//- | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100 | |
14.4.2. | Пропускная способность спортивных сооружений | Чел/час | 190,0 | 190,0 | 200,0 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 105,3 | |
14.5. | Цель: Укрепление здоровья населения Камчатского края средствами физической культуры и спорта, привлечение населения к массовым занятиям физической культурой и спортом. | ||||||||||||
14.6. | Задача: Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни, создание условий и разработка стимулов для увеличения числа лиц, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом в Камчатском крае | ||||||||||||
14.6.1. | Доля населения Камчатского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 20,0 | 22,0 | 25,3 | 27,4 | 29,5 | 32,7 | 36,9 | 37,0 | 38,0 | 172,7 | |
14.7. | Задача: Модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, с учетом мер по стимулированию к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | ||||||||||||
14.7.1. | Доля детей обеспеченных обязательными и дополнительными занятиями физической культурой, посещающих дошкольные образовательные учреждения | % к общей численности детей посещающих ДОУ | 35,0 | 38,0 | 40,0 | 43,0 | 46,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 131,6 | |
14.7.2. | Обеспечение недельного двигательного режима обучающихся и студентов в зависимости от возраста и состояния здоровья | Час | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100,0 | |
14.7.3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 3,5 | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 9,0 | 10,4 | 11,0 | 13,0 | 16,0 | 320,0 | |
14.8. | Цель: Повышение конкурентоспособности спортивных сборных команд Камчатского края и спортивных клубов Камчатского края на российской и международной спортивной арене | ||||||||||||
14.9. | Задача: Повышение эффективности системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва | ||||||||||||
14.9.1. | Количество штатных тренеров-преподавателей | Ед. | 285,0 | 300,0 | 350,0 | 355,0 | 360,0 | 365,0 | 365,0 | 370,0 | 380,0 | 126,7 | |
14.9.2. | Количество камчатских спортсменов, вошедших в спортивные сборные команды России по видам спорта | Ед. | 42,0 | 46,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 108,7 | |
14.9.3. | Увеличение завоеванных призовых мест на чемпионатах, первенствах России и международных соревнованиях | % | - | 17,0 | 20,0 | 23,0 | 26,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 176,5 | |
14.10. | Задача: Создание федерального центра подготовки сборных команд по зимним видам спорта | ||||||||||||
14.10.1. | Наличие проектно-сметной документации и государственной экспертизы | Наличие проектно-сметной документации и государственной экспертизы | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | |
14.10.2. | Ввод объекта в эксплуатацию | Ввод объекта в эксплуатацию | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | |
14.11. | Задача: Создание региональных центров подготовки спортивных сборных команд (по приоритетным зимним видам спорта) | ||||||||||||
14.11.1. | Количество учащихся специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва | Чел. | 2 913,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 100 | |
14.12. | Цель: Развитие кадрового потенциала физической культуры и спорта | ||||||||||||
14.13. | Задача: Расширение кадрового потенциала - преподавателей, тренеров, специалистов физической культуры и спорта, работающих в образовательных учреждениях | ||||||||||||
14.13.1. | Доля молодых специалистов сферы физической культуры и спорта | % | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 108,7 | |
14.13.2. | Увеличение количества штатных работников физической культуры и спорта | Чел. | 870,0 | 900,0 | 910,0 | 920,0 | 925,0 | 925,0 | 930,0 | 935,0 | 940,0 | 104,4 | |
15. Культура | |||||||||||||
15.1. | Цель: Развития сферы культуры Камчатского края, включая этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в данном регионе, создание создании условий для полноценного личностного развития человека, реализации права граждан на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям и обеспечение культурного досуга населения. | ||||||||||||
15.2. | Задача: Развитие культурно-досуговой инфраструктуры | ||||||||||||
15.2.1. | Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры, расположенных на территории Камчатского края | % | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 61,0 | 62,0 | 65,0 | 68,0 | 121,4 | |
15.2.1. | Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Камчатского края | % | 70,0 | 72,3 | 77,2 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 138,3 | |
15.2.2. | Доля музеев, имеющих сайт сети "Интернет", в общем количестве музеев | % | 85,0 | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,3 | |
15.2.3. | Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры | % | 76,0 | 81,0 | 83,0 | 88,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 111,1 | |
15.2.4. | Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края, информация о которых направлена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 74,2 | 74,3 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 100,0 | 100,0 | 134,6 | |
15.2.5. | Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Камчатского края, в том числе включенных в сводный каталог библиотек России (по сравнению с 2013 годом) | % | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 158,8 | |
15.2.6. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 51,0 | 49,5 | 50,7 | 50,8 | 51,0 | 51,1 | 51,2 | 51,3 | 51,4 | 103,8 | |
15.2.7. | Доля работников государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации, переподготовку в общем числе работников учреждений в Камчатском крае | % | 24,8 | 27,3 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 28,0 | 30,0 | 109,9 | |
15.3. | Задача: Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного народного творчества | ||||||||||||
15.3.1. | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | 39,1 | 40,3 | 37,1 | 37,3 | 37,5 | 37,7 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 104,2 | |
15.3.2. | Увеличение количества посещений населением учреждений культуры по отношению к 2012 году | % | 8,6 | 30,2 | 20,6 | 26,0 | 29,9 | 0,3 | 31,0 | 33,0 | 35,0 | 115,7 | |
15.3.3. | Доля краевых государственных и муниципальных учреждений культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве краевых государственных и муниципальных учреждений культуры | % | 9,3 | 26,9 | 19,7 | 27,6 | 29,6 | 30,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 119,0 | |
15.3.4. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в Камчатском крае | % | 4,8 | 9,2 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 130,4 | |
15.4. | Задача: Сохранение исконной среды обитания, традиционной культуры и быта КМНС | ||||||||||||
15.4.1. | Количество выпуска изданий (во всех формах) по сохранению нематериального культурного наследия | % | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 200,0 | |
15.4.2. | Количество объектов, внесенных в каталог нематериального культурного наследия Камчатского края | ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 | |
16. Жилищная политика | |||||||||||||
16.1. | Цель: Содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающего повышение доступности и комфортности жилья, в том числе для отдельных категорий жителей края | ||||||||||||
16.2. | Задача: Создание условий для развития массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного | ||||||||||||
16.2.1. | Ежегодный рост темпов ввода жилого фонда в эксплуатацию, % к 2012 году | % | 21,0 | - | 4,0 | 9,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 30,0 | 62,0 | 0 | |
16.3. | Задача: Обеспечение высоких темпов жилищного строительства | ||||||||||||
16.3.1. | Удельный вес вводимого жилого фонда малоэтажной застройки к общей площади вводимого жилья | % | -//- | 53,0 | 52,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 132,1 | |
16.4. | Задача: Создание условий для повышения доступности и комфортности жилья, в том числе для отдельных категорий жителей края | ||||||||||||
16.4.1. | Ежегодное сокращение численности граждан, находящихся на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | -//- | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 0 |
16.4.2. | Домохозяйства, получившие меры государственной поддержки в рамках реализации механизма льготного ипотечного кредитования | % | 42,0 | 41,0 | 60,0 | 33,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 122,0 | |
16.4.3. | Доля молодых семей обеспеченных жильем от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в рамках программы | % | 10,0 | 11,8 | 8,9 | 10,2 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 90,6 | |
16.5. | Цель: Обеспечение сейсмостойкости жилого фонда; устранение физического износа, поддержание и улучшение технического состояния жилищного фонда | ||||||||||||
16.6. | Задача: Обеспечение сейсмостойкости жилого фонда | ||||||||||||
16.6.1. | Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости | тыс. м2 | 5,3 | 8,9 | 28,4 | 12,4 | 1,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 78,7 | |
16.7. | Цель: Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры | ||||||||||||
16.8. | Задача: Стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||||
16.8.1. | Количество заключенных концессионных соглашений с целью привлечения частного бизнеса в отрасль жилищно-коммунального хозяйства | Ед. | 7,0 | 8,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 23,0 | 25,0 | 30,0 | 375,0 | |
17. Социальная защита | |||||||||||||
17.1. | Цель: Повышение эффективности, адресности социальной помощи, качества и доступности предоставления социальных услуг | ||||||||||||
17.2. | Задача: Повышение эффективности социальной помощи нуждающимся гражданам за счет усиления адресного подхода и внедрения новых технологий | ||||||||||||
17.2.1. | Доля граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки, от общего числа нуждающихся граждан пожилого возраста, проживающих в Камчатском крае | % | 67,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 85,0 | 87,0 | 90,0 | 115,4 | |
17.2.2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания в Камчатском крае | % | 85,3 | 85,5 | 90,0 | 94,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 116,9 | |
17.2.3. | Доля приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов в сфере социальной защиты в Камчатском крае | % | 41,0 | 43,0 | 49,1 | 54,9 | 59,5 | 64,6 | 68,9 | 80,0 | 100,0 | 232,6 | |
17.2.4. | Доля граждан, проживающих в организациях социального обслуживания населения в улучшенных условиях, от общей численности граждан, проживающих в организациях социального обслуживания населения | % | 73,0 | 87,0 | 88,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 114,9 | |
17.2.5 | Удельный вес организаций социального обслуживания населения, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, от общего числа организаций социального обслуживания населения | % | 73,4 | 89,2 | 92,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 112,1 | |
17.2.6 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания семьи и детей, в общей численности детей, проживающих в Камчатском крае | % | 7,2 | 8,0 | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 124,5 | |
17.3. | Задача: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей | ||||||||||||
17.3.1. | Количество граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому с применением стационарозамещающих технологий | Тыс. чел. | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 771,4 | |
17.3.2. | Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности | % | 10,7 | 14,2 | 17,8 | 21,4 | 23,0 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,0 | 176,1 | |
17.3.3. | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности | % | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 6,3 | 6,5 | 7,0 | 466,7 | |
17.3.4. | Удельный вес инвалидов (детей-инвалидов), получивших реабилитационные услуги в общей численности обратившихся инвалидов (детей-инвалидов) | % | 65,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 125 | |
17.3.5. | Удельный вес организаций социального обслуживания населения, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, от общего числа организаций социального обслуживания населения | % | 75,0 | 82,0 | 89,0 | 92,0 | 95,0 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 122,0 | |
17.4. | Задача: Развитие активного диалога с гражданским обществом в сфере социальной защиты населения | ||||||||||||
17.4.1. | Доля организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг в отчетном году, от общего количества организаций социального обслуживания | % | 26,0 | 36,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 85,0 | 100,0 | 384,6 | ||
17.4.2. | Доля организаций социального обслуживания, своевременно размещающих на своих сайтах в сети Интернет информацию в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" | % | 30,0 | 65,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 333,3 | ||
18. Государственное и муниципальное управление | |||||||||||||
18.1. | Цель: Повышение эффективности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, упрощение доступа граждан к государственным и муниципальным услугам | ||||||||||||
18.2. | Задача: Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | ||||||||||||
18.2.1. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 140,0 | |
18.3. | Задача: Оценка удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг | ||||||||||||
18.3.1. | Доля граждан, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг | % | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 150,0 | |
18.4. | Задача: Оценка регулирующего воздействия проектов НПА, стратегических документов, на ранней стадии их разработки | ||||||||||||
18.4.1. | Доля законодательных и нормативных актов, стратегических документов, прошедших оценку регулирующего воздействия | % | 84,0 | 72,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 62,5 | |
18.5. | Задача: Организация предоставления услуг по принципу "одного окна" во всех городских округах и муниципальных районах края | ||||||||||||
18.5.1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания | % | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 100,0 | |
18.6. | Цель: Создание условий для активного гражданско-общественного контроля государственных расходов и инвестиций | ||||||||||||
18.7. | Задача: Переход преимущественно на программно-целевой принцип расходования бюджетных средств и принцип "открытого бюджета" | ||||||||||||
18.7.1. | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ | % | 95,0 | 96,0 | 97,2 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 100,0 | |
18.8. | Задача: Обеспечение высокого и надлежащего качества управления бюджетными финансами | ||||||||||||
18.8.1. | Удельный вес муниципальных образований края имеющих высокое и надлежащее качество управления бюджетными финансами | % | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
19. Управление государственным и муниципальным имуществом | |||||||||||||
19.1. | Цель: создание условий эффективного управления и использования имущества для формирования устойчивой экономической базы, обеспечивающей рост собственных доходов бюджетов всех уровней и условия для занятости населения. | ||||||||||||
19.2. | Задача: Обеспечить сохранность, содержание и экономически эффективное использование имущества | ||||||||||||
19.2.1. | Удельный вес объектов недвижимости, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре имущества | % | 54,0 | 95,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 0 | ||
19.3. | Задача: Обеспечить учет земельных участков | ||||||||||||
19.3.1. | Площадь сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков | га | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 66,7 | |
19.4. | Задача: Обеспечить выполнение утвержденного плана приватизации | ||||||||||||
19.4.1. | Удельный вес приватизированных объектов к общему количеству, включенных в прогнозный план приватизации | % | 100,0 | 96,0 | 47,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 104,2 | |
20. Реализация государственной национальной политики | |||||||||||||
20.1. | Цель: обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, укрепление гражданского единства, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих в Камчатском крае | ||||||||||||
20.2. | Задача: Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Камчатском крае | ||||||||||||
20.2.1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Камчатском крае | % | 75,0 | 75,0 | 79,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 107 |
".