____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Первый вице-губернатор
Камчатского края
И.Л.УНТИЛОВА
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В паспорте программы:
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Программы" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 79 589 340,10468 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей; 2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей; 2017 год - 7 170 063,16433 тыс. рублей; 2018 год - 7 888 842,34876 тыс. рублей; 2019 год - 7 730 649,73000 тыс. рублей; 2020 год - 7 577 472,51000 тыс. рублей; 2021 год - 6 823 997,42075 тыс. рублей; 2022 год - 7 038 325,47557 тыс. рублей; 2023 год - 7 250 356,03365 тыс. рублей; 2024 год - 7 371 367,13498 тыс. рублей; 2025 год - 7 663 076,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 7 681 869,59652 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей; 2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей; 2017 год - 1 305 349,02796 тыс., рублей; 2018 год - 1 282 302,00000 тыс. рублей; 2019 год - 1 310 812,30000 тыс. рублей; 2020 год - 1 331 943,20000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 78 675,43575 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 10 962,00445 тыс. рублей; 2022 год - 12 761,40580 тыс. рублей; 2023 год - 14 560,80715 тыс. рублей; 2024 год - 16 360,020850 тыс. рублей; 2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей; краевого бюджета - 71 590 033,37141 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей; 2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей; 2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей; 2018 год - 6 473 652,74876 тыс. рублей; 2019 год - 6 368 407,73000 тыс. рублей; 2020 год - 6 245 529,31000 тыс. рублей; 2021 год - 6 813 035,41630 тыс. рублей; 2022 год - 7 025 564,06977 тыс. рублей; 2023 год - 7 235 795,22650 тыс. рублей; 2024 год - 7 355 006,92648 тыс. рублей; 2025 год - 7 644 916,89870 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 287,73000 тыс. рублей; 2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 89 568,50000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 557,40000 тыс. рублей; 2016 год - 631,40000 тыс. рублей; 2017 год - 400,40000 тыс. рублей; 2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 28 899,90000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей; 2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 117 032,90000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 26 566,30000 тыс. рублей; 2018 год - 44 908,30000 тыс. рублей; 2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
2. В паспорте подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 497 286,62324 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей; 2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей; 2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей; 2018 год - 37 971,30000 тыс. рублей; 2019 год - 35 827,00000 тыс. рублей; 2020 год - 37 420,30000 тыс. рублей; 2021 год - 54 370,09000 тыс. рублей; 2022 год - 55 412,89000 тыс. рублей; 2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей; 2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей; 2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 496 924,02324 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей; 2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей; 2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей; 2018 год - 37 883,00000 тыс. рублей; 2019 год - 35 827,00000 тыс. рублей; 2020 год - 37 420,30000 тыс. рублей; 2021 год - 54 370,09000 тыс. рублей; 2022 год - 55 412,89000 тыс. рублей; 2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей; 2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей; 2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 91,70000 тыс. рублей; 2016 год - 95,50000 тыс. рублей; 2017 год - 87,10000 тыс. рублей; 2018 год - 88,30000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
3. В паспорте подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 54 768 861,90022 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей; 2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей; 2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей; 2018 год - 5 223 533,60000 тыс. рублей; 2019 год - 5 387 618,30000 тыс. рублей; 2020 год - 5 591 298,90000 тыс. рублей; 2021 год - 4 453 363,12445 тыс. рублей; 2022 год - 4 637 735,94580 тыс. рублей; 2023 год - 4 819 946,28715 тыс. рублей; 2024 год - 4 999 647,22850 тыс. рублей; 2025 год - 5 181 855,72985 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 7 575 662,08452 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей; 2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей; 2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей; 2018 год - 1 270 754,40000 тыс. рублей; 2019 год - 1 310 363,70000 тыс. рублей; 2020 год - 1 331 471,20000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 72 804,03575 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 10 962,00445 тыс. рублей; 2022 год - 12 761,40580 тыс. рублей; 2023 год - 14 560,80715 тыс. рублей; 2024 год - 16 360,20850 тыс. рублей; 2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей; краевого бюджета - 47 120 395,77995 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей; 2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей; 2017 год - 3 851 388,46100 тыс. рублей; 2018 год - 3 952 779,20000 тыс. рублей; 2019 год - 4 077 254,60000 тыс. рублей; 2020 год - 4 259 827,70000 тыс. рублей; 2021 год - 4 442 401,12000 тыс. рублей; 2022 год - 4 624 974,54000 тыс. рублей; 2023 год - 4 805 385,48000 тыс. рублей; 2024 год - 4 983 287,02000 тыс. рублей; 2025 год - 5 163 696,12000 тыс. рублей |
".
4. В паспорте подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 554 883,67397 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - - 52 444,88100 тыс. рублей; 2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей; 2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей; 2018 год - 43 241,97700 тыс. рублей; 2019 год - 17 561,40000 тыс. рублей; 2020 год - 14 930,00000 тыс. рублей; 2021 год - 68 296,82100 тыс. рублей; 2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей; 2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей; 2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей; 2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 95 569,11200 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей; 2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей; 2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей; 2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 5 871,40000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 450 182,76097 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей; 2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей; 2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей; 2018 год - 32 120,87700 тыс. рублей; 2019 год - 11 690,00000 тыс. рублей; 2020 год - 14 930,00000 тыс. рублей; 2021 год - 68 296,82100 тыс. рублей; 2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей; 2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей; 2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей; 2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 287,73000 тыс. рублей; 2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
5. В паспорте подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 605 046,58869 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей; 2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей; 2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей; 2018 год - 487 562,97462 тыс. рублей; 2019 год - 359 369,01000 тыс. рублей; 2020 год - 44 322,00000 тыс. рублей; 2021 год - 84 855,95500 тыс. рублей; 2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей; 2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей; 2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей; 2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 1515 840,68869 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей; 2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей; 2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей; 2018 год - 399 671,97462 тыс. рублей; 2019 год - 359 369,01000 тыс. рублей; 2020 год - 44 322,00000 тыс. рублей; 2021 год - 84 855,95500 тыс. рублей; 2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей; 2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей; 2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей; 2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей; внебюджетных источников - 89 205,90000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 465,70000 тыс. рублей; 2016 год - 535,90000 тыс. рублей; 2017 год - 313,30000 тыс. рублей; 2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0.00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
6. В паспорте подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 316 706,62906 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей; 2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей; 2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей; 2018 год - 20 010,00000 тыс. рублей; 2019 год - 12 750,00000 тыс. рублей; 2020 год - 12 750,00000 тыс. рублей; 2021 год - 40 198,39000 тыс. рублей; 2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей; 2023 год - 43 761,31000 тыс. рублей; 2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей; 2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 308 492,62906 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей; 2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей; 2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей; 2018 год - 20 010,00000 тыс. рублей; 2019 год - 12 750,00000 тыс. рублей; 2020 год - 12 750,00000 тыс. рублей; 2021 год - 40 198,39000 тыс. рублей; 2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей; 2023 год - 43 761,31000 тыс. рублей; 2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей; 2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей |
";
3) в разделе "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5":
а) пункт 7 признать утратившим силу;
б) пункт 9 признать утратившим силу.
7. В паспорте подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 | общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 132 082,58440 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей; 2016 год - 13 205,82000 тыс. рублей; 2017 год - 972,56000 тыс. рублей; 2018 год - 45 754,10440 тыс. рублей; 2019 год - 45 929,30000 тыс. рублей; 2020 год - 380,00000 тыс. рублей; 2021 год - 1 485,00000 тыс. рублей; 2022 год - 1 565,00000 тыс. рублей; 2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей; 2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей; 2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 12 716,08440 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей; 2016 год - 762,02000 тыс. рублей; 2017 год - 972,56000 тыс. рублей; 2018 год - 845,80440 тыс. рублей; 2019 год - 371,00000 тыс. рублей; 2020 год - 380,00000 тыс. рублей; 2021 год - 1 485,00000 тыс. рублей; 2022 год - 1 565,00000 тыс. рублей; 2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей; 2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей; 2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 28 899,90000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей; 2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 90 466,60000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 44 908,30000 тыс. рублей; 2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
";
3) в пункте 5 раздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6" слова "к 2020 году" заменить словами "к 2025 году".
8. В паспорте подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7" слова "2020 год" заменить словами "2025 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 | общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 21 687 905,80510 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей; 2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей; 2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей; 2018 год - 2 030 768,39274 тыс. рублей; 2019 год - 1 871 594,72000 тыс. рублей; 2020 год - 1 876 371,31000 тыс. рублей; 2021 год - 2 121 428,04030 тыс. рублей; 2022 год - 2 144 477,19033 тыс. рублей; 2023 год - 2 167 797,97723 тыс. рублей; 2024 год - 2 097 983,56684 тыс. рублей; 2025 год - 2215 337,84870 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 2 424,40000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 286,50000 тыс. рублей; 2016 год - 385,40000 тыс. рублей; 2017 год - 405,40000 тыс. рублей; 2018 год - 426,50000 тыс. рублей; 2019 год - 448,60000 тыс. рублей; 2020 год - 472,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 21 685 481,40510 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей; 2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей; 2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей; 2018 год - 2 030 341,89274 тыс. рублей; 2019 год - 1 871 146,12000 тыс. рублей; 2020 год - 1 875 899,31000 тыс. рублей; 2021 год - 2 121 428,04030 тыс. рублей; 2022 год - 2 144 477,19033 тыс. рублей; 2023 год - 2 167 797,97723 тыс. рублей; 2024 год - 2 097 983,56684 тыс. рублей; 2025 год - 2 215 337,84870 тыс. рублей |
".
9. Приложения 1 - 3 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 1
к Программе
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ" И ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | |||||||||||
базовое значение (2014 год) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | ||||||||||||||
1. | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края | % | 16,5 | 15,6 | 15,2 | 14,7 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | % | 85 | 98,4 | 98,7 | 98,9 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" | ||||||||||||||
1.1. | Доля граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в Камчатском крае | % | 67 | 78 | 79 | 80 | 82 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
1.2. | Ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае | лет | 68 | 68,7 | 69,1 | 69,4 | 69,6 | 69,9 | 70,1 | 70,2 | 70,2 | 70,4 | 70,4 | 70,5 |
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатской крае" | ||||||||||||||
2.1. | Уровень предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан | % | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
2.2. | Суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском крае | чел. | 1,727 | 1,728 | 1,9 | 1,84 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" | ||||||||||||||
3.1. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 21,0 | 43,0 | 49,1 | 54,9 | 59,5 | 64,6 | 68,9 | 72,0 | 75,0 | 77,0 | 78,0 | 80,0 |
3.2. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 35,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 65,0 | 67,0 | 70,0 | 72,0 | 75,0 |
3.3. | Доля приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | % | 37,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3.4. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты | % | 41,0 | 49,0 | 52,4 | 62,2 | 72,0 | 74,1 | 76,2 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 80,0 | 80,0 |
3.5. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 90,00 | 96,00 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
3.6. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 20,00 | 30,00 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 45,3 | 45,5 | 45,7 | 46,0 | 46,3 | 46,5 |
3.7. | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости | % | 32,00 | 34,00 | 37,4 | 47,2 | 57,0 | 59,0 | 61,2 | 62,4 | 63,0 | 64,3 | 64,3 | 64,3 |
3.8. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | % | 40,10 | 42,0 | 45,4 | 55,2 | 65,0 | 67,1 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 |
3.9. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 3,0 | 3,4 | 3,4 | 6,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 18,7 | 19,0 | 19,3 | 19,5 | 20,0 |
3.10. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 70,00 | 80,00 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,3 | 95,5 | 95,7 | 96,0 | 96,3 | 96,5 |
3.11. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 20,0 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 23,2 | 23,3 | 23,5 | 23,6 | 23,7 | 23,8 | 23,9 | 24,0 |
3.12. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | 9,00 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,0 |
3.13. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | 31,40 | 33,4 | 36,8 | 46,6 | 56,4 | 58,5 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 |
3.14. | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного) | % | 3,0 | 3,1 | 13,4 | 15,1 | 15,5 | 15,9 | 19,0 | 20,6 | 22,2 | 23,8 | 25,4 | 27,0 |
3.15. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | % | 10,30 | 11,00 | 15,0 | 16,0 | 20,0 | 46,0 | 51,3 | 57,5 | 60,5 | 64,5 | 69,5 | 73,5 |
3.16. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 10,00 | 15,00 | 54,5 | 55,0 | 55,5 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 60,5 | 61,0 |
3.17. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | % | 35,50 | 37,50 | 49,8 | 54,5 | 57,0 | 65,0 | 70,0 | 71,0 | 72,5 | 73,0 | 74,0 | 75,0 |
3.18. | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан | % | 35,0 | 38,7 | 41,9 | 45,1 | 47,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | |
3.19. | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | % | 100,00 | - | - | 102,0 | 103,0 | 105,0 | 107,0 | 109,0 | 111,0 | 113,0 | 115,0 | 117,0 |
3.20. | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | - | - | - | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | |
3.21. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | - | - | - | - | 94,0 | 95,0 | 95,3 | 95,5 | 95,8 | 96,0 | 96,3 | 96,5 |
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатской крае" | ||||||||||||||
4.1. | Удельный вес зданий краевых государственных организаций социального обслуживания, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных краевых государственных организаций социального обслуживания | % | 12,5 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2. | Доля граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания в улучшенных условиях, в общей численности граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания | % | 85 | 87 | 88 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.3. | Удельный вес краевых государственных организаций социального обслуживания, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, в общем количестве краевых государственных организаций социального обслуживания | % | 82 | 89,2 | 92,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.4. | Доля специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания с профильным образованием в общей численности специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания | % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17,5 | 18 |
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" | ||||||||||||||
5.1. | Количество мероприятий, проведенных СОНКО совместно с органами государственной власти Камчатского края | ед. | 64 | 72 | 76 | 80 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
5.2. | Количество СОНКО, обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края | ед. | 557 | 560 | 565 | 570 | 575 | 575 | 576 | 576 | 580 | 585 | 590 | 600 |
5.3. | Число муниципальных образований в Камчатском крае, в которых реализуются программы и проекты СОНКО, получившие государственную поддержку | ед. | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 27 | 31 | 34 |
5.4. | Число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ и проектов СОНКО | чел. | 650 | 1000 | 1150 | 1300 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 |
5.5. | Количество СОНКО, реализующих свои социально значимые программы и проекты при поддержке органов государственной власти Камчатского края, в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО | ед. | 30 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 |
5.6. | Количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края, посвященных проблемам развития и деятельности СОНКО | ед. | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 175 | 190 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
5.7. | Количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах | ед. | 56 | 80 | 92 | 106 | 120 | 120 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 |
5.8. | Численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально значимых программ и проектов при поддержке органов государственной власти Камчатского края | чел. | 860 | 910 | 935 | 960 | 985 | 985 | 985 | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 |
5.9. | Доля благотворительных организаций в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО | % | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" | ||||||||||||||
6.1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | чел. | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
6.2. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | чел. | 260 | 260 | 250 | 214 | 212 | 210 | 210 | 208 | 206 | 204 | 202 | 200 |
6.3. | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дни | 68 | 68 | 67,5 | 63,7 | 63,6 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,4 | 63,4 | 63,3 | 63,3 |
6.4. | Численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием | чел. | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6.5. | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | шт. | 1500,0 | 20000,0 | 40000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
6.6. | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | 1,0 | 20,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6.7. | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | % | 1,0 | 15,0 | 20,0 | 300,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 80,0 | 80,0 | 70,0 |
6.8. | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | чел. | 70167 | 70020 | 69873 | 38350 | 38000 | 38000 | 37900 | 37810 | 37720 | 37640 | 37570 | 37500 |
6.9. | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников | % | 47,7 | 47,6 | 47,5 | 27,7 | 27,6 | 27,6 | 27,5 | 27,5 | 27,4 | 27,4 | 27,3 | 27,3 |
6.10. | Удельный вес работников бюджетной сферы Камчатского края, перешедших на "эффективный контракт" | % | 10,0 | 30,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6.11. | Доля работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, в общей численности работающего населения | % | 39,4 | 39,7 | 39,8 | 39,9 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 | 40,5 | 40,6 |
6.12. | Количество организаций, заключивших коллективные договоры, в которых содержатся инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение | шт. | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |