ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, РЕМОНТА ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
N п/п | Наименование мероприятия/ направления и источники финансирования | Исполнитель (соисполнитель) | Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие | |||||||
Всего | в том числе по годам | ||||||||||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: | УСРДИС Администрации г. Уфы | 20 351 435,60 | 4 202 801,09 | 4 263 693,18 | 3 754 452,16 | 2 394 743,00 | 2 382 816,90 | 1 791 891,50 | 1 561 037,77 | ||
федеральный бюджет | 5 666 405,49 | 210 000,00 | 1 736 685,00 | 1 127 583,36 | 1 105 815,00 | 308 441,90 | 327 335,80 | 850 544,43 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 12 517 011,81 | 3 536 447,00 | 1 963 518,68 | 2 131 857,88 | 1 109 337,00 | 1 894 784,00 | 1 285 824,00 | 595 243,25 | |||
местный бюджет | 2 168 018,30 | 456 354,09 | 563 489,50 | 495 010,92 | 179 591,00 | 179 591,00 | 178 731,70 | 115 250,09 | |||
1. Подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | |||||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 16 625 413,28 | 4 171 961,44 | 3 790 095,80 | 2 781 336,67 | 1 761 796,60 | 1 213 840,00 | 1 380 880,00 | 1 525 502,77 | ||
федеральный бюджет | 4 555 583,19 | 210 000,00 | 1 736 685,00 | 944 950,16 | 813 403,60 | 0,00 | 0,00 | 850 544,43 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 10 250 869,79 | 3 536 447,00 | 1 553 518,68 | 1 454 715,86 | 804 337,00 | 1 069 784,00 | 1 236 824,00 | 595 243,25 | |||
местный бюджет | 1 818 960,03 | 425 514,44 | 499 892,12 | 381 670,65 | 1 440 560,00 | 144 056,00 | 144 059,00 | 79 715,09 | |||
1.1. | Проектирование, строительство, реконструкция дорог и искусственных сооружений, в том числе оплата ранее исполненных объемов работ | 7 532 362,28 | 3 114 231,97 | 2 759 395,18 | 15 616,00 | 32 036,00 | 37 443,00 | 778 578,66 | 1 049 621,80 | 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 | |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: | 7 532 362,28 | 3 114 231,97 | 2 759 395,17 | 393 591,34 | 72 458,00 | 72 458,00 | 72 458,00 | 1 047 769,80 | |||
федеральный бюджет | 2 431 595,00 | 210 000,00 | 1 736 685,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 910,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 4 051 261,62 | 2 622 754,43 | 711 012,48 | 185 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 726,71 | |||
местный бюджет | 1 049 505,66 | 281 477,54 | 311 697,69 | 197 823,34 | 72 458,00 | 72 458,00 | 72 458,00 | 41 133,09 | |||
1.1.1. | Проектирование | 939 703,85 | 305 243,75 | 294 988,17 | 297 561,03 | 11 910,9 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
федеральный бюджет | 41 610,00 | 0,00 | 41 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 397 648,91 | 218 480,91 | 57 524,00 | 12 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 500 444,94 | 86 762,84 | 195 854,17 | 175 917,03 | 11 910,90 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
1.1.2. | Строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений | 6 592 658,43 | 2 808 988,22 | 2 464 407,00 | 96 030,31 | 60 547,10 | 62 458,00 | 1 037 769,80 | 1 037 769,80 | ||
федеральный бюджет | 2 389 985,00 | 210 000,00 | 1 695 075,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 474 910,00 | 474 910,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 3 653 612,71 | 2 404 273,52 | 653 488,48 | 64 124,00 | 0,00 | 0,00 | 531 726,71 | 531 726,71 | |||
местный бюджет | 549 060,72 | 194 714,70 | 115 843,52 | 21 906,31 | 60 547,10 | 62 458,00 | 31 133,09 | 31 133,09 | |||
1.2. | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | 9 093 051,00 | 1 057 729,47 | 1 030 700,63 | 2 387 745,33 | 1 689 338,60 | 1 141 382,00 | 1 308 422,00 | 477 732,97 | 1.1.1.4 | |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 9 093 051,00 | 1 057 729,47 | 1 030 700,63 | 2 387 745,33 | 1 689 338,60 | 1 141 382,00 | 1 308 422,00 | 477 732,97 | |||
федеральный бюджет | 2 123 988,19 | 0,00 | 0,00 | 934 950,16 | 813 403,60 | 0,00 | 0,00 | 375 634,43 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 6 199 608,17 | 913 692,57 | 842 506,20 | 1 268 947,86 | 804 337,00 | 1 069 784,00 | 1 236 824,00 | 63 516,54 | |||
местный бюджет | 769 454,64 | 144 036,90 | 188 194,43 | 183 847,31 | 71 598,00 | 71 598,00 | 71 598,00 | 38 582,00 | |||
1.2.1. | Проектирование | 63 070,57 | 5 973,60 | 17 306,30 | 15 790,67 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | ||
местный бюджет | 63 070,57 | 5 973,60 | 17 306,30 | 15 790,67 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |||
1.2.2. | Капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений | 9 029 980,43 | 1 051 755,87 | 1 013 394,33 | 2 371 954,66 | 1 683 338,60 | 1 135 382,00 | 1 302 422,00 | 471 732,97 | ||
федеральный бюджет | 2 123 988,19 | 0,00 | 0,00 | 934 950,16 | 813 403,60 | 0,00 | 0,00 | 375 634,43 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 6 199 608,17 | 913 692,57 | 842 506,20 | 1 268 947,86 | 804 337,00 | 1 069 784,00 | 1 236 824,00 | 63 516,54 | |||
местный бюджет | 706 384,07 | 138 063,30 | 170 888,13 | 168 056,64 | 65 598,00 | 65 598,00 | 65 598,00 | 32 582,00 | |||
2. Подпрограмма "Комплексное развитие системы ливневой канализации городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | |||||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 55 891,77 | 2 000,00 | 1 790,76 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 078,00 | 2 154,00 | ||
2.1. | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт | 55 891,77 | 2 000,00 | 1 790,76 | 44 101,10 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2.1.1.1 | |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: | 47 629,73 | 1 627,36 | 180,87 | 41 821,50 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
местный бюджет | 47 629,73 | 1 627,36 | 180,87 | 41 821,50 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 8 262,04 | 372,64 | 1 609,89 | 2 279,51 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
местный бюджет | 8 262,04 | 372,64 | 1 609,89 | 2 279,51 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
3. Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | |||||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 3 533 725,20 | 7 487,65 | 449 228,11 | 907 304,34 | 613 040,40 | 1 149 070,90 | 391 964,80 | 15 629,00 | ||
3.1. | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт | 3 533 725,20 | 7 487,65 | 449 228,11 | 907 304,34 | 613 040,40 | 1 149 070,90 | 391 964,80 | 15 629,00 | 3.1.1.1 | |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: | 3 533 725,20 | 7 487,65 | 449 228,11 | 907 304,34 | 613 040,40 | 1 149 070,90 | 391 964,80 | 15 629,00 | |||
федеральный бюджет | 1 110 822,30 | 0,00 | 0,00 | 182 633,20 | 292 411,40 | 308 441,903 | 27 335,80 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 2 266 142,02 | 0,00 | 10 000,00 | 677 142,02 | 305 000,00 | 825 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 156 760,88 | 7 487,65 | 39 228,11 | 47 529,12 | 15 629,00 | 15 629,00 | 15 629,00 | 15 629,00 | |||
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | |||||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 102 866,5 | 21 352,00 | 22 578,51 | 14 968,00 | 14 468,00 | 14 468,00 | 15 032,00 | 15 588,00 | ||
4.1. | Расходы на содержание аппарата Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 136 405,35 | 21 352,00 | 22 578,51 | 21 710,14 | 17 906,00 | 17 906,00 | 17 046,70 | 17 906,00 | ||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 136 405,35 | 21 352,00 | 22 578,51 | 21 710,14 | 17 906,00 | 17 906,00 | 17 046,70 | 17 906,00 | |||
местный бюджет | 136 405,35 | 21 352,00 | 22 578,51 | 21 710,14 | 17 906,00 | 17 906,00 | 17 046,70 | 17 906,00 |