Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 октября 2018 года N 440-П


О внесении изменений в Государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Внести в Государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.


2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.



Первый вице-губернатор
Камчатского края
И.Л.УНТИЛОВА



Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 18.10.2018 N 440-П



ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)


1. В паспорте программы:


1) в разделе "Этапы и сроки реализации Программы" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";


2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет

79 589 340,10468 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;

2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;

2017 год - 7 170 063,16433 тыс. рублей;

2018 год - 7 888 842,34876 тыс. рублей;

2019 год - 7 730 649,73000 тыс. рублей;

2020 год - 7 577 472,51000 тыс. рублей;

2021 год - 6 823 997,42075 тыс. рублей;

2022 год - 7 038 325,47557 тыс. рублей;

2023 год - 7 250 356,03365 тыс. рублей;

2024 год - 7 371 367,13498 тыс. рублей;

2025 год - 7 663 076,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 7 681 869,59652 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;

2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;

2017 год - 1 305 349,02796 тыс., рублей;

2018 год - 1 282 302,00000 тыс. рублей;

2019 год - 1 310 812,30000 тыс. рублей;

2020 год - 1 331 943,20000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 78 675,43575 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 10 962,00445 тыс. рублей;

2022 год - 12 761,40580 тыс. рублей;

2023 год - 14 560,80715 тыс. рублей;

2024 год - 16 360,020850 тыс. рублей;

2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей;

краевого бюджета - 71 590 033,37141 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;

2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;

2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей;

2018 год - 6 473 652,74876 тыс. рублей;

2019 год - 6 368 407,73000 тыс. рублей;

2020 год - 6 245 529,31000 тыс. рублей;

2021 год - 6 813 035,41630 тыс. рублей;

2022 год - 7 025 564,06977 тыс. рублей;

2023 год - 7 235 795,22650 тыс. рублей;

2024 год - 7 355 006,92648 тыс. рублей;

2025 год - 7 644 916,89870 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) - 89 568,50000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 557,40000 тыс. рублей;

2016 год - 631,40000 тыс. рублей;

2017 год - 400,40000 тыс. рублей;

2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 28 899,90000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 117 032,90000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 26 566,30000 тыс. рублей;

2018 год - 44 908,30000 тыс. рублей;

2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

".


2. В паспорте подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае":


1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";


2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 497 286,62324 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей;

2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей;

2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей;

2018 год - 37 971,30000 тыс. рублей;

2019 год - 35 827,00000 тыс. рублей;

2020 год - 37 420,30000 тыс. рублей;

2021 год - 54 370,09000 тыс. рублей;

2022 год - 55 412,89000 тыс. рублей;

2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;

2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;

2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 496 924,02324 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей;

2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей;

2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей;

2018 год - 37 883,00000 тыс. рублей;

2019 год - 35 827,00000 тыс. рублей;

2020 год - 37 420,30000 тыс. рублей;

2021 год - 54 370,09000 тыс. рублей;

2022 год - 55 412,89000 тыс. рублей;

2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;

2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;

2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 91,70000 тыс. рублей;

2016 год - 95,50000 тыс. рублей;

2017 год - 87,10000 тыс. рублей;

2018 год - 88,30000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

".


3. В паспорте подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае":


1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";


2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет

54 768 861,90022 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей;

2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей;

2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей;

2018 год - 5 223 533,60000 тыс. рублей;

2019 год - 5 387 618,30000 тыс. рублей;

2020 год - 5 591 298,90000 тыс. рублей;

2021 год - 4 453 363,12445 тыс. рублей;

2022 год - 4 637 735,94580 тыс. рублей;

2023 год - 4 819 946,28715 тыс. рублей;

2024 год - 4 999 647,22850 тыс. рублей;

2025 год - 5 181 855,72985 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 7 575 662,08452 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей;

2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей;

2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей;

2018 год - 1 270 754,40000 тыс. рублей;

2019 год - 1 310 363,70000 тыс. рублей;

2020 год - 1 331 471,20000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 72 804,03575 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 10 962,00445 тыс. рублей;

2022 год - 12 761,40580 тыс. рублей;

2023 год - 14 560,80715 тыс. рублей;

2024 год - 16 360,20850 тыс. рублей;

2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей;

краевого бюджета - 47 120 395,77995 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей;

2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей;

2017 год - 3 851 388,46100 тыс. рублей;

2018 год - 3 952 779,20000 тыс. рублей;

2019 год - 4 077 254,60000 тыс. рублей;

2020 год - 4 259 827,70000 тыс. рублей;

2021 год - 4 442 401,12000 тыс. рублей;

2022 год - 4 624 974,54000 тыс. рублей;

2023 год - 4 805 385,48000 тыс. рублей;

2024 год - 4 983 287,02000 тыс. рублей;

2025 год - 5 163 696,12000 тыс. рублей

".


4. В паспорте подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае":


1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";


2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 554 883,67397 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - - 52 444,88100 тыс. рублей;

2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;

2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей;

2018 год - 43 241,97700 тыс. рублей;

2019 год - 17 561,40000 тыс. рублей;

2020 год - 14 930,00000 тыс. рублей;

2021 год - 68 296,82100 тыс. рублей;

2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей;

2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;

2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;

2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 95 569,11200 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;

2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;

2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;

2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 5 871,40000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 450 182,76097 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;

2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;

2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей;

2018 год - 32 120,87700 тыс. рублей;

2019 год - 11 690,00000 тыс. рублей;

2020 год - 14 930,00000 тыс. рублей;

2021 год - 68 296,82100 тыс. рублей;

2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей;

2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;

2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;

2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

".


5. В паспорте подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае":


1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";


2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет

1 605 046,58869 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;

2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;

2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей;

2018 год - 487 562,97462 тыс. рублей;

2019 год - 359 369,01000 тыс. рублей;

2020 год - 44 322,00000 тыс. рублей;

2021 год - 84 855,95500 тыс. рублей;

2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей;

2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей;

2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей;

2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 1515 840,68869 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;

2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;

2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей;

2018 год - 399 671,97462 тыс. рублей;

2019 год - 359 369,01000 тыс. рублей;

2020 год - 44 322,00000 тыс. рублей;

2021 год - 84 855,95500 тыс. рублей;

2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей;

2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей;

2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей;

2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 89 205,90000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 465,70000 тыс. рублей;

2016 год - 535,90000 тыс. рублей;

2017 год - 313,30000 тыс. рублей;

2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0.00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

".


6. В паспорте подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций":


1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";


2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 316 706,62906 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей;

2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;

2018 год - 20 010,00000 тыс. рублей;

2019 год - 12 750,00000 тыс. рублей;

2020 год - 12 750,00000 тыс. рублей;

2021 год - 40 198,39000 тыс. рублей;

2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей;

2023 год - 43 761,31000 тыс. рублей;

2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей;

2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 308 492,62906 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей;

2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;

2018 год - 20 010,00000 тыс. рублей;

2019 год - 12 750,00000 тыс. рублей;

2020 год - 12 750,00000 тыс. рублей;

2021 год - 40 198,39000 тыс. рублей;

2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей;

2023 год - 43 761,31000 тыс. рублей;

2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей;

2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей

";


3) в разделе "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5":


а) пункт 7 признать утратившим силу;


б) пункт 9 признать утратившим силу.


7. В паспорте подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае":


1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";


2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6

общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 132 082,58440 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей;

2016 год - 13 205,82000 тыс. рублей;

2017 год - 972,56000 тыс. рублей;

2018 год - 45 754,10440 тыс. рублей;

2019 год - 45 929,30000 тыс. рублей;

2020 год - 380,00000 тыс. рублей;

2021 год - 1 485,00000 тыс. рублей;

2022 год - 1 565,00000 тыс. рублей;

2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;

2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;

2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 12 716,08440 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей;

2016 год - 762,02000 тыс. рублей;

2017 год - 972,56000 тыс. рублей;

2018 год - 845,80440 тыс. рублей;

2019 год - 371,00000 тыс. рублей;

2020 год - 380,00000 тыс. рублей;

2021 год - 1 485,00000 тыс. рублей;

2022 год - 1 565,00000 тыс. рублей;

2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;

2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;

2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 28 899,90000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 90 466,60000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 44 908,30000 тыс. рублей;

2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

";


3) в пункте 5 раздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6" слова "к 2020 году" заменить словами "к 2025 году".


8. В паспорте подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы":


1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";


2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7

общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет

21 687 905,80510 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей;

2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей;

2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей;

2018 год - 2 030 768,39274 тыс. рублей;

2019 год - 1 871 594,72000 тыс. рублей;

2020 год - 1 876 371,31000 тыс. рублей;

2021 год - 2 121 428,04030 тыс. рублей;

2022 год - 2 144 477,19033 тыс. рублей;

2023 год - 2 167 797,97723 тыс. рублей;

2024 год - 2 097 983,56684 тыс. рублей;

2025 год - 2215 337,84870 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 2 424,40000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 286,50000 тыс. рублей;

2016 год - 385,40000 тыс. рублей;

2017 год - 405,40000 тыс. рублей;

2018 год - 426,50000 тыс. рублей;

2019 год - 448,60000 тыс. рублей;

2020 год - 472,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 21 685 481,40510 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;

2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей;

2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей;

2018 год - 2 030 341,89274 тыс. рублей;

2019 год - 1 871 146,12000 тыс. рублей;

2020 год - 1 875 899,31000 тыс. рублей;

2021 год - 2 121 428,04030 тыс. рублей;

2022 год - 2 144 477,19033 тыс. рублей;

2023 год - 2 167 797,97723 тыс. рублей;

2024 год - 2 097 983,56684 тыс. рублей;

2025 год - 2 215 337,84870 тыс. рублей

".


9. Приложения 1 - 3 к Программе изложить в следующей редакции:



Приложение 1
к Программе



СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ" И ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

N

п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

базовое значение (2014 год)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

1.

Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края

%

16,5

15,6

15,2

14,7

14,2

14,2

14,2

14,2

14,1

14,1

14,1

14,1

2.

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания

%

85

98,4

98,7

98,9

99

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

1.1.

Доля граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в Камчатском крае

%

67

78

79

80

82

84

85

85

85

85

85

85

1.2.

Ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае

лет

68

68,7

69,1

69,4

69,6

69,9

70,1

70,2

70,2

70,4

70,4

70,5

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатской крае"

2.1.

Уровень предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан

%

68

70

72

74

75

76

77

77

77

77

77

77

2.2.

Суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском крае

чел.

1,727

1,728

1,9

1,84

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

3.1.

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

%

21,0

43,0

49,1

54,9

59,5

64,6

68,9

72,0

75,0

77,0

78,0

80,0

3.2.

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов

%

35,0

55,0

56,0

57,0

58,0

59,0

60,0

65,0

67,0

70,0

72,0

75,0

3.3.

Доля приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг

%

37,0

60,0

65,0

70,0

80,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.4.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты

%

41,0

49,0

52,4

62,2

72,0

74,1

76,2

77,0

77,5

78,0

80,0

80,0

3.5.

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста

%

90,00

96,00

96,0

97,0

98,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

3.6.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

20,00

30,00

30,0

35,0

40,0

45,0

45,3

45,5

45,7

46,0

46,3

46,5

3.7.

Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости

%

32,00

34,00

37,4

47,2

57,0

59,0

61,2

62,4

63,0

64,3

64,3

64,3

3.8.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения

%

40,10

42,0

45,4

55,2

65,0

67,1

69,2

69,2

69,2

69,2

69,2

69,2

3.9.

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций

%

3,0

3,4

3,4

6,0

17,5

18,0

18,5

18,7

19,0

19,3

19,5

20,0

3.10.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

70,00

80,00

80,0

85,0

90,0

95,0

95,3

95,5

95,7

96,0

96,3

96,5

3.11.

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

%

20,0

21,4

21,4

22,3

23,2

23,3

23,5

23,6

23,7

23,8

23,9

24,0

3.12.

Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций

%

9,00

9,4

9,4

9,5

9,6

9,7

9,7

9,7

9,8

9,9

10,0

10,0

3.13.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры

%

31,40

33,4

36,8

46,6

56,4

58,5

60,6

60,6

60,6

60,6

60,6

60,6

3.14.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного)

%

3,0

3,1

13,4

15,1

15,5

15,9

19,0

20,6

22,2

23,8

25,4

27,0

3.15.

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры

%

10,30

11,00

15,0

16,0

20,0

46,0

51,3

57,5

60,5

64,5

69,5

73,5

3.16.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

10,00

15,00

54,5

55,0

55,5

56,0

57,0

58,0

59,0

60,0

60,5

61,0

3.17.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта

%

35,50

37,50

49,8

54,5

57,0

65,0

70,0

71,0

72,5

73,0

74,0

75,0

3.18.

Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан

%

35,0

38,7

41,9

45,1

47,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

3.19.

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)

%

100,00

-

-

102,0

103,0

105,0

107,0

109,0

111,0

113,0

115,0

117,0

3.20.

Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости

%

-

-

-

7,0

7,0

7,0

6,0

6,0

6,0

5,0

5,0

3.21.

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов

%

-

-

-

-

94,0

95,0

95,3

95,5

95,8

96,0

96,3

96,5

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатской крае"

4.1.

Удельный вес зданий краевых государственных организаций социального обслуживания, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных краевых государственных организаций социального обслуживания

%

12,5

10

8

6

4

2

0

0

0

0

0

0

4.2.

Доля граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания в улучшенных условиях, в общей численности граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания

%

85

87

88

95

100

100

100

100

100

100

100

100

4.3.

Удельный вес краевых государственных организаций социального обслуживания, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, в общем количестве краевых государственных организаций социального обслуживания

%

82

89,2

92,8

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.4.

Доля специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания с профильным образованием в общей численности специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания

%

2

4

6

8

10

11

12

13

15

16

17,5

18

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

5.1.

Количество мероприятий, проведенных СОНКО совместно с органами государственной власти Камчатского края

ед.

64

72

76

80

83

84

85

85

85

85

85

85

5.2.

Количество СОНКО, обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края

ед.

557

560

565

570

575

575

576

576

580

585

590

600

5.3.

Число муниципальных образований в Камчатском крае, в которых реализуются программы и проекты СОНКО, получившие государственную поддержку

ед.

11

14

17

20

22

22

22

23

25

27

31

34

5.4.

Число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ и проектов СОНКО

чел.

650

1000

1150

1300

2500

3500

4500

5500

7500

8000

8500

9000

5.5.

Количество СОНКО, реализующих свои социально значимые программы и проекты при поддержке органов государственной власти Камчатского края, в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО

ед.

30

34

36

38

40

40

40

42

45

48

51

55

5.6.

Количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края, посвященных проблемам развития и деятельности СОНКО

ед.

150

160

165

170

175

175

190

250

300

350

400

500

5.7.

Количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах

ед.

56

80

92

106

120

120

120

140

160

180

200

200

5.8.

Численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально значимых программ и проектов при поддержке органов государственной власти Камчатского края

чел.

860

910

935

960

985

985

985

1000

1300

1600

1800

2000

5.9.

Доля благотворительных организаций в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО

%

2,2

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

6.1.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

чел.

15

15

14

14

13

12

12

12

11

11

11

11

6.2.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

чел.

260

260

250

214

212

210

210

208

206

204

202

200

6.3.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего

дни

68

68

67,5

63,7

63,6

63,5

63,5

63,5

63,4

63,4

63,3

63,3

6.4.

Численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием

чел.

6

6

6

6

5

5

5

4

4

4

4

4

6.5.

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда

шт.

1500,0

20000,0

40000,0

30000,0

30000,0

10000,0

10000,0

9000,0

9000,0

8000,0

8000,0

8000,0

6.6.

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест

%

1,0

20,0

50,0

75,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6.7.

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда

%

1,0

15,0

20,0

300,0

400,0

100,0

100,0

90,0

90,0

80,0

80,0

70,0

6.8.

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда

чел.

70167

70020

69873

38350

38000

38000

37900

37810

37720

37640

37570

37500

6.9.

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников

%

47,7

47,6

47,5

27,7

27,6

27,6

27,5

27,5

27,4

27,4

27,3

27,3

6.10.

Удельный вес работников бюджетной сферы Камчатского края, перешедших на "эффективный контракт"

%

10,0

30,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6.11.

Доля работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, в общей численности работающего населения

%

39,4

39,7

39,8

39,9

40,0

40,0

40,1

40,2

40,3

40,4

40,5

40,6

6.12.

Количество организаций, заключивших коллективные договоры, в которых содержатся инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение

шт.

10,0

12,0

15,0

17,0

20,0

20,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»