Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство строительства и архитектуры Пермского края | ||||||||||||||
Участники подпрограммы | Региональная служба по тарифам Пермского края | ||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение градостроительной деятельности. 2. Обеспечение территории Пермского края документами территориального планирования и градостроительного зонирования. 3. Синхронизация документов перспективного и инвестиционного планирования в электроэнергетике. 4. Модернизация (реконструкция) коммунальной инфраструктуры в целях повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг. 5. Создание условий для газификации объектов социальной сферы и повышения уровня газификации жилищного фонда | ||||||||||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Обеспечение градостроительной деятельности на территории Пермского края. 2. Обеспечение устойчивого и эффективного развития территории Пермского края, повышение качества и комфортности проживания, развитие современной инфраструктуры, отвечающей потребностям экономики и социальной сферы, посредством реализации документов территориального планирования. 3. Обеспечение территории Пермского края документами территориального планирования и градостроительного зонирования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования. 4. Строительство и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры | ||||||||||||||
Сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период с 2018 по 2022 год | ||||||||||||||
Показатели подпрограммы | N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | |||||||||||
2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | |||||||||
1 | Доля муниципальных образований Пермского края, обеспеченных программами комплексного развития социальной инфраструктуры | % | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||
Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||
2018 год (план) | 2019 год (план) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | Итого | ||||||||||
Всего, в том числе: | 216833,1 | 320391,3 | 274342,6 | 236180,0 | 32733,5 | 1080480,5 | |||||||||
краевой бюджет | 196738,0 | 235640,0 | 231990,0 | 205990,0 | 3540,0 | 873898,0 | |||||||||
местный бюджет | 17755,1 | 62751,3 | 19992,6 | 190,0 | 0,0 | 100689,0 | |||||||||
внебюджетные источники | 2340,0 | 22000,0 | 22360,0 | 30000,0 | 29193,5 | 105893,5 |