ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2018 года N 303-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 22.11.2013 N 512-П
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2022 года на основании Постановления Правительства Камчатского края от 23.12.2021 N 575-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 N 512-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН
Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 20.07.2018 N 303-П
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 22.11.2013 N 512-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В паспорте Программы:
1) раздел "Участники Программы" дополнить абзацем следующего со держания:
"Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансового обеспечения Программы составляет 1 451 875,67207 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 29 205,10000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 19 500,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 3 705,10000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 1 417 701,47067 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 209 685,31989 тыс. рублей; 2015 год - 180 809,51145 тыс. рублей; 2016 год - 224 333,49376 тыс. рублей; 2017 год - 211 482,74725 тыс. рублей; 2018 год - 300 094,10832 тыс. рублей; 2019 год - 149 888,51000 тыс. рублей; 2020 год - 141 407,78000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 4 969,10140 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей; 2015 год - 1 150,21251 тыс. рублей; 2016 год - 618,88889 тыс. рублей; 2017 год - 100,00000 тыс. рублей; 2018 год - 300,00000 тыс. рублей; 2019 год - 300,00000 тыс. рублей; 2020 год - 300,00000 тыс. рублей |
".
2. В паспорте подпрограммы 1 "Электронное правительство в Камчатском крае":
1) раздел "Участники Подпрограммы 1" дополнить абзацем следующего содержания:
"Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 составляет 701 791,26147 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 29 205,10000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 19 500,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 3 705,10000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 667 865,94896 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 92 839,65136 тыс. рублей; 2015 год - 87 706,27942 тыс. рублей; 2016 год - 118 643,29114 тыс. рублей; 2017 год - 93 124,65764 тыс. рублей; 2018 год - 173 644,36140 тыс. рублей; 2019 год - 52 103,85400 тыс. рублей; 2020 год - 49 803,85400 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 4 720,21251 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей; 2015 год - 1 150,21251 тыс. рублей; 2016 год - 370,00000 тыс. рублей; 2017 год - 100,00000 тыс. рублей; 2018 год - 300,00000 тыс. рублей; 2019 год - 300,00000 тыс. рублей; 2020 год - 300,00000 тыс. рублей |
".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета составляет 63 469,87068 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 44 579,20000 тыс. рублей; 2015 год - 1 718,10936 тыс. рублей; 2016 год - 6 964,32132 тыс. рублей; 2017 год - 1 448,24000 тыс. рублей; 2018 год - 1 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 1 500,00000 тыс. рублей; 2020 год - 6 260,00000 тыс. рублей |
".
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 составляет 686 614,53992 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 686 365,65103 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 72 266,46853 тыс. рублей; 2015 год - 91 385,12267 тыс. рублей; 2016 год - 98 725,88130 тыс. рублей; 2017 год - 116 909,84961 тыс. рублей; 2018 год - 125 449,74692 тыс. рублей; 2019 год - 96 284,65600 тыс. рублей; 2020 год - 85 343,92600 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 248,88889 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 248,88889 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
5. Раздел 2 "Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае" дополнить частью 2.3 следующего содержания:
"2.3. В рамках реализации основного мероприятия 1.7 "Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края" подпрограммы 1 из краевого бюджета предоставляются иные межбюджетные трансферты в виде дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации."
6. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к Программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"
N | Наименование государственной | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс., руб.) | ||||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 1 451 875,67207 | 217 885,31989 | 181 959,72396 | 244 452,38265 | 211 582,74725 | 304 099,20832 | 150 188,51000 | 141 707,78000 | ||
за счет средств федерального бюджета | 29 205,10000 | 6 000,00000 | 19 500,00000 | 3 705,10000 | |||||||
843 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | |||||||||
813 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | |||||||||
815 | 522,50000 | ||||||||||
820 | 3 182,60000 | 3 182,60000 | |||||||||
833 | 9 500,00000 | 9 500,00000 | |||||||||
за счет средств краевого бюджета, в т.ч. | 1 417 701,47067 | 209 685,31989 | 180 809,51145 | 224 333,49376 | 211 482,74725 | 300 094,10832 | 149 888,51000 | 141 407,78000 | |||
804 | 17 527,65051 | 6 757,76151 | 987,50000 | 2 185,00000 | 1 379,00000 | 3 268,38900 | 1 475,00000 | 1 475,00000 | |||
812 | 4 763,04691 | 4 585,16631 | 177,88060 | ||||||||
813 | 600,00000 | 600,00000 | |||||||||
815 | 69 811,16296 | 38 002,92539 | 10 080,73757 | 9 727,50000 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | |||||
820 | 1 216 029,06410 | 185 420,50988 | 174 711,13085 | 168 378,90437 | 190 469,00968 | 246 833,21932 | 129 948,51000 | 120 267,78000 | |||
825 | 29 101,59026 | 2 966,77626 | 4 933,00000 | 5 101,81400 | 2 900,00000 | 4 000,00000 | 4 000,00000 | 5 200,00000 | |||
826 | 5 749,50000 | 5 749,50000 | |||||||||
829 | 9 764,35000 | 2 315,35000 | 1 854,00000 | 1 865,00000 | 1 865,00000 | 1 865,00000 | |||||
833 | 49 600,00000 | 2 000,00000 | 3 800,00000 | 30 600,00000 | 6 600,00000 | 6 600,00000 | |||||
837 | 3 800,00000 | 3 800,00000 | |||||||||
843 | 10 955,10593 | 9 955,10593 | 1 000,00000 | ||||||||
за счет средств местных бюджетов, в т.ч. | 4 969,10140 | 2 200,00000 | 1 150,21251 | 618,88889 | 100,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 | |||
812 | 519,76451 | 500,00000 | 19,76451 | ||||||||
820 | 4 449,33689 | 1 700,00000 | 1 130,44800 | 618,88889 | 100,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||||
за счет средств юридических лиц | |||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | |||||||||||
1. | Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 701 791,26147 | 101 039,65136 | 88 856,49193 | 138 513,29114 | 93 224,65764 | 177 649,46140 | 52 403,85400 | 50 103,85400 | |
за счет средств федерального бюджета | 29 205,10000 | 6 000,00000 | 19 500,00000 | 3 705,10000 | |||||||
843 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | |||||||||
813 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | |||||||||
815 | 522,50000 | ||||||||||
820 | 3 182,60000 | 3 182,60000 | |||||||||
833 | 9 500,00000 | 9 500,00000 | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 667 865,94896 | 92 839,65136 | 87 706,27942 | 118 643,29114 | 93 124,65764 | 173 644,36140 | 52 103,85400 | 49 803,85400 | |||
804 | 17 527,65051 | 6 757,76151 | 987,50000 | 2 185,00000 | 1 379,00000 | 3 268,38900 | 1 475,00000 | 1 475,00000 | |||
812 | 4 763,04691 | 4 585,16631 | 177,88060 | ||||||||
813 | 600,00000 | 600,00000 | |||||||||
815 | 69 811,16296 | 38 002,92539 | 10 080,73757 | 9 727,50000 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | |||||
820 | 466 193,54239 | 68 574,84135 | 81 607,89882 | 62 688,70175 | 72 110,92007 | 120 383,47240 | 32 163,85400 | 28 663,85400 | |||
825 | 29 101,59026 | 2 966,77626 | 4 933,00000 | 5 101,81400 | 2 900,00000 | 4 000,00000 | 4 000,00000 | 5 200,00000 | |||
826 | 5 749,50000 | 5 749,50000 | |||||||||
829 | 9 764,35000 | 2 315,35000 | 1 854,00000 | 1 865,00000 | 1 865,00000 | 1 865,00000 | |||||
833 | 49 600,00000 | 2 000,00000 | 3 800,00000 | 30 600,00000 | 6 600,00000 | 6 600,00000 | |||||
837 | 3 800,00000 | 3 800,00000 | |||||||||
843 | 10 955,10593 | 9 955,10593 | 1 000,00000 | ||||||||
за счет средств местных бюджетов | 4 720,21251 | 2 200,00000 | 1 150,21251 | 370,00000 | 100,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 | |||
812 | 519,76451 | 500,00000 | 19,76451 | ||||||||
820 | 4 200,44800 | 1 700,00000 | 1 130,44800 | 370,00000 | 100,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||||
за счет средств юридических лиц | |||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | |||||||||||
1.1. | Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 23 200,16924 | 7 584,84250 | 6 314,90000 | 7 000,00000 | 255,60000 | 1 844,82674 | 100,00000 | 100,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 23 015,36924 | 7 584,84250 | 6 314,90000 | 7 000,00000 | 255,60000 | 1 844,82674 | 100,00000 | 100,00000 | |||
820 | 23 015,36924 | 7 584,84250 | 6 314,90000 | 7 000,00000 | 70,80000 | 1 844,82674 | 100,00000 | 100,00000 | |||
815 | 184,80000 | ||||||||||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||||
за счет средств юридических лиц | |||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | |||||||||||
1.2. | Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 291 558,12484 | 41 727,37785 | 57 890,76662 | 41 275,40464 | 45 656,12207 | 57 380,74566 | 24 063,85400 | 23 563,85400 | |
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 290 188,12484 | 41 727,37785 | 57 890,76662 | 40 905,40464 | 45 556,12207 | 57 080,74566 | 23 763,85400 | 23 263,85400 | |||
804 | 3 275,26151 | 3 275,26151 | |||||||||
820 | 273 464,71507 | 36 280,28008 | 56 314,45462 | 39 205,40464 | 43 656,12207 | 54 880,74566 | 21 563,85400 | 21 563,85400 | |||
825 | 13 448,14826 | 2 171,83626 | 1 576,31200 | 1 700,00000 | 1 900,00000 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | 1 700,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 820 | 1 370,00000 | 370,00000 | 100,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||||
за счет средств юридических лиц | |||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | |||||||||||
1.3. | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Всего, в том числе: | 45 822,64500 | 7 804,35000 | 4 401,50000 | 6 416,79500 | 6 200,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 45 822,64500 | 7 804,35000 | 4 401,50000 | 6 416,79500 | 6 200,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||||
за счет средств юридических лиц | |||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | |||||||||||
1.4. | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Всего, в том числе: | 28 482,77000 | 2 452,00000 | 5 691,67000 | 4 400,00000 | 5 284,00000 | 6 655,10000 | 3 500,00000 | 500,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 820 | 3 182,60000 | 3 182,60000 | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 25 300,17000 | 2 452,00000 | 5 691,67000 | 4 400,00000 | 5 284,00000 | 3 472,50000 | 3 500,00000 | 500,00000 | |||
820 | 23 608,50000 | 2 052,00000 | 5 300,00000 | 4 000,00000 | 5 284,00000 | 3 472,50000 | 3 500,00000 | ||||
825 | 1 691,67000 | 400,00000 | 391,67000 | 400,00000 | 500,00000 | ||||||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||||
за счет средств юридических лиц | |||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | |||||||||||
1.5. | Внедрение универсальных электронных карт | Всего, в том числе: | 11 201,01345 | 5 778,25914 | 3 955,25220 | 1 467,50211 | |||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 11 201,01345 | 5 778,25914 | 3 955,25220 | 1 467,50211 | ||||||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||||
за счет средств юридических лиц | |||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | |||||||||||
1.6. | Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем | Всего, в том числе: | 235 941,13894 | 35 692,82187 | 10 602,40311 | 77 953,58939 | 20 828,93557 | 54 183,38900 | 17 740,00000 | 18 940,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 26 022,50000 | 6 000,00000 | 19 500,00000 | 522,50000 | |||||||
843 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | |||||||||
813 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | |||||||||
815 | 522,50000 | ||||||||||
833 | 9 500,00000 | 9 500,00000 | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 206 568,42643 | 27 492,82187 | 9 452,19060 | 58 453,58939 | 20 828,93557 | 53 660,88900 | 17 740,00000 | 18 940,00000 | |||
804 | 14 252,38900 | 3 482,50000 | 987,50000 | 2 185,00000 | 1 379,00000 | 3 268,38900 | 1 475,00000 | 1 475,00000 | |||
812 | 4 763,04691 | 4 585,16631 | 177,88060 | ||||||||
813 | 600,00000 | 600,00000 | |||||||||
815 | 69 626,36296 | 38 002,92539 | 9 895,93757 | 9 727,50000 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | |||||
820 | 23 495,89963 | 9 075,10963 | 5 321,79200 | 4 599,00000 | 1 899,99800 | 2 600,00000 | |||||
825 | 13 961,77200 | 394,94000 | 2 965,01800 | 3 001,81400 | 1 000,00000 | 1 800,00000 | 1 800,00000 | 3 000,00000 | |||
826 | 5 749,50000 | 5 749,50000 | |||||||||
829 | 9 764,35000 | 2 315,35000 | 1 854,00000 | 1 865,00000 | 1 865,00000 | 1 865,00000 | |||||
833 | 49 600,00000 | 2 000,00000 | 3 800,00000 | 30 600,00000 | 6 600,00000 | 6 600,00000 | |||||
837 | 3 800,00000 | ||||||||||
843 | 10 955,10593 | 9 955,10593 | 1 000,00000 | ||||||||
за счет средств местных бюджетов | 3 350,21251 | 2 200,00000 | 1 150,21251 | ||||||||
812 | 519,76451 | 500,00000 | 19,76451 | ||||||||
820 | 2 830,44800 | 1 700,00000 | 1 130,44800 | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||||
за счет средств юридических лиц | |||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | |||||||||||
1.7. | Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края | Всего, в том числе: | 65 585,40000 | 15 000,00000 | 50 585,40000 | ||||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 65 585,40000 | 15 000,00000 | 50 585,40000 | |||||||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||||
за счет средств юридических лиц | |||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | |||||||||||
2. | Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края" | Всего, в том числе: | 63 469,87068 | 44 579,20000 | 1 718,10936 | 6 964,32132 | 1 448,24000 | 1 000,00000 | 1 500,00000 | 6 260,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 63 469,87068 | 44 579,20000 | 1 718,10936 | 6 964,32132 | 1 448,24000 | 1 000,00000 | 1 500,00000 | 6 260,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||||
за счет средств юридических лиц | |||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | |||||||||||
2.1. | Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края" | Всего, в том числе: | 820 | 48 296,34100 | 43 000,00000 | 870,00000 | 501,00000 | 1 132,24000 | 793,10100 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 48 296,34100 | 43 000,00000 | 870,00000 | 501,00000 | 1 132,24000 | 793,10100 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||||
за счет средств юридических лиц | |||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | |||||||||||
2.2. | Развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS | Всего, в том числе: | 15 173,52968 | 1 579,20000 | 848,10936 | 6 463,32132 | 316,00000 | 206,89900 | 500,00000 | 5 260,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 15 173,52968 | 1 579,20000 | 848,10936 | 6 463,32132 | 316,00000 | 206,89900 | 500,00000 | 5 260,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||||
за счет средств юридических лиц | |||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | |||||||||||
3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: | 686 614,53992 | 72 266,46853 | 91 385,12267 | 98 974,77019 | 116 909,84961 | 125 449,74692 | 96 284,65600 | 85 343,92600 | |
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 686 365,65103 | 72 266,46853 | 91 385,12267 | 98 725,88130 | 116 909,84961 | 125 449,74692 | 96 284,65600 | 85 343,92600 | ||
за счет средств местных бюджетов | 820 | 248,88889 | 248,88889 | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||||
за счет средств юридических лиц | |||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | |||||||||||
3.1. | Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края | Всего, в том числе: | 163 986,64517 | 21 296,66900 | 21 291,50000 | 24 561,78889 | 22 678,08896 | 23 476,70832 | 25 341,31000 | 25 340,58000 | |
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 163 737,75628 | 21 296,66900 | 21 291,50000 | 24 312,90000 | 22 678,08896 | 23 476,70832 | 25 341,31000 | 25 340,58000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 820 | 248,88889 | 248,88889 | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||||
за счет средств юридических лиц | |||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | |||||||||||
3.2. | Выполнение технологических функций в области информатизации | Всего, в том числе: | 399 472,60275 | 50 969,79953 | 70 093,62267 | 74 412,98130 | 50 775,76065 | 52 486,03860 | 50 307,20000 | 50 427,20000 | |
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 399 472,60275 | 50 969,79953 | 70 093,62267 | 74 412,98130 | 50 775,76065 | 52 486,03860 | 50 307,20000 | 50 427,20000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||||
за счет средств юридических лиц | |||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | |||||||||||
3.3. | Создание, развитие и сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения | Всего, в том числе: | 123 155,29200 | 43 456,00000 | 49 487,00000 | 20 636,14600 | 9 576,14600 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 123 155,29200 | 43 456,00000 | 49 487,00000 | 20 636,14600 | 9 576,14600 | |||||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||||
за счет средств юридических лиц | |||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
".