ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2018 года N 321-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П
____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН
Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 30.07.2018 N 321-П
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 43 423 613,47067 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей; 2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей; 2017 год - 7 170 063,16433 тыс. рублей; 2018 год - 7 914 707,68825 тыс. рублей; 2019 год - 7 686 180,33000 тыс. рублей; 2020 год - 7 577 472,51000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 7 681 234,79652 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей; 2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей; 2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей; 2018 год - 1 281 667,20000 тыс. рублей; 2019 год - 1 310 812,30000 тыс. рублей; 2020 год - 1 331 943,20000 тыс. рублей; краевого бюджета - 35 503 616,97315 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей; 2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей; 2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей; 2018 год - 6 500 152,88825 тыс. рублей; 2019 год - 6 329 809,73000 тыс. рублей; 2020 год - 6 245 529,31000 тыс. рублей; местных бюджетов (по (согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей: 2016 год - 287,73000 тыс. рублей; 2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 89 568,50000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 557,40000 тыс. рублей; 2016 год - 631,40000 тыс. рублей; 2017 год - 400,40000 тыс. рублей; 2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 55 466,20000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей; 2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей; 2017 год - 26 566,30000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 90 466,60000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 44 908,30000 тыс. рублей; 2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 214 007,48324 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей; 2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей; 2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей; 2018 год - 38 031,30000 тыс. рублей; 2019 год - 35 827,00000 тыс. рублей; 2020 год - 37 420,30000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 213 644,88324 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей; 2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей; 2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей; 2018 год - 37 943,00000 тыс. рублей; 2019 год - 35 827,00000 тыс. рублей; 2020 год - 37 420,30000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 91,70000 тыс. рублей; 2016 год - 95,50000 тыс. рублей; 2017 год - 87,10000 тыс. рублей; 2018 год - 88,30000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 30 675 678,78447 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей; 2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей; 2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей; 2018 год - 5 222 898,80000 тыс. рублей; 2019 год - 5 387 618,30000 тыс. рублей; 2020 год - 5 591 298,90000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 7 575 027,28452 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей; 2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей; 2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей; 2018 год - 1 270 119,60000 тыс. рублей; 2019 год - 1 310 363,70000 тыс. рублей; 2020 год - 1 331 471,20000 тыс. рублей; краевого бюджета - 23 100 651,49995 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей; 2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей; 2017 год - 3 851 388,46100 тыс. рублей; 2018 год - 3 952 779,20000 тыс. рублей; 2019 год - 4 077 254,60000 тыс. рублей; 2020 год - 4 259 827,70000 тыс. рублей |
".
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 207 038,13762 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей; 2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей; 2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей; 2018 год - 43 908,84000 тыс. рублей; 2019 год - 11 690,00000 тыс. рублей; 2020 год - 14 930,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 95 569,11200 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей; 2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей; 2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей; 2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 108 208,62462 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей; 2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей; 2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей; 2018 год - 32 787,74000 тыс. рублей; 2019 год - 11 690,00000 тыс. рублей; 2020 год - 14 930,00000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 287,73000 тыс. рублей; 2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 150 060,03007 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей; 2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей; 2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей; 2018 год - 526 918,89100 тыс. рублей; 2019 год - 320 771,01000 тыс. рублей; 2020 год - 44 322,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 1 060 854,13007 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей; 2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей; 2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей; 2018 год - 439 027,89100 тыс. рублей; 2019 год - 320 771,01000 тыс. рублей; 2020 год - 44 322,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 89 205,90000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 465,70000 тыс. рублей; 2016 год - 535,90000 тыс. рублей; 2017 год - 313,30000 тыс. рублей; 2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 97 811,60906 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей; 2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей; 2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей; 2018 год - 18 980,00000 тыс. рублей; 2019 год - 12 750,00000 тыс. рублей; 2020 год - 12 750,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 89 597,60906 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей; 2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей; 2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей; 2018 год - 18 980,00000 тыс. рублей; 2019 год - 12 750,00000 тыс. рублей; 2020 год - 12 750,00000 тыс. рублей |
".
7. В паспорте подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае":
1) раздел "Задачи Подпрограммы 6" дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:
"8) развитие договорных отношений в сфере труда в Камчатском крае;
9) повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права";
2) в разделе "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 6":
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием;";
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда;";
3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 | общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 150 709,07000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей; 2016 год - 13 205,82000 тыс. рублей; 2017 год - 27 538,86000 тыс. рублей; 2018 год - 45 774,29000 тыс. рублей; 2019 год - 45 929,30000 тыс. рублей; 2020 год - 380,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 4 776,27000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей; 2016 год - 762,02000 тыс. рублей; 2017 год - 972,56000 тыс. рублей; 2018 год - 865,99000 тыс. рублей; 2019 год - 371,00000 тыс. рублей; 2020 год - 380,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 55 466,20000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей; 2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей; 2017 год - 26 566,30000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 90 466,60000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 44 908,30000 тыс. рублей; 2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей |
";
4) пункты 4 - 7 раздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"4) снижение численности работников с впервые установленным профессиональным заболеванием;
5) увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест к 2020 году;
6) снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников;
7) увеличение доли работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, от общей численности работающего населения;".
8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 | общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 10 928 308,35621 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей; 2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей; 2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей; 2018 год - 2 018 195,56725 тыс. рублей; 2019 год - 1 871 594,72000 тыс. рублей; 2020 год - 1 876 371,31000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 2 424,40000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 286,50000 тыс. рублей; 2016 год - 385,40000 тыс. рублей; 2017 год - 405,40000 тыс. рублей; 2018 год - 426,50000 тыс. рублей; 2019 год - 448,60000 тыс. рублей; 2020 год - 472,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 10 925 883,95621 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей; 2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей; 2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей; 2018 год - 2 017 769,06725 тыс. рублей; 2019 год - 1 871 146,12000 тыс. рублей; 2020 год - 1 875 899,31000 тыс. рублей |
".
9. Раздел "Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" таблицы приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" | |||||||||
6.1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | чел. | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 |
6.2. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | чел. | 260 | 260 | 250 | 250 | 212 | 210 | 210 |
6.3. | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дни | 68 | 68 | 67,5 | 67 | 63,6 | 63,5 | 63,5 |
6.4. | Численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием | чел. | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
6.5. | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | шт. | 1500,0 | 20000,0 | 40000,0 | 16000,0 | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
6.6. | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | 1,0 | 20,0 | 50,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6.7. | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | шт. | 130,0 | - | - | - | 400,0 | 100,0 | 100,0 |
6.8. | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | чел. | 70167 | 70020 | 69873 | 69873 | 38000 | 38000 | 37900 |
6.9. | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников | % | 47,7 | 47,6 | 47,5 | 47,5 | 27,6 | 27,6 | 27,5 |
6.10. | Удельный вес работников бюджетной сферы Камчатского края, перешедших на "эффективный контракт" | % | 10,0 | 30,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6.11. | Доля работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, в общей численности работающего населения | % | 39,4 | 39,7 | 39,8 | 39,9 | 40,0 | 40,0 | 40,1 |
6.12. | Количество организаций, заключивших коллективные договоры, в которых содержатся инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение | шт. | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
6.13. | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | чел. | 6 | 6 | 6 | 6 | _ | _ | |
6.14. | Удельный вес рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | % | 1,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | - | - | - |
".
10. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3 к Программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"
тыс. руб.
п/п | Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы | |||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | Всего | 43 423 613,47067 | 6 240 804,70214 | 6 834 385,07595 | 7 170 063,16433 | 7 914 707,68825 | 7 686 180,33000 | 7 577 472,51000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 43 333 146,87067 | 6 240 804,70214 | 6 834 385,07595 | 7 170 063,16433 | 7 869 799,38825 | 7 640 622,03000 | 7 577 472,51000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 7 681 234,79652 | 1 164 936,67211 | 1 286 526,39645 | 1 305 349,02796 | 1 281 667,20000 | 1 310 812,30000 | 1 331 943,20000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 35 503 616,97315 | 5 058 854,53003 | 5 534 495,74950 | 5 834 774,76537 | 6 500 152,88825 | 6 329 809,73000 | 6 245 529,31000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 3 260,40100 | 0,00000 | 287,73000 | 2 972,67100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 89 568,50000 | 557,40000 | 631,40000 | 400,40000 | 87 979,30000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации | 55 466,20000 | 16 456,10000 | 12 443,80000 | 26 566,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) | 90 466,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 908,30000 | 45 558,30000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1. | Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" | Всего | 214 007,48324 | 34 209,05000 | 35 079,47824 | 33 440,35500 | 38 031,30000 | 35 827,00000 | 37 420,30000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 214 007,48324 | 34 209,05000 | 35 079,47824 | 33 440,35500 | 38 031,30000 | 35 827,00000 | 37 420,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 213 644,88324 | 34 117,35000 | 34 983,97824 | 33 353,25500 | 37 943,00000 | 35 827,00000 | 37 420,30000 | |||
813 | 250,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 190 096,07824 | 29 643,70000 | 29 896,77824 | 29 825,30000 | 32 733,00000 | 33 202,00000 | 34 795,30000 | |||
816 | 6 694,30000 | 1 062,00000 | 2 371,30000 | 1 341,00000 | 670,00000 | 625,00000 | 625,00000 | |||
846 | 11 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
847 | 4 867,55000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 450,00000 | 2 540,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1. | Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
1.2. | Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста | Всего | 11 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 11 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 11 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 11 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.3. | Укрепление здоровья граждан пожилого возраста | Всего | 192 914,72824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 895,00000 | 32 868,00000 | 34 391,30000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 192 914,72824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 895,00000 | 32 868,00000 | 34 391,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 192 914,72824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 895,00000 | 32 868,00000 | 34 391,30000 | |||
815 | 188 047,17824 | 29 252,00000 | 29 635,87824 | 29 545,00000 | 32 355,00000 | 32 868,00000 | 34 391,30000 | |||
847 | 4 867,55000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 450,00000 | 2 540,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
1.4. | Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста | Всего | 3 989,50000 | 681,40000 | 992,40000 | 802,40000 | 563,30000 | 475,00000 | 475,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 3 989,50000 | 681,40000 | 992,40000 | 802,40000 | 563,30000 | 475,00000 | 475,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 3 626,90000 | 589,70000 | 896,90000 | 715,30000 | 475,00000 | 475,00000 | 475,00000 | |||
813 | 250,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 123,90000 | 91,70000 | 16,90000 | 15,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 3 253,00000 | 378,00000 | 750,00000 | 700,00000 | 475,00000 | 475,00000 | 475,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.5. | Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста | Всего | 5 221,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 573,00000 | 484,00000 | 554,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 5 221,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 573,00000 | 484,00000 | 554,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 5 221,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 573,00000 | 484,00000 | 554,00000 | |||
815 | 1 780,00000 | 250,00000 | 164,00000 | 250,00000 | 378,00000 | 334,00000 | 404,00000 | |||
816 | 3 441,30000 | 684,00000 | 1 621,30000 | 641,00000 | 195,00000 | 150,00000 | 150,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.6. | Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста | Всего | 145,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 145,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 145,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 145,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов |