РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
(тыс. руб.)
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор | Всего, в том числе по годам реализации программы: | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
Государственная программа | Формирование комфортной городской среды на территории Республики Калмыкия в 2018 - 2022 годах | ИТОГО: | 425 893,7 | 80 775,9 | 89 762,6 | 89 762,6 | 82 796,3 | 82 796,3 |
федеральный бюджет | 176 986,2 | 59 117,4 | 58 934,4 | 58 934,4 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 12 394,3 | 4 670,5 | 3 861,9 | 3 861,9 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 215 592,6 | 10 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 82 796,3 | 82 796,3 | ||
местный бюджет | 20 920,6 | 6 988,0 | 6 966,3 | 6 966,3 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственная программа Республики Калмыкия | Формирование комфортной городской среды на территории Республики Калмыкия в 2018 - 2022 годах | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления | ||||||
Итого: | 425 893,7 | 80 775,9 | 89 762,6 | 89 762,6 | 82 796,3 | 82 796,3 | ||
федеральный бюджет | 176 986,2 | 59 117,4 | 58 934,4 | 58 934,4 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 12 394,3 | 4 670,5 | 3 861,9 | 3 861,9 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 215 592,6 | 10 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 82 796,3 | 82 796,3 | ||
местный бюджет | 20 920,6 | 6 988,0 | 6 966,3 | 6 966,3 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | ВСЕГО | 412 264,1 | 77 984,1 | 86 915,8 | 86 915,8 | 80 224,2 | 80 224,2 |
федеральный бюджет | 170 061,6 | 56 840,2 | 56 610,7 | 56 610,7 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 11 652,1 | 4 425,1 | 3 613,5 | 3 613,5 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 210 448,4 | 10 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 80 224,2 | 80 224,2 | ||
местный бюджет | 20 102,0 | 6 718,8 | 6 691,6 | 6 691,6 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018 - 2022 гг. | ВСЕГО | 401 467,1 | 67 187,1 | 86 915,8 | 86 915,8 | 80 224,2 | 80 224,2 |
федеральный бюджет | 170 061,6 | 56 840,2 | 56 610,7 | 56 610,7 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 10 855,1 | 3 628,1 | 3 613,5 | 3 613,5 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 200 448,4 | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 80 224,2 | 80 224,2 | ||
местный бюджет | 20 102,0 | 6 718,8 | 6 691,6 | 6 691,6 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.2 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование затрат по формированию современной городской среды | ВСЕГО | 10 797,0 | 10 797,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 797,0 | 797,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2 | "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)" | ВСЕГО | 13 129,6 | 2 691,8 | 2 746,8 | 2 746,8 | 2 472,1 | 2 472,1 |
федеральный бюджет | 6 924,6 | 2 277,2 | 2 323,7 | 2 323,7 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 442,2 | 145,4 | 148,4 | 148,4 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 4 944,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 472,1 | 2 472,1 | ||
местный бюджет | 818,6 | 269,2 | 274,7 | 274,7 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | ВСЕГО | 13 129,6 | 2 691,8 | 2 746,8 | 2 746,8 | 2 472,1 | 2 472,1 |
федеральный бюджет | 6 924,6 | 2 277,2 | 2 323,7 | 2 323,7 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 442,2 | 145,4 | 148,4 | 148,4 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 4 944,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 472,1 | 2 472,1 | ||
местный бюджет | 818,6 | 269,2 | 274,7 | 274,7 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.3 | Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству, информационное обеспечение и организация отбора реализованных проектов по благоустройству | ВСЕГО | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.3.1 | Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.3.2 | Информационное обеспечение освещения реализации мероприятий программы | ВСЕГО | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.3.3 | Организация отбора реализованных проектов по благоустройству | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.4 | Мониторинг реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".