Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 сентября 2018 года N 361-П


О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Семья и дети Камчатки", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 31.07.2017 N 308-П

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 698-П.
____________________________________________________________________



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Внести в государственную программу Камчатского края "Семья и дети Камчатки", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 31.07.2017 N 308-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.


2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.



Губернатор
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН



Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 04.09.2018 N 361-П



ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ, ОТ 31.07.2017 N 308-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)


1. В паспорте Программы:


1) в разделе "Этапы и сроки реализации Программы" паспорта Программы слова "по 2020 год" заменить словами "по 2025 год";


2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы за счет средств краевого бюджета составляет 330 254,409000 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год - 33 212,00000 тыс. рублей;

2019 год - 33 151,00000 тыс. рублей;

2020 год - 35 655,00000 тыс. рублей;

2021 год - 42 723,48000 тыс. рублей;

2022 год - 43 180,51400 тыс. рублей;

2023 год - 45 158,36400 тыс. рублей;

2024 год - 46 992,22400 тыс. рублей;

2025 год - 50 181,82700 тыс. рублей

".


2. В паспорте подпрограммы 1 "Семья":


1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1" слова "по 2020 год" заменить словами "по 2025 год";


2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств краевого бюджета составляет 101 159,206000 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год - 10 247,00000 тыс. рублей;

2019 год - 10 531,00000 тыс. рублей;

2020 год - 11 675,00000 тыс. рублей;

2021 год - 14 138,19000 тыс. рублей;

2022 год - 12 565,97200 тыс. рублей;

2023 год - 13 238,61200 тыс. рублей;

2024 год - 13 928,14800 тыс. рублей;

2025 год - 14 835,28400 тыс. рублей

".


3. В паспорте подпрограммы 2 "Особый ребенок":


1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2" слова "по 2020 год" заменить словами "по 2025 год";


2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета составляет 159 039,143000 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год - 15 210,00000 тыс. рублей;,

2019 год - 15 420,00000 тыс. рублей;

2020 год - 16 780,00000 тыс. рублей;

2021 год - 19 588,58000 тыс. рублей;

2022 год - 21 486,16200 тыс. рублей;

2023 год - 22 489,61200 тыс. рублей;

2024 год - 23 206,70600 тыс. рублей;

2025 год - 24 858,08300 тыс. рублей

";


3) в пункте 2 раздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2" слова "до 80 %" исключить.


4. В паспорте подпрограммы 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия":


1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3" слова "по 2020 год" заменить словами "по 2025 год";


2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств краевого бюджета составляет 70 056,06000 тыс. рублей, из них по годам

2018 год - 7 755,00000 тыс. рублей

2019 год - - 7 200,00000 тыс. рублей;

2020 год - 7 200,00000 тыс. рублей;

2021 год - 8 996,71000 тыс. рублей;

2022 год - 9 128,38000 тыс. рублей;

2023 год - 9 430,14000 тыс. рублей;

2024 год - 9 857,37000 тыс. рублей;

2025 год - 10 488,46000 тыс. рублей

".


5. Приложения 1 - 3 к Программе изложить в следующей редакции:



"Приложение 1 к Программе



СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ" И ЕЕ ПОДПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ


N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

базовое значение (2015 год)

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

Государственная программа Камчатского края "Семья и дети Камчатки"

Суммарный коэффициент рождаемости

коэффициент

1,887

1,89

1,89

1,9

1,91

1,93

1,94

1,95

1,97

1,98

1,99

Подпрограмма 1 "Семья"

1.1.

Количество многодетных семей, зарегистрированных в Камчатском крае

сем.

2727

3051

3254

3290

3315

3339

3352

3375

3389

4017

4038

1.2.

Доля семей, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего количества семей с детьми, проживающих в Камчатском крае

%

32,8

33,9

35,2

39,30

40,00

40,80

41,87

42,70

43,03

43,50

44,00

1.3.

Количество публикаций в СМИ, размещенной видеопродукции на телеканалах, радиосюжетов, направленных на пропаганду семейных ценностей, ответственного родительства

шт.

12

22

30

30

48

55

60

71

83

90

100

1.4.

Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, связанную с пропагандой традиционных семейных ценностей, их сохранением и восстановлением, с организацией помощи нуждающимся семьям

ед.

6

8

10

10

15

15

15

21

25

25

27

Подпрограмма 2 "Особый ребенок"

2.1.

Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей-инвалидов, проживающих в Камчатском крае

%

85,00

85,20

88,00

89,00

91,00

92,00

92,00

92,06

92,40

92,88

92,97

2.2.

Количество семей с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в программах отдыха и оздоровления в организациях социального обслуживания

сем.

18

33

50

70

83

100

110

125

130

155

159

2.3.

Количество семейных: и родительских клубов для семей с детьми-инвалидами, кружков и групп поддержки для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях социального обслуживания

шт.

8

10

15

19

24

25

27

27

30

32

35

Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагопоучия"

3.1.

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел в Камчатском крае

чел.

606

508

502

493

487

481

480

475

470

470

470

3.2.

Количество семей, признанных находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа

сем.

505

464

452

437

421

421

420

420

418

415

415

3.3.

Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе их жизни или здоровью

чел.

35

33

30

30

29

27

25

22

20

20

18

3.4.

Доля новорожденных детей, от которых отказались родители, от общей численности новорожденных детей в Камчатском крае

%

0,57

0,53

0,48

0,38

0,36

0,34

0,33

0,33

0,31

0,3

0,3



Приложение 2 к Программе



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ"

N п/п

Номер и наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат

(краткое описание)

Последствия нереализации основного мероприятия

Связь с показателями Программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1 "Семья"

1.1.

Основное мероприятие 1.1: "Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей и ответственного родительства"

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

Министерство культуры Камчатского края;

Министерство спорта Камчатского края; Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края

2018

2025

Сохранение семейных традиций, формирование здоровых полноценных семей в Камчатском крае; повышение родительской компетенции, педагогической культуры родителей, поддержка семейных клубов

Увеличение количества разводов, внебрачного и одинокого материнства, ослабление семейных связей

Показатели 1.1, 1.3 и 1.4 таблицы приложения 1 к Программе

1.2.

Основное мероприятие 1.2: "Развитие системы социальных услуг, оказание поддержки семьям с детьми. Ресурсное обеспечение, организационно- методическая поддержка учреждений и организаций, работающих с семьями и детьми"

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

2018

2025

Создание условий для позитивного воспитания детей, совместного досуга, формирования полноценных семей, укрепление семейных традиций, повышение качества предоставляемых услуг; повышение уровня профессиональной компетенции специалистов

Низкий уровень качества предоставляемых услуг; низкий охват семей с детьми необходимыми услугами; увеличение числа малообеспеченных семей; снижение уровня профессиональной компетенции специалистов, работающих с семьями

Показатель 1.2 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 2 "Особый ребенок"

2.1.

Основное мероприятие 2.1: "Медицинская и социальная реабилитация детей с особыми потребностями, использование новых методов и технологий в реабилитационном процессе"

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края;

Министерство здравоохранения Камчатского края;

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2018

2025

Организация комплексной помощи по абилитации и реабилитации детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; раннее выявление нарушений развития у ребенка и организация своевременной помощи

Низкий уровень количества семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в организациях социальной сферы, в общем количестве нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами

Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе

2.2.

Основное мероприятие 2.2: "Социализация детей с особенностями развития и членов их семей, повышение их адаптивных возможностей. Социокультурная и трудовая реабилитация, профориентация детей с особыми потребностями"

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

2018

2025

Преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, образование новых социальных связей, социальная интеграция детей-инвалидов в среду здоровых сверстников с помощью социокультурных технологий; создание условий для обучения родителей навыкам ухода за детьми-инвалидами

Изолированность семей с детьми-инвалидами; отсутствие взаимодействия семей друг с другом, ограниченность и узость кругозора

Показатели 2.2 и 2.3 таблицы приложения 1 к Программе

2.3.

Основное мероприятие 2.3: "Ресурсное обеспечение реабилитации и социализации детей с особыми потребностями и членов их семей. Организация и проведение информационно- просветительской кампании, направленной на развитие толерантности в отношении к детям, имеющим нарушения в развитии"

Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

2018

2025

Обеспечение доступа к социальным услугам, повышение их качества; повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих с данной категорией детей

Неполучение необходимого объема социальных услуг семьями с детьми-инвалидами, низкий уровень качества предоставляемых услуг; снижение уровня профессиональной компетенции специалистов, работающих с семьями

Показатели 2.1 - 2.3 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия"

3.1.

Основное мероприятие 3.1: "Профилактика семейного и детского неблагополучия, суицидального поведения. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам предотвращения и выявления случаев неблагополучия"

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

2018

2025

Сокращение числа несовершеннолетних и семей с детьми, оказавшихся в "группе риска"; увеличение числа подростков, повысивших уровень правовой информированности; снижение количества отказов от новорожденных; повышение уровня межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Увеличение числа детей, семей с детьми, состоящих на профилактических учетах; увеличение числа "отказных" детей"; недостаточно эффективное межведомственное взаимодействие, несогласованность действий

Показатели 3.1 - 3.4 таблицы приложения 1 к Программе

3.2.

Основное мероприятие 3.2; "Выявление, реабилитация и сопровождение семей и детей, находящихся на разных стадиях неблагополучия, с применением эффективных технологий и специализированных методик. Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию"

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

2018

2025

Сокращение размеров социального сиротства, численности родителей, лишенных родительских прав, сохранение ребенка в кровной семье; оказание своевременной помощи семье на ранних стадиях неблагополучия, сокращение социально неблагополучных семей; привлечение внимания общества к проблемам семейного и детского неблагополучия

Увеличение числа детей, отобранных у родителей, и семей, состоящих на профилактических учетах

Показатели 3.1 - 3.2 таблицы приложения 1 к Программе

3.3.

Основное мероприятие 3.3: "Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми"

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

2018

2025

Сокращение числа детей, пострадавших от преступных посягательств; создание системы противодействия жестокому обращению с детьми; улучшение психологического здоровья пострадавших детей; формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявлениям насилия по отношению к детям

Увеличение количества детей, ставших жертвами насилия; отсутствие внимания общества к проблемам жестокости в отношении с детьми

Показатель 3.3 таблицы приложения 1 к Программе



Приложение 3 к Программе



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ"

N п/п

Наименование Программы /подпрограммы/ основного мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы (тыс, руб,)

ГРБС

ВСЕГО

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Государственная программа Камчатского края "Семья и дети Камчатки"

Всего

330 254,40900

33 212,00000

33 151,00000

35 655,00000

42 723,48000

43 180,51400

45 158,36400

46 992,22400

50 181,82700

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

330 254,40900

33 212,00000

33 151,00000

35 655,00000

42 723,48000

43 180,51400

45 158,36400

46 992,22400

50 181,82700

813

24 464,79000

2 750,00000

2 480,00000

2 480,00000

3 093,38000

3 217,12000

3 345,81000

3 479,65000

3 618,83000

814

78 560,00000

7 500,00000

7 660,00000

7 800,00000

9 900,00000

10 700,00000

11 200,00000

11 500,00000

12 300,00000

815

185 387,61500

18 742,52000

18 680,00000

20 525,00000

24 843,00000

24 000,81200

24 969,46900

25 983,77500

27 643,03900

816

15 950,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 750,00000

2 000,00000

2 250,00000

2 500,00000

2 950,00000

825

24 784,77800

2 599,48000

2 706,00000

3 220,00000

3 001,90000

3 121,98200

3 246,86100

3 376,73900

3 511,81600

847

1 107,22600

120,00000

125,00000

130,00000

135,20000

140,60000

146,22400

152,06000

158,14200

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Подпрограмма 1 "Семья"

Всего

101 159,20600

10 247,00000

10 531,00000

11 675,00000

14 138,19000

12 565,97200

13 238,61200

13 928,14800

14 835,28400

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

за счет средств краевого бюджета

101 159,20600

10 247,00000

10 531,00000

11 675,00000

14 138,19000

12 565,97200

13 238,61200

13 928,14800

14 835,28400

813

1 995,81000

225,00000

200,00000

200,00000

253,09000

263,21000

273,74000

284,69000

296,08000

815

57 321,39200

5 802,52000

6 000,00000

6 625,00000

8 998,00000

7 040,18000

7 321,78700

7 614,65900

7 919,24600

816

15 950,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 750,00000

2 000,00000

2 250,00000

2 500,00000

2 950,00000

825

24 784,77800

2 599,48000

2 706,00000

3 220,00000

3 001,90000

3 121,98200

3 246,86100

3 376,73900

3 511,81600

847

1 107,22600

120,00000

125,00000

130,00000

135,20000

140,60000

146,22400

152,06000

158,14200

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Основное мероприятие 1.1: "Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей и ответственного родительства"

Всего

66 437,73700

6 877,00000

7 096,00000

7 865,00000

7 730,10000

8 398,18200

8 904,10900

9 420,26400

10 147,08200

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

66 437,73700

6 877,00000

7 096,00000

7 865,00000

7 730,10000

8 398,18200

8 904,10900

9 420,26400

10 147,08200

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

24 595,73300

2 657,52000

2 765,00000

3 015,00000

2 843,00000

3 135,60000

3 261,02400

3 391,46500

3 527,12400

816

15 950,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 750,00000

2 000,00000

2 250,00000

2 500,00000

2 950,00000

825

24 784,77800

2 599,48000

2 706,00000

3 220,00000

3 001,90000

3 121,98200

3 246,86100

3 376,73900

3 511,81600

847

1 107,22600

120,00000

125,00000

130,00000

135,20000

140,60000

146,22400

152,06000

158,14200

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Основное мероприятие 1.2: "Развитие системы социальных услуг, оказание поддержки семьям с детьми. Ресурсное обеспечение, организационно- методическая поддержка учреждений и организаций, работающих с семьями и детьми"

Всего

34 721,46900

3 370,00000

3 435,00000

3 810,00000

6 408,09000

4 167,79000

4 334,50300

4 507,88400

4 688,20200

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

34 721,46900

3 370,00000

3 435,00000

3 810,00000

6 408,09000

4 167,79000

4 334,50300

4 507,88400

4 688,20200

813

1 995,81000

225,00000

200,00000

200,00000

253,09000

263,21000

273,74000

284,69000

296,08000

815

32 725,65900

3 145,00000

3 235,00000

3 610,00000

6 155,00000

3 904,58000

4 060,76300

4 223,19400

4 392,12200

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 2 "Особый ребенок"

Всего

159 039,14300

15 210,00000

15 420,00000

16 780,00000

19 588,58000

21 486,16200

22 489,61200

23 206,70600

24 858,08300

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

159 039,14300

15 210,00000

15 420,00000

16 780,00000

19 588,58000

21 486,16200

22 489,61200

23 206,70600

24 858,08300

813

11 451,42000

1 310,00000

1 080,00000

1 080,00000

1 473,58000

1 532,53000

1 593,83000

1 657,59000

1 723,89000

814

78 560,00000

7 500,00000

7 660,00000

7 800,00000

9 900,00000

10 700,00000

11 200,00000

11 500,00000

12 300,00000

815

69 027,72300

6 400,00000

6 680,00000

7 900,00000

8 215,00000

9 253,63200

9 695,78200

10 049,11600

10 834,19300

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Основное мероприятие 2.1; "Медицинская и социальная реабилитация детей с особыми потребностями, использование новых методов и технологий в реабилитационном процессе"

Всего

100 981,70100

9 299,79200

10 210,00000

11 030,00000

12 399,94000

13 630,62800

14 179,85200

14 635,04600

15 596,44300

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

100 981,70100

9 299,79200

10 210,00000

11 030,00000

12 399,94000

13 630,62800

14 179,85200

14 635,04600

15 596,44300

813

4 004,49000

480,00000

300,00000

300,00000

539,94000

561,54000

584,00000

607,36000

631,65000

814

73 659,79200

6 799,79200

7 660,00000

7 800,00000

9 200,00000

9 900,00000

10 300,00000

10 600,00000

11 400,00000

815

23 317,41900

2 020,00000

2 250,00000

2 930,00000

2 660,00000

3 169,08800

3 295,85200

3 427,68600

3 564,79300

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Основное мероприятие 2.2: "Социализация детей с особенностями развития и членов их семей, повышение их адаптивных возможностей. Социокультурная и трудовая реабилитация, профориентация детей с особыми потребностями"

Всего

33 401,58000

3 270,00000

3 145,00000

3 505,00000

3 835,00000

4 500,00000

4 752,00000

4 907,58000

5 487,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

33 401,58000

3 270,00000

3 145,00000

3 505,00000

3 835,00000

4 500,00000

4 752,00000

4 907,58000

5 487,00000

815

33 401,58000

3 270,00000

3 145,00000

3 505,00000

3 835,00000

4 500,00000

4 752,00000

4 907,58000

5 487,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

Основное мероприятие 2.3: "Ресурсное обеспечение реабилитации и социализации детей с особыми потребностями и членов их семей. Организация и проведение информационно- просветительской кампании, направленной на развитие толерантности в отношении к детям, имеющим нарушения в развитии"

Всего

24 655,86200

2 640,20800

2 065,00000

2 245,00000

3 353,64000

3 355,53400

3 557,76000

3 664,08000

3 774,64000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

24 655,86200

2 640,20800

2 065,00000

2 245,00000

3 353,64000

3 355,53400

3 557,76000

3 664,08000

3 774,64000

813

7 446,93000

830,00000

780,00000

780,00000

933,64000

970,99000

1 009,83000

1 050,23000

1 092,24000

814

4 900,20800

700,20800

0,00000

0,00000

700,00000

800,00000

900,00000

900,00000

900,00000

815

12 308,72400

1 110,00000

1 285,00000

1 465,00000

1 720,00000

1 584,54400

1 647,93000

1 713,85000

1 782,40000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия"

Всего

70 056,06000

7 755,00000

7 200,00000

7 200,00000

8 996,71000

9 128,38000

9 430,14000

9 857,37000

10 488,46000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

70 056,06000

7 755,00000

7 200,00000

7 200,00000

8 996,71000

9 128,38000

9 430,14000

9 857,37000

10 488,46000

813

11 017,56000

1 215,00000

1 200,00000

1 200,00000

1 366,71000

1 421,38000

1 478,24000

1 537,37000

1 598,86000

815

59 038,50000

6 540,00000

6 000,00000

6 000,00000

7 630,00000

7 707,00000

7 951,90000

8 320,00000

8 889,60000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Основное мероприятие 3.1: "Профилактика семейного и детского неблагополучия, суицидального поведения. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам предотвращения и выявления случаев неблагополучия"

Всего

39 660,25000

4 339,00000

4 615,00000

4 535,00000

5 597,35000

4 863,65000

5 035,00000

5 212,48000

5 462,77000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

39 660,25000

4 339,00000

4 615,00000

4 535,00000

5 597,35000

4 863,65000

5 035,00000

5 212,48000

5 462,77000

813

10 305,65000

1 140,00000

1 110,00000

1 110,00000

1 282,35000

1 333,65000

1 387,00000

1 442,48000

1 500,17000

815

29 354,60000

3 199,00000

3 505,00000

3 425,00000

4 315,00000

3 530,00000

3 648,00000

3 770,00000

3 962,60000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Основное мероприятие 3.2: "Выявление, реабилитация и сопровождение семей и детей, находящихся на разных стадиях неблагополучия, с применением эффективных технологий и специализированных методик. Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию"

Всего

21 123,90000

2 195,00000

2 059,00000

2 059,00000

2 115,00000

2 950,00000

3 003,90000

3 200,00000

3 542,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

21 123,90000

2 195,00000

2 059,00000

2 059,00000

2 115,00000

2 950,00000

3 003,90000

3 200,00000

3 542,00000

815

21 123,90000

2 195,00000

2 059,00000

2 059,00000

2 115,00000

2 950,00000

3 003,90000

3 200,00000

3 542,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

3 3,

Основное мероприятие 3.3: "Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми"

Всего

9 271,91000

1 221,00000

526,00000

606,00000

1 284,36000

1 314,73000

1 391,24000

1 444,89000

1 483,69000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

9 271,91000

1 221,00000

526,00000

606,00000

1 284,36000

1 314,73000

1 391,24000

1 444,89000

1 483,69000

813

711,91000

75,00000

90,00000

90,00000

84,36000

87,73000

91,24000

94,89000

98,69000

815

8 560,00000

1 146,00000

436,00000

516,00000

1 200,00000

1 227,00000

1 300,00000

1 350,00000

1 385,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

".

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»