ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
1. В разделе I государственной программы пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"9. | Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Прогнозный объем финансового обеспечения программы составит 65827015,3 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм: подпрограмма 1 - 8020058,6 тыс. рублей; подпрограмма 2 - 52723304,3 тыс. рублей; подпрограмма 3 - 4692206,9 тыс. рублей; подпрограмма 4 - 22584,1 тыс. рублей; подпрограмма 5 - 368861,4 тыс. рублей. Планируемые общие затраты на реализацию программы по годам и источникам финансирования: за счет средств федерального бюджета - 1769746,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 232748,7 тыс. рублей; 2015 год - 82147,2 тыс. рублей; 2016 год - 28544,9 тыс. рублей; 2017 год - 23053,5 тыс. рублей; 2018 год - 608027,7 тыс. рублей; 2019 год - 534232,2 тыс. рублей; 2020 год - 260992,4 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 63797629,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 10746479,1 тыс. рублей; 2015 год - 8385139,6 тыс. рублей; 2016 год - 8339016,2 тыс. рублей; 2017 год - 8522715,4 тыс. рублей; 2018 год - 9414908,4 тыс. рублей; 2019 год - 9133658,4 тыс. рублей; 2020 год - 9255712,8 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 259638,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 39536,4 тыс. рублей; 2015 год - 14831,9 тыс. рублей; 2016 год - 71727,1 тыс. рублей; 2017 год - 8677,9 тыс. рублей; 2018 год - 47015,2 тыс. рублей; 2019 год - 56618,2 тыс. рублей; 2020 год - 21232,1 тыс. рублей". |
2. В разделе II государственной программы:
1) в подпрограмме "Развитие профессионального образования":
а) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 8020058,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1436213,4 тыс. рублей; 2015 год - 1212696,3 тыс. рублей; 2016 год - 1112722,5 тыс. рублей; 2017 год - 1145259,3 тыс. рублей; 2018 год - 1255575,9 тыс. рублей; 2019 год - 783807,0 тыс. рублей; 2020 год - 1073784,2 тыс. рублей; из них: за счет средств федерального бюджета - 6038,0 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 6038,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 8014020,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1436213,4 тыс. рублей; 2015 год - 1212696,3 тыс. рублей; 2016 год - 1106684,5 тыс. рублей; 2017 год - 1145259,3 тыс. рублей; 2018 год - 1255575,9 тыс. рублей; 2019 год - 783807,0 тыс. рублей; 2020 год - 1073784,2 тыс. рублей"; |
б) в разделе 1.4 абзацы пятьдесят второй - пятьдесят четвертый признать утратившими силу;
в) в разделе 1.5 абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
г) таблицу 2 раздела 1.6 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
N | Развитие системы защиты прав детей | Значение планового показателя по годам реализации | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение реализации программ профессионального образования и обучения" | |||||||
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | 0,98637 | 0,99417 | 0,99074 | 0,99861 | 0,99846 | 0,99879 | 0,99927 |
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 "Финансовая поддержка негосударственных организаций профессионального образования" | 0,00488 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
1.1.3. | Мероприятие 1.1.3 "Капитальные вложения в объекты государственной собственности" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
1.1.4. | Мероприятие 1.1.4 "Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
1.2. | Основное мероприятие 1.2 "Развитие, поддержка и совершенствование системы кадрового потенциала педагогического корпуса" | |||||||
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования" | 0,00041 | 0,00019 | 0,00022 | 0,00022 | 0,00067 | 0,00000 | 0,00000 |
1.2.2. | Мероприятие 1.2.2 "Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений" | 0,00057 | 0,00067 | 0,00036 | 0,00020 | 0,00023 | 0,00008 | 0,00006 |
1.2.3. | Мероприятие 1.2.3 "Поощрение лучших учителей" | 0,00081 | 0,00096 | 0,00093 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
1.2.4. | Мероприятие 1.2.4 "Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы (достижение в Амурской области стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа")" | 0,00696 | 0,00401 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
1.2.5. | Мероприятие 1.2.5 "Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы (развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества)" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00774 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
1.2.6. | Мероприятие 1.2.6 "Поощрение лучших учителей образовательных организаций Амурской области в рамках областного конкурса" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00097 | 0,00064 | 0,00113 | 0,00067"; |
2) в подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей":
а) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 52723304,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 7946767,2 тыс. рублей; 2015 год - 6809924,2 тыс. рублей; 2016 год - 6818658,9 тыс. рублей; 2017 год - 6838538,4 тыс. рублей; 2018 год - 8111672,4 тыс. рублей; 2019 год - 8328715,1 тыс. рублей; 2020 год - 7869028,1 тыс. рублей; из них: за счет средств федерального бюджета - 1650709,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 161530,0 тыс. рублей; 2015 год - 75168,4 тыс. рублей; 2016 год - 17056,0 тыс. рублей; 2017 год - 15473,1 тыс. рублей; 2018 год - 601481,5 тыс. рублей; 2019 год - 526007,6 тыс. рублей; 2020 год - 253993,2 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 50866156,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 7751375,8 тыс. рублей; 2015 год - 6723584,0 тыс. рублей; 2016 год - 6740900,2 тыс. рублей; 2017 год - 6819473,5 тыс. рублей; 2018 год - 7477896,0 тыс. рублей; 2019 год - 7753169,0 тыс. рублей; 2020 год - 7599758,0 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 206438,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 33861,4 тыс. рублей; 2015 год - 11171,8 тыс. рублей; 2016 год - 60702,7 тыс. рублей; 2017 год - 3591,8 тыс. рублей; 2018 год - 32294,9 тыс. рублей; 2019 год - 49538,5 тыс. рублей; 2020 год - 15276,9 тыс. рублей"; |