Действующий

О внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства"



Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Ингушетия
от 31 мая 2018 г. N 95



ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"


1. В паспорте государственной программы позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

-

общий объем средств, привлекаемых для реализации государственной программы, составляет за счет всех источников финансирования 31375369,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 7383844,7 тыс. рублей;

2015 год - 9671017,8 тыс. рублей;

2016 год - 7084593,8 тыс. рублей;

2017 год - 3330009,4 тыс. рублей;

2018 год - 2797199,0 тыс. рублей;

2019 год - 554352,4 тыс. рублей;

2020 год - 554352,4 тыс. рублей;

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 0 рублей;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 0 рублей;

2025 год - 0 рублей;

в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 26006215,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 5088103,4 тыс. рублей;

2015 год - 8163248,1 тыс. рублей;

2016 год - 6325401,7 тыс. рублей;

2017 год - 2831100,0 тыс. рублей;

2018 год - 2598362,2 тыс. рублей;

2019 год - 500000,0 тыс. рублей;

2020 год - 500000,0 тыс. рублей;

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 0 рублей;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 0 рублей;

2025 год - 0 рублей;

за счет средств республиканского бюджета - 5369154,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2295741,3 тыс. рублей;

2015 год - 1507769,7 тыс. рублей;

2016 год - 759192,1 тыс. рублей;

2017 год - 498909,4 тыс. рублей;

2018 год - 198836,8 тыс. рублей;

2019 год - 54352,4 тыс. рублей;

2020 год - 54352,4 тыс. рублей;

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 0 рублей;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 0 тыс. рублей;

2025 год - 0 рублей;

за счет заемных источников - 0 рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0 рублей;

2015 год - 0 рублей;

2016 год - 0 рублей;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей;

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 0 рублей;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 0 рублей;

2025 год - 0 рублей;

за счет внебюджетных источников - 0 рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0 рублей;

2015 год - 0 рублей;

2016 год - 0 рублей;

2017 год - 0 рублей;

2018 год - 0 рублей;

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей;

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 0 рублей;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 0 рублей;

2025 год - 0 рублей

".


2. Таблицу 1 государственной программы изложить в следующей редакции:



"Таблица 1


ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы

Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства,

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" и их значения

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значение целевого показателя

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Государственная программа "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства"

1

Подпрограмма 1 "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия"

1.1.

Доля вынужденных переселенцев, обеспеченных жильем, в общей численности вынужденных переселенцев

%

11,0

11,0

13,1

13,1

36,1

91,3

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

Численность зарегистрированных безработных

тыс. чел.

48,8

44,4

40,3

26,6

24,9

25,7

25,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя

кв.м

11,0

13,8

19,1

16,1

16,5

16,7

18,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.

Обеспеченность больничными койками на 10 тыс. человек

коек

42,8

50,2

50,5

47,3

51,3

51,5

50,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.

Удельный вес учащихся, занимающихся в одну смену, к общему числу учащихся

%

60,2

59,0

62,2

63,4

64,3

64,0

64,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6.

Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры

%

66,0

65,2

61,5

54,1

46,5

41,1

35,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7.

Сбор зерновых

тыс. тонн

44,0

50,8

54,8

96,3

107,6

82,0

85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8.

Валовой сбор овощей

тыс. тонн

1,7

5,2

6,5

3,4

6,3

6,5

6,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9.

Производство скота и птицы в убойном весе

тыс. тонн

5,7

5,5

6,0

6,9

7,6

7,7

8,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.10.

Темп роста общего промышленного производства

%

-

-

-

-

-

-

2,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Подпрограмма 2 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах"

2.1.

Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений

%

-

-

-

-

5,0

6,25

9,6

5,6

5,9

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

Снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения от воздействий разрушительных землетрясений

%

-

-

-

-

-

-

50,94

4,57

61,26

-

-

-

-

-

-

-

3.

Подпрограмма 6 "Снижение административных барьеров в сфере строительства на территории Республики Ингушетия"

3.1.

Снижение административных барьеров и сокращение сроков выдачи разрешения

дней

-

-

-

-

10

9

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2.

Разработка необходимой градостроительной документации республиканского и муниципального уровней

месяц

-

-

-

-

6

5

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Подпрограмма 7 "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа"

4.1.

Прирост в основной капитал Республики Ингушетия

тыс. руб.

-

-

-

-

1146812,3

412897,5

245927,3

78481,3

10000,0

-

-

-

-

-

-

-

5.

Подпрограмма 8 "Развитие спортивной инфраструктуры"

5.1.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Республике Ингушетия

%

-

-

-

-

-

15,1

16,9

18,8

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2.

Обеспеченность плавательными бассейнами

кв.м

-

-

-

-

-

18,5

22,0

24,0

-

-

-

-

-

-

-

-

5.3.

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями

тыс. кв.м

-

-

-

-

-

45

48,9

52,8

-

-

-

-

-

-

-

-

5.4.

Обеспеченность спортивными залами

тыс. кв.м

-

-

-

-

-

5,8

5,9

7,2

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Подпрограмма Б "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования"

6.1.

Объемы приобретаемого жилья

кв.м

-

-

-

-

0

0

0

0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

7.

Подпрограмма Г "Юг России"

7.1.

Объем валового регионального продукта

млрд. руб.

-

-

-

-

51,3

32,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.2.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций)

млрд. руб.

-

-

-

-

7,1

7,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.3.

Объем налоговых и неналоговых доходов

млрд. руб.

-

-

-

-

0,4

3,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.4.

Уровень безработицы в среднем за год

%

-

-

-

-

14,8

13,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.5.

Удельный вес с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума

%

-

-

-

-

17,1

17,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.6.

Среднедушевые денежные доходы населения в месяц

руб.

-

-

-

-

9635,80

13910,60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.7.

Охват детей дошкольным образованием

%

-

-

-

-

16,4

17,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.8.

Обеспеченность детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошкольного образования

%

-

-

-

-

39,5

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.9.

Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену

%

-

-

-

-

65,3

64,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.10.

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тыс. человек населения

%

-

-

-

-

128,7

134,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.11.

Обеспеченность населения больничными койками на 10 тыс. человек населения

%

-

-

-

-

51

48,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.12.

Младенческая смертность на 1000 детей, родившихся живыми

%

-

-

-

-

13,6

13,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.13.

Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры

%

-

-

-

-

59,8

58,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Подпрограмма Д "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы"

8.1.

Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации

млрд. руб.

9,8

10,8

11,6

-

-

-

-

-

-

-

8.2.

Объем инвестиций в основной капитал по Северо-Кавказскому федеральному округу

млрд. руб.

14,1

12,7

14,1

-

-

-

-

-

-

-

8.3.

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ

млрд. руб.

4,7

4,7

4,9

-

-

-

-

-

-

-

8.4.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

руб.

22989,8

24139,2

25346,2

-

-

-

-

-

-

-

8.5.

Уровень безработицы в среднем (по методологии Международной организации труда) в среднем за год

%

28,8

28,6

28,2

-

-

-

-

-

-

-

8.6.

Охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием

%

26,0

41,1

41,5

-

-

-

-

-

-

-

8.7.

Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях

%

64,1

72

75,6

-

-

-

-

-

-

-

8.8.

Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел.)

чел.

20,7

19,7

19,1

-

-

-

-

-

-

-

8.9.

Смертность от всех причин (на 1000 человек)

чел.

3,5

3,5

3,5

-

-

-

-

-

-

-

8.10.

Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми)

чел.

13,2

13

12,8

-

-

-

-

-

-

-

8.11.

Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года

%

94,0

96,0

99,0

-

-

-

-

-

-

-

8.12.

Число высокопроизводительных рабочих мест по Северо-Кавказскому федеральному округу

тыс. ед.

15,9

16,0

16,3

-

-

-

-

-

-

-

8.13.

Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа

ед.

8,4

8,4

8,5

-

-

-

-

-

-

-

8.14.

Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами по разделу А ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство)

млн. руб.

397,4

421,2

454,9

-

-

-

-

-

-

-

8.15.

Индекс производительности труда

%

108,0

104,0

105,0

-

-

-

-

-

-

-

8.16.

Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры

%

34,9

-

-

-

-

-

-

-

-

8.17.

Обеспечение технической готовности на 100% 2 зданий общеобразовательных организаций в РИ

мест

1044

9.

Подпрограмма Е "Обеспечение жильем молодых семей"

9.1.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия

семья

-

-

-

-

-

-

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия"

10.1.

Количество рабочих мест

мест

-

-

-

-

89

89

89

89

89

89

89

-

-

-

-

-

11.

Подпрограмма Ж "Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Ингушетия"

11.1.

Годовой объем ввода жилья, в том числе жилья экономкласса, малоэтажного жилья, многоэтажного жилья

тыс. кв.м

-

-

-

-

-

-

-

178,1

156,26

44,12

37,8

-

-

-

-

-

11.2.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя

кв.м

-

-

-

-

-

-

-

15,6

15,7

15,9

16,1

-

-

-

-

-

11.3.

Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

36,5

35,8

32,1

30,5

-

-

-

-

-

12.

Подпрограмма И "Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2017 год"

12.1.

Количество благоустроенных дворовых территорий

ед.

-

-

-

-

-

-

-

57

-

-

-

-

-

-

-

-

12.2.

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий

%

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

12.3.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации)

%

-

-

-

-

-

-

-

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

12.4.

Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования

ед.

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

12.5.

Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования

%

-

-

-

-

-

-

-

12,5

-

-

-

-

-

-

-

-

".


3. Таблицу 2 государственной программы изложить в следующей редакции:



"Таблица 2


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Республики Ингушетия

"Развитие сферы строительства, архитектуры

и жилищно-коммунального хозяйства" за счет средств

республиканского бюджета

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы

Целевая статья расходов

Расходы по годам (тыс. руб.)

программа

подпрограмма

направление расходов

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Государственная программа

"Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства"

Минстрой Ингушетии

11

0

0

2295741,3

1507769,7

759192,1

498909,4

198836,8

54352,4

54352,4

-

-

-

-

-

Подпрограмма 1

"Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия"

Минстрой Ингушетии

11

1

2031

757909,4

570492,0

326406,5

173976,3

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2

"Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах"

Минстрой Ингушетии

11

2

2032

56453,7

82682,4

122154,0

60318,6

78673,4

0,0

0,0

-

-

-

-

-

Подпрограмма 6

"Снижение административных барьеров в сфере строительства на территории Республики Ингушетия"

Минстрой Ингушетии

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

Подпрограмма 7

"Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа"

Минстрой Ингушетии, Минэкономразвития Ингушетии, Минкультуры Ингушетии, Минздрав Ингушетии, Минфин Ингушетии, Минспорта Ингушетии, Компромсвязи Ингушетии, Комэкологии Ингушетии

11

7

4051

1146812,3

412897,6

245927,3

78481,3

10000,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

Подпрограмма 8

"Развитие спортивной инфраструктуры"

Минстрой Ингушетии, Минспорта Ингушетии

11

8

2038

277028,5

354448,8

0,0

25300,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

Подпрограмма Б

"Развитие системы ипотечного жилищного кредитования"

Минстрой Ингушетии

11

Б

4052

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

Подпрограмма Г

"Юг России"

Минстрой Ингушетии

11

Г

2040

6400,0

42758,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

Подпрограмма Д

"Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы"

Минстрой Ингушетии

11

Д

2041

0,0

0,0

16294,7

38624,2

32700,0

12600,0

12600,0

-

-

-

-

-

Подпрограмма Е

"Обеспечение жильем молодых семей"

Минстрой Ингушетии

11

Е

2043

0,0

0,0

0,0

951,2

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

Подпрограмма Ж

"Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Ингушетия"

Минстрой Ингушетии

11

Ж

2044

0,0

0,0

0,0

69745,5

31775,6

0,0

0,0

-

-

-

-

-

Подпрограмма И

"Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2017 год"

Минстрой Ингушетии

11

И

R555

0,0

0,0

0,0

5192,1

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

Подпрограмма 9

"Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия", из них:

Минстрой Ингушетии

11

9

51137,4

44490,3

48409,6

46320,2

45687,8

41752,4

41752,4

-

-

-

-

-

Основное мероприятие

"Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства"

11

9

2039

8599,4

6020,0

6860,0

6860,0

6860,0

2924,6

2924,6

-

-

-

-

-

Основное мероприятие

"Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Республики Ингушетия"

11

9

1001

35100,3

32257,0

31306,8

33890,6

33117,5

33117,5

33117,5

-

-

-

-

-

Основное мероприятие

"Расходы на обеспечение функции государственных органов Республики Ингушетия"

11

9

1002

7437,7

6213,3

10242,8

5569,6

5710,3

5710,3

5710,3

-

-

-

-

-

".