Недействующий

О порядке осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Департаменте труда и социальной защиты населения города Севастополя (с изменениями на: 12.07.2018)







Приложение N 3
к приказу
Департамента труда
и социальной защиты населения
города Севастополя
от 24.10.2016 N 488

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам осуществления финансового контроля

_______________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения, подведомственного учреждения)

На  основании утвержденной карты внутреннего финансового контроля  мною

(ФИО,  должность  ответственного лица), проведена проверка в части (указать

проверяемые процедуры) за период с ... по ... в

__________________________________________________________________________.

(наименование структурного подразделения, подведомственного учреждения)

Проверка начата "___" __________ 20___ года

Проверка окончена "___" __________ 20___ года

В  проверяемом периоде ответственными за исполнение бюджетных процедур,

подлежащих проверке, являлись:

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., наименования должностей лиц, отвечающих за исполнение

бюджетных процедур)

Проверкой установлено:

(указываются   объемы   выполняемых   бюджетных   процедур,  выявленные

нарушения  с  указанием  нормативных  правовых  актов,  требования  которых

нарушены, и их суммы)

По  результатам  проверки  предлагаются  следующие  меры  по устранению

выявленных    нарушений,    повышению    экономности   и   результативности

использования бюджетных средств:

__________________________________________________________________________;

__________________________________________________________________________.

(должность лица, проводившего проверку, подпись, Ф.И.О.)

С заключением проверки ознакомлен:

___________________________________________________________________________

(ФИО, подпись руководителя проверяемого структурного подразделения,

подведомственного учреждения)