Недействующий

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2018 года N 188


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. N 443

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании постановления Правительства Амурской области от 25.09.2023 N 804.
____________________________________________________________________


В целях корректировки объемов финансирования мероприятий, направленных на развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области, Правительство области постановляет:

Внести в государственную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 25 сентября 2013 года N 443 (в редакции постановления Правительства области от 22 февраля 2018 года N 81), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор
Амурской области
А.А.КОЗЛОВ

                    

Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 25 апреля 2018 года N 188

     

 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"


1. В паспорте государственной программы пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9.

"Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 2112428,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 289105,4 тыс. рублей;
2015 год - 231845,3 тыс. рублей;
2016 год - 275824,3 тыс. рублей;
2017 год - 339509,4 тыс. рублей;
2018 год - 370732,4 тыс. рублей;
2019 год - 310168,2 тыс. рублей;
2020 год - 295243,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 63587,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1714,7 тыс. рублей;
2015 год - 26004,6 тыс. рублей;
2016 год - 24230,5 тыс. рублей;
2017 год - 2888,7 тыс. рублей;
2018 год - 6125,7 тыс. рублей;
2019 год - 2565,7 тыс. рублей;
2020 год - 57,4 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 195214,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 42837,5 тыс. рублей;
2015 год - 59876,2 тыс. рублей;
2016 год - 6595,5 тыс. рублей;
2017 год - 24292,5 тыс. рублей;
2018 год - 29054,2 тыс. рублей;
2019 год - 29115,3 тыс. рублей;
2020 год - 3443,3 тыс. рублей".


2. В разделе 6 государственной программы:

а) в абзаце первом сумму "2113701,0 тыс. рублей" заменить суммой "2112428,2 тыс. рублей";

б) в абзаце шестом сумму "372005,2 тыс. рублей" заменить суммой "370732,4 тыс. рублей";

в) в абзаце десятом сумму "821719,7 тыс. рублей" заменить суммой "820610,9 тыс. рублей";

г) в абзаце одиннадцатом сумму "192950,0 тыс. рублей" заменить суммой "192786,0 тыс. рублей";

д) в абзаце пятнадцатом сумму "248876,8 тыс. рублей" заменить суммой "249176,8 тыс. рублей";

е) в абзаце шестнадцатом сумму "159965,1 тыс. рублей" заменить суммой "159665,1 тыс. рублей".

3. В подпрограмме "Профессиональное искусство":

1) в паспорте подпрограммы пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 821623,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 91928,4 тыс. рублей;
2015 год - 91122,2 тыс. рублей;
2016 год - 88830,7 тыс. рублей;
2017 год - 127474,0 тыс. рублей;
2018 год - 148445,3 тыс. рублей;
2019 год - 136926,1 тыс. рублей;
2020 год - 136896,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 23123,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 19199,8 тыс. рублей;
2017 год - 790,1 тыс. рублей;
2018 год - 1567,0 тыс. рублей;
2019 год - 1567,0 тыс. рублей";


2) в разделе 5 подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму "821719,7 тыс. рублей" заменить суммой "821623,4 тыс. рублей";

б) в абзаце шестом сумму "148541,6 тыс. рублей" заменить суммой "148445,3 тыс. рублей".

4. В подпрограмме "Народное творчество и досуговая деятельность":

1) в паспорте подпрограммы пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 192786,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 25105,9 тыс. рублей;
2015 год - 20976,9 тыс. рублей;
2016 год - 20572,6 тыс. рублей;
2017 год - 26400,9 тыс. рублей;
2018 год - 31188,8 тыс. рублей;
2019 год - 34883,6 тыс. рублей;
2020 год - 33657,3 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 14268,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7134,4 тыс. рублей;
2015 год - 7134,4 тыс. рублей";


2) в разделе 5 подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму "192950,0 тыс. рублей" заменить суммой "192786,0 тыс. рублей";

б) в абзаце шестом сумму "31352,8 тыс. рублей" заменить суммой "31188,8 тыс. рублей".

5. В подпрограмме "Библиотечное обслуживание":

1) в паспорте подпрограммы пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 249176,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 41874,6 тыс. рублей;
2015 год - 27540,7 тыс. рублей;
2016 год - 28063,9 тыс. рублей;
2017 год - 33999,0 тыс. рублей;
2018 год - 39254,8 тыс. рублей;
2019 год - 40061,9 тыс. рублей;
2020 год - 38381,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 6837,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6532,3 тыс. рублей;
2016 год - 304,7 тыс. рублей";


2) в разделе 5 подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму "248876,8 тыс. рублей" заменить суммой "249176,8 тыс. рублей";

б) в абзаце шестом сумму "38954,8 тыс. рублей" заменить суммой "39254,8 тыс. рублей".

6. В подпрограмме "Мероприятия в сфере культуры и искусства":

1) в паспорте подпрограммы пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 158652,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 28632,8 тыс. рублей;
2015 год - 17375,7 тыс. рублей;
2016 год - 40858,0 тыс. рублей;
2017 год - 63098,6 тыс. рублей;
2018 год - 8687,5 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей";


2) в разделе 5 подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму "159965,1 тыс. рублей" заменить суммой "158652,6 тыс. рублей";

б) в абзаце шестом сумму "10000,0 тыс. рублей" заменить суммой "8687,5 тыс. рублей".

7. Приложение N 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

8. В приложении N 5 к государственной программе:

1) раздел "Подпрограмма "Профессиональное искусство" изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма "Профессиональное искусство"

Основное мероприятие 1.1 "Сохранение и развитие исполнительских искусств"

Мероприятие 1.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

1. Работы по созданию спектаклей

ед.

2

2

X

X

X

X

X

59455,3

53592,3

X

X

X

X

X

2. Работы по созданию концертных программ

ед.

1

1

X

X

X

X

X

24461,7

23287,2

X

X

X

X

X

3. Услуга по показу (организация показа) спектаклей (театральных постановок), число зрителей

тыс. чел.

X

X

81,1

80,4

107,4

110,2

110,4

X

X

30746,8

42910,1

58450,3

58795,4

58958,5

4. Услуга по показу (организация показа) концертов и концертных программ, число зрителей

тыс. чел.

X

X

102,8

101,6

109,0

105,8

105,8

X

X

20100,3

35334,6

51256,0

41754,5

41838,5

5. Работа по организации показа спектаклей

ед.

X

X

2

2

2

2

2

X

X

1911,6

2151,4

1690,9

1690,9

1690,9

6. Работа по организации показа концертов и концертных программ

ед.

X

X

1

1

1

1

1

X

X

1011,3

1359,3

976,8

1346,4

1346,4

7. Работа по созданию концертов и концертных программ

ед.

X

X

1

1

1

1

1

X

X

2831,1

3805,5

2990,4

3360,0

3360,0

8. Работа по созданию спектаклей

ед.

X

X

2

2

2

2

2

X

X

20675,3

30022,1

29702,4

29702,4

29702,4";


2) раздел "Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность"

Основное мероприятие 2.1 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации"

Мероприятие 2.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"

1. Работы по оказанию организационной и методической помощи муниципальным учреждениям клубного типа

ед.

1

1

X

X

X

X

X

5936,6

5008,5

X

X

X

X

X

2. Работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

ед.

1

1

1

1

1

1

1

7290,2

6210,3

739,8

1019,7

1013,2

1026,8

1026,8

3. Работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий

ед.

1

1

1

1

1

1

1

4820,5

4007,0

9767,6

13463,8

11340,3

11163,9

11163,9

4. Работы по организации киновидеообслуживания

ед.

1

1

X

X

X

X

X

5699,2

4808,0

X

X

X

X

X

5. Услуга по показу кинофильмов, число зрителей

тыс. чел.

X

X

18,9

14,1

44,8

68,6

64,3

X

X

3415,2

8953,8

15042,0

19886,6

18660,3

6. Работа по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры

ед.

X

X

1

1

1

1

1

X

X

943,7

1300,9

1246,5

1255,8

1255,8

7. Работа по предоставлению консультационных и методических услуг

ед.

X

X

1

X

X

X

X

X

X

2305,0

X

X

X

X

8. Работа по формированию, учету фондов фильмофонда

ед.

X

X

1

1

1

1

1

X

X

1206,3

1662,7

1546,8

1550,5

1550,5".

     

9. В приложении N 11 к государственной программе пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Объем средств бюджету i-го муниципального образования на софинансирование расходных обязательств, связанных с комплектованием книжных фондов муниципальных библиотек (Скфi), определяется по формуле:

Скфi = Скф x ki,


где:

Скфi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования на софинансирование расходных обязательств, связанных с комплектованием книжных фондов муниципальных библиотек;

Скф - объем субсидии областного бюджета на софинансирование расходов, связанных с комплектованием книжных фондов муниципальных библиотек;

ki - коэффициент выравнивания потребности муниципального образования, рассчитываемый по формуле:


где:

Pкфi - заявленная финансовая потребность i-го муниципального образования, связанная с комплектованием книжных фондов муниципальных библиотек;

0,85 - уровень софинансирования расходов на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек за счет средств областного бюджета;

Yi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования на текущий финансовый год, рассчитанный министерством финансов области в соответствии с методикой, утвержденной приложением N 2 к Закону Амурской области от 11 октября 2011 года N 529-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Амурской области".".                         


Приложение
к изменениям

     

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»