ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И РАЗВИТИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Исполнители мероприятия | Срок реализации, годы | Объем финансирования по годам, млн. рублей | Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий) | |||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего | |||||
Подпрограмма "Совершенствование управления государственным долгом Самарской области" на 2014 - 2020 годы | ||||||||||||
Задача 1. Достижение приемлемых объема и структуры государственного долга Самарской области | ||||||||||||
1. | Обеспечение своевременного обслуживания долговых обязательств Самарской области | МУФ СО | 2014 - 2020 | 3 594,7 | 4 529,8 | 5 234,7 | 4 370,0 | 3 945,1 | 5 143,7 | 5 332,4 | 32 150,3 | Показатель - п. 5 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат - сохранение положительной кредитной истории Самарской области |
2. | Соблюдение дополнительного ограничения по предельному уровню долговой нагрузки Самарской области | МУФ СО | 2014 - 2020 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Показатель - п. 4 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат - проведение ответственной долговой политики | |||||||
3. | Анализ возможностей осуществления новых заимствований и проведение оценки долговой нагрузки на областной бюджет | МУФ СО | 2014 - 2020 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Показатель - п. 4 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат - повышение качества управляемости государственным долгом Самарской области | |||||||
Задача 2. Увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований | ||||||||||||
4. | Выплата комиссий при осуществлении государственных заимствований | МУФ СО | 2014 - 2020 | 9,6 | 7,2 | 9,8 | 12,3 | 13,3 | 11,4 | 10,0 | 73,7 | Показатель - п. 6 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат - эффективное осуществление заимствований на долгосрочной основе |
5. | Соблюдение дополнительных ограничений на расходы по погашению и обслуживанию государственного долга Самарской области | МУФ СО | 2014 - 2020 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Показатель - п. 6 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат - снижение стоимости заимствований, формирование равномерного графика погашения и обслуживания государственного долга Самарской области | |||||||
Задача 3. Поддержание международных и национального кредитных рейтингов Самарской области и создание предпосылок для их роста до уровней BB+/Ba2/AA(RU) | ||||||||||||
6. | Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами | МУФ СО | 2014 - 2020 | 2,3 | 2,3 | 0,9 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 12,2 | Показатель - п. 7 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат - повышение инвестиционной привлекательности региона и снижение стоимости государственных заимствований Самарской области |
Итого по подпрограмме | 3 606,6 | 4 539,4 | 5 245,4 | 4 383,9 | 3 960,1 | 5 156,9 | 5 344,1 | 32 236,2 | ||||
Подпрограмма "Внутрирегиональные межбюджетные отношения Самарской области" на 2014 - 2020 годы | ||||||||||||
Задача 1. Сокращение дифференциации муниципальных образований Самарской области по уровню их бюджетной обеспеченности, сбалансированности местных бюджетов | ||||||||||||
1. | Проведение мониторинга отдельных параметров местных бюджетов (бюджетной обеспеченности, просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов, дефицита местных бюджетов, расходов на содержание органов местного самоуправления и т.д.) | МУФ СО | 2014 | 4 162,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 162,2 | Ожидаемый результат - оценка текущих параметров местных бюджетов с целью принятия решений о корректировке мероприятий подпрограммы |
2. | Обеспечение сбалансированности местных бюджетов с учетом стимулирования социально-экономического развития муниципальных образований | МУФ СО | 2015 - 2020 | 0,0 | 3 997,5 | 3 448,9 | 3 171,0 | 3 622,4 | 3 709,0 | 3 709,0 | 25 820,1 | Показатель - п. 9 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат - оценка объема действующих и принимаемых расходных обязательств |
3. | Обеспечение сокращения дифференциации муниципальных образований по уровню их бюджетной обеспеченности и сбалансированности местных бюджетов | МУФ СО | 2014 - 2020 | 1 944,9 | 1 944,9 | 1 945,0 | 1 945,1 | 1 945,5 | 945,0 | 945,0 | 11 615,5 | Показатель - п. 8 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат - создание условий для выполнения расходных обязательств |
Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами | ||||||||||||
4. | Создание стимулирующих условий для повышения качества управления муниципальными финансами | МУФ СО | 2014 - 2020 | 325,0 | 175,0 | 177,2 | 51,4 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 908,6 | Показатели: п. 10, 11 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат - создание условий для стимулирования повышения качества управления муниципальными финансами |
5. | Направление в адрес органов местного самоуправления информации, отнесенной к компетенции МУФ СО, необходимой для своевременного формирования решений о местных бюджетах | МУФ СО | 2014 - 2020 | Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО | Показатели: п. 12, 13 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат - обеспечение прозрачности и предсказуемости межбюджетных отношений | |||||||
Итого по подпрограмме | 6 432,2 | 6 117,4 | 5 571,2 | 5 167,5 | 5 628,0 | 4 714,0 | 4 714,0 | 38 344,3 |