Планируемые результаты реализации подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы городского округа Химки Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Химки" на 2017-2021 годы
N | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) | Количественные и/или качественные показатели, | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя по годам реализации | |||||||
Средства Федерального бюджета | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета городского округа Химки | Внебюджетные источники | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Задача 1 | |||||||||||||
2 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | 0 | 0 | 1 | 304 081 | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой | % | 98,10 | 99,00 | 99,20 | 99,50 | 99,70 | 100,00 |
Удельный вес оборудования жилищного | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||
Удельный вес оборудования жилищного | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||
Доля сточных вод, проходящих очистку на биологических очистных сооружениях, отвечающих установленным требованиям, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||
Количество очистных сооружений | ед. | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | ||||||
Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды | ед. | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Задача 2 | |||||||||||||
1 | Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 0 | 0 | 17 035 | 644 340 | Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Уровень готовности объектов жилищно- | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||
Количество каннализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние | км. | 0,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||
Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | % | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||
Количество КНС приведенных в надлежащие состояние | ед. | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Количество построеных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ | ед. | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||
Доля актуализированных схем | % | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||
Доля лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой | ед. | 100/108162 | 100/108162 | 100/108162 | 100/108162 | 100/108162 | 100/108162 | ||||||
Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроинергия) на 1 тыс.населения | 1000 руб. / 1000 чел. | 39,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс.населения | ед. / 1000 чел. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Коэффициент максимальной разницы тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) на территории муниципального района и городского округа | коэф. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |