РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА, МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ (ТЫС. РУБ.)
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования, наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника государственной программы | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||
Всего, в том числе по годам реализации программы: | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
Государственная программа | Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы | ИТОГО: | 7 177 230,9 | 744 607,6 | 381 635,6 | 378 254,2 | 437 103,4 | 408 601,3 | 1 247 443,7 | 2 168 711,0 | 1 410 874,1 |
федеральный бюджет | 499 430,0 | 440 424,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 005,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 874 434,0 | 188 522,5 | 97 287,6 | 104 275,8 | 94 116,7 | 181 575,2 | 126 464,8 | 47 166,4 | 35 025,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 2 975 448,8 | 797,1 | 0,0 | 5 375,5 | 7 999,1 | 6 780,0 | 738 024,1 | 1 338 138,8 | 878 334,2 | ||
местный бюджет | 1 569 460,0 | 8 758,9 | 62 165,3 | 123 637,3 | 168 003,1 | 91 917,1 | 135 924,4 | 498 029,0 | 481 024,9 | ||
внебюджетные источники | 1 258 458,1 | 106 104,4 | 222 182,7 | 144 965,6 | 166 984,5 | 69 323,7 | 247 030,4 | 285 376,8 | 16 490,0 | ||
Государственная программа | Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (всего): | |||||||||
ВСЕГО | 7 021 346,3 | 624 011,1 | 381 635,6 | 378 254,2 | 433 091,6 | 400 001,2 | 1 239 486,7 | 2 161 351,4 | 1 403 514,5 | ||
федеральный бюджет | 472 179,9 | 413 174,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 005,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 749 199,5 | 95 176,1 | 97 287,6 | 104 275,8 | 90 104,9 | 173 825,1 | 119 357,8 | 40 656,8 | 28 515,4 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 2 972 048,8 | 797,1 | 0,0 | 5 375,5 | 7 999,1 | 5 930,0 | 737 174,1 | 1 337 288,8 | 877 484,2 | ||
местный бюджет | 1 569 460,0 | 8 758,9 | 62 165,3 | 123 637,3 | 168 003,1 | 91 917,1 | 135 924,4 | 498 029,0 | 481 024,9 | ||
внебюджетные источники | 1 258 458,1 | 106 104,4 | 222 182,7 | 144 965,6 | 166 984,5 | 69 323,7 | 247 030,4 | 285 376,8 | 16 490,0 | ||
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, всего, в том числе (всего): | |||||||||||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство образования и науки Республики Калмыкия, всего, в том числе (всего): | |||||||||||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе (всего): | |||||||||||
ВСЕГО | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, в том числе (всего): | |||||||||||
ВСЕГО | 120 596,5 | 120 596,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 27 250,1 | 27 250,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 93 346,4 | 93 346,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Инспекция государственного жилищного надзора Республики Калмыкия, в том числе (всего): | |||||||||||
ВСЕГО | 31 888,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 011,8 | 7 750,1 | 7 107,0 | 6 509,6 | 6 509,6 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 31 888,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 011,8 | 7 750,1 | 7 107,0 | 6 509,6 | 6 509,6 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 1): | |||||||||||
Подпрограмма 1 | Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия | ВСЕГО | 2 883 722,2 | 6 812,1 | 32 111,8 | 43 441,3 | 17 117,3 | 52 790,1 | 507 013,3 | 1 193 881,7 | 1 030 554,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 103 085,6 | 1 813,8 | 12 118,2 | 9 000,0 | 9 118,2 | 26 860,1 | 44 175,3 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 697 839,5 | 0,0 | 0,0 | 4 516,0 | 7 999,1 | 5 930,0 | 376 308,0 | 733 206,7 | 569 879,7 | ||
местный бюджет | 1 032 813,2 | 0,0 | 0,0 | 4 933,3 | 0,0 | 20 000,0 | 86 530,0 | 460 675,0 | 460 674,9 | ||
внебюджетные источники | 49 983,9 | 4 998,3 | 19 993,6 | 24 992,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод | ВСЕГО | 124 233,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 84 510,1 | 27 455,1 | 9 268,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 21 987,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 18 987,2 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 102 246,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 522,9 | 27 455,1 | 9 268,1 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.1 | Строительство водопроводных сетей в п. Аршан Республики Калмыкия | ВСЕГО | 9 479,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 479,6 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 9 479,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 479,6 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.2 | Реконструкция подводящего водопровода к п. Бага-Бурул Ики-Бурульского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 8 851,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 851,1 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 8 851,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 851,1 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.3 | Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод. Водоотвод к с. Вознесеновка Целинного района РК | ВСЕГО | 12 308,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 9 308,8 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 12 308,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 9 308,8 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.4 | Водоотвод к с. Воробьевка Приютненского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 975,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 975,6 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 975,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 975,6 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.5 | Строительство водопроводных сетей в п. Лола, п. Максимовка Республики Калмыкия | ВСЕГО | 1 552,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 552,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 552,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 552,7 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.6 | Строительство водовода п. Магна - с. Приютное и отводов от магистрального водовода в Республике Калмыкия | ВСЕГО | 41 954,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 526,2 | 19 712,7 | 7 715,4 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 198,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,8 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 41 755,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 327,4 | 19 712,7 | 7 715,4 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.7 | Водоотвод к п. Манц Приютненского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.8 | Подводящий водовод к п. Маныч и п. Зунда-Толга Ики-Бурульского района РК | ВСЕГО | 3 341,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 341,2 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 3 341,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 341,2 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.9 | Водоотвод к п. Нарта и п. Бугу Приютненского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 688,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 688,8 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 688,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 688,8 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.10 | Водовод к населенным пунктам п. Нарын, п. Бурата, п. Песчаный Приютненского района Республики Калмыкия (1 и 2 этапы - п. Бурата, п. Нарын) | ВСЕГО | 30 385,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 385,7 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 30 385,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 385,7 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.11 | Строительство подводящего водовода пос. Оргакин к магистральному водоводу Ики-Бурульского группового водопровода в границах Ики-Бурульского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 4 647,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 647,3 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 4 647,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 647,3 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.12 | Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод. Водоотвод к п. Приманыч, п. Шатта и п. Кевюды Ики-Бурульского района и п. Первомайский Приютненского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 2 803,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 803,9 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 2 803,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 803,9 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.13 | Водоотвод к с. Ульдючины Приютненского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 170,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,9 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 170,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,9 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.14 | Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод. Водоотвод п. Ут-Сала Ики-Бурульского района РК | ВСЕГО | 1 362,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 362,9 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 362,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 362,9 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.15 | Водоотвод к п. Хомутников Ики-Бурульского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 928,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 928,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 928,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 928,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.16 | Водоснабжение п. Чолун Хамур Ики-Бурульского района Республики Калмыкия с отводами на п. Южный и п. Манцын Кец (1 этап - п. Южный) | ВСЕГО | 4 507,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 507,5 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 4 507,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 507,5 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2 | Водоснабжение и водоотведение населенных пунктов Республики Калмыкия | ВСЕГО | 2 593 033,7 | 0,0 | 0,0 | 2 417,3 | 2 000,0 | 23 850,0 | 387 053,3 | 1 161 426,6 | 1 016 286,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 28 178,8 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 24 178,8 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 536 557,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 850,0 | 276 344,5 | 700 751,6 | 555 611,6 | ||
местный бюджет | 1 028 297,2 | 0,0 | 0,0 | 417,3 | 0,0 | 20 000,0 | 86 530,0 | 460 675,0 | 460 674,9 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.1 | Строительство канализационных сетей и сооружений в п. Ики-Бурул Ики-Бурульского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 23 017,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 400,0 | 5 308,9 | 5 308,9 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 10 617,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 308,9 | 5 308,9 | ||
местный бюджет | 12 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 400,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.2 | Строительство канализационных сетей и сооружений в с. Приютное Приютненского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 34 904,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 800,0 | 8 052,3 | 8 052,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 16 104,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 052,3 | 8 052,3 | ||
местный бюджет | 18 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 800,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.3 | Строительство канализационных сетей и сооружений в с. Вознесеновка Целинного района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 12 477,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 700,0 | 2 888,8 | 2 888,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 5 777,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 888,8 | 2 888,8 | ||
местный бюджет | 6 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 700,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.4 | Строительство канализационных сетей и сооружений в п. Аршан Республики Калмыкия | ВСЕГО | 15 405,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 300,0 | 3 552,8 | 3 552,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 7 105,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 552,8 | 3 552,8 | ||
местный бюджет | 8 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.5 | Водоснабжение с. Садовое Сарпинского района Республики Калмыкия (бурение скважин и реконструкция магистрального водовода) | ВСЕГО | 68 123,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 963,3 | 28 580,1 | 28 580,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 10 963,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 963,3 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 57 160,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 580,1 | 28 580,1 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.6 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в п. Яшкуль Яшкульского района Республика Калмыкия (I этап) | ВСЕГО | 2 952,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 952,9 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 2 952,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 952,9 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.7 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений с. Яшалта Яшалтинского района Республика Калмыкия (II пусковой комплекс) | ВСЕГО | 6 708,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 244,9 | 2 099,6 | 2 363,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 6 708,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 244,9 | 2 099,6 | 2 363,7 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.8 | Строительство водозаборных и очистных сооружений для хоз.-питьевого водоснабжения, населенных пунктов Юстинского района Республики Калмыкия (I пусковой комплекс) | ВСЕГО | 65 371,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 20 039,1 | 25 332,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 45 371,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 039,1 | 25 332,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.9 | Реконструкция водовода от НС до смесителя ОС г. Лагань Лаганского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 1 481,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 481,9 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 481,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 481,9 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.10 | Реконструкция водопроводных сетей в г. Лагань, Лаганского района РК (1 очередь) | ВСЕГО | 1 256,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 256,2 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 256,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 256,2 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.11 | Реконструкция водопроводных сетей по улицам в г. Лагань (2 очередь), Лаганского района, РК | ВСЕГО | 1 778,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 778,1 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 778,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 778,1 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.12 | Реконструкция водопроводных сетей в г. Лагань Лаганского района РК (3 очередь) | ВСЕГО | 4 420,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 420,7 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 4 420,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 420,7 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.13 | Реконструкция водопроводных сетей в г. Лагань Лаганского района РК (4 очередь) | ВСЕГО | 552,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,7 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 552,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,7 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.14 | Канализационные сети в микрорайоне г. Лагань РК | ВСЕГО | 2 732,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 732,8 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 2 732,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 732,8 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.15 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г. Городовиковск Республики Калмыкия (III пусковой комплекс) | ВСЕГО | 4 895,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 895,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 4 895,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 895,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.16 | Реконструкция водопроводных сетей в г. Городовиковск Городовиковского района Республики Калмыкия (IV пусковой комплекс) | ВСЕГО | 20 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 940,0 | 6 940,0 | 6 940,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 20 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 940,0 | 6 940,0 | 6 940,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.17 | Строительство канализационных сетей и сооружений в г. Городовиковск Городовиковского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 10 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 910,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 10 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 910,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.18 | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Элисты Республики Калмыкия | ВСЕГО | 36 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 620,0 | 10 920,0 | 10 920,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 21 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 920,0 | 10 920,0 | ||
местный бюджет | 14 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 620,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.19 | Реконструкция водопроводных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения в г. Элиста Республики Калмыкия | ВСЕГО | 56 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 710,0 | 15 420,0 | 15 420,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 30 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 420,0 | 15 420,0 | ||
местный бюджет | 25 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 710,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.20 | Водоснабжение проектируемого межпоселкового водопровода п. Краснопартизанский Ремонтненского района Ростовской области до п. Октябрьский Приютненского района | ВСЕГО | 11 997,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 997,6 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 11 997,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 997,6 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.21 | Водоснабжение с. Бага-Тугтун Яшалтинского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 4 417,3 | 0,0 | 0,0 | 2 417,3 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 417,3 | 0,0 | 0,0 | 417,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.22 | Водоснабжение с. Красномихайловское и с. Матросово Яшалтинского района | ВСЕГО | 19 444,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 444,6 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 19 444,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 444,6 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.23 | Водоснабжение п. Ики-Бухус Малодербетовского района РК | ВСЕГО | 104 512,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 181,5 | 53 331,1 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 104 512,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 181,5 | 53 331,1 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.24 | Водоснабжение населенного пункта Улан Эрге Яшкульского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 89 914,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 957,3 | 44 957,3 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 89 914,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 957,3 | 44 957,3 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.25 | Реконструкция водовода "Баярта - Верхний Яшкуль" Целинного района | ВСЕГО | 526 534,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263 267,3 | 263 267,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 263 267,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131 633,7 | 131 633,7 | ||
местный бюджет | 263 267,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131 633,6 | 131 633,6 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.26 | Реконструкция водовода "Верхний Яшкуль - Элиста" | ВСЕГО | 260 831,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130 415,6 | 130 415,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 130 415,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 207,8 | 65 207,8 | ||
местный бюджет | 130 415,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 207,8 | 65 207,8 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.27 | Реконструкция Баяртинского и ВерхнеЯшкульского водозаборов, Целинный район Республики Калмыкия | ВСЕГО | 273 345,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136 672,6 | 136 672,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 136 672,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 336,3 | 68 336,3 | ||
местный бюджет | 136 672,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 336,3 | 68 336,3 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.28 | Строительство сооружений очистки воды для питьевых целей в г. Элиста | ВСЕГО | 781 988,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390 994,5 | 390 994,4 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 390 994,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195 497,2 | 195 497,2 | ||
местный бюджет | 390 994,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195 497,3 | 195 497,2 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.29 | Водоснабжение с. Маныческое Яшалтинского района Республики Калмыкия (1 этап) | ВСЕГО | 24 456,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 456,4 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 24 456,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 456,4 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.30 | Водоснабжение п. Цаган Усн Яшкульского района РК (2 этап) | ВСЕГО | 20 667,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 667,3 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 20 667,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 667,3 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.31 | Строительство канализационных сетей Юго-западного района г. Элиста Республики Калмыкия (3 этап) | ВСЕГО | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.32 | Водоснабжение с. Веселое Городовиковского района Республики Калмыкия (I этап, 1 очередь) | ВСЕГО | 72 871,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 871,1 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 72 871,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 871,1 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.33 | Водоснабжение с. Веселое Городовиковского района Республики Калмыкия (I этап, 2 очередь) | ВСЕГО | 8 275,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 275,7 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 8 275,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 275,7 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.34 | Строительство водозабора на Советском МПВ по объекту: Строительство водопроводных сетей в п. Тугтун, Алцынхута и Чкаловский Кетченеровского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 10 787,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 787,4 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 10 787,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 787,4 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.35 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений п. Большой Царын Октябрьского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 8 320,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 320,5 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 8 320,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 320,5 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.3 | Объекты водоснабжения, строительство и реконструкция которых планируется в рамках концессионных соглашений | ВСЕГО | 59 015,9 | 4 998,3 | 19 993,6 | 34 024,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 4 516,0 | 0,0 | 0,0 | 4 516,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 4 516,0 | 0,0 | 0,0 | 4 516,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 49 983,9 | 4 998,3 | 19 993,6 | 24 992,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
мероприятие 1.3.1 | Объекты водоснабжения, строительство и реконструкция которых планируется в рамках концессионных соглашений | ВСЕГО | 59 015,9 | 4 998,3 | 19 993,6 | 34 024,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 4 516,0 | 0,0 | 0,0 | 4 516,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 4 516,0 | 0,0 | 0,0 | 4 516,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 49 983,9 | 4 998,3 | 19 993,6 | 24 992,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.4 | Формирование государственного материального резерва | ВСЕГО | 23 165,9 | 1 813,8 | 800,0 | 0,0 | 1 500,0 | 4 052,1 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 6 165,9 | 1 813,8 | 800,0 | 0,0 | 1 500,0 | 2 052,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.5 | Мероприятия по регистрации права государственной и муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты | ВСЕГО | 10 720,2 | 0,0 | 1 952,2 | 0,0 | 8 487,2 | 280,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 2 721,1 | 0,0 | 1 952,2 | 0,0 | 488,1 | 280,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 7 999,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 999,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.6 | Мероприятия по отселению жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря | ВСЕГО | 29 940,6 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 440,6 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 29 440,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 440,6 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.6.1 | Строительство инфраструктуры для отселения жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря, г. Лагань | ВСЕГО | 29 940,6 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 440,6 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 29 440,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 29 440,6 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.7 | Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей и сооружений | ВСЕГО | 32 532,6 | 0,0 | 8 866,0 | 7 000,0 | 5 130,1 | 10 527,2 | 1 009,3 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 32 532,6 | 0,0 | 8 866,0 | 7 000,0 | 5 130,1 | 10 527,2 | 1 009,3 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.7.1 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г. Городовиковск Республики Калмыкия | ВСЕГО | 32 532,6 | 0,0 | 8 866,0 | 7 000,0 | 5 130,1 | 10 527,2 | 1 009,3 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 32 532,6 | 0,0 | 8 866,0 | 7 000,0 | 5 130,1 | 10 527,2 | 1 009,3 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.8 | Развитие энергетического комплекса Республики Калмыкия | ВСЕГО | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.8.1 | Развитие энергетического комплекса Республики Калмыкия. Создание инженерной инфраструктуры: строительство автодороги, кабельных линий, линий связи, пос. Песчаный Приютненского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.9 | Мероприятия по возмещению недополученных доходов, возникающих в связи с производством тепловой энергии на объектах теплоснабжения, находящихся в республиканской собственности | ВСЕГО | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | Локальное водоснабжение | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 2): | |||||||||
ВСЕГО | 36 146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 744,3 | 13 852,7 | 10 866,0 | 5 683,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 7 938,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 587,9 | 2 351,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 27 879,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 330,9 | 10 866,0 | 5 683,0 | ||
местный бюджет | 327,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,4 | 170,8 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Бурение артезианских скважин | ВСЕГО | 34 846,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 744,3 | 12 552,7 | 10 866,0 | 5 683,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 7 938,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 587,9 | 2 351,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 26 579,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 030,9 | 10 866,0 | 5 683,0 | ||
местный бюджет | 327,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,4 | 170,8 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.1 | Реконструкция водопроводных сооружений в п. Розенталь ц.у. СПК "Новый" Городовиковского района Республики Калмыкия (II пусковой комплекс) | ВСЕГО | 3 137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 3 137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.2 | Бурение артезианской скважины для обеспечения водоснабжением с. Малые Дербеты и с. Тундутово Малодербетовского района | ВСЕГО | 2 521,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 521,8 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 2 351,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 351,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 170,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,8 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.3 | Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением с. Приютное Приютненского района | ВСЕГО | 7 458,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 900,5 | 0,0 | 2 716,5 | 2 841,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 1 786,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 786,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 5 558,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 716,5 | 2 841,5 | ||
местный бюджет | 114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.4 | Реконструкция (восстановление) артезианской скважины N 436 в с. Приютное Приютненского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 706,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 706,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 664,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 664,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 42,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.5 | Капитальный ремонт водоносных скважин в с. Веселое Яшалтинского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 2 162,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 162,3 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 2 162,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 162,3 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.6 | Реконструкция водопроводных сетей в п. Ачинеры Черноземельского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 5 271,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 271,6 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 5 271,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 271,6 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.7 | Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением с. Октябрьский Приютненского района | ВСЕГО | 5 313,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 597,0 | 2 716,5 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 5 313,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 597,0 | 2 716,5 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.8 | Бурение артезианской скважины для обеспечения водоснабжением с. Уралан Приютненского района | ВСЕГО | 2 716,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 716,5 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 2 716,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 716,5 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.9 | Бурение артезианской скважины для обеспечения водоснабжением с. Цветной Приютненского района | ВСЕГО | 2 716,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 716,5 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 2 716,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 716,5 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.10 | Бурение артезианской скважины для обеспечения водоснабжением с. Молодежный Приютненского района | ВСЕГО | 2 841,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 841,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 2 841,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 841,5 |
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Приобретение специализированной техники для доставки питьевой воды населению п. Унгун Терячи Малодербетовского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.2.1. | Приобретение специализированной техники для доставки питьевой воды населению п. Унгун Терячи Малодербетовского района Республики Калмыкия | ВСЕГО | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | Доступность хозяйственно-питьевого водоснабжения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 3): | |||||||||
ВСЕГО | 8 736,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 824,1 | 2 534,7 | 2 636,1 | 2 741,5 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 824,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 824,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 7 912,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 534,7 | 2 636,1 | 2 741,5 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.1 | Поддержка развития обводнения и хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципальных образований | ВСЕГО | 8 736,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 824,1 | 2 534,7 | 2 636,1 | 2 741,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 824,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 824,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 7 912,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 534,7 | 2 636,1 | 2 741,5 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 4 | Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 4): | |||||||||
ВСЕГО | 1 177 196,6 | 25 033,1 | 250 783,2 | 255 792,1 | 320 437,6 | 188 510,9 | 58 277,5 | 54 810,1 | 23 552,1 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 319 031,3 | 0,0 | 33 535,7 | 59 493,0 | 48 000,1 | 108 046,2 | 37 552,1 | 22 202,1 | 10 202,1 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 27 497,1 | 797,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 350,0 | 13 350,0 | ||
местный бюджет | 391 429,8 | 8 758,9 | 36 723,4 | 107 547,4 | 150 855,5 | 47 561,2 | 20 725,4 | 19 258,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 439 238,4 | 15 477,1 | 180 524,1 | 88 751,7 | 121 582,0 | 32 903,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | ВСЕГО | 234 713,7 | 25 033,1 | 31 385,2 | 35 143,6 | 16 381,1 | 34 181,0 | 40 927,5 | 41 460,1 | 10 202,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 122 812,5 | 0,0 | 6 360,2 | 20 985,0 | 14 814,8 | 28 046,2 | 20 202,1 | 22 202,1 | 10 202,1 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 797,1 | 797,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 77 938,9 | 8 758,9 | 9 547,9 | 11 947,6 | 1 566,3 | 6 134,8 | 20 725,4 | 19 258,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 33 165,2 | 15 477,1 | 15 477,1 | 2 211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | ВСЕГО | 898 432,9 | 0,0 | 219 398,0 | 220 648,5 | 304 056,5 | 154 329,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 178 868,8 | 0,0 | 27 175,5 | 38 508,0 | 33 185,3 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 313 490,9 | 0,0 | 27 175,5 | 95 599,8 | 149 289,2 | 41 426,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 406 073,2 | 0,0 | 165 047,0 | 86 540,7 | 121 582,0 | 32 903,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.3 | Капитальный ремонт или замена лифтов, отработавших нормативный срок службы | ВСЕГО | 44 050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 350,0 | 13 350,0 | 13 350,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 17 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 350,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 26 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 350,0 | 13 350,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия | ВСЕГО | 412 919,2 | 0,0 | 55 675,7 | 42 378,5 | 63 891,2 | 35 027,1 | 65 673,9 | 98 452,8 | 51 820,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 23 235,7 | 0,0 | 8 568,8 | 0,0 | 6 341,1 | 150,5 | 8 175,3 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 43 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 12 580,0 | 14 980,0 | 14 980,0 | ||
местный бюджет | 139 126,7 | 0,0 | 25 441,9 | 11 156,6 | 17 147,6 | 20 606,4 | 26 328,2 | 18 096,0 | 20 350,0 | ||
внебюджетные источники | 207 166,8 | 0,0 | 21 665,0 | 31 221,9 | 40 402,5 | 13 420,2 | 18 590,4 | 65 376,8 | 16 490,0 | ||
Подпрограмма 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 5): | |||||||||
Итого: | 409 519,2 | 0,0 | 55 675,7 | 42 378,5 | 63 891,2 | 34 177,1 | 64 823,9 | 97 602,8 | 50 970,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 23 235,7 | 0,0 | 8 568,8 | 0,0 | 6 341,1 | 150,5 | 8 175,3 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 39 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 730,0 | 14 130,0 | 14 130,0 | ||
местный бюджет | 139 126,7 | 0,0 | 25 441,9 | 11 156,6 | 17 147,6 | 20 606,4 | 26 328,2 | 18 096,0 | 20 350,0 | ||
внебюджетные источники | 207 166,8 | 0,0 | 21 665,0 | 31 221,9 | 40 402,5 | 13 420,2 | 18 590,4 | 65 376,8 | 16 490,0 | ||
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 5): | |||||||||||
Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство образования и науки Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 5): | |||||||||||
Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 5): | |||||||||||
Итого: | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5.1 | Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.1), в том числе: | |||||||||
ВСЕГО | 75 753,3 | 0,0 | 11 915,7 | 0,0 | 12 648,1 | 150,5 | 27 529,0 | 11 755,0 | 11 755,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 22 293,3 | 0,0 | 8 018,8 | 0,0 | 6 324,0 | 150,5 | 7 800,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 35 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 730,0 | 11 730,0 | 11 730,0 | ||
местный бюджет | 18 270,0 | 0,0 | 3 896,9 | 0,0 | 6 324,1 | 0,0 | 7 999,0 | 25,0 | 25,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.1), в том числе: | |||||||||||
ВСЕГО | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятиям 5.1.1 - 5.1.4): | |||||||||||
Мероприятие 5.1.1 | Компенсация ресурсоснабжающим организациям процентов, начисляемых в связи с предоставлением гражданам рассрочки по оплате расходов по установке общедомовых приборов учета, АСКУЭ. | ВСЕГО | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.1.2 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий по переводу на автономное отопление объектов бюджетной сферы | ВСЕГО | 4 516,7 | 0,0 | 4 516,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 4 069,8 | 0,0 | 4 069,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 446,9 | 0,0 | 446,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.1.3 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ВСЕГО | 16 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | 5 400,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 16 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.1.4 | Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, переходящих на энергоэффективное оборудование, технологии, установка общедомовых приборов учета | ВСЕГО | 9 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 090,0 | 3 090,0 | 3 090,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 9 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 090,0 | 3 090,0 | 3 090,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 5.1.5): | |||||||||||
Мероприятие 5.1.5 | Компенсация затрат по установке приборов учета потребления коммунальных услуг малоимущим гражданам | ВСЕГО | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятиям 5.1.6 - 5.1.9): | |||||||||||
Мероприятие 5.1.6 | Обучение специалистов муниципальных районов и городских округов | ВСЕГО | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.1.7 | Информационное обеспечение, организация конкурсов по энергосбережению и повышению энергоэффективности | ВСЕГО | 1 370,5 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 150,5 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 650,5 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 150,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.1.8 | Мониторинг инвестиционных и производственных программ производителей тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, организаций водоснабжения и водоотведения, а также разработанных ими программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.1.9 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий по газификации населенных пунктов | ВСЕГО | 35 321,1 | 0,0 | 6 899,0 | 0,0 | 12 648,1 | 0,0 | 15 774,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 17 573,0 | 0,0 | 3 449,0 | 0,0 | 6 324,0 | 0,0 | 7 800,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 17 748,1 | 0,0 | 3 450,0 | 0,0 | 6 324,1 | 0,0 | 7 974,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5.2 | Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.2), в том числе: | |||||||||
ВСЕГО | 94 280,3 | 0,0 | 21 500,8 | 8 819,5 | 9 738,2 | 20 310,3 | 18 284,5 | 7 361,0 | 8 266,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 942,4 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 17,1 | 0,0 | 375,3 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 4 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | ||
местный бюджет | 88 537,9 | 0,0 | 20 950,8 | 8 819,5 | 9 721,1 | 20 310,3 | 17 909,2 | 4 961,0 | 5 866,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.2), в том числе: | |||||||||||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство образования и науки Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.2), в том числе: | |||||||||||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.2), в том числе: | |||||||||||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятиям 5.2.1 - 5.2.2): | |||||||||||
Мероприятие 5.2.1 | Проведение обязательных комплексных энергетических обследований государственных учреждений республики | ВСЕГО | 830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 670,0 | 130,0 | 30,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 670,0 | 130,0 | 30,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.2.2 | Установка приборов учета потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы | ВСЕГО | 3 622,0 | 0,0 | 917,5 | 255,5 | 873,1 | 311,6 | 847,3 | 206,0 | 211,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 942,4 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 17,1 | 0,0 | 375,3 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 2 679,6 | 0,0 | 367,5 | 255,5 | 856,0 | 311,6 | 472,0 | 206,0 | 211,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 5.2.3): | |||||||||||
Мероприятие 5.2.3 | Перевод систем отопления объектов бюджетной сферы на автономное отопление включая расходы на изготовление проектно-сметной документации | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство образования и науки Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 5.2.3): | |||||||||||
Мероприятие 5.2.3 | Перевод систем отопления объектов бюджетной сферы на автономное отопление включая расходы на изготовление проектно-сметной документации | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 5.2.3): | |||||||||||
Мероприятие 5.2.3 | Перевод систем отопления объектов бюджетной сферы на автономное отопление включая расходы на изготовление проектно-сметной документации | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 5.2.3): | |||||||||||
Мероприятие 5.2.3 | Перевод систем отопления объектов бюджетной сферы на автономное отопление включая расходы на изготовление проектно-сметной документации | ВСЕГО | 11 849,3 | 0,0 | 3 904,2 | 1 260,9 | 1 402,4 | 281,8 | 0,0 | 2 000,0 | 3 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 11 849,3 | 0,0 | 3 904,2 | 1 260,9 | 1 402,4 | 281,8 | 0,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятиям 5.2.4 - 5.2.6): | |||||||||||
Мероприятие 5.2.4 | Модернизация систем освещения на объектах бюджетной сферы | ВСЕГО | 9 599,8 | 0,0 | 244,3 | 342,0 | 94,3 | 3 594,2 | 85,0 | 2 620,0 | 2 620,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | ||
местный бюджет | 5 099,8 | 0,0 | 244,3 | 342,0 | 94,3 | 3 594,2 | 85,0 | 370,0 | 370,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.2.5 | Проведение теплосберегающих мероприятий зданий, сооружений бюджетной сферы: утепление стен, подвалов, замена дверей, установка отражающих экранов, замена оконных блоков и т.п. | ВСЕГО | 49 455,8 | 0,0 | 15 112,9 | 6 242,5 | 4 207,5 | 9 012,7 | 10 370,2 | 2 255,0 | 2 255,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 49 455,8 | 0,0 | 15 112,9 | 6 242,5 | 4 207,5 | 9 012,7 | 10 370,2 | 2 255,0 | 2 255,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.2.6 | Модернизация систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в государственных учреждениях | ВСЕГО | 18 923,4 | 0,0 | 1 321,9 | 718,6 | 3 160,9 | 7 110,0 | 6 312,0 | 150,0 | 150,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | ||
местный бюджет | 18 623,4 | 0,0 | 1 321,9 | 718,6 | 3 160,9 | 7 110,0 | 6 312,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления и организации жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.3), в том числе: | |||||||||||
Основное мероприятие 5.3 | Повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры | ВСЕГО | 225 875,5 | 0,0 | 21 781,7 | 31 699,7 | 40 693,1 | 12 955,2 | 18 100,0 | 73 116,8 | 27 529,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 29 857,0 | 0,0 | 492,2 | 477,8 | 1 021,9 | 296,1 | 0,0 | 13 110,0 | 14 459,0 | ||
внебюджетные источники | 196 018,5 | 0,0 | 21 289,5 | 31 221,9 | 39 671,2 | 12 659,1 | 18 100,0 | 60 006,8 | 13 070,0 | ||
Мероприятие 5.3.1 | Энергетическое обследование с разработкой энергетических паспортов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | ВСЕГО | 2 301,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 301,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 2 301,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 301,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.3.2 | Модернизация (установка) модульных котельных | ВСЕГО | 48 036,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 036,8 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 48 036,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 036,8 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.3.3 | Применение теплоизолированных труб "ИЗОПРОФЛЕКС-А" для сетей горячего водоснабжения и отопления | ВСЕГО | 83 142,7 | 0,0 | 2 446,6 | 30 668,9 | 34 121,2 | 8 960,0 | 6 946,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 83 142,7 | 0,0 | 2 446,6 | 30 668,9 | 34 121,2 | 8 960,0 | 6 946,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.3.4 | Модернизация (установка) комплекса химводоподготовки на котельных | ВСЕГО | 26 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 400,0 | 13 600,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 26 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 400,0 | 13 600,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.3.5 | Приобретение энергосберегающих насосов Grundfos SPG с электрическим двигателем 15 кВт | ВСЕГО | 2 286,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 960,4 | 306,5 | 0,0 | 500,0 | 520,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 2 286,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 960,4 | 306,5 | 0,0 | 500,0 | 520,0 | ||
Мероприятие 5.3.6 | Приобретение, монтаж, наладка устройств плавного пуска частотных регуляторов Верхне-Яшкульского и Баяртинского водозаборов | ВСЕГО | 12 676,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 676,2 | 0,0 | 5 000,0 | 6 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 12 676,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 676,2 | 0,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | ||
Мероприятие 5.3.7 | Реконструкция ветхих водопроводных сетей | ВСЕГО | 6 535,1 | 0,0 | 1 389,9 | 553,0 | 578,8 | 193,4 | 800,0 | 1 470,0 | 1 550,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 6 535,1 | 0,0 | 1 389,9 | 553,0 | 578,8 | 193,4 | 800,0 | 1 470,0 | 1 550,0 | ||
Мероприятие 5.3.8 | Организация временного складирования и дальнейшей переработки отработанных люминесцентных и ламп, содержащих ядовитые вещества | ВСЕГО | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.3.9 | Реконструкция линий электропередач 0,4 - 10 кВ с заменой на самонесущие изолированные провода | ВСЕГО | 8 155,9 | 0,0 | 1 233,0 | 0,0 | 3 109,3 | 1 523,0 | 2 290,6 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 8 155,9 | 0,0 | 1 233,0 | 0,0 | 3 109,3 | 1 523,0 | 2 290,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.3.10 | Реконструкция распределительных пунктов (РП), подстанций (ПС) | ВСЕГО | 16 220,0 | 0,0 | 16 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 16 220,0 | 0,0 | 16 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.3.11 | Оснащение приборами и внедрение автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов | ВСЕГО | 17 659,7 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 1 881,5 | 0,0 | 5 762,4 | 5 000,0 | 5 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 995,8 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 16 663,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 901,5 | 0,0 | 5 762,4 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||
Мероприятие 5.3.12 | Замена светильников с ртутными лампами уличного освещения на энергосберегающие | ВСЕГО | 2 851,2 | 0,0 | 482,2 | 462,0 | 41,9 | 296,1 | 0,0 | 710,0 | 859,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 2 851,2 | 0,0 | 482,2 | 462,0 | 41,9 | 296,1 | 0,0 | 710,0 | 859,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления и организации жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.4), в том числе: | |||||||||||
Основное мероприятие 5.4 | Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | ВСЕГО | 13 007,6 | 0,0 | 375,5 | 1 859,3 | 731,3 | 761,1 | 490,4 | 5 370,0 | 3 420,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 1 859,3 | 0,0 | 0,0 | 1 859,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 11 148,3 | 0,0 | 375,5 | 0,0 | 731,3 | 761,1 | 490,4 | 5 370,0 | 3 420,0 | ||
Мероприятие 5.4.1 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах | ВСЕГО | 1 418,7 | 0,0 | 375,5 | 0,0 | 460,0 | 188,2 | 5,0 | 220,0 | 170,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 1 418,7 | 0,0 | 375,5 | 0,0 | 460,0 | 188,2 | 5,0 | 220,0 | 170,0 | ||
Мероприятие 5.4.2 | Внедрение энергосберегающих ламп и устройств автоматического включения освещения мест общего пользования в многоквартирных домах | ВСЕГО | 1 219,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 271,3 | 572,9 | 375,4 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 1 219,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 271,3 | 572,9 | 375,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.4.3 | Перевод многоквартирных домов на автономное отопление | ВСЕГО | 1 859,3 | 0,0 | 0,0 | 1 859,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 1 859,3 | 0,0 | 0,0 | 1 859,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.4.4 | Проведение энергетического обследования многоквартирных домов | ВСЕГО | 8 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 5 150,0 | 3 250,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 8 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 5 150,0 | 3 250,0 | ||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.5), в том числе: | |||||||||||
Основное мероприятие 5.5 | Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе | ВСЕГО | 602,5 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | 80,5 | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 602,5 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | 80,5 | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.5.1 | Замещение бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | ВСЕГО | 602,5 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | 80,5 | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 602,5 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | 80,5 | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 6 | Обеспечение реализации Государственной программы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 6): | |||||||||
ВСЕГО | 245 511,5 | 32 677,4 | 32 168,7 | 30 393,1 | 22 691,4 | 24 797,4 | 66 015,5 | 18 454,7 | 18 313,3 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 201 160,1 | 32 677,4 | 32 168,7 | 30 393,1 | 22 691,4 | 24 797,4 | 21 664,1 | 18 454,7 | 18 313,3 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 44 351,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 351,4 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 6.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ | ВСЕГО | 160 975,3 | 23 765,9 | 23 580,9 | 22 202,5 | 19 472,4 | 21 429,0 | 19 274,8 | 15 624,9 | 15 624,9 |
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства: | 160 975,3 | 23 765,9 | 23 580,9 | 22 202,5 | 19 472,4 | 21 429,0 | 19 274,8 | 15 624,9 | 15 624,9 | ||
расходы на выплаты персоналу государственных органов | 138 269,7 | 21 530,5 | 21 542,1 | 20 652,3 | 17 187,7 | 16 736,8 | 14 906,7 | 12 856,8 | 12 856,8 | ||
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 21 495,3 | 2 063,6 | 1 897,0 | 1 438,7 | 2 175,7 | 4 551,2 | 4 165,9 | 2 601,6 | 2 601,6 | ||
уплата налогов, сборов и иных платежей, исполнение судебных актов | 1 210,3 | 171,8 | 141,8 | 111,5 | 109,0 | 141,0 | 202,2 | 166,5 | 166,5 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 6.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | ВСЕГО | 84 536,2 | 8 911,5 | 8 587,8 | 8 190,6 | 3 219,0 | 3 368,4 | 46 740,7 | 2 829,8 | 2 688,4 |
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 40 184,8 | 8 911,5 | 8 587,8 | 8 190,6 | 3 219,0 | 3 368,4 | 2 389,3 | 2 829,8 | 2 688,4 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 44 351,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 351,4 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 7 | Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 7): | |||||||||
ВСЕГО | 1 597 172,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 23 000,0 | 514 372,1 | 783 100,0 | 271 700,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 122 172,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287 372,1 | 563 100,0 | 271 700,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 475 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 23 000,0 | 227 000,0 | 220 000,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 7.1 | Строительство межпоселковых газопроводных сетей к населенным пунктам республики | ВСЕГО | 1 317 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 23 000,0 | 418 100,0 | 599 600,0 | 271 700,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 842 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191 100,0 | 379 600,0 | 271 700,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 475 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 23 000,0 | 227 000,0 | 220 000,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 7.1.1 | Строительство межпоселковых газопроводных сетей к п. Молодежный, п. Хулхута, п. Октябрьский, п. Белозерный, п. Прикумский Республики Калмыкия | ВСЕГО | 475 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 23 000,0 | 227 000,0 | 220 000,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 475 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 23 000,0 | 227 000,0 | 220 000,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 7.1.2 | Газопровод на п. Балковский Городовиковского района РК | ВСЕГО | 57 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 800,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 57 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 800,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 7.1.3 | Газопровод на п. Соста Ики-Бурульского района РК | ВСЕГО | 44 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 100,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 44 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 100,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 7.1.4 | Газопровод на п. Шар Булг Ики-Бурульского района РК | ВСЕГО | 20 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 100,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 20 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 100,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 7.1.5 | Газопровод на п. Северный Октябрьского района РК | ВСЕГО | 47 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 500,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 47 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 500,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 7.1.6 | Газопровод на п. Амтя Уста Приютненского района РК | ВСЕГО | 70 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 300,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 70 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 300,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 7.1.7 | Газопровод на п. Модта Приютненского района РК | ВСЕГО | 45 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 600,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 45 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 600,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 7.1.8 | Газопровод на п. Ульдючины-2 с отводом на п. Манц Приютненского района РК | ВСЕГО | 24 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 700,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 24 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 700,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 7.1.9 | Газопровод на п. Молодежный Приютненского района РК | ВСЕГО | 41 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 400,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 41 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 400,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 7.1.10 | Газопровод на п. Догзмакин Сарпинского района РК | ВСЕГО | 61 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 900,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 61 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 900,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 7.1.11 | Газопровод на п. Каажихин Сарпинского района РК | ВСЕГО | 24 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 300,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 24 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 7.1.12 | Газопровод на п. Новый Сарпинского района РК | ВСЕГО | 80 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 200,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 80 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 7.1.13 | Газопровод на п. Дружный Черноземельского района РК | ВСЕГО | 52 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 100,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 52 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 100,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 7.1.14 | Газопровод на п. Мелиоратор Черноземельского района РК | ВСЕГО | 30 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 800,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 30 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 800,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 7.1.15 | Газопровод на п. Раздольный Черноземельского района РК | ВСЕГО | 62 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 300,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 62 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 300,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 7.1.16 | Газопровод на п. Пролетарский Яшалтинского района РК | ВСЕГО | 39 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 500,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 39 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 500,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 7.1.17 | Газопровод на п. Новая Жизнь Яшалтинского района РК | ВСЕГО | 29 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 600,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 29 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 600,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 7.1.18 | Газопровод на п. Красный Маныч Яшалтинского района РК | ВСЕГО | 39 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 900,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 39 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 900,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 7.1.19 | Газопровод на п. Ики-Чонос Яшалтинского района РК | ВСЕГО | 46 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 700,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 46 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 700,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 7.1.20 | Газопровод на п. Теегин Нур Яшалтинского района РК | ВСЕГО | 23 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 600,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 23 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 600,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 7.2 | Газификация населенных пунктов республики, находящихся на расстоянии от 0 до 5 км от основной газовой магистрали | ВСЕГО | 279 772,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 272,1 | 183 500,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 279 772,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 272,1 | 183 500,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 7.2.1 | Газопровод отвод на п. Шерет Ики-Бурульского района РК | ВСЕГО | 14 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 400,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 14 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 400,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 7.2.2 | Газопровод на п. Шарлджин Октябрьского района РК | ВСЕГО | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 7.2.3 | Газопровод на п. Доценг Приютненского района РК | ВСЕГО | 20 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 900,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 20 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 900,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 7.2.4 | Газопровод на п. Карантин Приютненского района РК | ВСЕГО | 19 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 800,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 19 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 800,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 7.2.5 | Газопровод отвод на п. Уралан Приютненского района РК | ВСЕГО | 10 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 300,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 10 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 7.2.6 | Газопровод отвод на п. Дорожный Приютненского района РК | ВСЕГО | 9 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 9 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 7.2.7 | Газопровод на п. Ик Зааргакин Сарпинского района РК | ВСЕГО | 6 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 800,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 6 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 800,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 7.2.8 | Газопроовод отвод на п. Шин Сарпинского района РК | ВСЕГО | 152 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152 000,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 152 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152 000,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 7.2.9 | Газоснабжение п. Богдахн Целинного района РК | ВСЕГО | 7 372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 372,1 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 7 372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 372,1 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 7.2.10 | Газопровод отвод на п. Чапчачи Черноземельского района РК | ВСЕГО | 15 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 200,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 15 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 7.2.11 | Газопровод отвод на п. Теегин Герл Черноземельского района РК | ВСЕГО | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 7.2.12 | Газопровод отвод на п. Зерновое Яшалтинского района РК | ВСЕГО | 15 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 200,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 15 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 7.2.13 | Газопровод отвод на п. Эркетен Яшалтинского района РК | ВСЕГО | 6 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 800,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 6 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 800,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 8 | Осуществление лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Республики Калмыкия, лицензионного контроля и жилищного надзора | ВСЕГО | 33 317,3 | 0,0 | 0,0 | 1 150,7 | 4 290,3 | 7 750,1 | 7 107,0 | 6 509,6 | 6 509,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 32 457,8 | 0,0 | 0,0 | 291,2 | 4 290,3 | 7 750,1 | 7 107,0 | 6 509,6 | 6 509,6 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 859,5 | 0,0 | 0,0 | 859,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 8 | Осуществление лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Республики Калмыкия, лицензионного контроля и жилищного надзора | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (по подпрограмме 8): | |||||||||
ВСЕГО | 1 429,2 | 0,0 | 0,0 | 1 150,7 | 278,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 569,7 | 0,0 | 0,0 | 291,2 | 278,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 859,5 | 0,0 | 0,0 | 859,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Инспекция государственного жилищного надзора Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 8): | |||||||||||
ВСЕГО | 31 888,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 011,8 | 7 750,1 | 7 107,0 | 6 509,6 | 6 509,6 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 31 888,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 011,8 | 7 750,1 | 7 107,0 | 6 509,6 | 6 509,6 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 8.1): | |||||||||||
Основное мероприятие 8.1. | Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Республики Калмыкия | ВСЕГО | 331,7 | 0,0 | 0,0 | 291,2 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 331,7 | 0,0 | 0,0 | 291,2 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 8.2): | |||||||||||
Основное мероприятие 8.2 | Осуществление жилищного надзора | ВСЕГО | 1 097,5 | 0,0 | 0,0 | 859,5 | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 859,5 | 0,0 | 0,0 | 859,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Инспекция государственного жилищного надзора Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 8.3): | |||||||||||
Основное мероприятие 8.2 | Осуществление жилищного надзора | ВСЕГО | 31 888,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 011,8 | 7 750,1 | 7 107,0 | 6 509,6 | 6 509,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 31 888,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 011,8 | 7 750,1 | 7 107,0 | 6 509,6 | 6 509,6 | ||
расходы на выплаты персоналу государственных органов | 28 108,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 423,6 | 7 038,6 | 6 280,4 | 5 683,0 | 5 683,0 |
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 3 727,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 578,2 | 699,5 | 810,2 | 819,7 | 819,7 | ||
уплата налогов, сборов и иных платежей, исполнение судебных актов | 52,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 12,0 | 16,4 | 6,9 | 6,9 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 9): | |||||||||||
Подпрограмма 9 | Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия | ВСЕГО | 12 597,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 597,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 5 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 440,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 3 547,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 547,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 2 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 170,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 1 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 440,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 9.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению дополнительными материально-техническими средствами объектов водоснабжения и водоотведения, направленных на усиление антитеррористической защищенности и снижение уязвимости объектов | ВСЕГО | 7 097,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 097,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 3 547,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 547,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 2 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 130,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 1 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 420,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 9.1.1 | Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения г. Городовиковска РК (доведение периметра водозабора до санитарных норм и охранной зоны, устройство первого пояса ограждения водозабора) | ВСЕГО | 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 530,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 9.1.2 | Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения с. Виноградное Городовиковского района РК (доведение периметра водозабора до санитарных норм и охранной зоны) | ВСЕГО | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 9.1.3 | Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения п. Кетченеры Кетченеровского района РК (установка ограждения и освещения на водонапорные башни, артезианские скважины) | ВСЕГО | 834,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 834,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 417,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 417,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 9.1.4 | Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения г. Лагань РК (установка ограждения на насосной станции первого подъема, монтаж охранной сигнализации на насосной станции первого подъема) | ВСЕГО | 463,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 463,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 139,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 9.1.5 | Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения с. Малые Дербеты РК (установка пожарной и охранной сигнализаций, "Тревожной кнопки") | ВСЕГО | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 9.1.6 | Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения п. Большой Царын Октябрьского района РК (установка пожарно-охранной сигнализации (видеонаблюдения и (кнопки экстренного вызова) на объектах) | ВСЕГО | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 9.1.7 | Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения с. Троицкое Целинного района РК (доведение периметра водозаборов до санитарных норм и охранной зоны, установка пожарно-охранной сигнализации, устрановка ограждений водозаборов) | ВСЕГО | 641,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 641,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 193,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 128,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 9.1.8 | Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения с. Яшалта, Ульяновское, с. Соленое, с. Березовское, с. Манычское Яшалтинского района РК (монтаж освещения на насосных станциях, укрепление распределительных колодцев, установка ограждения пруда-накопителя) | ВСЕГО | 877,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 877,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 439,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 439,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 263,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 9.1.9 | Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения п. Яшкуль Яшкульского района РК (установка ограждения и освещения) | ВСЕГО | 1 733,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 733,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 866,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 866,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 347,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 347,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 9.1.10 | Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения п. Цаган Аман Юстинского района РК (установка ограждения и освещения на насосной станции) | ВСЕГО | 1 554,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 554,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 777,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 777,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 466,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 466,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 311,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 9.2 | Замена химических реагентов, используемых для обеззараживания воды и стоков, на безопасные методы | ВСЕГО | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 5 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 440,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 9.2.1 | Мероприятие по замене химических реагентов, используемых для обеззараживания воды г. Лагань РК | ВСЕГО | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 5 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 440,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 10 | Формирование современной городской среды в Республике Калмыкия | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления, в том числе (по подпрограмме 10): | |||||||||
Итого: | 67 262,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67 262,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 59 005,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 005,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 4 663,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 663,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 3 593,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 593,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 10.1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды | ВСЕГО | 64 618,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 618,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 56 614,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56 614,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 4 411,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 411,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 3 593,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 593,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 10.2 | Субсидии муниципальным образованиям на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | ВСЕГО | 2 543,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 543,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 2 390,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 390,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 152,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 10.3 | Информационное обеспечение, организация отбора реализованных проектов по благоустройству и обучения специалистов в сфере реализации проектов по благоустройству | ВСЕГО | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 10.4 | Организация принятия (актуализации) муниципальными образованиями с численностью населения свыше 1000 человек правил благоустройства, соответствующих Методическим рекомендациям Минстроя России и включающих порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
РЦП | Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008 - 2013 годы)" в 2009 - 2013 годах" | ВСЕГО | 702 650,6 | 680 085,0 | 10 896,2 | 5 098,5 | 3 675,6 | 2 895,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 440 424,7 | 440 424,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 176 596,9 | 154 031,3 | 10 896,2 | 5 098,5 | 3 675,6 | 2 895,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 85 629,0 | 85 629,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие | Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008 - 2013 годы)" в 2009 - 2013 годах" | Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, в том числе (итого по основному мероприятию): |
ВСЕГО | 120 596,5 | 120 596,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 27 250,1 | 27 250,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 93 346,4 | 93 346,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (итого по основному мероприятию): | |||||||||||
ВСЕГО | 582 054,1 | 559 488,5 | 10 896,2 | 5 098,5 | 3 675,6 | 2 895,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 413 174,6 | 413 174,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 83 250,5 | 60 684,9 | 10 896,2 | 5 098,5 | 3 675,6 | 2 895,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 85 629,0 | 85 629,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".