Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 440-пп



Приложение N 3
к государственной программе Белгородской
области "Совершенствование и развитие
транспортной системы и дорожной сети
Белгородской области на 2014 - 2020 годы"



Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы из различных источников финансирования

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основных мероприятий

Объем финансирования, источники финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

Справочно

ВСЕГО 2014 - 2020 годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа

"Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014 - 2020 годы"

ВСЕГО

78 286 657

5 364 685

7 091 720

9 421 682

17 660 814

17 009 064

10 705 190

11 033 502

федеральный бюджет

3 780 385

757 682

1 311 527

736 284

722 208

123 735

128 949

областной бюджет

73 129 105

5 052 183

5 856 638

7 802 422

16 772 837

16 185 988

10 554 484

10 904 553

консолидированные бюджеты муниципальных образований

627 420

25 842

80 884

241 162

151 693

100 868

26 971

внебюджетные источники

749 747

286 660

396 516

66 571

Подпрограмма 1

"Совершенствование и развитие дорожной сети"

ВСЕГО

72 063 799

4 852 092

6 397 153

8 458 966

16 756 302

15 965 589

9 656 308

9 977 389

830 000

860 000

федеральный бюджет

3 780 385

757 682

1 311 527

736 284

722 208

123 735

128 949

областной бюджет

66 906 247

4 539 590

5 162 071

6 839 706

15 868 325

15 142 513

9 505 602

9 848 440

консолидированные бюджеты муниципальных образований

627 420

25 842

80 884

241 162

151 693

100 868

26 971

внебюджетные источники

749 747

286 660

396 516

66 571

830 000

860 000

Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог

Основное мероприятие 1.1.

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

областной бюджет

27 732 593

570 523

668 181

1 659 072

6 739 811

6 953 764

5 508 339

5 632 903

внебюджетные источники

26 404

23 653

2 751

830 000

860 000

Мероприятие 1.1.1.

Содержание автодорог и мостов

областной бюджет

5 380 509

497 000

500 000

649 290

965 815

1 000 974

962 430

805 000

внебюджетные источники

830 000

860 000

Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек

Основное мероприятие 1.2.

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

областной бюджет

2 498 369

488 969

529 490

1 016 176

463 734

федеральный бюджет

20 000

20 000

внебюджетные источники

19 319

18 123

769

427

Задачи и мероприятия, направленные на достижение целевых показателей в сфере дорожного хозяйства, предусматривающие развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения и осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения

федеральный бюджет

3 760 385

757 682

1 291 527

736 284

722 208

123 735

128 949

областной бюджет

33 446 217

3 480 098

3 600 597

3 805 499

8 176 430

6 634 261

3 533 795

4 215 537

внебюджетные источники

704 024

244 884

395 747

63 393

консолидированные бюджеты муниципальных образований

73 108

25 842

24 846

19 840

2 580

Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений

Основное мероприятие 1.3.

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования

федеральный бюджет

2 365 336

743 082

1 186 558

435 696

областной бюджет

23 178 002

2 575 489

2 475 864

2 321 801

6 564 285

4 435 919

1 749 284

3 055 360

внебюджетные источники

415 473

31 563

321 046

62 864

Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса

Основное мероприятие 1.4.

Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки

федеральный бюджет

1 395 049

14 600

104 969

300 588

722 208

123 735

128 949

областной бюджет

9 663 544

672 039

902 265

1 357 285

1 612 145

2 198 342

1 761 291

1 160 177

внебюджетные источники

288 551

213 321

74 701

529

Основное мероприятие 1.5.

Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

областной бюджет

3 833 739

232 570

586 271

485 372

488 350

1 554 488

486 688

консолидированные бюджеты муниципальных образований

627 420

25 842

80 884

241 162

151 693

100 868

26 971

Подпрограмма 2

"Совершенствование и развитие транспортной системы"

ВСЕГО

906 683

47 227

90 527

165 835

150 185

150 696

150 968

151 245

областной бюджет

906 683

47 227

90 527

165 835

150 185

150 696

150 968

151 245

Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения

Основное мероприятие 2.1.

Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении

областной бюджет

154 400

20 027

20 027

27 658

21 564

21 708

21 708

21 708

Основное мероприятие 2.2.

Субсидии организациям железнодорожного транспорта

областной бюджет

722 283

17 200

60 500

128 177

128 621

128 988

129 260

129 537

Основное мероприятие 2.3.

Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом

областной бюджет

30 000

10 000

10 000

10 000

Подпрограмма 3

"Обеспечение реализации государственной программы"

ВСЕГО

5 316 175

465 366

604 040

796 881

754 327

892 779

897 914

904 868

областной бюджет

5 316 175

465 366

604 040

796 881

754 327

892 779

897 914

904 868

Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

областной бюджет

194 661

87 818

32 626

12 555

12 524

16 458

16 340

16 340

Основное мероприятие 3.2.

Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью

областной бюджет

4 602 318

377 508

516 133

707 000

662 677

771 000

780 000

788 000

Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта

Основное мероприятие 3.3.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

340

40

50

50

50

50

50

50

Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности

Основное мероприятие 3.4.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

518 856

55 231

77 276

79 076

105 271

101 524

100 478